不良品处理作业办法标准范本.docx
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不良品处理作业办法标准范本.docx
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不良品处理作业办法标准范本
管理制度编号:
LX-FS-A73631
不良品处理作业办法标准范本
InTheDailyWorkEnvironment,TheOperationStandardsAreRestricted,AndRelevantPersonnelAreRequiredToAbideByTheCorrespondingProceduresAndCodesOfConduct,SoThatTheOverallBehaviorCanReachTheSpecifiedStandards
编写:
_________________________
审批:
_________________________
时间:
________年_____月_____日
A4打印/新修订/完整/内容可编辑
编写:
xxxxx
审核:
xxxxx
不良品处理作业办法标准范本
使用说明:
本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
返工返修作业办法
1.目的Intent
确保不合格品的返工、返修、报废的过程得到有效的控制,保证产品符合标准和减少损失。
2.适用范围Application
适用于客户退货不合格品以及生产过程产生的不符合质量要求的零部件/半成品/成品的返工/返修作业(外包产品参照外协加工的方式处理)。
包括以下三种情况:
2.1客户退回需返工返修的产品
2.2成品库中需返工返修的产品
2.3生产过程中的半成品,经品质判定不符合品质标准
3.定义及术语Definitionandterm
3.1返修:
使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施;
3.2返工:
使不合格产品达到规定要求而对其采取的措施;
3.3报废:
为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
4.职责与权限FunctionandPurview
4.1质量部
负责组织不合格品产生的原因调查,下达,协同生产技术部制订返工返修方案,对返工返修过程产品质量进行监控,以及返工后零件的质量检查判定,和对后续改善对策的确认。
4.2.生产部
负责的记录,不合格品的筛选和返工返修方案的实施,返工返修的产品和区域标识,提出返工返修不合格物料处置申请;返工返修完成后,汇总统计返工返修工时和所耗费物料,报告质量部和财务部。
4.3.生产技术部
负责根据不合格品产生原因和质量标准,制订返工返修方案和,并跟进方案实施过程。
4.4.物料计划部
负责下达返工返修,主导供应商来料不良的退货和返工返修。
4.5市场部
负责与客户沟通和协调退货状况,并出具客户退货清单,明确客户处理要求。
4.6财务部
负责核算返工返修的质量成本。
5.作业内容Operationcontent
5.1在制品的返工返修作业
5.1.1IPQC和IQC在检验过程中,发现在制品未达到品质要求时,检验员首先将不合格批贴上不合格标签进行标识,并在上盖不合格品章,开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。
5.1.2生产主管安排将不合格批及时移入不合格品区域进行隔离。
5.1.3QE对检验员开具的,组织生产部、模具部和生产技术部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采)。
5.1.4返工返修
5.1.4.1生产技术部根据QC开的和质量标准,制订返工返修流程和。
5.1.4.2物料计划部根据下达不合格批返工返修。
5.1.4.3按照返工返修流程和实施返工返修:
a.不合格的原因属于内部生产造成,生产部根据和,填写返工返修,组织安排进行返工返修作业。
b.不合格的原因属于供应商造成,SQE负责与供应商确认产品问题点和质量标准,物料计划部根据和组织退货。
原则上不允许供应商在SOB现场返工返修。
特殊情况需在SOB返工返修时,由物料计划部组织供应商进行返工返修作业,填写返工返修,并交QC检验。
5.1.4.4质量部根据制订的返工返修方案对返工返修过程进行监控,并根据质量标准进行返工检验,保证返工返修产品满足质量要求。
5.1.4.5制程产生的不良品统一放置在制程不良品仓,每次入不良品仓生产班组长填写《不良品清单》;
5.1.4.6需要返工返修的不良品必须2周处理完毕,由生产部提出需求,由QC、生产技术及物料计划配合。
5.1.4.7返工返修工时和所耗费物料,纳入质量成本。
5.1.5制程产生的报废需1周内处理,生产部按报废流程填写《报废处理单》,QC确认后入库。
5.2成品的返工返修作业
5.2.1OQC在抽检过程中发现成品不合格时,检验员首先将不合格批贴上不合格标签进行标识,并开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。
5.2.2物料主管安排将不合格批及时移入不合格品区域进行隔离。
5.2.3QE对检验员开具的,组织生产部和生产技术部、模具部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采),经生产技术部、物料计划部、质量部、生产部、模具部负责人确认,质量经理批准后,开具。
5.2.4生产技术部根据和质量标准,制订返工返修流程和。
5.2.5物料计划部根据下达不合格批返工返修。
5.2.6返工返修的实施和监控参照5.1.6、5.1.7、5.1.8进行。
5.3客户退货的返工返修作业
5.3.1由客户端退回的产品,仓库收到后放上客户退回产品标识并将退回的产品放置不良品区,填写《送检单》通知OQC检查。
5.3.2OQC对客户退回的产品进行复查确认,并开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。
5.3.3 QE对检验员开具的,组织生产部和生产技术部、模具部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采),经生产技术部、物料计划部、质量部、生产部、模具部负责人确认,质量经理批准后,开具。
5.3.4生产技术部根据和质量标准,制订返工返修流程和。
5.3.5物料计划部根据下达不合格批返工返修。
5.3.6返工返修的实施和监控参照5.1.6、5.1.7、5.1.8进行。
5.4返工返修品的标识
5.4.1返工返修产品过程需重新填写新的,但延用原批次号(物料流转卡号),并在原批次号后加“R”标识,“R1”、“R2”分别表示第一次、第二次返工,以此类推。
返工产品的作为原的附件一起流转保存。
5.4.2执行返工返修部门负责对返工返修区域和返工返修后的产品的标识,标识按照《标识和可追溯性作业办法》制作。
5.5返工返修品的检验
5.5.1质量部检验员需对返工返修过程进行首检和巡检,并对返工返修后的产品,按照加严抽样标准进行抽样重新检验。
5.5.2所有不合格品返工返修过程的检验要保持纪录。
5.6返工返修后产品的处理
5.6.1返工返修完成后,返修人员必须先进行自检,自检OK后,标识好良品、不良品、待处理品分别放置,统计好数量,填写送检。
5.6.2QC根据质量标准检验并作出合格、不合格的判定。
5.6.3对QC判定合格的产品,由主导返工人员填写或移入合格品库。
5.6.4对QC判定不合格的产品,由责任部门填写《报废申请单》,经生产部、质量部、工程部、物料计划部、财务部、模具部负责人确认,工厂长审核,报总经理批准后进行报废处理。
5.7报废
5.7.1报废来源:
a.不良品产生,评审后无法修复直接报废;
b.返工返修后无法修复报废;
c.供应商、客户退货、其他来源的不良品(确定无法修复的)可申请报废;
d.存仓太久,品质/技术评审后确定无法使用的的物料、产品;
e.其它报废应在《报废申请》填写具体原因。
5.7.2需要报废的物料、产品应及时处理,最迟要求一周内必须处理完毕。
6.参考文件Refertothefile
6.1 《不合格品处理程序》
6.2 《产品监视与测量控制程序》
6.3 《记录控制程序》
6.4 《标识和可追溯作业办法》
6.5 《供应商管理作业办法》
7.相关记录Relatedrecords
7.1 《不合格处理单》
7.2 《返工返修通知单》
7.3 《程序记录卡》
7.4 《检验报告》
7.5 《生产计划》
7.6 《生产日报表》
7.7 《入库单》
7.8 《不良品清单》
7.9 《报废申请单》
8.附件
无
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