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员工岗位职责
员工岗位职责
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总经理主要职责如下:
一、制定和实施公司总体战略
1.领导制定公司发展战略,并根据内外部环境变化进行调整。
2.组织实施公司总体战略,发掘市场机会,领导创新与变革
二、制定和实施公司年度经营计划
1.根据董事会年度经营目标制定、实施年度经营计划
2.监督、控制经营计划的实施过程,并对结果全面责任
3.组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案
三、建立良好、顺畅的沟通渠道
1.与董事会保持良好沟通,定期汇报经营战略和计划执行情况、运营与利润情况、机构和人员调配及其它重大事宜。
2.领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等之间顺畅的沟通渠道。
3.领导开展公司的社会公共关系活动,树立良好的企业形象
4.领导建立公司内部良好的沟通渠道,协调各部门关系。
四、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系
1.主持、推动关键管理流程和规章制度建设工作,及时进行组织和流程的优化调整。
2.营造企业文化氛围,塑造和强化公司价值观。
五、主持公司日常经营工作
1.负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员。
2.主持召开总经理办公会,对重大事项进行决策。
3.代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动。
4.负责处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报。
生产副总主要职责如下:
一、规章制度的建设
1.组织编制生产管理等方面的规章制度。
2.组织、检查和指导规章制度的执行情况,确保生产活动有序进行。
二、生产过程管理
1.组织、协调、监督下属各职能部门和生产车间的生产活动。
2.定期组织召开生产调度会等生产会议,研究解决生产过程中出现的问题。
三、成本控制管理
1.对所辖部门发生的费用进行严格控制。
2.向下属部门下达各项费用的控制标准,并监督、检查其执行情况。
四、生产安全管理
1.定期对生产安全情况进行检查、监督,制定和落实安全生产防范措施。
2.排除生产中出现的安全隐患,妥善处理生产中的重大事故。
五、生产设备及物资管理
1.审批各有关职能部门和生产单位新增设备购置计划。
2.安排生产设备的维修、保养,确保生产任务顺利完成。
3.依据公司历年销售情况,编制年度采购计划及预算计划。
4.全面组织、协调生产车间的原材料、物资供应工作。
六、分管部门管理
1.负责指导、管理、监督下属分管部门的员工业务工作,不断提高工作效率。
2.负责分管部门员工的培训、考核和奖惩工作。
3.负责分管部门各项工作的安排、协调。
技术总监主要职责如下:
一、技术管理制度建设与战略规划
1.组织编制技术管理、技术开发管理的相关制度,并负责审核。
2.监督、检查、指导规章制度在各相关部门的执行情况。
3.根据本公司发展的战略规划与现状,适时补充、修改、完善各项规章制度。
4.负责编制公司技术发展长期规划,并组织实施。
二、新产品开发管理
1.编制新产品总体方案和新产品实施计划。
2.负责落实新产品开发工作,并组织实施。
三、工艺技术管理
1.组织对技术与工艺的应用情况进行研究,制定产品生产技术、工艺标准文件。
2.组织做好技术、工艺管理与指导工作。
3.负责处理产品研发、生产过程中的关键技术与工艺问题。
四、技术创新管理
1.组织做好国内外相关技术发展信息的收集、整理工作。
2.带领技术人员做好技术信息的专业研究与分析工作。
3.提出或受理技术创新项目,并组织实施。
五、技术合作与交流
1.引进国内外新技术,并组织新技术的消化、应用工作。
2.组织做好技术合作、技术交流等相关活动。
六、所辖部门管理
1.指导、监督产品研发、技术管理、质量管理工作。
2.主持本公司技术管理、质量管理的培训教育工作,提高技术人员的研发与应用水平、质量意识和管理水平。
销售副总主要职责如下:
一、销售战略管理
1.制定本公司的销售战略,并监督实施。
2.编制本公司各年度、季度、月度销售计划。
3.协调销售各相关部门的关系,使销售战略与销售计划得到贯彻执行。
二、销售系统制度建设及费用管理
1.组织编制销售体系规章制度,报总经理审批后组织执行。
2.监督、检查各制度的执行情况。
3.根据公司的发展情况,适时补充、修改各项规章制度。
4.编制销售费用预算,并严格控制销售费用的支出情况。
三、市场管理及活动执行管理
1.指导市场调研工作,审批调研报告,并根据调研结果对销售策略做出调整。
2.审批市场开发、广告、促销计划,并监督执行。
3.领导公司与外部相关单位关系的建设维护工作。
四、销售与渠道管理
1.根据销售计划编制销售计划,并指导销售目标分解工作。
2.控制管理销售过程,对销售过程中出现的问题采取有效的措施。
3.组织开展多种销售手段,提高公司的销售业绩。
4.监督指导销售回款工作。
5.根据公司销售战略,组织渠道开发和建设工作。
6.掌握渠道成员资信、业务信息,保持与渠道成员的沟通。
五、客户关系管理
1.监督客户服务以及售后服务情况,不断提高服务质量。
2.维护与客户的良好合作关系,不断提高客户忠诚度。
六、销售组织管理
1.构建合理的销售组织,使其符合公司经营发展的需要。
2.监督指导销售人员的培训、考核工作,全面提高人员素质。
行政副总主要职责如下:
一、人事行政规划管理
1.根据公司经营发展战略,组织制定公司人事行政发展规划。
2.审查、核准人事、行政等相关规章制度、工作计划、经费预算和各类方案。
3.对人事行政制度、计划、预算执行进行监督、检查和指导。
二、人事工作管理
1.组织建立并不断完善公司的人事管理体系。
2.监督公司相关规章制度的执行情况,并根据实际情况组织修改。
3.协调和指导公司各用人部门的人才招聘、员工培训、绩效考核、薪酬福利、员工关系管理等各项工作。
4.负责公司高级管理人员的引进、培养和调配工作。
5.负责处理公司管理过程中的重大人事问题。
三、行政工作管理
1.审核公司各项行政管理政策,并监督实施。
2.负责公司重大会议或活动的组织、安排工作。
3.协调和指导公司办公行政事务、后勤、车辆的管理工作。
4.负责公司突发重大行政事件的调查和处理工作。
5.组织、配合上级主管部门的消防、安全检查工作。
四、公司内外关系协调
1.协调公司内外各部门、各相关单位的关系。
2.协调公司和政府相关部门的关系。
五、分管部门的管理
1.选拔、配备、评价下属人员,组织内部人员的培训。
2.指导下属制定阶段工作计划并督促执行。
3.审核分管各部门的财务预算计划,控制实际费用支出。
财务经理主要职责如下:
一、制定规章制度,进行财务规划
1.负责组织制定各项财务管理制度、内控办法等。
2.组织制订各项财务收支计划及资金计划,并监督执行。
3.依据公司内部控制制度,组织实施财务监督与内审工作。
二、财务预算及成本控制
1.组织编制财务预算,并监督各部门的预算执行情况。
2.负责成本预测、控制、分析工作,从而降低成本消耗。
三、财务分析与预测
1.定期或不定期的组织财务分析工作,提交《财务分析报告》。
2.参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议。
四、会计核算管理
1.组织会计人员及时进行会计核算,组织编制和审核会计报表、统计表表。
2.负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整的记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料。
五、部门内部管理
1.负责财务人员队伍的建设、选拔及配备。
2.组织对部门员工进行财务知识培训。
会计主要职责如下:
一、进行会计核算,编制相关报表
1.审核有关原始凭证,依据会计准则和制度编制记账凭证。
2.汇总会计凭证,定期编制“总账科目汇总表”并进行试算平衡。
3.根据原始凭证、记账凭证及“科目汇总表”登记明细账和总分类账。
4.定期配合有关部门进行盘点,认真核对各种凭证及账目。
5.在财务经理的安排下,负责编制相关财务报表。
二、财务分析与财务信息提供
1.随时掌握公司在银行的存款机现金余额的情况。
2.做好公司的财务分析,配合财务经理编写《财务状况说明书》。
3.配合财务经理进行各种财务分析及财务预测。
4.填写“经济效益月报表”、“统计报表”等,每月按时上报领导。
三、纳税申报
1.根据国家和公司相关规定,负责按月进行纳税申报
2.计算统计税收,编制相关报表。
3.办理相关税务手续。
四、会计档案管理
1.管理相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。
2.按照会计档案制度的规定进行会计档案的一觉工作。
出纳主要职责如下:
一、现金收付
1.根据银行结算制度和公司报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确,及时地完成现金收付工作
2.及时对现金的收付开具或索取相关票据。
3.负责工资的按时发放工作及各类款项的报销。
二、现金提存与保管
1.妥善保管库存现金和各种有价证券。
2.按规定提取、送存和保管现金。
3.准确完成现金和银行村矿清查工作,保证账账相符、账实相符。
三、银行账务与支票办理
1.及时将收回的支票背面书后,送交银行进账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账。
2.凭领导审批的申领单开具支票。
3.每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对账单上加盖公章。
对未对上的款项要及时查对原因。
四、登记日记账
1.及时登记现金日记账和银行日记账。
2.每日进行现金账款的盘存,做好日清日结工作,并填写“出纳日报表”。
3.及时结出现金余额,并核实库存,做到账实相符。
销售内勤主要职责如下:
一、与市场销售人员的联系
1.每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2.销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售资料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
将结果报销售部经理、总经理。
根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、检测报告的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪。
4、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
5、备案资料的准备
积极配合个区域经理进行产品的备案工作。
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容。
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