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管理制度修改版
公司管理制度
2015.03
第一部分组织架构及岗位职责
1组织结构示意
岗位职责
销售部经理
负责客户经理的日常监督管理,完成公司下达的销售指标和任务
定期组织市场调研,及时了解与项目有关的市场信息,将市场变化信息反馈给公司;并根据市场变化,及时调整销售策略
负责本部门培训工作
负责营销策略的制定和贯彻执行
负责业务执行的督导
与公司各部门或合作部门做好协调工作
接待客户投诉并作处理,解决突发事件
关爱团队,培养骨干,激发斗志,加强和提高团队凝聚力
监督规章制度的执行,对销售人员工作表现做奖惩措施
按公司工作要求完成相关各类销售报表及工资佣金核算
监督并督促客户经理销售情况和催收销售余款
对案场人员的违规违纪情况做出记录和处罚意见,上报销售部经理。
客户经理:
熟知项目情况及周边市场状况,做到灵活运用、对答如流并随时反馈市场信息;
负责客户的接待、考察、解答、回访、谈判、直至与客户签定销售合同;部门经理部署的其他工作
负责对本人接待的客户、成交客户进行归类统计、填报及分析,并及时录入系统;
负责自已客户及指派客户的联络、沟通、跟踪及催款工作,完成销售任务;
负责开发新客户,协助建立完整的客户资料;
若客户出现违约现象的有义务通知该客户;
作为公司直接对外的形象代表,负责对外展示公司形象,外界信息收集及反馈;
对客户的服务要热情、周到、专业、善解人意,提供最高品质的服务,不得与客户发生争吵;
熟记自身项目的各项数据指标,不得随意给客户相关承诺。
主动学习农业方面等相关知识,努力提升自身综合素质。
认真完成上级领导交予的其它工作。
生产厂长:
3.3.1负责全厂的日常及行政管理工作,并对总经理负责。
3.3.2负责全厂人员的工作状态,指挥生产的正常有序运转。
3.3.3负责组织全厂各项规章制度的制定,并监督执行。
3.3.4负责对厂内员工的工作考核,切实做好奖惩工作,提高工作积极性。
3.3.5负责组织对装置的改造、维护及保养工作,对设备的保养、维护、定期检修准确及时的作出决策。
3.3.6及时召开生产会议,听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。
3.3.7负责生产与销售环节的沟通,及时调整生产方案。
3.3.8负责公司可持续发展的项目调查,为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。
3.3.9完成公司交给的其它工作。
市场管理
3.4.1负责公司销售数据的统计管理工作,销售日报、月报的上报工作
3.4.2组织、编制大型市场规划、设计方案;
3.4.3编写方案设计报告、实施方案报告;
◆独立完成广告策划案、品牌推广方案;
◆指导制作各种宣传材料。
3.4.6完成领导交办的其他工作。
技术管理
3.5.1负责全厂区的肥料技术把关,工艺流程,以及试验品等试验工作。
督促、完善,生产规程严谨正常进行。
3.5.2各种作物用肥配方,施肥特性,时间等资料的完善和整理。
3.5.3结合各位销售同事制定客户分布图和用肥特性趋势表,为销售公司提供技术支持。
3.5.4负责产品各环节的质量检测、对每个环节的质量进行把关控制并逐项记录。
3.5.5负责组织、执行对客户,提供的土壤,作物进行检测分析并提供技术支持或援助。
3.5.6完成公司领导布置的其它各项工作。
财务管理
3.6.1财务直接对公司经理和主管副总负责,遵守国家财经制度,维护财经纪律,抵制不合理的开支;
3.6.2依据国家财经政策、法规和集团财务制度、规定,组织制定公司内部财务规章,并负责贯彻实施;
3.6.3负责监督、指导全公司各项财务制度执行情况,做好基层财务往来工作;
3.6.4组织年度财务预、决算和会计报表的编制,定期检查执行情况,向学校提出调整预算意见;
3.6.5掌握各科室、部门年度财务计划执行情况,定期向主管领导汇报财务运行状况,负责各项经费的日常划拨和使用监督;
3.6.6负责财务报表的审核及分析,根据资金周转现状,提出改进建议;
3.6.7加强和改进公司财务管理工作,努力提高财务管理水平和管理效益;
3.6.8负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务,及时整理归档;
3.6.9完成领导交办的有关工作。
库存管理
3.7.1库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续,入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到整齐摆放、合理有序、方便生产。
不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
3.7.2每次发生入、出库事项,应立即填写入、出库单,据实登记记账。
出、入库单一式三联,分别由经办人、库房和财务部存查;
3.7.3根据出、入库单,登记材料明细账。
3.7.4所有材料出库必须凭领料单领取,库房方可办理出库手续。
3.7.5建立材料进、出台账;明细账;材料盘存表。
3.7.6盘存
3.7.6.1每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。
3.7.6.2总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
3.7.6.3所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。
3.7.7库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
3.7.8完成公司临时下达的其它工作。
管理制度
工作守则
守时:
守时应是一个员工所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;预约客户洽谈时一定要准时,切忌让客户等候。
纪律:
公司员工必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。
保密:
公司必须遵守公司的保密原则(包括直系亲属),不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。
考勤制度
出勤
在规定时间上班未到者算迟到,在规定下班时间以前无故离职者算早退。
每月迟到或早退3次以上者(包括3次)每次扣工资50元。
迟到或早退30分钟以上者算旷工,旷工则扣除当天工资,旷工超过七个工作日视为自动辞职。
所扣工资将直接从当月工资中扣除。
请假
请假填写请假单,经上一级主管领导审批后交办公室备案,办公室每月3日前汇总考勤表,经总经理签字后报财务部
3天以上(含3天)的假期必须做好交接工作,确保工作的连续性。
超假期应提前请示上一级主管领导批准,并补交假单。
休假
4.2.3.1公司每周休息一天,可攒假集中休息;国家法定假日,厂区管理人员实行轮休制。
4.2.3.2凡请事假者,事假期间不发任何工资。
婚假为3天,超出部分按事假处理。
产假为3个月,产假期间发放基本工资(2000元),超出后按事假处理。
病假原则上不超过3天,病假期间发基础工资,病假后要有医院相关证明。
超过3天者按事假对待。
公伤不扣工资。
丧假为5天,超出后按事假处理。
丧假指夫妻双方直系亲属。
差旅费补助
异地员工休假回家,每两个月回家一次,原则上乘坐火车,旅程大于8小时者,可购买火车硬卧铺票,车费凭票报销。
其余时间回家,费用自理。
总经理、副总经理及生产、销售总经理公务可乘坐飞机。
其他人员若乘坐飞机,飞机票价与火车硬卧票价或汽车票的差价自理。
公差购机票或车票可由办公室代购。
公司员工出差应勤俭节约,出差行程小于8小时者,乘坐火车硬座;行程大于8小时者,可购买火车硬卧铺票或高铁。
超标准的差价自理。
住宿规定:
①两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上两人同住一间标准间,凭票报销。
②公司人员到公司有住处的城市出差,原则上住公司住处,不再报销住宿费。
会议性出差,按照主办方指定酒店要求住宿。
非会议出差,住宿按以下标准补贴:
职位
酒店标准
经理及以上
北京、上海、广州、深圳240元/天
省会:
200元/天
一般城市、县级城市:
150元/天
其他员工
北京、上海、广州、深圳200元/天
省会:
120元/天
一般城市、县级城市:
100元/天
出差交通及用餐补贴:
职位
短途交通费
用餐补助(自行安排部分)
经理及以上
出租车费一二线城市单次不超50元,其他城市单次不超单次不超30元,凭票报销。
20元/天
通讯费
4.2.5.1报销标准:
总公司总经理、副总经理通讯费每月300元以內;生产总经理每月200元以內;生产厂长、行管、财务人员150元以内;技术管理、业务管理人员每月120元以内;生产采购,库管人员每月100元以内。
超支自付,结余留用。
销售总公司通讯费包含在营销费用中。
4.2.5.2报销办法:
报销使用人自行缴纳,凭票报销。
发票台头必须是本人。
车辆使用管理
4.2.6.1所有违章费用、处理由个人承担。
4.2.6.2公司所有车辆除加强险外,都上60万以上的驾驶人和第三者保险。
如出现交通事故,保险公司赔偿以外的,公司和个人各承担一半。
因违法驾驶造成的额外损失公司不承担。
养老保险
4.2.7.1员工入职满一年后,经考核符合条件的,按照文件规定个人和单位缴纳比例,按最低标准缴纳养老保险。
辞职管理
部门员工因故辞职时,本人应提前30天向上级主管经理提交辞职申请,收到员工辞职申请后,主管经理负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给上级领导,以保证及时进行有针对性的工作改进。
经商议同意辞职后,员工方可办理工作移交和物品退还手续,对客户资料泄密的拒绝交接的或交接不完全的将不予结算工资。
辞职当月薪金按实际出勤计算,按正常发放。
涉及其正常提成佣金在催回全部欠款时予以发放。
管理流程
出入库流程
产品入库流程
1、技术检测合格,出具入库单----生产厂长确认----库管员核实数量,录入系统并出具入库单----入库单由厂长签字,库管员签字。
销售出库流程
1、客户经理填写出库申请单---财务审核钱款是否到账(财务签字)----销售经理签字---库管签字---直接装车出库(此流程在oa上完成)此流程不对,如果不过磅,客户是不知道打多少钱的,所以财务审核没有什么意义,大部分销售是现款结算,销售人员会在过磅后和财力沟通货款是否到位,然后允许厂区放行。
建议:
客户经理填写出库申请单---经理签字---厂长签字---库管。
材料采购入库流程
原材料进厂→(采购、库管)验收入库→开具入库单(采购、库管、供应商签字)→录入微机→厂长审核→财务记帐。
材料使用出库流程
材料出库→开具出库单(库管、领料人签字)→录入微机→厂长审核→财务记帐。
销售管理流程
合同审批流程
合同各要素填写完整上传OA→经理审核→盖章生效→档案室留存原件。
有特殊情况的走请示办理单,请示办理单审批后再走合同流程。
审批流程
借款及日常费用报销流程
1、生产厂区:
报帐人添写原始单据(材料付款添写付款单,费用付款添写报销单)----厂长签字----财务审核后有三种方法:
一、经理未审批签字的:
财务在oa上做付款单(并上原始单据)---经理审批---张总审批---财务付款,过后经理补签,金蝶中张总不在审批。
二、经理已审批签字的:
财务在oa上做付款单(并上原始单据)---主管副总审批---财务付款,金蝶中张总不在审批。
三、经理已审批签字的:
财务在金蝶上做付款单(并上原始单据)---张总审批---财务付款。
(上面三种方法,虽然第三种最简单,但金蝶审批不如oa审批方便。
)
2、其它部门:
报帐上添写报销单,财务审核,后面的流程与以上相同
3、借款流程:
借款人在oa上添写借据---财务审核---经理审批---张总审批---财务付款
第二部分附表
2请假单(WTW(沃特威)-CQ(城市)-XS(部门)-01)
请假人员
所属部门
请假时间
归来时间
请假原因
经理批准
工作移交人
紧急联系方式
调价申请单(WTW-CQ-XS-02)
调价申请单
申请单位
申请时间
申请内容:
申请人:
审批部门意见及说明:
公司领导:
销售协议书(WTW-CQ-XS-04)
特殊优惠申请单(WYW-CQ-XS-06)
特殊优惠申请单
分公司:
年月日
客户姓名
联系电话
单位名称
购买数量
单价/(元/吨)
总价/元
客户背景(介绍人)
申请原因
客户承诺:
本人郑重保证,对本人所享受价格折扣不向任何人透露,否则,愿无条件承担取消价格折让的后果。
客户签名:
日期:
优惠额度
数量
现单价(元/吨)
现总价/元
客户经理
销售部经理
主管副总:
总经理
退款申请书(WYW-CQ-XS-07)
退款申请书
分公司:
日期:
客户姓名
联系电话
单位名称
购买数量
单价/(元/吨)
总价/元
已交钱款/元
交钱日期
收据号
合同号
退款金额
客户签字
退款原因
客户经理
销售部经理
主管副总
总经理
请示办理单(WYW-CQ-XS-11)
请示办理单
申请单位
申请时间
公司领导:
审批部门意见及说明:
公司领导:
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