德江县教育系统两反三转主题实践活动的实施方案docdoc.docx
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2019
年德江县市场监督管理局部门预算及“三公
”经费预算信息公开
德江县市场监管局
2019年4月8日
一、德江县市场督管理局(以下简称市场监管局)
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
概况
二、德江县市场监管局部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、德江县市场监管局概况
(一)部门主要职能
贯彻执行国家和本省有关监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划;推动建立落实食品药品安全企业责任
主体、各级政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
推进市场监管领域社会共治机制,建立健全市场主体社会诚信体系,完善质量检验检测技术支撑保障体系;负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主
体的登记注册工作,确认市场经营主体资格,核发营业执照,并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理;依法牵头查
处取缔无照经营行为。
负责辖区食品生产(除高风险、食品添加剂以外)、流通和餐饮服务环节的行政许可许可,负责药品零售企业、医疗器械经营企业的行政许可。
负责计量器具制造、修理行政许可;负责辖区市场经济秩序监督管理;负责辖区商标和广告监督管理工作;负责辖区合同监督管理工作;负责辖区保护消费者合法权益工作,开展产(商)品质量监督;负责管理和指导辖区质量工作;负责辖区计量监督管理工作;负责辖区标准化管理工作;负责辖区特种设备安全监察工作;负责辖区食品生产(除高风险、食品添加剂以外)、流通和餐饮服务环节的监督管理;负责辖区药品、
医疗器械和化妆品的监督管理;负责辖区食品、药品、化妆
品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作,组织
开展辖区药品不良反应事件的监测和处置工作;承担德江县
食品安全委员会日常工作;负责辖区相关市场监管领域安全
事故应急体系建设,组织重大突发事件应对处置和调查处理
工作,监督事故查处落实情况;承办县政府交办的其他事项
(二)部门预算单位构成
2018年我单位预算为本级预算。
有办公室、财务科、
综合协调科、政策法规科、公平交易科、市场规范管理科、质量标准化计量管理科、特种设备安全监察科、食品监督管理科、餐饮服务监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、药品及医疗器械监督管理科、微型企业发展监督管理科、注册登记监督管理科、市场监督管理局综合执法大队(副科级行政机构)、德江县产品质量管理服务办公室(副科级事业单位)、市场监督检验中心、信息中心、消费者协会、电梯应急救援指挥中心;6个派出机构:
德江县市场监督管理局青龙分局、玉水分局、煎茶分局、长堡分局、高山分局、稳坪分局。
(三)部门人员构成
德江县市场监督管理局总编制84人,其中市场监督管理局本级84人(行政编制57人、事业编制27人)。
实有在职96人(其中:
行政70人,事业22人),离休1人,遗属24
人。
二、德江县市场监管局部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支预算总表:
2019年收支预算总表(表一)
编制单位:
德江县市场监管局
2019年收入
2019年支出
项目
预算数
项目
一、一般公共预算拨款收入
1,320.78
一般公共服务支出
二、预算外转一般公共预算管理资
外交支出
金收入
三、事业收入
国防支出
四、事业单位经营收入
公共安全支出
五、其他收入
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支
出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支
出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支
出
单位:
万元
备
预算数注
1,156.21
164.57
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
上年结转
本年支出合计
结转下年
收入总计
1,320.78
支出总计
1,320.78
2、关于2019
年市场监管局收支预算总体情况说明:
2019年市场监管局年初预算收入合计
1,320.78万元,
其中:
一般公共预算拨款收入1,320.78万元,占年初预算收
入的100%。
2019年市场监管局年初预算支出合计1,320.78万元,其中:
201一般公共服务支出1,156.21万元,占初预算支出的87.54%;208社会保障和就业支出164.57万元,占初预算支出的12.46%。
(二)部门收入总体情况
1、部门收入预算总表:
2019年部门收入总表(表二)
编制单位:
德江县市场监管局
单位:
万元
支出功能分类科目
财政拨款
用事
政府性
事业
附属
业基
一般公共
事业
单位
其他
单位
上级
上年
合计
基金预
金弥
科目编码
科目名称
小计
预算拨款
预算内投
经营
收入
上缴
补助
结转
专项收入
收入
补收
收入
算拨款
资收入
收入
收入
收入
收入
支差
额
合计
1,320.78
1,320.78
1,320.78
201
一般公共服务支出
1,156.21
1,156.21
1,156.21
20138
市场监督管理事务
1,156.21
1,156.21
1,156.21
2013801
行政运行
785.07
785.07
785.07
2013804
市场监督管理专项
67.00
67.00
67.00
2013805
市场监管执法
120.00
120.00
120.00
2013808
信息化建设
6.00
6.00
6.00
2013810
认证认可监督管理
32.00
32.00
32.00
2013850
事业运行
146.15
146.15
146.15
208
社会保障和就业支出
164.57
164.57
164.57
20805
行政事业单位离退休
164.57
164.57
164.57
机关事业单位基本养
2080505
老保险缴费支出
117.55
117.55
117.55
机关事业单位职业年
2080506
金缴费支出
47.02
47.02
47.02
2、关于2019年市场监管局收入总体情况说明:
2019
年收入总额为1,320.78万元,其中:
一般公共预算收入
1,320.78万元,占2019年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表:
2019年部门支出总表(表三)
编制单位:
德江县市场监管局
单位:
万元
支出功能分类科目
基本
事业单
对附属
合计
项目
上缴上
科目编码
科目名称
支出
位经营
单位补
支出
级支出
支出
助支出
合计
1,320.78
1,095.
225.00
78
201
一般公共服务支出
1,156.21
931.21
225.00
20138
市场监督管理事务
1,156.21
931.21
225.00
2013801
行政运行
785.07
785.07
市场监督管理专
67.00
67.00
2013804
项
2013805
市场监管执法
120.00
120.00
2013808
信息化建设
6.00
6.00
认证认可监督管
2013810
理
32.00
32.00
2013850
事业运行
146.15
146.15
208
社会保障和就业支出
164.57
164.57
20805
行政事业单位离退
休
164.57
164.57
机关事业单位基
2080505
本养老保险缴费支出
117.55
117.55
机关事业单位职
2080506
业年金缴费支出
47.02
47.02
2、关于2019年市场监管局支出总体情况说明:
2019
年支出预算总额为1,320.78万元。
其中:
基本支出1,095.78
万元,占2019年部门支出的82.96%。
按功能科目分类:
2013801行政运行785.07万元,占2019年部门支出的59.43%;2013850事业运行146.15万元,占2019年部门支出的11.07%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.55万元,占2019年部门支出的8.9%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.02万元,占2019年部门支出
的3.56%。
项目支出225万元,占2019年部门支出的
17.04%,按功能科目分类:
2013804市场监督管理专项67.00
万元,占2019年部门支出的5.07%;2013805市场监管执
法120.00万元,占2019年部门支出的9.09%;2013808信息化建设6.00万元,占2019年部门支出的0.45%;2013810
认证认可监督管理32.00万元,占2019年部门支出的
2.42%。
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表:
2019年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:
德江县市场监管局
单位:
万元
收
入
支
出
政府
项目(按支出功能科目
性基
项目
合计
一般公共
预算数
金预
类级)
预算支出
算支
出
一、财政拨款收入
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
二、上年结转
收入总计
1,320.78
1,320.78
1,
320.78
一、本年支出
一般公共服务支出
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出卫生健康支出节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
二、结转下年
支出总计
1,320.781,320.78
1,156.211,156.21
164.57164.57
1,
1,320.78320.78
2.关于2019年市场监管局财政拨款收支总体情况说明:
2019年一般公共预算财政拨款总收入为
1,320.78万元,
其中:
本年收入1,320.78万元,占财政拨款总收入的100%;
上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。
2019年一般
公共预算财政拨款支出1,320.78万元,其中:
一般公共服
务支出1,156.21万元,占年初预算支出的87.54%;社会保
障和就业支出164.57万元,占年初预算支出的12.46%。
(五)一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表:
2019年一般公共预算支出表(表五)
编制单位:
德江县市场监管局
支出功能分类科目
科目编码
科目名称
合
计
201
一般公共服务支出
20138
市场监督管理事务
行政运行
2013801
市场监督管理专项
2013804
市场监管执法
2013805
信息化建设
2013808
认证认可监督管理
2013810
事业运行
2013850
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
机关事业单位基本
2080505
养老保险缴费支出
机关事业单位职业
2080506
年金缴费支出
单位:
万元
2019年预算数
合计
基本支出
项目支出
1,320.78
1,095.78
225.00
1,156.21
931.21
225.00
1,156.21
931.21
225.00
785.07
785.07
67.00
67.00
120.00
120.00
6.00
6.00
32.00
32.00
146.15
146.15
164.57
164.57
164.57
164.57
117.55
117.55
47.02
47.02
3、关于2019年市场监管局一般公共预算支出情况说
明:
2019年一般公共预算支出总额1,320.78万元,其中:
基本支出1,095.78万元,占一般公共预算支出总额的
82.96%;项目支出225万元,占一般公共预算支出总额的
17.04
%。
基本支出中按功能分类为:
2013801
行政运行
785.07
万元,占基本支出的
71.64%;2013850
事业运行
146.15
万元,占基本支出的
13.34%;2080505机关事业单位
基本养老保险缴费支出117.55万元,占基本支出的10.73%;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.02万元,占基
本支出的4.29%。
项目支出中按功能分类为:
2013804市场监督管理专
项67.00万元,占项目支出的29.78%;2013805市场监管
执法
120.00
万元,占项目支出的
53.33%;2013808
信息化
建设
6.00
万元,占项目支出的
2.67%;2013810
认证认可
监督管理
32.00万元,占项目支出的
14.22%。
(六)一般公共预算支出经济分类情况
1、一般公共预算支出经济分类表:
2019年一般公共预算支出经济分类表(六)
编制单位:
德江县市场监管局
单位:
万元
政府预算经济分类
2019年
部门预算经济分类
2019年
科目
科目编码
科目名称
预算数
预算数
科目名称
编码
合计
1320.78
合计
1320.78
501
机关工资福利支
301
工资福利支出
出
906.56
906.56
工资奖金津补
30101
基本工资
370.10
50101
30102
津贴补贴
371.90
贴
742.00
30103
奖金
50102社会保障缴费
50103住房公积金
其他工资福利
50199
支出
机关商品和服务
502
支出
50201办公经费
50202会议费
50203培训费
专用材料购置
50204
费
50205委托业务费
机关事业单位
30108
基本养老保险缴
费
30109
职业年金缴费
30110
城镇职工基本
医疗保险缴费
30111
公务员医疗补
助缴费
30112
其他社会保障
164.57
缴费
30113
住房公积金
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利
支出
302.06
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30214
租赁费
30228
工会经费
30229
福利费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费
142.06
用
4.50
30215
会议费
7.50
30216
培训费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30203
咨询费
67.50
30226
劳务费
117.55
47.02
302.06
22.40
15.50
5.80
13
13.60
11.00
23.00
37.76
4.50
7.50
40.50
50206
公务接待费
50207
因公出国(境)
费用
50208
公务用车运行
维护费
50209
维修(护)费
50299
其他商品和服
务支出
503
机关资本性支出
(一)
50301
房屋建筑物购
建
50302
基础设施建设
50303
公务用车购置
土地征迁补偿
50305
和安置支出
50306设备购置
50307大型修缮
其他资本性支
50399
出
机关资本性支出
504
(二)
房屋建筑物购
50401
建
50402基础设施建设
20.00
44.00
3.00
13.50
17.00
12.00
2.00
30227
委托业务费
27.00
30217
公务接待费
20.00
30212
因公出国(境)
费用
30231
公务用车运行
维护费
44.00
30213
维修(护)费
3.00
30299
其他商品和服
务支出
13.50
310
资本性支出
17.00
31001
房屋建筑物购
建
31005
基础设施建设
31013
公务用车购置
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和
青苗补偿
31012
拆迁补偿
31002
办公设备购置
12.00
31003
专用设备购置
3.00
31007
信息网络及软
件购置更新
31006
大型修缮
31008
物资储备
31019
其他交通工具
购置
31021
文物和陈列品
购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支
出
2.00
309
资本性支出(基
本建设)
30901
房屋建筑物购
建
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
50404
设备购置
50405
大型修缮
其他资本性支
50499
出
505
对事业单位经常
性补助
50501
工资福利支出
50502
商品和服务支
出
50599
其他对事业单
位补助
506
对事业单位资本
性补助
50601
资本性支出
(一)
50602
资本性支出
(二)
507
对企业补助
50701
费用补贴
5070
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