保健食品生产企业现场审查表江西药品检验检测研究院.docx
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保健食品生产企业现场审查表江西药品检验检测研究院
江西省保健食品生产企业现场检查评定细则(试行)
序号
检查内容
检查方式
审查要点
审查和评价方法
满分
实得分
扣分理由
备注
一、许可事项和标签标识
1
《保健食品生产许可证》
查阅《保健食品生产许可证》
要求企业提供《保健食品生产许可证》原件,参照《营业执照》,核查实际企业名称、法定代表人、许可范围、注册地、生产地、许可期限等是否与批准的一致。
企业名称、法定代表人、许可范围、注册地、生产地、许可期限等与《保健食品生产许可证》批准的一致
﹡
2
《保健食品批准证书》
抽样和查阅《保健食品批准证书》
要求企业提供所查品种的《保健食品批准证书》,核查与实际是否一致,批件是否过期。
企业提供所查品种的《保健食品批准证书》与实际一致,批件在有效期内
﹡
3
标签、说明书
抽样
(1)从成品库或留样室抽取样品,逐个核对产品的说明书及标签信息是否与《保健食品批准证书》核准的内容一致。
从成品库或留样室抽取样品的说明书及标签信息与《保健食品批准证书》核准的内容一致。
﹡
4
(2)标签标识内容是否符合《保健食品标识规定》,标签标识使用是否符合规定。
发现一个产品标签标识不符合有关规定扣5分
10
5
厂房、设施设备
查阅设计图纸和设备设施清单;
现场检查
根据企业提供的厂房设计图纸、设备设施清单,现场核对厂房车间、设施是否有擅自改建或扩建行为,是否与审批一致。
厂房车间、设施与审批时一致,无擅自改建或扩建行为。
﹡
二、人员
6
人员变动情况
询问;
查阅人员档案
查看人员档案,是否有生产负责人和质量负责人任命书或劳动工合同,人员资质是否符合要求。
每发现一名人员资质不符合要求扣3分
6
7
人员培训
询问;
查阅人员培训档案
(1)查看人员培训档案,看从业人员是否经过上岗培训,尤其对新录用人员是否及时进行了上岗培训。
每发现一名从业人员未经过上岗培训扣1分
5
8
(2)查看质检人员是否有职工登记表及学历证书或资质证书,必要时现场提问相关技术问题。
每发现一名质检人员无职工登记表及学历证书或资质证书扣1分
5
9
(3)查看采购人员是否经过相关培训,有本岗工作经验,必要时现场提问相关技术问题。
每发现一名采购人员无工作经验且未经过相关培训扣1分
5
10
人员健康
查阅人员健康档案
现场检查
现场随机抽查企业内一定比例从业人员,看其是否有有效的健康体检证明。
无有效健康体检证明从业人员占抽查比例﹤5%扣1分,5~10%扣2分,﹥10%扣3分
3
三、原料
11
原料库
现场检查,
查阅原料库台账、原料称量记录
(1)检查原料库存放的原料种类、原料用途:
库房内是否有非申报成分的物质,如果发现存放有与所生产的保健食品品种无关的原料,要求企业说明其用途。
原料库存放的原料种类、原料用途必须与所生产的保健食品品种一致。
发现存放有非申报成分的物质原料,企业必须合理说明其用途。
﹡
12
(2)检查原料储存环境是否符合要求:
是否保持仓库内通风、干燥;是否有防蝇、防尘、防鼠设施;温湿度是否符合要求;应当阴凉保存的原料是否在阴凉库。
未保持仓库内通风、干燥扣1分;无防蝇、防尘、防鼠设施或不齐全扣1分;温湿度不符合要求扣1分;应当阴凉保存的原料未存放在阴凉库扣2分。
5
13
(3)检查原料是否按待检、合格和不合格分区管理,是否隔墙离地存放,合格备用的原料是否按不同批次分开存放,相互影响风味的原料是否分库存放。
原料未按待检、合格和不合格分区管理扣2分,未隔墙离地存放扣1分,合格备用的原料未按不同批次分开存放扣1分,相互影响风味的原料未分库存放扣1分。
5
14
原料购进记录和供应商档案
查阅原料的购进记录和供应商资质
要求企业提供原料的购进记录和供应商资质,查看原料供应商档案建立情况,看其资质是否有效。
生产企业未建立原料供应商档案扣1分
1
15
必要时可要求企业提供财务账本,核对企业所进原料是否属实。
原料必须从有资质的供应商购进,所进原料数量必须真实
﹡
16
原料出入库记录
查阅原料出入库记录、生产记录
(1)检查原料出入库记录,看记录内容是否完整和真实,记录应当包括品名、规格、原料批号或编号、出入库数量、出入库时间、库存量、责任人。
生产企业未建立原料出入库记录扣2分,出入库记录内容不完整扣1分,出入库记录内容不真实扣3分
5
17
原料质量(原料的品种、来源、规格、质量应与批准的配方及产品企业标准相一致)
查阅企业标准、原料检验报告(可与批生产记录检查结合进行)
(1)对照企业标准规定的原料要求,要求企业提供所抽批次原料的原料检验报告。
核对原料检测引用的标准是否齐全、有效;检测项目是否符合引用标准的规定。
(植物类原料检验引用了《中国药典》标准,查看原料检验是否按药典规定检验了所有项目)
企业未能提供所抽批次原料的原料检验报告扣2分,
2
18
(2)检查检验报告内容是否齐全、完整,是否有质检人员和质检负责人的签字。
检验报告内容不齐全、不完整扣1分,无质检人员和质检负责人的签字扣1分。
2
19
(3)企业需委托检验的项目,是否能提供相应的委托检验报告。
企业需委托检验的项目不能提供相应的委托检验报告扣5分。
5
20
(4)原料必须符合食品卫生要求
原料是否符合国家、行业、地方或企业有关标准
﹡
四、生产过程
21
工艺规程
查阅产品的工艺规程文件
要求企业提供所抽产品的工艺规程文件,检查工艺规程是否包括配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件及关键工序的质量和卫生控制点、物料平衡的计算方法等内容。
企业未制定了所抽产品的工艺规程文件扣5分,工艺规程中未包括配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件及关键工序的质量和卫生控制点、物料平衡的计算方法等内容各扣1分。
10
22
批生产记录
查阅批生产记录
(步骤:
抽取样品,记录产品名称和批号,按批号追溯批生产记录。
取样地点为成品库或留样室)
(1)以所抽批次产品的批生产记录为追溯起点,检查批生产记录反映的生产过程是否完整,向前检查是否可追溯到所用原料的批次及原料检测报告,向后检查是否可追溯到成品出厂检验报告。
批生产记录反映的生产过程不完整扣5分,向前检查不可追溯到所用原料的批次及原料检测报告扣5分,向后检查不可追溯到成品出厂检验报告扣5分。
15
23
(2)查看批生产记录中的原料及用量是否与批准证书和企业提供的配方一致。
(植物提取物与原植物不能相互代替)
批生产记录中的原料及用量与批准证书和企业提供的配方一致。
(植物提取物与原植物不能相互代替)
﹡
24
(3)查看是否有物料平衡记录,复核物料平衡记录的计算方法是否正确、结果是否准确;偏差是否按规定要求进行处理。
批生产记录无物料平衡记录扣2分,复核物料平衡记录的计算方法不正确、结果不准确扣2分;偏差未按规定要求进行处理扣1分。
5
25
(4)批生产记录是否包括了成品出厂检验报告。
批生产记录中未包括成品出厂检验报告扣2分。
2
26
(5)查看记录是否真实和完整,有无随意涂改现象。
批生产记录内容不真实和完整扣3分,随意涂改记录扣2分。
5
27
水系统
现场检查水处理系统并查阅水质报告
(1)检查生产用水是否符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的规定,是否具有水质报告。
核对工艺规程,检查工艺用水是否达到工艺规程要求,是否具有水质报告。
生产用水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的规定,具有水质报告;
核对工艺规程,工艺用水达到工艺规程要求,具有水质报告。
(每年至少有一份水质全项检验报告[可向外委托检测])
﹡
28
(2)检查水处理系统运行是否正常,是否有记录。
水处理系统运行正常,并有记录。
﹡
29
清场情况
查阅清场规程和记录;现场检查
(1)查阅有关清场的操作规程,检查批生产记录是否包括上一批次产品的生产清场记录。
批生产记录中未包括上一批次产品的生产清场或清洁记录扣3分。
3
30
(2)设备设施有无清洁状态标识。
设备设施无清洁状态标识扣2分。
2
31
(3)检查现场卫生状况,重点检查回风口、地漏等部位的清洁消毒是否符合要求。
目测现场卫生状况,不符合要求扣3分,回风口、地漏等部位的清洁消毒不符合要求扣2分
5
32
生产操作人员的卫生
现场检查
(1)现场查看更衣、洗手、消毒等卫生设施是否齐全有效。
(2)现场查看操作人员的工作服、鞋、帽是否符合相应生产区的卫生及管理要求。
更衣、洗手、消毒等卫生设施不齐全,缺一项扣2分;相应生产区无合理的工服清洁、更换制度扣2分;检查工服卫生管理规程执行情况,不符合要求扣2分;不同洁净级别生产区的工作服、鞋、帽无明显区分标志,缺一项标志扣1分。
9
33
空气净化系统
现场检查;
查阅空调的运行时间表和运行记录,空气净化设施、设备维修记录
(1)查看生产时的空气净化系统是否正常运行,是否定期进行检测。
压差计显示的数据是否符合规定。
(2)检查洁净厂房的温湿度记录是否按时记录,记录的数据是否符合生产工艺的要求,温湿度记录中是否记录了当温湿度超过标准时所采取的措施。
(3)检查洁净厂房内的空气净化设施、设备的维修记录,各设施设备的维修周期是否符合要求。
(4)检查空气净化设施、设备维修时采取的措施是否能够切实有效地保证不对保健食品的生产造成污染。
生产时的空气净化系统正常运行,并定期进行检测,有有效的检测报告。
﹡
34
洁净区及非洁净区划分符合要求,进入洁净区的空气按规定净化。
﹡
35
空气洁净度等级不同的或有相对负压要求的相邻厂房之间有指示压差的装置,静压差符合规定。
空气洁净级别不同的相邻厂房之间的静压差应大于5帕,与室外大气的静压差应大于10帕。
﹡
36
洁净级别不同的厂房之间、厂房与通道之间应有缓冲设施。
应分别设置与洁净级别相适应的人员和物料通道。
﹡
37
根据工艺规程要求,现场无温、湿度测量仪和记录扣3分,记录的数据不符合生产工艺要求扣2分。
一般无特殊要求时温度控制在18-26℃,湿度控制在45-65%。
温湿度记录中未记录当温湿度超过标准时所采取的措施扣2分。
7
38
洁净厂房内的空气净化设施、设备无维修记录扣3分,各设施设备的维修周期不符合要求扣2分。
5
39
空气净化设施、设备维修时采取的措施不能切实有效地保证对保健食品的生产造成污染扣3分。
3
40
生产固体保健食品的洁净区,粉尘较大的工房应该保持相对负压,并设有除尘设施,一般情况回风不利用,避免交叉污染,如循环使用,未采取有效措施避免污染和交叉污染扣5分。
5
41
原料前处理
现场检查;
查阅批记录
(1)现场查看原料前处理车间是否装备有必要的通风、除尘、降温设施,运行是否正常。
(2)现场查看提取完的提取物储存是符合要求,是否有标识。
(3)有前处理工艺的,在批记录里应当有记录。
原料前处理车间未装备必要的通风、除尘、降温设施每缺一项扣1分,运行不正常扣2分。
3
42
提取完的提取物储存不符合要求扣2分,无标识扣1分。
3
43
有前处理工艺的,在批记录里无记录扣2分。
2
五、成品储存
44
成品库
现场检查;
查阅温湿度记录
(1)检查成品库是否地面平整,便于通风换气;是否有防鼠、防虫设施。
(2)检查成品是否离地、离墙存放。
(3)检查成品库的容量是否与生产能力相适应。
(4)检查成品库是否设有温湿度监测和调节装置。
(5)检查是否有温湿度定期检测记录。
成品库不地面平整,不便于通风换气扣2分;无防鼠、防虫设施扣1分。
3
45
成品未离地、离墙存放扣2分。
2
46
成品库的容量与生产能力不相适应扣2分。
2
47
成品库无温湿度监测和调节装置扣2分,无温湿度定期检测记录扣3分。
5
48
成品出入库记录
查阅出入库记录
检查出入库记录是否先进先出,记录的信息是否齐全(成品入库应当有存量记录,出货记录内容至少包括批号、出货时间、地点、对象、数量等)。
仓库无收、发货检查制度扣3分,无出入库记录或记录不全扣2分,无产品的回收与处理记录扣2分,成品出厂未执行“先产先销”原则扣3分
10
六、品质管理
49
品质管理组织机构运行情况
查阅品质管理机构文件;询问
(1)查阅品质管理机构文件,是否直属企业负责人领导。
(2)询问品质管理机构是否现行有效,是否与实际情况相符。
未建立品质管理机构扣5分,不直属企业负责人领导扣3分,并说明原因。
8
50
品质管理机构现行有效,并与实际情况相符
﹡
51
质量管理人员
查阅人员岗位职责;询问
(1)查阅各级质量管理人员岗位职责。
(2)询问质量检验、质量控制人员是否清楚自己的岗位职责。
未制定原辅料、中间产品及成品的不合格品管理制度;原辅料进货检验、中间产品检验、成品检验管理制度及相应的质量标准、检验规程和抽样方案;实验室管理制度;清场管理制度;生产记录管理制度;档案管理制度等,每缺一项扣2分,缺三项此项不得分。
10
52
未制定各级质量管理人员岗位职责,每缺一项扣1分
5
53
质量检验、质量控制人员不清楚自己的岗位职责,每发现一人次扣2分
4
54
加工过程的品质管理
查阅关键控制点监控记录
(1)查看各产品是否有质量、卫生关键控制点计划(工艺文件)。
(2)抽查各产品的质量、卫生关键控制点计划中的关键控制点1-3个,索取相应的监控记录3-5批,看是否有超出控制限的情况,如果有,是否进行了纠偏,品质管理部门是否有相关记录。
产品应制定质量、卫生关键控制点计划(工艺文件),每发现一个产品无质量、卫生关键控制点计划(工艺文件)扣2分,发现3个产品无质量、卫生关键控制点计划,此项不得分。
5
55
抽查各产品的质量、卫生关键控制点计划中的关键控制点1~3个,索取相应的监控记录3-5批,如果有超出控制限的情况,未进行纠偏,品质管理部门无相关记录,每发现一批次产品扣2分,抽查的3批次均未进行纠错,此项不得分。
5
56
检验室
现场检查;
询问
(1)现场查看是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备;仪器设备是否与所生产产品种类相适应。
具备符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备;仪器设备与所生产产品种类相适应。
﹡
57
(2)查看成品检验记录及现场提问,以了解是否有能力检测产品企业标准中规定的出厂检验指标。
企业有能力检测产品企业标准中规定的出厂检验指标。
﹡
58
成品出厂检验和型式检验
查阅出厂检验报告和型式检验报告。
(可与批生产记录检查结合进行)
(1)根据已备案的企业标准,检查所抽产品出厂检验所引用的标准是否齐全、有效。
产品出厂检验所引用的标准齐全、有效,不合格产品不得出厂。
﹡
59
(2)随机抽取5个批号的产品,查看是否按企业标准规定的出厂检验项目进行检验。
抽查产品未按企业标准规定的出厂检验项目进行检验,每发现一批次扣5分
15
60
(3)查看所抽产品的型式检验报告项目是否齐全,按企业标准规定的检验周期是否在有效期内。
抽查产品的型式检验报告项目不齐全扣3分,按企业标准规定的检验周期不在有效期内扣2分。
5
61
留样情况
现场检查
现场查看是否有专设的留样室和留样记录;是否按品种、批号分类存放,标识明确;留样数量是否符合标准要求。
未建立留样观察制度或未切实执行制度扣2分,无专设的留样室扣5分,无留样记录扣3分,留样未按品种、批号分类存放,标识不明确,每一项不合格扣1分,留样数量不符合标准要求扣2分,查看各产品保质期前后及近期生产的产品批号,到留样室现场抽查3~10批,看是否都留样,每缺一批未留样扣1分;抽查产品的留样跟踪检验记录,看保质期内是否都合格,如有不合格未立即采取有效的纠正/预防措施,扣5分。
25
62
生产环境检测能力
查阅生产环境检测记录或检测报告
检查企业是否按操作规程的要求,定期对生产环境进行检测,是否有检测记录或检测报告。
企业未按操作规程的要求,定期对生产环境进行检测扣3分,无检测记录或检测报告扣2分。
5
七、委托生产
63
委托生产协议
查阅委托生产协议
查看委托生产协议是否明确委托双方产品质量责任。
(委托方负有向受托方提供经注册审批的产品配方、工艺流程、质量标准的义务;受托方应当对委托方提供的原辅料、包材的质量进行检验,并对标签、标识、说明书内容的合法性进行检查;保健食品批准证书持有者对产品质量负总责)
委托生产时双方必须签订委托生产协议,明确各自义务与责任
﹡
64
委托方须向受托方提供经注册审批的产品配方、工艺流程、质量标准
﹡
65
受托方未对委托方提供的原辅料、包材的质量进行检验扣3分,对标签、标识、说明书内容的合法性未进行检查扣2分
5
66
批生产指令台账
查阅批生产指令台账
1.检查有无批生产指令台账,批生产指令台账是否明确产品名称、规格、剂型、批量,原料预算用量等内容。
2.检查批生产指令台账是否与批生产记录一起保存。
未建立批生产指令台账扣5分,批生产指令台账内容不齐全扣3分,批生产指令台账未与批生产记录一起保存扣2分
10
67
批记录留存
查阅批记录
检查受托方是否留存批记录原件,委托方是否留存复印件。
批记录至少包括批生产记录、批包装记录和批检验记录。
委托生产双方有一方未留批记录扣2分,双方批记录内容不一致扣5分,批记录内容每缺批生产记录、批包装记录和批检验记录中的任一项扣3分。
10
68
生产过程
查阅批生产记录
1.检查从投料至生产出最小销售包装的全过程是否都在同一企业完成(前处理除外)。
2.前处理(如提取工艺)若有二次委托的,查看是否有二次委托手续。
(应当留存二次委托合同和前处理批生产记录)
从投料至生产出最小销售包装的全过程是否都在同一企业完成(前处理除外)
﹡
69
前处理(如提取工艺)若有二次委托的,有二次委托手续。
(留存二次委托合同和前处理批生产记录)
﹡
70
标签和说明书
查看产品包装、标签和说明书
检查产品最小销售包装、标签和说明书是否标注委托方和受托方双方的企业名称、地址和保健食品生产企业卫生许可证号。
产品最小销售包装、标签和说明书符合规定要求
﹡
江西省保健食品生产企业现场检查评定细则(试行)
单位名称:
地址:
邮编:
法人代表:
联系人:
电话:
检查范围:
保健食品名称:
审核结论:
优秀□、良好□、一般□、差□
得分:
标化分:
检查人员:
被检查单位负责人(签名):
陪同检查人:
被检查单位盖章
年月日
注:
1、*为关健项,除合理缺项外,必须达到要求。
如有一项未达到,则不予通过。
2、10分、5分、3分是按风险大小及对人体健康危害程度大小而定的,如果不符合要求,该项不得分。
3、可以有合理缺项,但需标化。
标化分=所得的分数除以该单位应得的最高分数×100。
4、每一项分数扣完为止,不倒扣分。
5、标化分为90分以上,评为优秀;标化分为85~90分(含90分),评为良好;标化分为80~85分(含85分),评为一般;
标化分为80分及以下,评为差。
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- 保健食品 生产 企业 现场 审查 江西 药品 检验 检测 研究院