仓库员工作职责.docx
- 文档编号:3991256
- 上传时间:2022-11-27
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:48.87KB
仓库员工作职责.docx
《仓库员工作职责.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库员工作职责.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
仓库员工作职责
仓库员工作职责
仓管员应认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、体制和法律法规。
树立高度的责任感,忠于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,具有敬业精神。
严格遵守仓库治理的规章制度和工作规范、严格履行岗位职责,及时做好物品入库验收、保管保养和出库发运工作。
严格执行各项手续,保证帐物相符,把好收、发、管三关。
具体如下所示:
仓库治理规划
熟悉仓库的结构、布局、技术定额。
熟悉仓库规划,熟悉堆码,把握堆垛作业要求。
在库容使用上做到:
妥善发安排货位,合理高效地利用仓容,堆垛整齐、稳固,间距合理,方便作业、点数、保管、检查、收发。
了解物料编号方法,把握并熟练运用所管物料、产品的编号于工作中。
入库治理
依物料验收规定点收物料。
依半成品、成品入库规定点收入库。
点收的物料依序整齐摆放。
不合格品进行标识,或进行处理。
储存、保管
熟悉仓储物质的特性、保管要求,能针对性地进行保管,防止物资损坏,提升仓储品质。
熟练地冷静表帐、制作单证,妥善处理各单证业务。
了解仓储合同的义务约定,完整地履行义务;妥善处理风雨、热冻等自然灾难对仓储物资的阻碍,防止和减少缺失。
搬动、防护治理
把握各种储物的搬运方法。
熟练操作各种搬运工具。
搬运、交付及时。
严格执行仓库安全治理的规章制度,做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠等安全保卫工作,防止各种灾难和人身伤亡事故,确保人身、物资、设备的安全。
出库治理
依发料规定发料。
依成品出货规定出货。
呆废料治理
妥善保管好剩料、废旧包装,收集和处理好的下脚料,做好回收工作。
用具、货车、货板等应妥善保管,细心使用,确保延长使用寿命。
按公司规定及时处理呆废料。
盘存治理
定期进行仓库盘点。
协同其他部门进行盘点差异处理。
帐卡治理
建立完整的物料帐、物料卡。
当日物料、当日完成。
定期做好各项仓库报表。
仓库6S
整理。
整顿。
清扫。
清洁。
素养。
安全。
协作、沟通
协助部门领导做好内部品质各项工作。
尊重同事、与各同事相处融洽。
能为需要关心的同事提供必要的关心。
真诚对待其他部门同事,友好的处理工作业务。
乐于参加各项团体组织,加大组织的凝聚力。
仓库6S治理规范表
序号
项目
规范内容
1
整理
把永久不能用的物品清理掉。
把一个月不能用的物品摆放在指定的位置。
把一周内要有的物品摆放在易取位置。
将不要用的文件资料、单据按编号归类放置指定文件柜或依ISO规定予以处理。
将常用的文件,单据予以分类,放置于专用文件夹,并在文件夹上标明文档类不。
将正在使用的文件资料、单据、表格分未处理、正在处理、己处理三类。
将办公用品及办公桌面摆放整齐,桌面、抽屉尽量最低限量摆放资料。
2
整顿
工作区、物品存列区、通道位置予以规划并明显标识,绘制仓库物品平面分布图。
物品按规划放置,存列位也规范。
物品放置整齐,容易收发。
物品要有明确的标识,设制“库存卡”容易识不。
货仓通道保持畅通,不能堵塞。
使用的运输工具要放置专用位置。
消防器材要容易拿取、定期检查是否处于正常状态。
办公桌、办公用品、文件柜等放置要有规划和标识。
办公用品、文件放置要整齐有序。
文件处理完后均要放入文件夹,且摆放整齐。
文件夹要有相应的标签,每份文件要有相应的编号。
私人物品要放置在规定位置。
利用电脑序号检索文件资料。
3
清扫
地面、墙上、天花板、门窗要打扫洁净,不能有灰尘。
物品不能裸露摆放,包装外表要清扫洁净。
物品贮存区要通风,光线要好。
办公用品要保持洁净。
4
清洁
每天上下班花5分钟做好5S工作,并随时爱护好工作区域的清洁。
随时自我检查,互相检查,定期或不定期检查。
对不符合要求的情形及时纠正。
整理、整顿、清扫保持得专门好。
5
教养
上下班戴好厂牌,穿厂服且整洁得体,外表整齐大方。
言谈举止文明有礼,对人热情大方。
工作精神饱满。
运输物资时小心慎重,以防碰伤。
具有团队精神,互帮互助,主动主动参加5S活动。
具有时刻观念,责任心,事业性强。
6
安全
仓库规划合理,按照物品的特点分类储存。
配置了相匹配的消防设施,并定期有做好消防检验。
在明显处标有安全疏散图及警示标。
仓库工作人员有安全意识,重于预防。
自我检测
请对比自己在该方面的实际情形,认真阅读以下咨询题,认真回答,以便提升你在仓管方面的执行力。
1、规划货仓时,是否充分考虑到物料的运输咨询题,仓门与电梯是否相连?
是否有相应的运输通道,运输路线?
2、是否对所管辖物资进行分析、归纳分类、分类储存?
3、库内各区域间、各建筑物间是否留有一定的防火间距?
是否设有各种防火、防盗等安全爱护措施?
4、货仓的办公室是否设置在仓区邻近,并有仓名标牌?
5、仓区内是否留意有必要的废次品存放区、物料暂存区、待验区、发货区等?
6、每仓进门处是否张贴有《货仓平面图》,图上关于仓库地理位置、周边环境、仓区仓位、仓门各类通道、门、窗、电梯等是否一目了然?
7、货位编号是否唯独、有用、通用,并按物品分类顺序分段编排?
8、在货位的编排上是否考虑到物品储备定额及物品本身的自然属性?
9、储存区域是否整洁,具备适宜的环境条件?
10、对可能会变质和腐蚀的物品,是不按一定的防腐蚀和变质的方法进行清洗、防护、专门包装和存放?
11、是否定期检验,对在库物品实行先出原则,定期整理清洁,并做好检验记录?
12、是否严格限制非仓库人员进入?
13、仓库保管是否做到人各有责,物各有主,事事有人管?
14、仓库物资若有缺失、贬值、报废等,是否及时报告上级,分析缘故,查明责任,按规定办理报批手续?
15、是否依物料存放要求,做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作?
16、在危险品和易损品上,是否分不标出“危险品”、“易损品”、“注意存放”、“切勿倒置”等字样?
17、暂存品、不良品是否单独存放,并以醒目标志标出?
18、物料的堆放是否容易识不与检查,其储存数量读取是否容易?
19、物料发放是否严峻审核单据(领料单)手续齐全?
20、发放物料,是否当面点交完成,并签字。
21、物料发放后,是否按照《领料单》记录《物料管制卡》?
22、发料是否依先进先出的原则?
23、退料补货、半成品发放是否有有关的制度、程序?
是否严格遵照执行?
24、接到提货单时,是否认真审核单据填写的项目、印鉴等?
25、是否按照出库凭证所列项目内容,核实并进行配货?
26、一样情形下,发货是否按照货单一交发完?
若有困难段分批提取,是否向提货人交代分批提取手续?
且每次分批发货均有记录?
27、发货后,是否及时核对成品储存娄,是否对所发货销帐、销卡并检查其数量、规格是否与帐面结存数相符?
28、是否就物料治理的咨询题与各部门进行有效沟通,以降低呆料的发生?
29、是否对存量加以操纵,使存量不至于过多,从而减少呆料发生的机会?
30、是否经常核查帐物,以发觉存于仓库中的呆滞料?
31、是否就存放于仓库中的呆料,提出处理建议,予以及时处理?
32、是否坚持先进先出的发料制度,以免物料堆积过久而成为陈腐报废的物料?
33、你是否清晰废品的范畴?
34、在收到各部门送到的废旧物资时,是否做好记录,注册品名、数量签发,并爱逐月按各部门实交废旧物汇总数量?
35、是否每月整理物料库存报表时,将呆滞物料的编号、名称、规格数量做表填列上报?
36、盘点前是否按要求将仓库进行清理?
37、正式盘点之前是否自行盘点,并将发觉的咨询题作必要且适当的处理。
从而有利于正式盘点工作的进行?
38、盘点前是否所有单据、文件、帐卡整理就绪,未登帐、销帐的单据是否结清?
39、初盘后是否填写盘点卡,注明物料编号、名称、规格、数量、存放区域、盘点时刻和人员?
40、若发生帐物不符现象,是否主动查找帐物差导的缘故,并探讨解决差异的措施?
41、物料盘点完成后,所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果,是否分不处理,并防止再发生?
42、仓库物资建帐是否帐物一致、卡证对应?
43、物料卡是否一物一卡,是否放置于物品所在位置?
44、物料、成品、半成品入库是否严格审核期入库凭证,并据此登录入帐?
45、物料,成品出库是否严格审核其出库凭证,据以发货,并登帐?
45、每天出入库记录是否当日完成登帐工作?
46、每天出入库记录是否当日完成登帐工作?
47、仓库每日必须完成的日报表是否于公司规定的当日内完成,并呈报有关部门?
48、所有账簿、记录、报表上的内容是否字迹工整、清晰易辨?
49、仓库的帐目是否正确反映进出和结存数?
50、各种原始单据,如验收单、领料单、发料单、退料单、不单品处理单、不良品统计表、生产入库单等是否依公司规定分头有关部门?
自我签定
20-40分:
不具备仓管员的业务能力。
41-60分:
基础较差,需持续的学习,自我完善。
61-80分:
具备一样的仓务治理知识,差不多胜任本职工作,但仍需加大。
81分以上:
具有自我操纵能力,是一名优秀的仓管员,能自主的做好本工作及有效的操纵成本,可加以学习可提升为物流人才。
收货操纵作业标准
文件编号:
ANF-CC3-001
版本:
次A/0页次:
1/5
目的
为提升公司仓储业务治理水平,使各供应货品接收到适当操纵,达到供应货品交接准确,货款结算顺畅,特制定本作业标准。
2、责任
2.1.仓储部:
负责公司供应货品的接收、清点与入库工作。
2.2.品管部:
负责货品品质检验、检测及品质导常工作的处理。
2.3.资材部:
负责货品入库信息的预告及货品接收后导常工作的和谐、确认。
3、作业标准
3.1.供货商送货标准
3.1.1.包装方式标准
3.1.1.1.各供应商的包装外箱需符合物资运输、搬运、储存、防护之要求,达到抗压。
抗爆裂、防潮、耐用之标准;
3.1.1.2.各供应商的包装外箱具有洁净整洁、设计统一的标准包装箱,拒绝用其它废包装箱(如:
方便面包装箱、啤酒包装箱等)。
另因底部材料规格较单一(成型底、片底、中底、跟等),及结合公司货架式的存放方式,建议各底料供应商用较规范的包装外箱;
3.1.1.3.各供应商的货品在包装时,尽量做到定量包装。
针对底部材料需外箱包装定量、内包装(各小包装)定量,及对个数(双、粒等)量大的货品,要求每小包(扎、捆)定量,每箱定量(如:
底料天皮:
每塑料小包100双,每外箱包装1000双)。
另关于底部货品要求单码单箱包装,尾数可多码单箱包装,量小货品需按配码数量逐包装,并用隔板隔开各配码(规格),如同款多箱送货,仓库将拒收多箱同款、同码包装的货品:
另面皮料供应商关于面对面叠放在一起的皮料(如漆皮)需用牛皮纸将其隔开,以防贴合一起;
3.1.1.4.各供货商需对货品的外包装进行标示识不:
底部材料在外包箱上注明:
订单号、货品名称、型体(公司型体)、规格(配码)、单位、数量或检验标签等,其标示尽量用较规范的不干贴标签注册:
面皮货品以总单、明细码单及在外包装上注明本公司的材料编码,以利快捷收货;
3.1.1.5.各供货商对所产达货品的外包装标签内容应与包装箱内实物保持一致,尽量幸免相互间的差异,以利准确收货。
收货操纵作业标准
文件编号:
ANF-CC3-001
版本:
次A/0页次:
2/5
3.1.2.送货标准
3.1.2.1.各供应商对所送货品,需开具送货单,最好具有本公司抬头的单据,如:
“XX公司货品送货”;
3.1.2.2.各供应商之货单需清晰、工整列明所送货品的订单号、货品名称、规格、单位、数量、单价、金额(含税或不含税)等,其所列信息需与所送货品的包装标签、内放货品一致,尽量幸免送货单与实物之间的差导;
3.1.2.3.各主料(面皮料、饰扣、底料)供应商在送货时,本公司仓库在签单时,需保留两联送货单:
一联仓库作财务结款、一联作资材部订单跟踪,以便收货信息快速处理。
3.1.3.送货预告标准
3.1.3.1.关于批量大的货品,各供应商需提早一天或动身前将送货信息(订单号、货品名称、规格、数量、到货时刻等)告之资材部(转达收货仓管员)或收货仓管员,以便仓库安排收场地、预备收货资料及组织收货人员等;
3.2.仓库收货标准
3.2.1.仓库接货标准
3.2.1.1.安排卸货:
各供货商送货到仓库,送货员需将“货品送货单”递交到收货仓管员,并将货品卸至指定待检区(或收货仓管员临时安排卸货地点)。
卸货时,可按货品的类不、型体等分开摆放,以便快捷核对货品包装明细;
3.2.1.2.安排收货:
收货仓管员接到送货单后,第一时刻安排收货(如正在处理应急事,可事先与供货商送货货员协商好,安排稍等候。
);
3.2.1.3.核对送货单:
收货仓管员对供货商的送货单进行核对,是否工整(未涂改),并清晰注明:
送货日期、订单号、货品名称、规格、单位、数量、单价、金额(含税不含税)等信息,其符合要求后收货仓管员可进行下一步骤。
如不符合其收货要求,收货仓管员需等资材跟单文员协商处理,杜绝私自处理。
但如供货商的送货单多次发生涂改或信息不全,收货仓管员有权反馈上司,部门主管有权作出特案处理;
3.2.1.4.核对订购单:
收货仓管员将事先预备好的订购单与供货商的送货单核对,是否符合订购要求,其包括:
订购单号、货品名称、规格、单位、数量、单价、金额(含税或不含税)、交付时刻等,如符合本公司订购要求或在本公司订购要求(送货数量少于订单数量)范畴之内,收货仓管员可进入下一步骤流程作业。
如供货商的送货单内容与本公司的订购单内容有差导(订购标准),
收货操纵作业标准
文件编号:
ANF-CC3-001
版本:
次A/0页次:
3/5
收货仓管员需第一时刻反馈资材部跟单文员(或采购员)处理(处理时刻不得超过30分钟),得到处理结果后,依其结果办理有关手续,收货仓管员不得私自与送货员协商解决(或涂改单据或退货或收货);
3.2.1.5.核对外包装;收货仓管员依送货单核对货品外包装的信息是否与送货单列明之内容一一相符,如无无误可进入下一步骤流程作业。
否,需与供应商送货共同打开包装清点箱内实物,确定其差异性(外包装信息有误?
送货单有误?
实物有误)。
收货仓管员将按照其差异性做出相应处理:
外包装信息有误现场更换外包装信息,送货单有误现场更正(必须要求供应商送货员签字确认)或重开(原注明作废),实物有误需在订购数量范畴内更换送货单,超出订购范畴反馈资材部跟单文员(或采购员)即时处理,收货仓管员将依处理结果办理相应手续;
3.2.1.6.清点货品:
针对货品是按重量、容积单位计量的需当场用计量工具(如:
镑秤)测量,确认实收数;针对少批量的货品,收货仓管员需供货商送货员当场确认货品的准确性,清点实物的货品名称、规格、单位、数量等是否与外包一致。
如货品己无误,收货仓管员便签具送货单(留下本公司联)。
而关于批量大的货品收货仓管员可先抽查1-5个包装的货品,清点其货品名称、规格、单位、数量等是否与外包装标签相符,如无误,可先签单,等事后再逐一全点送货品,一样在收到货后的1-3个工作日反馈收货信息,对品质专门的货品可视具体情形特案处理。
3.2.1.7.专门程序:
以上接货程序,一样视供货商直截了当送货到本公司,且在正常上班时刻。
如遇工厂放假或晚上己下班,则不能以正常收货程序处理,需要公司值班保安协助,供应商送货员将货品卸在特定的地点,工厂值班保安协助清点大包件数量,并与送货员确认好后,在送货单上注明“暂收到XX件货品”签名留意。
收货保安将送货单保留好,等工厂正常上班后,通知仓库仓管员拿单收货;
3.2.2.仓库验收标准
3.2.2.1.安排检验:
收货仓管员接获供货商的货品后,需第一时刻通知仓库品检检验,并视生产缓急与品检员协商共同安排检验先后顺序及检验完成时刻:
3.2.2.2.检验确定:
仓库品检员一样在规定的时刻完成货品的检验工作,如遇专门情形,需提供一份“品质专门处理单”给仓库主管进行收货专门处理;
3.2.2.3.实收货品:
仓库仓管员收到品检员的“材料品质检验报告单”后,将依据告单所列检验结果,清点货品名称、规格、数量等。
其货品与送货单相符,仓管员将依合格品准确数量开“入库单”,不合格准确数量开“退货单”(此“退货单”不作财务结算依据,只作仓库与供应商之退货凭证)予以处理;
3.2.2.4.差异处理:
在收货7个工作工作日内,收货仓管员在货品验收时,发觉供应商的货品存在差
收货操纵作业标准
文件编号:
ANF-CC3-001
版本:
次A/0页次:
4/5
异(错款、错码、短缺、多数),需开具“货品验收差异清单”,注明箱号、经手人,经部门主管确认后,报资材部跟单员或采购员与供应商确认,需在半个工作日内处理,如得不到及时处理,仓管员将依实收数量开具“入库单”;
3.2.2.5.退货处理:
收货仓管员按照“品质专门处理单”或“品质检验报告单”,其列明的退货品清点退化实物,并开具“退货单”,经审批后,直截了当退供货商或采购员;
3.2.2.6.单据处理:
收货仓管员在开具“进仓单”时,需在单上列明:
订购单号、供货商送货单号、货品名称、规格、单位、合格入库数量等,如此批货有退货,需在备注栏上列明其缘故、数量等信息,以便查考。
另收货仓管员需将己开具的进仓单(一式四联)提供相应的单位,“供应商联”需及时提供给供应商,如不能,可在下批送货时(己确定验收完毕)提供给供应商,当月所发生的业务单据需当月(提示:
月底需提早两天关帐)提供给供货商:
3.2.3.仓库入库标准
3.2.3.1.收货仓管员将己生效的进仓单在10分钟内提供给输单员输录电脑系统,输单员正常输录时刻为30分钟;
3.2.3.2.收货仓管员需在1个工作小时内,将入库货品从合格品存放区搬运到保管存放区的有关的卡位整齐存放;
3.2.3.3.对己存放好的货品,在相应位置建立“库存卡”及“标示牌”;
3.2.3.4.当天所进仓的业务单据需当天登录台帐;
附:
仓储部收货流程图
收货操纵作业标准
文件编号:
ANF-CC3-001
版本:
次A/0页次:
5/5
仓储部收货流程图
NO补发或改单
YES
NO退货
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓库 员工 职责
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)