上海浦东医院单位决算.docx
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上海浦东医院单位决算.docx
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上海浦东医院单位决算
上海市浦东医院2016年度单位决算
第一部分上海市浦东医院单位概况
一、主要职能
上海市浦东医院是上海东南部集医疗、教学、科研、预防为一体的一座现代化的二级甲等综合性医院,浦东区域医疗中心。
提供包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治以及部分特需医疗服务;从事对复旦大学、南京医科大学、河北医科大学等高校的医学教育及科研工作,引领医学技术的发展;承担一定政府公共卫生任务,参与医疗紧急救治体系,完成突发公共事件的紧急医疗救援任务;在医疗服务过程中,积极承担城市医院支援农村和社区、支援边疆卫生工作、援外医疗任务。
二、机构设置
上海市浦东医院设24个临床科室、8个医技科室和15个行政后勤科室。
临床科室包括:
心内科、肾内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科(血液科)、神经内科、内分泌科、重症医学科、老年医学科、普外科、神经外科、胸外科、泌尿外科、骨科、妇产科、眼科、麻醉科、儿科(新生儿科)、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、急诊科、感染科。
医技科室,包括:
超声医学科、放射科、康复科、输血科、病理科、检验科、药剂科、营养科。
行政后勤科室,包括:
党政办、品质管理部、人力资源部、财务管理部、医务部、护理部、信息中心、科教科、门(急)诊部、院感科、防保科、后勤保障部(基建、采购)、设备科、纪检监察室(工会)、保卫科。
第二部分上海市浦东医院2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
17,419.94
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
106,357.11
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
678.95
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
138.03
九、医疗卫生与计划生育支出
122,294.54
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1,275.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
124,456.00
本年支出合计
123,708.20
用事业基金弥补收支差额
123.05
结余分配
年初结转和结余
1,773.73
年末结转和结余
2,644.58
总计
126,352.78
总计
126,352.78
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
124,456.00
17,419.94
106,357.11
678.95
208
社会保障和就业支出
138.03
37.51
100.52
208
05
行政事业单位离退休
138.03
37.51
100.52
208
05
02
事业单位离退休
138.03
37.51
100.52
210
医疗卫生与计划生育支出
123,042.35
17,382.43
104,980.97
678.95
210
02
公立医院
123,042.35
17,382.43
104,980.97
678.95
210
02
01
综合医院
123,042.35
17,382.43
104,980.97
678.95
221
住房保障支出
1,275.62
1,275.62
221
02
住房改造支出
1,275.62
1,275.62
221
02
01
住房公积金
1,275.32
1,275.32
221
02
02
提租补贴
0.30
0.30
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
123,708.20
112,570.91
11,137.29
208
社会保障和就业支出
138.03
138.03
208
05
行政事业单位离退休
138.03
138.03
208
05
02
事业单位离退休
138.03
138.03
210
医疗卫生与计划生育支出
122,294.54
111,157.25
11,137.29
210
02
公立医院
122,294.54
111,157.25
11,137.29
210
02
01
综合医院
122,264.54
111,157.25
11,107.29
210
02
99
其他公立医院支出
30.00
30.00
221
住房保障支出
1,275.63
1,275.63
221
02
住房改造支出
1,275.63
1,275.63
221
02
01
住房公积金
1,275.32
1,275.32
221
02
02
提租补贴
0.31
0.31
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
17,419.94
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.51
37.51
九、医疗卫生与计划生育支出
16,499.69
16,499.69
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
17,419.94
本年支出合计
16,537.20
16,537.20
年初财政拨款结转和结余
1,080.57
年末财政拨款结转和结余
1,963.31
1,963.31
一般公共预算财政拨款
1,080.57
政府性基金预算财政拨款
总计
18,500.51
总计
18,500.51
18,500.51
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
37.51
37.51
208
05
行政事业单位离退休
37.51
37.51
208
05
02
事业单位离退休
37.51
37.51
210
医疗卫生与计划生育支出
16,499.69
5,848.54
10,651.15
210
02
公立医院
16,499.69
5,848.54
10,651.15
210
02
01
综合医院
16,469.69
5,848.54
10,621.15
210
02
99
其他公立医院支出
30.00
30.00
合计
16,537.20
5,886.05
10,651.15
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
264.75
264.75
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
264.75
264.75
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
5,583.79
5,583.79
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
5,583.79
5,583.79
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
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