供方评审管理办法.docx
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供方评审管理办法.docx
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供方评审管理办法
供方评审管理办法
1、目的
为满足本公司业务拓展需求,开发与评定合适的供方,以确定供方具有满足我公司规定要求的能力。
2、范围
本办法适用于为本公司提供产品的供方评审。
3、职责
3.1总经理负责对合格供方评审结论的批准。
3.2采购部负责人负责审核供方评审报告。
3.3评审小组组长负责编制现场评审计划,组织开展供方评审工作,编写评审报告。
3.4经理室负责对供方评审工作进行监督检查。
4、定义
4.1评审小组组长
评审小组中被指定主持评审的评审员,必须具备较丰富的供方评审经历。
4.2评审员
评审小组成员一般3人,必须具备相应专业知识。
4.3资料评审
是评审小组通过对供方提供的相关资料进行评估,评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种方法。
4.4现场评审
是评审小组通过到供方处现场进行审查,判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等能否满足要求的一种方法。
5、内容
5.1供方评审的方式包括资料评审和现场评审
5.1.1对新引进的A、B类重要物料的产销型供方原则上必须进行现场评审;
5.1.2如新引进的A、B类重要物料的产销型供方被公认为行业内前列,认为不需现场评审或是国内知名水泵或水暖器材生产企业,没有出现重大质量问题的产销型供方,可进行资料评审;
5.1.3本公司指定的产销型供方或代理商及小额供方可进行资料评审。
5.1.4与佳晟公司合作二年以上且质量稳定的产销型供方可进行资料评审;
5.1.5C类物料的产销型供方或购销型供方可以采取资料评审或现场评审。
5.2供方评审人员的组成
5.2.1新产品开发和非新产品开发所选择的新供方的评审,必须有技术品管部具备较丰富供方审核经历的技术人员参加。
5.2.5采购部的相关采购业务负责供方自然状态的评审及对外联络。
5.3评审频次要求
5.3.1供方的评审频次原则上每二年不少于一次;较重要产品强调飞行检查(突击检查)。
5.3.2针对产品发生重大质量问题或重大投诉的供方要追加评审。
6.4供方评审计划要求
6.4.1采购部依据以下(但不限于)情况编制供方评审计划并传递通知相关部门。
6.4.1.1供方引进
6.4.1.2供方评审不合格整改后复审
6.4.1.3暂停供货后供方整改后复审
6.4.2评审计划应明确评审对象、评审原因、评审方式、评审日期等内容。
6.4.3若采购部因供货紧张等原因需临时组织评审,须填写“供方紧急评审申请表”,经采购部负责人审核、报总经理审批后传递至相关部门并在三个工作日内实施评审。
6.5供方资料评审
6.5.1供方资料评审主要对供方经营合法性证明、质量体系及产品认证证书、工厂概况、产品介绍、主要生产及检测设备、关键工艺流程、检验项目、企业标准等资料的评审。
6.5.2评审小组组长填写“供方评审审批表”经采购部负责人审核,总经理批准后,发送采购部、技术品管部,作为是否允许供货的凭证,同时交采购部登记、保存。
6.6供方现场评审
6.6.1评审前的准备工作要求:
6.6.1.1采购部在评审前应对供方提供的文件和资料进行初步评审。
6.6.1.2评审小组组长组织本组评审员分配评审的具体任务。
6.6.1.3评审小组组长组织评审员准备好供方评审所需文件、资料、记录或报告表格。
6.6.1.4一般情况下,评审小组须对供方的生产场地、主要生产设备等进行拍照后存档。
6.6.2评审实施:
6.6.2.1评审小组组长主持召开首次会议。
明确评审的目的、范围,介绍评审小组成员并提出有关审核要求并要求受审方如实填写“供方情况登记调查表”。
受审方最高管理者(或管理者代表)及有关部门负责人必须出席会议。
6.6.2.2评审员根据“供方综合考查表”及“供方评审项目清单及评分标准”中的评审内容要求,通过面谈、检查文件和记录、观察现场操作等方法来收集证据,判定是否符合要求,作好评审记录。
6.6.2.3在评审过程中,评审员如果发现可能导致重大不合格的线索,即使其不在评审项目之列,也应予以记录并进行调查。
6.6.2.4对于面谈获得的信息,评审员应通过检查文件和记录、观察实际操作等渠道予以验证,并作好评审记录。
6.6.2.5在评审过程中,如果供方有不配合行为或突发事件,评审小组组长有权终止评审或延期评审、暂停供货。
6.6.2.6评审小组组长要在评审工作完成后组织评审员汇总所有评审结果,确定不合格项,对证据不足的不合格项必须进行核实。
6.6.2.7评审工作结束时,评审小组组长主持召开会议,向供方说明评审情况,如现场评审不合格需整改后复评,则填写“供方评审不合格项整改通知单”要求受审方限期整改。
受审方最高管理者(或管理者代表)及有关部门负责人必须出席会议,所有不合格项都应得到供方的认可。
6.6.3评审合格判定:
6.6.3.1满足“供方综合考查表”中的必备项目要求。
6.6.3.2对供方评审合格得分为60分,且不允许出现影响产品质量的严重不符合项。
6.6.4供方评审报告编写及整改、验证:
6.6.4.1评审小组组长组织编写“供方评审审批表”,评审总结应明确本次评审是否合格,经采购部负责人审核、总经理审批后转发供应部作为是否允许供货的凭证,同时登记、保存。
6.6.4.2评审小组应对评审中发现的不合格项目进行跟进,供方纠正措施完成后,要求供方提供证明材料并验证。
6.7当评审不合格时,采购部应立即停止该供方供货,供方恢复供货必须经复审合格;如该产品确为出运急需或有其他特殊原因,采购部必须填写“供方特批供货审批表”,经技术品管部负责人审核、总经理批准后方可继续供货。
7、记录
7.1供方评审计划表
7.2供方情况登记调查表
7.3供方综合考查表
7.4供方评审不合格项整改通知单
7.5供方评审审批表
7.6供方特批供货审批表
7.7供方评审项目清单及评分标准
年月份供方评审计划表
序号
供方名称
产品名称
重要度
评审原因
评审方式
评审时间
组长
小组成员
注:
1、重要度为物资的A、B、C、D类;
2、评审原因为新增供应商、重大质量问题、例行评审、新产品;
3、评审方式为现场评审、资料评审。
编制:
审核:
5
供方情况登记调查表
供方名称
联系人
名称
产品系列编号
法人代表
部门
水泵
水暖器材
汽油机
地址
身份证号
1
2
3
职工人数
单位电话、手机
产品、配件分类及编号
固定资产
固定资产总额(元)
注册资金
五金、冲件
01
翻砂件
02
其中:
厂房(m2)
OEM
03
印刷、包装
04
主要生产设备(名称):
设备及配件
05
电子元器件
06
主要检测设备(名称):
原材料
07
塑胶
08
零配件主要销售客户
及配套数量
电线、电缆
09
铜件
10
电机
11
标准件
12
产品情况
产品名称
规格型号
计量单位
月供货量
供应价格
供方编号说明:
第1位数代表产品系列;第2~3位数代表产品、零配件分类;第4~6位代表供方编号。
以上由供方填写(本表格填写属实,如有不实愿承担不实赔偿责任)
注:
表格如填不下可另附材料。
供方单位盖章:
调查核实部门:
调查核实人:
年月日
8
供方综合考查表
供方名称:
外协零部件名称:
类别:
共2页第1页
类别
考查项目
本公司要求
考查记录
备注
一、
必
备
项
目
1、生产能力
2、关键生产设备
3、关键检测设备
4、主要原材料、原器件
5、质量指标
退货率
按年度统计
抽检合格率
按年度统计
9
共2页第2页
序号
考查项目
本公司要求
考查记录
备注
二、参
考
项
目
6、质量保证
质量管理体系
体系认证
产品图纸
抽查10份
工艺文件
抽查10份
检验规程
抽查3份
质量记录
进货检验
抽查10份
过程检验
抽查10份
出厂检验
抽查10份
7、主要销售客户
8、其他要求
注:
①必备项目不具备条件,必须强制淘汰,参考项目只在综合评估时考虑。
②如果对关键生产设备或生产规模等不作要求,请填写“本项目不作要求”。
③初次考查如无法提供退货率、抽检合格率数据,请填写“初次考评”。
④考查人员对待考查工作必须认真负责。
⑤表格如填不下,可另附材料。
考核部门
技术品管部
采购部
签名
考核日期
10
供方评审不合格项整改通知单
:
根据年月日我公司供方评审小组对贵公司的评审,贵公司存在以下不合格项目:
序号
不合格项目内容
要求贵公司在年月日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的整改报告及相应材料交宁波佳晟进出口有限公司供方评审小组,这些材料将作为合格供方评审的依据。
采购部
(盖章)
年月日
11
供方评审审批表
供方名称
供方编码
供方地址
联系电话
供方经营范围
供应物料名称
规格型号
物料编码
评审类型:
现场评审□资料评审□
评审总结:
评审小组组长签名:
日期:
技术品管部负责人意见:
审核人签名:
日期:
审批人结论:
同意列入合格供方名单□不同意列入合格供方名单□
审批人签名:
日期:
审批人批准列入合格供方名单有效期至:
年月日
备注:
现场评审附供方情况登记调查表、供方评审项目清单及评分标准;
资料评审附供方情况登记调查表、资料评审资料。
供方特批供货审批表
供方名称
供方编码
供方地址
联系电话
供方经营范围
供应物料名称
规格型号
评审类型:
现场评审□资料评审□
物料编码
申请特批原因:
申请人签名:
日期:
技术品管部负责人意见:
审核人签名:
日期:
审批人结论:
审批人签名:
日期:
审批人批准列入合格供方名单有效期至:
年月日
供方评审项目清单及评分标准
评审项目
核实结果
备注
1经营资格
有无有效的营业执照
其中一项不符合终止评审
所提供产品是否在其合法经营范围内
能否以自身名义开具增值税发票
2生产能力
现阶段生产安排及月产量
极限生产安排及月产量
3认证情况
质量保证体系认证
产品认证
项目
评分标准
备注
4设计与生产制造能力(57分),A为2分,B为1分,C为1分.
A
B
C
4.1设计开发能力
**有自行设计开发我公司采购产品的能力,有一套完善的设计开发控制程序为A;
**只能设计本公司采购产品中简单的或部分零部件,设计开发控制程序不严密为B;
**无产品设计开发能力,只能按本公司提供的图纸进行制造为C。
4.1.1制造技术
**制造技术领先同行,产品质量明显高于其它厂家为A;
**制造技术先进,生产的产品质量稳定为B;
**制造技术落后,产品合格率低,质量不稳定为C。
4.1.2工艺文件
**主要工序都有工艺规程或作业指导书,工人严格按工艺文件操作、工艺文件处于受控状态,现场可以取得现行有效版本的工艺文件A;
**特别重要的关键工序才有工艺规程或作业指导书、工人偶而不按工艺文件操作,工艺文件非受控,有时在现场见不到现行有效的版本B;
**基本上没有工艺文件,凭车间主任或班长口头指示指挥操作,或凭工人自己的经验操作C。
4.1.3关键工序和特殊工序的控制
**能分清关键工序和特殊工序、对此进行工艺参数的监控、工人经过培训,持证上岗A;
**有时分不清什么是关键工序和特殊工序,对关键工序较重视,而对特殊工序则往往当作一般工序对待,操作人员未培训上岗B;
**对少数特别重要的关键工序有一定程度的重视,对其他关键特殊工序不重视C。
4.1.4过程控制程序
**有一套正规的过程控制程序,包括工序检验控制。
有首件检查、自检、互检、检验员巡验及转工序检验的制度A;
**对过程控制有一些规定,但执行不严,质量控制点较少且检验不严格B;
**无正规管理办法,凭车间主任,班组长口头指示指挥生产,主要靠工人自检控制质量C。
4.2产品标识
**成批生产的产品有批号、批量等标识可以追溯(如生产计划、工序卡、随工单等)。
对进入生产现场的物料均标识清楚A;
**计划文件上定了批号及批量,但缺少在随工卡上标识批号、批量,因此实际生产上往往难以追溯清楚。
对生产现场中容易发生错用的物料进行了标识B;
**无批号、批量等产品标识,无物料标识C。
4.3生产设备的精度
**生产设备领先同行,精度高,过程能力充足A;
**生产设备先进,精度能满足要求B;
**生产设备落后,过程能力严重不足C。
4.3.1生产设备的维护和保养
**有一套设备管理办法如设备维修计划,加以实施,如关键设备有工人日点检,设备人员巡检。
设备始终处于完好状态,如有缺陷能及时修复,关键重要设备有鉴定验收制度A;
**有一些维修办法,对关键设备有维修计划,不能保证生产设备处于完好状态,有时有带病工作的情况,也有因设备损坏而停工的现象B;
**设备无正规维修制度,出了问题不能工作才设法修理,常常影响生产C。
4.4技术人员配备
**配备足够的工艺、质量、设备方面的技术人员,专业知识丰富,对车间的指导和服务能力强A
**只有少数的技术人员,能力一般;
**没有专职的技术人员,只有个别的维修技工,负责排除设备出现的简单故障或更换设备备件C
4.4.1生产人员素质
**技术熟练,重视产品质量,责任心强,关心公司的工作和信誉A;
**基本上掌握生产技能,关心自己的产品,但不关心本车间/部门或全公司的事B
**技术上不甚掌握,文化水平低,责任心不强,还常常生产出废品或次品C
4.4.2生产环境
**清洁、整齐、符合生产要求A
**基本上整洁、尚能满足生产要求B
**脏、乱、影响生产正常进行C)
4.5机构/人员
**有检验机构,职责明确,有专职检验员,能力强,技术水平高,责任心强A;
**有检验机构,但职责不够明确,有少量专职检验员,多数为生产工人兼职检验员,人员素质一般B;
**无检验机构,检验员均为兼职,主要依靠生产工人自检,人员素质较差C。
4.5.1检验依据文件
**有各种产品(包括为本公司提供的全部产品)的检验规程、检验标准或技术规范,且严格按此进行检验A;
**为本公司提供的产品基本上都有检验规程或检验标准,但实施时不够严格B;
**为本公司提供的产品无正规的检验规程或标准,只有若干条要求,均由车间主任掌握,检验不严格C。
4.5.2检验设备
**主要检验设备、仪表、量具齐全,且处于完好状态,按期校准,能保持要求的精度A;
**设备数量不足,少数设备陈旧,个别仪表量具未能按期校准B;
**设备数量少,质量差,许多仪表、量具未能按期校准,不能检验产品的应测性能C。
4.5.3检验过程的控制
**主要检验过程得到严格控制,如每批测试前检查仪器设备,检验员严格按检验文件操作A;
**关键检验过程受控,但有时未能严格按文件操作B;
**检验过程包括关键过程均控制不严C。
4.5.4检验环境
**检验环境良好、无灰尘、电磁振动等影响,场地设备、仪表整洁A;
**检验环境一般,无严重的尘士、电磁、振动等影响B;
**无特定检验场所,检验均在生产车间内各生产工位上进行,条件不太好C。
4.5.5检验记录
**记录齐全、完整、清晰、可以追溯A;
**记录基本齐全,但不够完整或清晰B;
**基本上无记录,少数重要性能测试有记录,但也不正规C。
4.5.6不合格品控制
**有一套不合格品控制办法,根据不同情况对不合格品进行隔离、标识、记录评审和处置A;
**无正规制度,但有习惯做法,出了不合格品往往由检验员决定如何返工或返修。
缺少记录B;
**无固定做法,出了不合格品,由工人自己返工,或根据车间领导的指示处置C。
4.5.7检验状态标识
**对已检验和未检验的产品有明显的标识区别,确保产品经检验合格后才放行A
**对已检验和未检验的产品没有明显的标识区别,只通过产品在流水线的位置或分区摆放以示区别,有时区域划分不清楚B
**没有以适当的方式标识产品的检验和试验状态,已检验和未检验的产品,极容易发生混淆C
5、仓库管理(8分)A为2分,B为1分,C为0分.
5.1贮存环境
**仓库条件符合库存品的要求,能做到防火、防水、防盗、防变质、及防意外事故A
**仓库条件一般,基本能做到防火、防水、防盗、防变质、及防意外事故B:
**仓库条件差,如漏雨、无灭火设备、无安全措施等。
外协外购件有的在露天堆放C
5.2成品检验
**成品检验比较严格,在进货检验、工序检验合格基础上进行成品检验,合格才放行。
提供本公司的成品质量稳定A:
3分
**成品检验能正常进行,但进货、工序检验报告可能不齐全,提供本公司的成品质量基本上可保证B
**成品检验不严格,有时凭经验判断,提供本公司的成品质量不稳定C:
5.3仓库管理
**有出入库管理办法,检验/验证合格的产品才能入库。
仓库应经常(或定期)清点在库品,保证账、卡、物一致,仓库保管员熟悉在库品的性能、规格及分类,存放整齐、清洁A
**有出入库管理办法,有划定的范围、库存品账、卡、物基本符合。
存放不太整齐,但保管员能掌握其情况B
**无正规管理办法。
有时进货物资随地堆放,管理比较混乱,成品有仓库,但条件一般。
出入库手续不严C
5.4包装和防护
**成品按规定(如包装设计、包装规程)进行包装,包装箱标识清楚,库存品在库内有适当防护措施(如防锈、防静电等),在制品也有防护措施A
**有时更改包装材料或包装箱结构,但均经认可,包装箱标识有时不清楚。
在制品和库存品基本上得到防护,但有时也有生锈、变质等个别情况B
**成品包装无规定,包装箱及包装材料随时变更,对在制品和库存品不注意防护C
6用户投诉处理6分A为2分,B为1分,C为0分.
A
B
C
6.1管理办法
有一套质量信息管理办法,来自公司内部及用户的质量信息能主动收集,有专门部门进行分析并及时传达给有关部门或人员,经常召开质量改进分析会采取质量改进措施A:
对质量信息有一些规定,但执行不严格,内部质量信息不能主动收集和分析,必要时才传达给有关部门,来自用户的信息不能及时答复或处理,没有质量分析会议制度B
*无正规管理办法,谈不上质量信息的分析和传递,只有当用户提出意见或要求时才加以处理C
6.2纠正和预防措施
**对用户投诉能查明原因,迅速采取纠正行动,制订可行的纠正措施并实施,处理效果满足要求并能有效防止不合格的再发生。
有关记录完整A
**对不合格原因缺乏深入分析,未能抓住关键问题所在,因而同类不合格经常重复出现,发生质量问题后采取纠正行动缓慢,致力于说服用户让步使用不合格产品B
**对用户投诉不重视,对不合格原因只作简单分析或归因于生产人员,答复用户经常使用“加强------”的纠正措施,空洞乏力,各类质量问题经常发生C
6.3成本管理
**重视降低成本,减少损失,因此产品售价一直保持稳定A
对降低成本的重要性有认识,但措施不力。
产品售价常借口原材料涨价而不断上升B
**对降低成本措施常停留在降低原材料质量等方面。
因而产品售价不稳定,质量更不稳定C
7、合作意愿(20分)非常满意2分,满意1分,不满意0分
7.1是否具有发展长期限合作关系的意愿和保证.
7.2是否保证需要资源投入不向别的的发展.
7.3当出现问题时,是否愿意坐下来谈判.
7.4是否愿意并早期地参加产品设计.
7.5是否愿意与需方自由公开地蛟换信息.
7.6是否愿意共享款平规划.
7.7对需方业务和产业的了解.
7.8是否愿意共享成本资料.
7.9是否愿意保证需要买方需求的独家能力.
7.10是否在需求扩大时,相应扩大生产能力.
8、物流管理能(9分)非常满意1.5分,满意1分,不满意0分
8.1公司是否在200公里以内
8.2引入后是否在公司周边设立办事处
8.3送货全过程式是否有便捷的交通枢纽
8.4是否努力减少在途库存,降低成本
8.5是否有足够的物流设备
8.6是否有专业的物流管理部门或人员
合计得分
评审人:
评审日期:
评审人:
评审日期:
评审人:
评审日期:
评审人:
评审日期:
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