深州市工业和信息化局.docx
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深州市工业和信息化局
深州市工业和信息化局
2016年部门决算公开信息
一、本部门职责、机构设置等基本情况
1、本部门主要职责:
提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;制订并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设和全民创业,起草地方性法规、规章草案;监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息;负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调,会同有关部门拟订全市发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施,协调解决发展中的重大问题,推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为中小企业提供服务;统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责全市信息产业有关的行政执法和执法监督;负责全市信息产业及信息技术应用项目的可行性论证、审核、组织、协调、实施、监督和验收;负责电子信息产品维修、服务行业管理工作;负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设;组织开展工业和信息化的对外合作与交流,会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。
2、我单位为行政单位,执行行政单位会计制度,财务隶属预算一级单位,为县级财政全额行政单位。
3、2016年底我单位职工62人,其中在职49人(财政补助44人、经费自理5人,调入3人)退休58人,增加3个退休人员;遗属补助5人。
4、机构设置
(1)、办公室
(2)、人事教育科
(3)、计财科
(4)、产业科技科
(5)、经济运行科
(6)、信访监察科
二、收支总体情况表(见附表4-1至4-3),公开至支出功能分类项级科目
三、财政拨款收支情况表(见附表4-4至4-9)
四、本部门绩效预算信息
本部门职责绩效目标
支持工业技术改造,扶持企业技术创新,促进工业节能减排与资源综合利用,推动企业兼并重组,指导工业设计与制造融合发展,协调推进工业强县、制造强县建设,做好工业运行监测分析、预警,加强工业行业质量管理;改造提升全县传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。
完善工业企业技术创新体系,提升工业企业技术创新能力。
推动工业企业节能降耗减排,提升资源综合利用。
提升产业信息化水平,增强企业综合竞争力;加强企业质量管理,构建工业产品质量和品牌发展长效机制。
拟订信息化及电子政务相关政策规划,完善建设县级政务云;推进部门应用系统云上部署;组织协调规划党政机关网建设;开展对信息化项目建设方案初审;提高电子政务信息化水平
制定本部门发展规划;加强行政许可管理;指导行业体制改革;业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
服务于支撑工业转型升级、工业强县、制造强县等工作的事项。
完善工业和信息化体系建设,培育专业化人才,提升工业和信息化水平。
开展政务信息资源梳理、编目;依托政务云建设县政务信息资源共享平台,推进信息资源交换共享;协调推进三网融合、京津冀信息化协同发展。
提升信息资源利用水平,促进三网融合
推动中小和民营企业公共服务平台网络建设,推进为中小企业提供融资担保(包括金融机构风险补偿)、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设,促进县域工业发展。
开展中小企业和民营经济运行监测。
建立健全民营经济运行统计和监测分析体系,促进中小企业、民营经济健康发展。
提升公共服务体系建设水平
制定部门发展规划;加强行政许可管理;指导行业体制改革;业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
服务于支撑工业转型升级、工业强县、强县等工作的事项。
工业和信息化管理工作运转保障,加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
完善工业和信息化体系建设,培育专业化人才,提升工业和信息化水平。
保障机关正常工作高效运转
本部门本年度取得事业成效
1、主要经济指标完成情况
1-10月份,全市规模以上工业完成产值133.1亿元,同比增长1.7%;完成增加值29.6亿元,同比增长4.5%。
截止10月底全市工业企业完成税金39130.7万元,同比增长9.1%(国税22111万元,同比增长3.4%;地税17019.7万元,同比增长18%),工业投资完成33.95亿元,同比下降28.9%,技改投资完成22.99亿元,同比下降27.2%。
2、主要行业运行情况
从重点监测的纳税30万元以上91家骨干企业来看,1-9月份累计完成工业总产值555325.7万元,销售收入547898.3万元,增加值99078.7万元,上缴税金20873万元,分别同比增长5.2%、4.8%、6.7%和7.2%.其中:
18家农副产品加工骨干企业完成工业总产值299793.2万元,销售收入302399万元,增加值37288.5万元,上缴税金4808.8万元,分别同比增长2.1%、2.2%、7.2%和8.0%。
25家化学工业骨干企业完成工业总产值100771.8万元,销售收入93435.3万元,增加值26981.5万元,上缴税金6804.1万元,分别同比增长7.7%、1.4%、0.4%和9.7%。
19家机械装备骨干企业完成工业总产值67566.7万元,销售收入66714.2万元,增加值15596.6万元,上缴税金5995万元,分别同比增长3.7%、11.2%、-5.9%和7.7%。
27家其他行业骨干企业完成工业总产值50352.1万元,销售收入49922.1万元,增加值8171.6万元,上缴税金1935.5万元,分别同比增长-3.0%、-2.5%、-13.9%和-18.3%。
家居工业企业完成工业总产值36841.9万元,销售收入35427.7万元,增加值11040.5万元,上缴税金1329.6万元,分别同比增长57.1%、51.3%、115.8%和50.9%。
3、企业帮扶情况
2016年1月至今,已为全市200余家企业开具了小微企业证明,为企业减负50万余元。
继续发放企业服务订单,征集需要解决的问题,逐一研究落实。
重点扶持市场前景好、成长速度快的企业发展壮大
4、新增规模企业进展情况
我市现有规模以上企业91家,全年任务新增10家,目前,钛通滤清器材料有限责任公司、河北天马牧歌饲料有限公司、亚德橡胶有限公司、博达汽配有限公司4家企业资料齐全,统计局审核通过,正在申报中。
年底前,我市力争完成全年任务目标。
5、项目建设情况
2016年1-10月份全市共有工业项目135个,其中2016年结转到2016年续建项目23个,新开工项目23个,技改扩建项目25个,跑办谋划项目64个。
项目总投资285亿元,其中固定资产投资亿214元。
续建、新开工、技改项目共计71个,项目投资93亿元。
今年1-10月工业投资33.95亿元,同比下降28.9%;技改投资完成22.99亿元,同比下降27.2%。
技改占工业投资67.7%。
6、节能备案情况
今年以来,顾家、鲁花、五得利等16家企业完成了节能登记和技改备案工作。
7、专项资金争取情况
2016省技改贷款贴息项目3个,分别是河北瑞丰动力缸体有限公司年产10万台发动机缸盖生产线工艺改造项目、河北天马牧歌饲料有限公司年产25万吨饲料、深州市红翔银亮钢有限公司年产3万吨风电轴承、螺栓扩建项目。
8、企业上市融资工作
目前,我市的上市融资工作正在稳步推进,河北凯成塑业于2016年1月份在新三板挂牌上市。
为进一步提高企业竞争力,扩大企业影响力,增加企业扩张力,积极鼓励企业走出去,上市融资。
我市年初筛选了嘉信化工、路克希德生物科技、红翔银亮钢等企业列入2016挂牌上市的重点培养对象。
9、新能源汽车充电桩项目进展情况
城乡公交公司新能源汽车充电桩项目,总投资计划1000万元,占地30亩,按照市长办公会纪要,目前选址已经确定。
项目位于307国道北侧,拆车厂东侧,紧邻建设中的水厂,电力方面已与供电公司沟通,新上1000千瓦,200千瓦变压器两台,项目投建后三个月内可建成投入运营。
10、继续做好党风廉洁建设工作
在深州市纪委、监察局及我局党组的正确领导下,我局认真落实党风廉洁建设责任制,坚持党组成员一岗双责,积极推行“党组统一领导,班子成员各负其责,依靠群众支持和参与反腐”的领导体制和工作机制,使党风廉洁工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。
积极开展学习教育及活动,结合解放思想大讨论和“三严三实”专题教育,完善修订各项制度。
严格按照中央“八项规定”和市纪委的有关要求,抓好公务活动、勤廉管理。
大力推动政务公开,接受社会监督。
加强行风政风建设,在技改项目审批中严格执行限时办结制,坚决做到技改项目备案在1个工作日内办结。
11、安全生产工作及大气污染治理
今年以来,我局认真落实安全生产“一岗双责”制度,积极按照上级工作安排开展系统内的安全生产工作,认真排查安全事故隐患,全年未发生安全生产事故。
按照市委市政府确定的“大气污染治理工作方案”要求,我局认真履职尽责,全年多次启动大气污染应急预案,对企业实施停限产措施,淘汰企业燃煤锅炉,确保空气质量进一步好转。
12、继续抓好职工稳定工作
我局按照“抓信访、保稳定、促发展、建和谐”的要求,积极开展信访积案化解专项治理工作。
到目前为止,上级交办的约11件信访案件已全部办结。
给社会稳定造成重大隐患的破产企业参与职工问题得到全部解决,达到职工满意。
涉及我局181名退役士官调查摸底情况基本完成,为下一步解决退役士官安置问题打下了基础。
13、推进两化融合及WIFI建设,加快信息化建设进程
继续深化两化融合及“互联网+”行动,拓展我市的工业规模,转变工业发展方式,提高科技含量。
全力支持瑞丰数字化车间、亚泰电化生产系统自动化控制系统装置集成系统、亨利乐器全自动龙门式电镀生产线以及聚丰网络开发的农商网二期等项目建设,并鼓励更多企业进行两化融合建设。
正式启动主城区无线局域网公共场所室外全覆盖项目,目前,前期工作已基本完成,进入招投标阶段,预计年底将向公众免费开放,这是我市智慧城市建设的一项重大举措,将为经济发展、人民生活带来极大方便。
五、本年度本部门无政府采购情况
六、国有资产信息
本部门国有资产共计377.031765万元,本年度增加124.580081万元:
其中流动资产141.9360万元,本年度增加100.031081万;固定资产235.095765万元,本年度增加24.549万元.
固定资产实物分布:
房屋及建筑物169.814595万元,增加2.65万元;通用设备增加29.7566万元,增加22.705万元;家具、用具、装具及动植物35.52457,减少0.806万元.
七、有关事项说明
1、预算安排与执行情况
我单位预算收入2016年1549.084167万元,其中一般公共预算财政拨款1535.511641万元,政府性基金预算财政拨款13.5725.26万元;2016年预算支出1430.592869万元,其中一般公共预算财政拨款支出1417.020343万元,政府性基金预算支出13.572526万元;年末结转和结余141.9360万元,其中一般公共预算财政拨款结余141.9630万元,政府性基金预算拨款结余0万元.
2016年预算中财政拨款收入为1549.084167万元,2015年财政拨款收入为599.340536万元,本年增加949.743631万元,增幅158.46%,主要是增加了人员经费,增加了对企业的技改资金投入支出;2016年预算中财政拨款支出1430.592869万元,2015年财政拨款支出为639.292968万元,本年增加791.299901万元,增幅123.78%,主要是增加了人员经费,增加了对企业的技改资金投入支出。
2、机关运行经费情况
2016年本机关运行经费经费支出45.49万元,其中:
办公费6.56万元;水费0.21万元;电费3.74万元;邮电费3.04万元;差旅费0.74万元;会议费0.24万元;培训费0.19万元;招待费0.39万元;工会费2.98万元;福利费1.65万元;公务用车运行维护费6.36万元;其他交通费用9.36万元;其他商品和服务性支出6万元;办公设备购置1.11万元;其他资本性支出2.65万元。
3、“三公”经费决算支出情况:
(1)、因公出国(境)费0元;
(2)、公务用车购置费0元;(3)、公务用车运行维护费63631.5元;(4)、公务接待费3907元。
公务用车运行费比上年增加,由于去年没有公务用车,今年调拨增加一辆公务用车为2008购买的产生了大量的修车费用,公务招待费较上年减少;(5)2016年会议费支出2400元;2016年培训费支出1894.2元,主要用于对企业进行培训;(7).“三公”经费总额6.75万元:
其中,公务用车运行维护费6.36万元,年初预算数0.7万元,上年决算数3.19万元,造成超支超预算原因为本年度调拨2008年购置的公务用车一辆,产生了大量修车费用;公务接待费0.39万元,初预算数0.5万元,上年决算数0.52万元,相比均有所下降;无公务用车购置费用;公务用车保有量为1辆;无因公出国(境)团组数及人数;公务接待批次12次共招待人数60人次。
4、对相关专业性较强的名词进行必要解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(三)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(五)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(六)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(八)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。
(九)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明的事项
无
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