ISO9000质量体系内审检查表空白讲解.docx
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ISO9000质量体系内审检查表空白讲解.docx
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ISO9000质量体系内审检查表空白讲解
内审检查表
受审核部门
总经理
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;6.资源管理
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1权限与职责
5.3质量方针
5.1管理承诺
5.2以客户为中心
6.2人力资源
总经理是否清楚自己的职责和权限?
公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求?
是否在内部得到沟通和理解?
公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标?
公司总质量目标实现情况怎样?
公司产品和服务的顾客满意度怎样?
公司组织机构是否适宜体系运作?
各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限?
是否任命了一名管理者为管理者代表?
管理者代表能否履行相应的职权?
公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求?
管理评审是否按计划进行?
评审的情况是否符合公司规定?
结论如何?
询问总经理。
询问总经理。
1.询问总经理。
2.询问总经理,查看品质目标的执行情况。
询问总经理,并查看顾客满意度达成状况。
询问总经理,查看公司组织架构图,质量手册
询问总经理
1.询问总经理,对基础设施如何管理。
2.对生产操作工岗前在职培训有何要求。
3.工厂产品生产时,对环境有何要求。
4.了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1.交谈:
了解管理评审执行的频次和流程
2.检查10年管理评审有无进行,并要求提供年度评审计划
内审检查表
受审核部门
管理者代表
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;8.4数据分析;8.5改进
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
5.4.1
质量目标
4.2
总则
4.2.1
总则
8.2.2
内部审核
6.2.2
能力培训和意识
8.2.2
内部审核
管理者代表是否清楚自己的职责和权限?
公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样?
是否根据体系标准建立了相关体系文件?
“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001:
2008的要素和过程?
是否包括了形成文件的程序?
是否对体系过程之间的相互作用进行了表述?
“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定?
是否适合公司质量体系的运行?
是否进行了内部审核?
内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督?
公司质量体系内部审核是否形成文件化程序?
内审员是否经过专门培训并取得上岗资格?
内审是否按计划进行?
审核安排是否符合程序要求?
询问管理者代表
询问并提供书面文件记录
询问
询问管理者代表,并查看相关体系文件
询问并查看公司一级、二级文件。
3-5份
询问并查看2010年内审有无进行,检查纠正预防措施落实改进的记录(验证结果和报告)
查看内审控制程序文件
查看内审号2-3名资格证书
询问2010年-2011年内审安排计划如何
内审检查表
受审核部门
管理者代表
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;8.4数据分析;8.5改进
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
内审活动是否有书面记录?
是否形成书面报告?
内审中的不符合项是否形成记录?
是否制定纠正(预防)措施并实施?
是否进行了跟踪验证?
措施是否有效?
内审报告是否提交了管理评审?
是否对有关数据进行了分析,从而保证持续改进体系的有效性?
公司的持续改进措施是否有效?
查看书面记录和书面报告
查看2010年内审记录
询问
询问并查看
询问并查看相关记录
内审检查表
受审核部门
生产部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;6.资源管理;7.5生产和服务提供;8.2监视和测量;8.3不合格品控制;8.4数据分析
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
5.4.1
质量目标
7.5.3
标识和可追溯
7.5.3
标识和可追溯性
4.2.3
文件控制
7.5.1
生产和服务提供过程的控制控制
7.5.1
生产和服务提供过程确认
7.5.1
生产和服务提供过程确认
6.3
基础设施
部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限?
部门是否制定了部门质量目标?
实现情况怎样?
车间的半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法?
车间是否划分半成品、成品堆放区域?
堆放是否符合要求?
生产过程是否形成程序文件?
有哪些控制内容?
生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件?
图纸修改是否符合程序要求?
关键工序如何控制?
操作工生产自检是否落实,并符合要求?
生产是否按计划进行?
计划安排能否满足交付日期?
设备管理有无具体规定?
台帐与档案是否齐全对应?
是否制定设备检修计划?
检修是否按计划实施?
是否按要求进行设备的日常点检润滑保养?
设备状态标识是否齐全、正确、清晰?
查阅部门职务说明书,并当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责
询问部门质量目标是什么,并提供部门目标达成情况书面文件
询问并查看放置现场
现场查看
询问并查看程序文件
了解工作流程,抽查其中1-2个环节的作业指导书工艺文件
现场查看1-2位操作者观察其操作过程是否按操作规程进行
现场查看1-2个操作工作位情况
查看1-2个产品的生产计划实际的记录
查看设备检修计划与实施情况
询问并查看记录
现场查看3-5件设备
内审检查表
受审核部门
生产部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;6.资源管理;7.2.2合同评审7.5生产和服务提供;8.2监视和测量;8.3不合格品控制;8.4数据分析
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
6.3
基础设施
6.4
工作环境
8.3
不合格品控制
7.5.5
产品防护
4.2.4
质量记录
8.5
持续改进
8.2.3
过程的监视和测量
设备管理文件是否齐全?
设备储存环境是否适宜?
设备标识与摆放是否符合要求?
车间班组生产环境、文明程度是否适宜?
是否按程序要求对不合格品进行评审、处置?
不合格品的标识和隔离是否符合要求?
工人搬运、包装作业是否符合规定要求?
发生意外如何处理?
生产记录保管是否符合要求?
记录内容是否完整、清晰?
是否接受过内部质量体系审核?
内审中提出的不符合项是否制定了纠正(预防)措施并落实整改?
对生产和服务过程是否进行了监视和测量?
询问并现场查看
1.与负责人交谈、了解工作环境对产品的影响
2.检查现场管理情况
询问并现场查看并查看相关记录资料
交谈了解工序产品的防护重点,并现场核实产品生产过程中的防护,包装运输和贮存是否符合要求
1.询问记录保存情况
2.检查使用的记录表格是否编造编号
询问并查看相关记录
询问并查看相关记录
内审检查表
受审核部门
资材部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;7.4采购;7.5生产和服务提供;8.2监视和测量;8.4数据分析
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
5.4.1
质量目标
7.4.1
采购过程
7.4.1
采购过程
7.4.1
采购过程
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.2.2
与产品有关要求的评审
资材部主管是否清楚自己的职责与权限?
是否参与管理评审?
是否制定了部门目标?
实施情况怎样?
原材料采购是否形成程序文件?
有无制定采购标准?
是否按程序文件要求实施了对新供方的评价?
是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价?
评价有无记录?
合格供方名单是否建立?
是否受控?
物资采购记录是否符合规定要求,有无审批?
物资采购是否在合格供方处落实?
是否执行对供方货源的验证过程?
若有是否形成记录?
合同评审是否形成程序文件?
执行合同中如何协调?
合同评审记录是否符合程序要求?
合同修改是否符合规定要求?
有无记录?
1.查阅部门岗位说明书,并当场询问1-2位员工是否了解自己职责?
2.询问负责人3.询问部门质量目标文件,出示目标达成情况书面文件
询问负责人,查看1-2个原材料的采购标准
询问负责人如何对新供方进行评价
询问负责人
索要合格供应商目录随机抽取2-3份《供应商绩效评定表》看是否符合程序文件要求
随机抽取3-5份订单,查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准
询问负责人
询问负责人,并查看相关记录
询问负责人
询问负责人
询问负责人并查看相关记录
内审检查表
受审核部门
资材部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3ISO9001:
2008标准
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;7.4采购;7.5生产和服务提供;8.2监视和测量;8.4数据分析
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
7.5.5
产品防护
4.2.4
记录控制
5.5.1
权限与职责
7.5.5
产品防护
资材部发运产品时如何采取防护措施?
在运输过程中出现意外如何处理?
资材部记录是否便于存取?
记录是否完整、清晰?
仓管员是否清楚自己的职责与权限?
仓库储存是否建立相应管理制度?
仓库内帐、物、卡是否相符?
标识是否正确?
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区?
堆放情况是否符合要求?
仓管出入库,原材料发放是否符合规定要求?
仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施?
询问负责人
查看部门记录清单。
询问负责人记录保存期限及销毁程序。
询问并查看相关文件
询问并查看相关记录
询问并现场查看
询问并抽查某一时段后相关记录
询问并现场查看
内审检查表
受审核部门
管理部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4.2文件要求;5.管理职责;6.资源管理;8.2监视和测量
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
6.2.2
能力、培训、意识
6.2.2
能力、培训、意识
6.2.2
能力、培训、意识
6.2.2
能力、培训、意识
4.2.4
记录控制
行政人事部主管是否清楚自己的职责和权限?
是否参与管理评审?
员工培训是否形成程序文件?
有哪些规定?
培训考核是否按计划进行?
效果如何?
内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格?
员工培训是否建立档案?
有无记录?
员工是否持证上岗?
行政人事部记录是否便于存取?
记录是否完整、清晰?
查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责
索取(年度培训计划)询问负责人部门培训内容并查看培训记录
查看3-5份培训效果评价表
查看2-3份特殊人员上岗证
查看3-5份档案记录
查看2-3名上岗资格证
查看部门记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序。
内审检查表
受审核部门
业务部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4.2文件要求;5.管理职责;7.产品实现;8.2监视和测量
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.0管理职责
5.3质量方针
4.2.4
记录控制
7.2.1与顾客有关的过程
7.5.4顾客财产
7.2.2顾客要求的评审
7.2.3顾客沟通
8.2.1顾客满意度
业务部各员工是否清楚自己的职责和权限?
是否参与管理评审?
。
质量方针和质量目标
业务部记录是否便于存取?
记录是否完整、清晰?
有无顾客提供的财产,对顾客提供的财产组织,是否实施标识、验证、保护、维护及顾客的联系?
如何规定与顾客要求的确定与评审?
是否形成文件?
对顾客要求的评审在时间、内容要求上是否符合标准要求?
如有更改是否传递到相关部门?
如何与顾客沟通?
沟通效果如何?
如何测量顾客的满意程度?
有无顾客产品质量投诉、质量事故?
若有是否进行了分析、制订相应的纠正(预防)措施?
有无有效跟踪验证?
查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责
询问部门质量目标文件
出示目标达成情况
查看部门记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序。
询问、查看相关文件
询问、查看相关文件
检查近三个月有代表性的合同\订单三份是否按规定进行评审、传递
询问、查看相关文件
询问、查看相关文件
询问查看2-3份文件记录
内审检查表
受审核部门
工程部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;7.1产品实现的策划;7.3设计和开发;7.5生产和服务提供
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.4.1
质量目标
4.2.3
文件控制
5.5.1
权限与职责
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.3.1设计和开发策划
7.3.2
设计和开发输入
7.3.2
设计和开发输出
7.3.4
设计开发评审
7.3.5
设计开发验证
4.2.4
记录控制
7.3.5
设计开发验证
1.部门的质量目标是什么?
2.部门目标的实现情况如何?
1.文件发表前是否得到批准
2.确保使用处可获得有关版本适用文件3.确保外来文件得到识别。
并控制其分析
工程部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限?
是否参与管理评审?
是否编写了作业指导书。
公司的技术文件是否健全
新产品的设计和开发的策划?
有无具体的计划?
设计和开发的输入?
设计和开发的输出?
对设计和开发的评审,验证,确认和变更是怎样进行?
工程部质量记录是否便于存取?
记录是否完整、清晰?
工程部及公司如何组织产品的检验与试验工作?
1.询问部门质量目标文件2.询问目标达成情况
1.询问文件收发变更流程,更改前与后如何识别控制。
2.外来文件如何管理3.查看3-5份文件
询问并查阅文件,并当初询问员工是否了解自己的岗位职责
查看3-5份作业指导书或工艺文件
询问负责人是怎样策划的查看设计开发任务书
查设计开发输入清单,对清单上文件核查,是否符合文件要求
查输出文件清单,并核查
查看2-3份评审记录验证报告。
更改清单新产品确认报告。
内审检查表
受审核部门
品保部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;6.资源管理;7.产品实现;8测量、分析和改进
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
5.5.1
权限与职责
7.4.3
采购产品的验证
8.3
不合格品控制
8.2.3
过程的监视和测量
7.1
产品实现的策划
8.3
不合格品控制
4.2.3
文件控制
6.2.2
能力培训意识
8.3
不合格品控制
7.6
监视和测量设备的控制
4.2.3
文件控制
质检员是否清楚自己的职责和权限?
外购原材料是否制订检验标准或检验规范?
是否按要求进行了检验?
检验记录是否完整、清晰?
是否有让步接受情况?
若有是否采取了跟踪措施?
质检员是否按要求执行了过程检验?
是否按程序要求进行了成品检验?
检验记录是否完整、符合检验规定?
不合格品控制是否形成程序文件?
质检员是否清楚控制要求?
不合格品是否按规定进行评审、处置?
现场隔离情况是否符合要求?
计量器具是否制订检定计划?
是否按计划落实?
台帐与档案是否齐全、对应?
查看3-4份质量记录清单
询问品保部主管
查2-3个原材料标准规范的依据符合性
查相关检验记录(4-5份)
询问、现场了解、检查相关记录3-5份
询问、现场了解、检查相关记录3-5份
询问、现场了解、检查相关记录3-5份
询问、查看程序文件
询问质检员是否清楚如何控制
询问现场看成相关记录
询问、查看2-3个测量设备的文件记录
内审检查表
受审核部门
品保部
编制日期
2011年4月20日
质量体系标准
ISO9001:
2008
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4.质量管理体系;5.管理职责;6.资源管理;7.产品实现;8测量、分析和改进
ISO9001条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
8.2.1
顾客满意
8.4
数据分析
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
8.5
改进
4.2.4
质量记录
8.2.2
内部审核
8.5
改进
4.2.3
文件控制
有无顾客产品质量投诉、质量事故?
若有是否进行了分析、制订相应的纠正(预防)措施?
有无有效跟踪验证?
纠正(预防)措施是否形成程序文件?
责任人是否清楚自己的主要职责?
纠正(预防)措施的跟踪验证效果是否提交了管理评审?
品保部部质量记录是否便于存取?
记录是否齐全、清晰?
是否接受过内部质量体系审核?
内审中提出的不符合项是否制定纠正(预防)措施并整改落实?
是否协助管理者代表对其它部门的纠正(预防)措施进行了跟踪验证
文件和资料控制是否有程序规定?
文件、资料以及外来文件有无受控目录?
受控文件有无发放控制清单?
实际发放情况是否与之相符?
文件的制定、审核、批准有无相关规定?
实际情况是否与之相符?
文件更改是否按规定进行,有无相关记录?
询问查看2-3份文件记录
询问查看程序文件
查看相关文件记录
查看记录保存情况,检查使用的记录表格有无编号
询问、查看2010年改进落实情况
询问如何进行
询问查看相关文件
询问查看相关文件记录
询问查看3-5份文件检查是否符合
询问并查看相关记录
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