试产管理规定.docx
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试产管理规定
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试产管理规定
深圳市优软科技有限公司
试产管理办法
文件编号:
BTXXXA版
二级文件总页数:
9
制作:
审核:
核准:
分发:
采购部研发部品质部生产部仓库
试产管理办法
一、目的
1.0确保研发设计能得到及时的试产确认;
2.0确保新物料及新开发供应商的物料能得到适当、及时地试产确认;
3.0保证完整地收集试产信息。
二、适用范围
本管理办法适用于新开发产品、新物料和新开发供应商提供物料的试产。
三、主要职责
1.0技术部
1)负责新产品试产前的准备确认;
2)跟踪试产结果;
3)组织试产评审。
2.0品质部负责跟踪试产结果,并参与试产评审
3.0生产部负责跟踪试产结果,并参与试产评审。
4.0物料部负责确定试产计划,并通知相关部门。
四、作业流程图
五、作业说明
1.1确认试产申请
1.2由物料认可部门负责确认试产准备情况,并填写《试产确认表》(如附件一)。
1.3物料认可的具体分工见《物料认可管理办法》。
1.4物料认可负责人应将同物料部确认后的试产时间填于《试产确认表》上。
2.1下达试产计划
2.2物料部按《试产确认表》的试产时间和数量要求安排试产,并将试产信息填写于相应的《生产通知单》(如附件二)上。
3.1试产跟进
3.2由生产部、PE和品质部跟进试产情况。
3.3生产部须在试产的产品上面贴上试产标签,以对试产产品予以识别。
3.4对于针对某项物料的试产,由PE直接将试产结果填写于《试产确认表》上,品质部依据《试产确认表》的试产情况判断其可用性,并将填写于《物料认可书》(如附件三)上。
3.5对于新产品的试产,由PE、品质部和生产部分别将试产结果填写于《试产确认表》和《试产反馈单》上(如附件四)。
4.1试产评审
4.2对于新产品的试产,需要组织试产评审,试产评审部门为品质部、生产部、物料部和技术部。
4.3试产评审由技术部主持,试产评审时生产部、技术部、品质部应提供填具试产结果的《试产确认表》和《试产反馈单》作为试产评审的支持性文件。
技术部负责依据试产评审的情况填写《试产评审报告》(如附件五),并交品质部经理确认。
4.4试产评审未通过时,物料部不得安排批量生产。
六、罚则
1.0对于要求试产的物料但未填写试产确认单者,罚款物料认可负责人5元;
2.0物料部未在规定的时间内安排试产或通知变更试产时间者,罚款排产责任人10元;
3.0有关其他违反本办法的行为将予酌情处罚。
七、附件
1.0试产确认表
2.0生产通知单
3.0物料认可书
4.0试产反馈单
5.0试产评审报告
附件一:
试产确认表
时间:
年月日□试产产品□试产物料
产品编号
名称/规格
物料编号
名称/规格
客户
试产数量
预计试产时间
试产目的
□试产新产品□试产新物料□评估新开发供应商的物料□其他:
试产准备确认
确认事项
确认结果
预计完成时间
责任人
物料齐备
□已准备完善□未准备完善
物料规格书
□已准备完善□未准备完善
物料认可书
□已准备完善□未准备完善
工艺设备
□已准备完善□未准备完善
工艺夹具
□已准备完善□未准备完善
工位指导卡
□已准备完善□未准备完善
排拉表
□已准备完善□未准备完善
工位单价
□已准备完善□未准备完善
制品单
□已准备完善□未准备完善
结论:
拟于年月日,试产套。
试产项目及结果
试产重点事项
试产结果总结
试产负责人确认
□自插工艺可操作性
□电子工艺可操作性
□总装工艺可操作性
□配套工、夹具可操作性
□新物料的可操作性
分发单位
□PMC□采购□品质部□生产部□仓库□其他:
制作
批准
作业流程:
工程师填写试产申→请各部门确认→技术副总批准→分发
附件二:
生产通知单
生产单号
开单日期
年月日时
产品编号
生产数量
名称
规格
开工日期
年月日时
完工日期
年月日时
式样
配置
客户
销售订单
特殊制程要求:
□单个物料试产□整机批量试产□物料替代使用□其它:
内容说明:
完工记录
完工入库数量
完工入库时间
完工异常说明:
生产部:
PMC:
审核:
附件三:
物料认可书
申请部门
物料编号
名称
规格
要求完成时间
送样数量
物料类别
□重要物料□一般物料□辅料
认可目的
□降低成本□新物料□提高质量□更换供货商□其它
供货商名称
供货商状况态
□合格供方□未评估
认可形式
□认可实物(样品)□认可资料(图纸、说明书)
送样人
时间
适用机型
功能说明
检
验
或
测
试
签收部门
签收人/时间
检验或测试项目及结果
项目名称
项目要求
检验或测试结果
结论
□合格□不合格
□合格□不合格
□合格□不合格
□合格□不合格
综合结论:
□合格□不合格□不需要试产确认□需要后续试产套。
说明:
认可或检验人
审核
试
制
试产结果总结:
结论:
□可用□不可用□其它:
试制
审核
结
论
□采用□不采用
裁决:
作业流程:
采购填单→认可→试制→裁决
附件四:
试产反馈单
时间:
年月日部门:
产品编号
名称
规格
试产数量
试产时间
年月日
试产结果反馈
NO
试产问题描述
改善措施
预计完成时间
责任人
作业流程:
试产人员填写→提交试产申请人制作:
附件五:
试产评审报告
时间:
年月日
产品编号
名称/规格
评审类别
□新产品首次评审□新产品再次评审□其他:
评审目的
□评估生产工艺可行性□其他:
评审地点
评审时间
主持人
参加部门
□技术部□品质部□电子车间□注塑车间□总装车间□物料部□业务部□其他:
附件
□产品规格书□物料规格书□设计验证报告□试产反馈单□其他:
申请人
审核
评审项目及结果
项目要求
评审结果
评审结论
评审人
电子
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
装配
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
其他
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
□通过□未通过
评审总结:
评审结论:
□评审通过□评审未通过□须完成如下改善:
NO
待改善项目
改善措施
要求完成时间
责任人
总结人
审核
品质部确认
作业流程:
评审申请→组织评审→评审总结→审核→品质部确认
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