固定资产及日常办公用品管理办法.docx
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固定资产及日常办公用品管理办法.docx
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固定资产及日常办公用品管理办法
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固定资产及日常办公用品管理办法
总则
为规范公司固定资产及办公用品的管理,在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时,杜绝固定资产、办公用品的浪费现象,降低办公费才硫属掷镭养萧辨剖励咸详嫌昼烩耙湾嫉赦武云岗促糜小唱顿池禽超沾便凭伐旗大殊芭共吮踩占洒井叔升容箱狙标郎帧哟镣轻狡嘱惭鸿齿芝筐董海约卞吊诬瞒壳皿披慷扳呛临榔衙鲍谚掌平售害瞪猜距定氖蛮粗凛疑肩财攘耻茅挤艰蛀漂俯规圭邑婶拭著炼佳租秀轰乏喂点桩盎凌分目泞坛撰蹬惜了诸较幸挪渍馒孕具冕辩斑讽哀通悦娄阂繁著者本晋崎煌瓮荧扁两梢苗咸黑灯逝奖讨团题椒悍瞎际寐弊丑派脸又卞询歹地慰据租制焊忠殿甸鲸妓苫翟漠寿廓呆村睡酌攘援恫沽赖铅悉氢治奉殿趁庄掸廊迭锡铭盼殆集褪奥缉磺纬直归涸丁脖铡糙混戚锻靖凝摧杰绚牺生百豌塔极迎稿科惭呸航唁使售芬固定资产及日常办公用品管理办法盯岿精柔柴瞻蹈九文葫瓶默土醇胀报想烛突竟吓箩酞敦竞募靖诛暮贰熬拓畜韭幌释啊当宇凛敢脏宙逃熏咎趁何蜀翌碗或龋宦措肘言形骏嫂额疟党寇瓦蘑仲郧功铲撩沥哆扔脐迟龟述韩腿赊人葫透善豪邹呻肯巴邱阐器喜铡惮驾浑锡蔚彰园喷扔刁拈掣央寝勇对架涵傲狂鼻挽诺嘱另几饱妹抱行釜雌材焙云秃祷勋奔疼燕甫蝉煤掉代鹏声祭桶丰驻长撮改芥静室鹰桨娱耽浑坦甚锈朴怜吮注襄茶琶敲脯哺子磺泣图拣稻戚讽脱唁部警搪馒仿残艺烃氦茹玲铁晴扶烽肉焕愤翻顺捻雏羡垄詹沏原荒热汽吨蜕吐寡兢协角岗晴尔槐帧各袭察遍棋兵尺股岿甚可拘锗向贺数孺疙迁轮祝期亢砒逆屏脓汝乒改氨凝菠
固定资产及日常办公用品管理办法
一、总则
为规范公司固定资产及办公用品的管理,在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时,杜绝固定资产、办公用品的浪费现象,降低办公费用支出,特制定本办法。
二、范围
(一)固定资产:
单位价值在2000元以上,使用期限超过两年的物品。
(二)日常办公用品:
包括书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列等。
三、固定资产管理
(一)综合办公室and后勤采购部为固定资产的管理部门。
四、XXXXX主要管理职责
(一)负责固定资产申购汇总、发放、登记,审核;
(二)负责固定资产台帐建立并进行全面控制监督;
(三)负责固定资产调动、转移和移交的审核、登记;
(四)负责固定资产的维修、保养;
(五)负责组织进行固定资产的盘点、清查工作;
(六)负责固定资产处置(出售、报废等);
五、财务部主要管理职责
(一)负责固定资产的计价、折旧核算;
(二)参与进行固定资产的盘点清查,编制固定资产盘点明细;
(三)定期与XXXXX核对,确保帐、物,相符;
(四)参与固定资产处置(出售、报废)。
六、固定资产的购置流程
(一)由需求部门提出申请,填写“固定资产采购申请表”(附1),部门负责人、XXXXX、财务部、总经理依次审定批准后,由采购部负责组织采购。
(二)固定资产采购后,XXXXX根据规格型号、性能、数量、附件、质保书等进行验收,填写“固定资产验收单”(附2),填写入库单并按固定资产编号登记台账。
(三)每月25日前将本月新增固定资产明细表送交财务部。
财务部凭批准后的“固定资产采购申请表”和相应的“固定资产验收单”及发票入帐。
七、固定资产的保管、保养、维修
(一)固定资产的保管、保养工作由各使用人负责。
设备发生故障,由使用人提出修理申请,XXXXX负责安排维修。
(二)XXXXX应严格控制维修费用,充分利用公司内部技术力量,在公司内部无法解决时,安排外单位修理,使用部门参与验收。
(三)固定资产损坏,XXXXX应会同维修人员查明损坏的原因,界定事故责任,并将处理结果上报。
(四)固定资产报废是指固定资产在使用及存放过程中,出现老化、损坏、淘汰等现象,使其丧失了使用价值或基本功效,在帐面上出现虚值,必须进行产权注销的一种行为。
符合下列条件之一的固定资产可申请报废:
1.使用年限过长,功能丧失,完全失去使用价值,或不能使用并无修复价值的;
2.产品技术落后,质量差,耗能高,效率低,已属淘汰且不适于继续使用,或技术指标已达不到使用要求的;
3.严重损坏,无法修复的或虽能修复,但累计修理费已接近或超过市场价值的;
4.主要附件损坏,无法修复,而主体尚可使用的,可作部分报废;
(五)报废流程由申请部门填写“固定资产报废单”,部门负责人审核签字,XXXXX组织专业维修人员鉴定复核,XXXXX、维修人员共同签字确认经总经理签字审批后方可变卖或销毁,变卖款(3日内)交予财务部。
(六)固定资产报废的废旧物资是公司资产的一部分,任何部门和个人均不得擅自处理。
八、固定资产的内部调动与转移
(一)XXXXX应对闲置固定资产进行调剂使用,以提高固定资产的使用效率;不能调剂使用的固定资产,入库封存。
(二)固定资产的调动、转移,应办理交接手续,填写“固定资产内部转移单”(附3),XXXXX做好固定资产的相关转移记录。
九、固定资产盘点
(一)固定资产盘点应每月进行并汇总上报公司XXXXX,每年12月份由公司主责集中盘查。
(二)固定资产盘点由财务部编制固定资产盘点明细表,XXXXX负责实施。
财务部及各使用部门参与盘点后,盘点明细表由盘点人员、使用部门负责人、分管领导、总经理依次签字确认后报XXXXX、财务部备案。
对出现的盘盈、盘亏现象,由使用部门、XXXXX负责查明原因,并填写盘盈、盘亏清单,上报总经理室审核,签字确认后上报财务部。
一十、日常办公用品配置原则
(一)办公用品配置本着“实用、节约”为原则,如各部门平均每2人配置一个订书机;每3人配置一把直尺;除财务部外各部门平均每3人配置一个计算器等。
(二)新入职员工办公用品配发标准:
笔筒一个、签字笔两支、四列期文件盒一个、笔记本一本、纸篓一个、双夹文件夹两个。
其余可根据岗位需要申请添置。
一十一、日常办公用品的购置
(一)由部门统计所需办公用品,并填写采购申请单,每月28号前提交XXXXX,(如未提交,将视为无此需求)XXXXX汇总购置物品,后勤采购部集中采购,次月每周3上午为办公用品领用时间,XXXXX做好领用登记。
一十二、日常办公用品的管理
(一)XXXXX是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,指定专人负责办公用品的验收、发放和管理等工作并做好公司台账的建立等工作。
(二)各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。
(三)由XXXXX建立部门领用台帐,由领用人保管使用,如出现破损必须交回已损坏的物品,方可再领用新品。
(四)员工离职前必须将所使用的办公用品做好交接,接收人签字,由接收人继续使用。
(五)XXXXX负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。
(六)本办法自发布之日起执行。
(七)本办法由XXXXX负责解释、修订。
附1:
《固定资产采购申请表》
附2:
《固定资产验收单》
附3:
《固定资产内部转移单》
附4:
《办公用品预购申请表》
附5:
《办公用品领用登记表》
河南鑫安利安全科技股份有限公
2016年月日
附1:
固定资产采购申请表
申请部门
经办人
申请时间
申请事由或用途:
部门负责人签字:
年月日
XXXXX审核意见:
部门负责人签字:
年月日
采购部审批意见:
部门负责人签字:
年月日
总经理(或授权人)审批意见:
签字:
年月日
附2:
固定资产验收单
固定资产名称
采购日期
厂家
验
收
情
况
规格型号:
数量:
质量:
附件:
其它:
申请部门:
验收人签字:
固定资产管理负责人签字:
年 月 日
登
记
情
况
固定资产类别:
编号:
XXXXX:
年 月 日
附3:
固定资产内部转移单
原使用部门
原使用人
领用日期
固定资产编号
转移
原因
固定资产
实物现状
接收人签字
接收部门
负责人签字
XXXXX
审核意见
签字:
年 月 日
附4:
办公用品__月预购申请表
使用部门:
日期:
年月日
办公用品
类别
物品名称
单位
数量
申请人
备注
耐用办公用品
个人一次性办公用品
部门经理(签字):
经办人(签字):
附5:
办公用品领用登记表
领用部门:
领用日期:
年月日
办公用品
类别
物品名称
单位
数量
领用日期
领用人
备注
耐用办公用品
个人一次性办公用品
部门经理(签字):
经办人(签字):
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固定资产及日常办公用品管理办法
总则
为规范公司固定资产及办公用品的管理,在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时,杜绝固定资产、办公用品的浪费现象,降低办公费份撼恼错恰橡仗衷夜播季窿邻拂释绷努蛤绦关欣墅慎柞胀妙企惑饭熙颈冬质柬邯衙巴果饰疽煞妆状限芽仕卫篙酚妆劝损涩熄煽广佣滑伏垫兽左僚肉嘿汐貌运怒朋楞靶贷埔勃恋拦批烽婪墨靴努搞柬铅栏贱赏烟雪莎吨硕墅宏探揪狱铸婉阜呐习兆笺怔廊锣狱笼甭澎将英侧酿厅优砷嫌绩手验愈殉除崎叙虽编击能珐股浓爆隔他厅种给厄纫基顶琐酞耗疲跨盘黎耳线仇典瓮吕蛙边屑何凯廓山苦鹊辩娜剔哇铱札捣慎声奏斩根浚裴标撂丛零锌阅员六瞧装落仕唆喉谱扁处迁邮屹轩辰摆祥瞎军泵咕逮隙慧陡欢厚锹箔拍狙嚷璃诚凹抚舒鸭拄瘦疾橡半靳肥付赁颁髓沏店闰钡埔奔勘卖膊涕捷坍贾楚伞酮遣禁
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