上海黄浦区南京东路幼儿园部门决算.docx
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上海黄浦区南京东路幼儿园部门决算
上海市黄浦区南京东路幼儿园2016年度部门决算
第一部分上海市黄浦区南京东路幼儿园概况
上海市黄浦区南京东路幼儿园是一所公办的教育局全额拨款的幼儿园。
现有在编教工33人,目前共设有10个班级,年末幼儿人数239人。
一、主要职能
本为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市黄浦区南京东路幼儿园设6个内设机构,包括:
园长室、人事档案室、教师办公室、保健室、财务室、总务室。
确立了三定方案,定职能、定机构、定编制。
定机构:
目前幼儿园设有6个内设机构,园长室、人事档案室、教师办公室、保健室、财务室、总务室。
定编制:
幼儿园现有在编33人,其中包含园长1名,在职教师23人,在职职工8人,长休教师1人。
幼儿园全面实施各项教育教学工作,确立了不同的岗位职责及要求,具体职责如下:
园长:
负责主持全园行政事务、队伍建设、保教工作、家长工作、教工政治思想及业务水平管理等工作。
副园长:
负责主持保教工作、科研工作、教工政治思想及业务水平管理工作。
人事干部:
负责编制管理,参与组织、实施、引进流动、聘用、晋升教师工作;负责教师职务制度的实施、教师继续教育的管理;负责工资、福利、退休与人事档案的管理。
教师:
根据《幼儿园工作规程》和《上海市学前教育纲要》,全面实施幼儿的保育、教育工作,执行幼儿园安全、卫生保健制度,承担班级幼儿的安全。
保健:
根据《幼儿园工作规程》和《上海市学前教育纲要》,全面实施幼儿的保育工作,执行幼儿园安全、卫生保健制度。
出纳:
负责幼儿园全部现金收缴工作,负责工资、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、支票、印章等,保守保险柜号码的秘密等。
总务:
管理好园内各类财产,负责设立固定资产、低值耐久、消耗品的三大帐册,并设立相应的明细帐,负责对所购置入库物品的登帐、保管工作。
严格执行仓库管理制度,负责幼儿园安全检查工作等。
定职能:
在6个内设机构中。
园长室:
中共党支部领导幼儿园思想政治工作和精神文明建设,保证、监督教育方针的全面贯彻执行;园长按照本园章程自主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责。
人事档案室:
负责编制管理,参与组织、实施、引进流动、聘用、晋升教师工作;负责教师职务制度的实施、教师继续教育的管理;负责工资、福利、退休与人事档案的管理,认真做好人事档案的安全、保密、保管与保护工作。
教师办公室:
全体教师贯彻国家教育方针,执行幼儿园工作计划,履行教师岗位职责,开展相关教学研究,完成保育教育工作任务。
保健室:
执行各项有关幼儿健康卫生保健方面的法规、规章和制度,管理、指导幼儿园保育工作。
财务室:
遵守财务制度及操作原则,承担各类收缴、发放费用工作,按时按规定向会计报帐,协助会计完成财务工作。
总务室:
购置、管理幼儿园所有的设施设备,负责各项改建,装修任务,负责幼儿园安全工作。
第二部分上海市黄浦区南京东路幼儿园2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,017.53
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
872.66
五、附属上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.61
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
103.63
九、医疗卫生与计划生育支出
40.97
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
0.18
本年收入合计
1,018.15
本年支出合计
1,045.64
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
42.87
年末结转和结余
15.37
总计
1,061.01
总计
1,061.01
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,018.15
1,017.53
0.61
205
教育支出
845.03
844.72
0.31
205
02
普通教育
840.53
840.22
0.31
205
02
01
学前教育
840.53
840.22
0.31
205
09
教育费附加安排的支出
4.50
4.50
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
4.50
4.50
208
社会保障和就业支出
103.63
103.63
208
05
行政事业离退休
103.63
103.63
208
05
05
机关事业基本养老保险缴费支出
79.18
79.18
208
05
06
机关事业职业年金缴费支出
24.45
24.45
210
医疗卫生与计划生育支出
40.97
40.97
210
05
医疗保障
40.97
40.97
210
05
02
事业医疗
40.97
40.97
221
住房保障支出
28.21
28.21
221
02
住房改革支出
28.21
28.21
221
02
01
住房公积金
28.21
28.21
229
其他支出
0.30
0.30
229
99
其他支出
0.30
0.30
229
99
01
其他支出
0.30
0.30
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,045.64
1,040.47
5.18
205
教育支出
872.66
867.66
5.00
205
02
普通教育
867.66
867.66
205
02
01
学前教育
867.66
867.66
205
09
教育费附加安排的支出
5.00
5.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
103.63
103.63
208
05
行政事业离退休
103.63
103.63
208
05
05
机关事业基本养老保险缴费支出
79.18
79.18
208
05
06
机关事业职业年金缴费支出
24.45
24.45
210
医疗卫生与计划生育支出
40.97
40.97
210
05
医疗保障
40.97
40.97
210
05
02
事业医疗
40.97
40.97
221
住房保障支出
28.21
28.21
221
02
住房改革支出
28.21
28.21
221
02
01
住房公积金
28.21
28.21
229
其他支出
0.18
0.18
229
99
其他支出
0.18
0.18
229
99
01
其他支出
0.18
0.18
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,017.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
871.84
871.84
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
103.63
103.63
九、医疗卫生与计划生育支出
40.97
40.97
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.21
28.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,017.53
本年支出合计
1,044.66
1,044.66
年初财政拨款结转和结余
36.69
年末财政拨款结转和结余
9.57
9.57
一般公共预算财政拨款
36.69
政府性基金预算财政拨款
总计
1,054.22
总计
1,054.22
1,054.22
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
871.84
867.34
4.50
205
02
普通教育
867.34
867.34
205
02
01
学前教育
867.34
867.34
205
09
教育费附加安排的支出
4
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