无极县食品药品监督管理局.docx
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无极县食品药品监督管理局.docx
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无极县食品药品监督管理局
无极县食品药品监督管理局
2017年部门预算信息公开说明目录
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预决算公开办法》规定,现将无极县食品药品监督管理局2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家、省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。
参与起草相关地方性法规和规章草案,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、承担食品生产、流通、消费环节行政许可、监督管理工作,负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。
建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。
3、负责药品、医疗器械行政许可、监督管理,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
组织开展药品不良反应、药物滥用监测、医疗器械不良事件工作。
配合有关部门实施国家基本药物制度。
4、监督实施化妆品安全管理规范,负责化妆品的监督管理和不良反应监测工作。
5、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。
依法实施重要品种保护制度。
6、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为。
监督实施问题产品召回和处置制度。
7、负责品药品安全事故应急体系建设,组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
指导、监督全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。
8、负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息公布制度和重大信息直报制度,发布食品、药品安全信息。
9、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。
10、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作,按规定组织实施执业药师资格认定制度、食品药品等相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度。
11、负责医疗器械一类产品注册证的核发工作,对医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂时行监督管理;监督实施国家药品、直接接触药品的包装材料和容器、医疗机构制剂的法定标准。
12、负责对药品、医疗器械、保健食品的广告进行监测。
13、承担县人民政府食品安全委员会的日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
督促检查县政府和县直有关部门履行食品药品安全监督管理职责,并负责考核评价。
14、承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。
(二)机构设置
部门机构设置情况
424无极县食品药品监督管理局
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
32
7
无极县食品药品监督管理局
行政
正科级
财政拨款
2
32
7
二、门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算里,我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。
(一)收入说明
无极县食品监督局2017年预算收入总计508.28万元。
其中,一般公共预算收入508.28万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
(二)支出说明
2017年预算支出508.28万元。
其中,人员经费支出238.28万元,正常公用经费210万元,项目支出60万元。
(3)比上年增减情况
预算支出比年减少4.08万元。
其中:
基本支出减少18.62万元,主要是人员流动和公用经费定额变动,部分支出调入项目支出;项目支出增加22.7万元,主要是由于项目变动,从基本支出调入项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排210元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年本部门安排“三公”经费6万元,与上年相比减少0.8万元,下降11%。
其中:
1、因公出国(境)费0万元,与上年相比一致,无增减变化。
2、公务用车购置及运行维护费6万元,与上年相比减少0.8万元,下降11%,主要原因:
公务用车数量减少,并降低用车运行维护费标准。
其中:
公务用车购置0万元,与上年一致,无增减变化;公务用车运行维护费6万元,与上年相比减少0.8万元,下降11%,公务用车数量减少,并降低用车运行维护费标准。
3、公务接待费0万元,与上年相比一致,无增减变化。
五、绩效预算信息
(一)总体绩效目标
2017年我局继续坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照加强执政能力建设和落实科学发展观的要求,着眼为经济发展创造良好环境,在县委县政府的正确领导下,求真务实、开拓创新,积极争创“三个一流”脚踏实地地做好2017年的各项工作。
1、加强我局的药品快速鉴别工作基础建设,引进先进的仪器设备,搞好药品监督检查工作,并且利用抽验药品对全县涉药单位进行有力监督。
2、强化药品不良反应(ADR)监测,药品滥用检测和医疗器械不良反应检测工作,以制度促报告,进一步以相关部门协作,充分履行各自的职责和发挥各自的优势,确保我县药械监测工作顺利开展。
3、进一步加强制度建设,提高办事效能,使案件办结率100%,群众满意率100%,在及时初审申报有关证照的同时建立干部挂钩企业制度,积极帮促指导企业进行GSP、GMP改造认证。
4、加强执法监督,进一步规范执法行为,要求执法人员在执法过程中做到执法语言规范,执法手段规范,执法程序规范,执法内容规范,增强药品监管执法的透明度,以强化药品监管水平和服务水平。
5、对全县药品经营单位实行分类管理,对全县药品经营使用单位建档率100%,对“有严重不良行为企业”均在网站上向社会公布。
6、净化药械广告市场。
我局建章立制,采取有效措施建立药械广告备案档案库,对药械广告实行规范化管理,彻底杜绝非法药械广告在我县的传播。
7、加强餐饮环节的监管,确保饮食安全。
2017年我局决心在市局和县委政府的正确领导下,以“保障和改善民生”为己任,坚持以人为本、立党为公、执政为民,把保障人民饮食用药安全作为工作的出发点和落脚点,牢固树立和实践科学监管理念,锐意进取、开拓创新,认真履行监管职责,转变工作作风,真抓实干、团结奋斗,严厉打击制售假劣药品医疗器械违法犯罪活动,狠抓大案要案的查处,切实净化我县药品医疗器械市场,确保广大人民用药用械安全有效,规范药品医疗器械市场秩序,促进食品药品事业健康发展。
(二)职责分类绩效目标:
我局负责对药品(包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医疗器械、卫生材料、医药包装材料等)的研究、流通、使用进行行政监督,主要职责:
1、监督生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械的流通和使用。
2、依法监管放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及特种药械。
3、负责对辖区内的药品不良反应(ADR)监测,药品滥用和医疗器械不良反应检测工作。
4、完善市局交给的其他事项。
(三)部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
424药品监督管理局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
食品安全管理
31.00
对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题,确保大型活动期间的食品安全
通过对食品各个环节的强力监管,及时发现食品监管中存在的问题,做好重大活动和暑期食品安全保障
食品(含保健品)安全监管
31.00
通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管,及时发现和排除食品安全问题
确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故
食品生产企业检查率
≥95%
≥85%
≥80%
<80%
不合格样品生产企业处理率
100%
≥95%
≥90%
<90%
餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
食品抽检计划完成率
≥95%
≥85%
≥80%
<80%
重大活动餐饮服务食品安全保障
规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管,确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全。
提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平
餐饮服务接待单位达标率
100%
≥95%
≥90%
<90%
暑供食品监督抽检覆盖率
100%
≥95%
≥90%
<90%
重大活动餐饮服务接待单位食品抽检合格率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
药品安全管理
18.00
全面加强对基本药物(医疗器械及包装材料)及化妆品的质量监管指导,监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产,做好药物不良反应监测及调查处置
通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制假售假药问题,重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作,确保我县药物的合格率
药品(医疗器械)监管
18.00
通过对国家基本药物目录品种的全覆盖抽验,全面加强对基本药物的质量监管;对参加集中采购的药品生产经营企业及其申报的资质及有关证明文件进行审核把关;协助建立完善流通环节药品安全隐患排查治理机制。
实现基本药物品种全覆盖抽验;规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量
国家基本药物目录品种的全覆盖抽验完成率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
对检出问题的产品依法核查处置率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
医疗器械及药品包装材料抽检计划完成率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
中标单位资质准确率
100%
≥98%
≥95%
<95%
药品中标样品检验完成率
100%
≥98%
≥95%
<95%
药品标准实施与认证
指导和监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产,对GSP、GMP认证检查员培训。
提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量。
药品生产企业检查覆盖面
100%
≥95%
≥90%
<90%
药品经营企业日常跟踪检查率
≥70%
≥65%
≥60%
<60%
药品经营企业日常跟踪检查率
≥70%
≥65%
≥60%
<60%
对药品生产企业监督检查率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
对80%骨干认证检查员培训率
100%
≥95%
≥90%
<90%
化妆品监管
对化妆品生产企业、经营企业的经常性监督检查、化妆品许可工作、对乡镇监管工作的检查指导、培训等工作。
掌握化妆品安全状况、打击违法产品、保障化妆品质量安全
不合格产品查处率
100%
≥95%
≥90%
<90%
有证企业产品备案率
≥98%
≥95%
≥85%
<85%
全县生产、经营企业检查覆盖率
100%
≥95%
≥90%
<90%
食品药品案件查处
5.00
对危害群众食品及药品安全的案件进行查处,确保人民群众饮食用药和器械安全
加强食品药品医疗器械知识的宣传,鼓励人民群众举报食品药品案件线索,及时发现和查处食品药品制假售假案件,保持对食品药品案件的零容忍,确保不出现重大责任事故
稽查和打假办案工作
5.00
开展食品(含保健食品、酒类)、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作,并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处,保障人民群众用药饮食和器械安全,维持正常市场经济秩序。
震慑犯罪,确保制假售假案件呈下降态势
制假售假案件下降率
≥3%
≥2%
≥1%
<1%
案件查处率
100%
≥95%
≥90%
<90%
食品药品政务管理
6.00
落实食品药品监管政策,组织指导相关工作开展,推动食品药品工作协调联动,承担政务公开和业务宣传工作,加强食品药品能力建设。
做好食药安全宣传工作,及时处理突发事件,全面提升食药系统能力建设。
食品药品综合业务管理
强化监管手段,组织开展监督、检查、检测、案件处置、统计分析、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作。
为顺利开展各项食品药品工作提供有效保障,确保食品药品安全。
食品药品安全宣传教育活动完成率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
突发事件处置率
100%
≥95%
≥90%
<90%
食品药品综合事务管理
6.00
建设一批高素质食品药品人才队伍,开展食品药品工作考核评价,做好机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。
检测装备基本适应监管职责需求,提高我省食品药品系统综合能力。
执法装备配备率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
信息化保障支撑度
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2017年本部门安排政府采购预算0元。
七、国有资产信息
无极县食品药品监督管理局上年末固定资产金额为152.7万元(详见下表)。
本年度拟购置的固定资产为0万元。
无极县食品药品监督管理局固定资产占用情况表
编制部门:
无极县食品药品监督管理局
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
152.7
1、房屋(平方米)
1500
30
其中:
办公用房(平方米)
1500
30
2、车辆(台、辆)
4
41.3
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
81.5
八、名词解释
1.财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
6.机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金,包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
7.“三公”经费
“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、其他需说明的事项:
无。
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