安全生产条件检查表1精.docx
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安全生产条件检查表1精.docx
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安全生产条件检查表1精
安全生产条件检查表1
建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表
受检单位名称
安全生产许可证编号
单位地址
联系电话
检查情况
2-1
安全生产责任制
合格
不合格
2-2
安全生产投入
合格
不合格
2-3
安全生产管理机构设置
合格
不合格
2-4
三类人员安全生产考核
合格
不合格
2-5
特种作业人员配备
合格
不合格
2-6
安全教育培训
合格
不合格
2-7
办理工伤保险及意外伤害保险
合格
不合格
2-8
施工起重机械设备检测合格证明
合格
不合格
2-9
职业危害防治措施
合格
不合格
2-10
危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施
合格
不合格
2-11
生产安全事故应急救援预案及演练记录
合格
不合格
检查结论
检查人签字:
执法证编号:
检查时间:
年月日
受检单位负责人
签字:
年月日
注:
表2-1至表2-11记录建筑施工企业安全生产条件各项内容的检查情况,有一项不合格的则判定企业不符合安全生产条件。
安全生产条件检查表2-1
安全生产责任制
检查人签字
检查方式:
查企业管理制度目录、内容,抽查企业及施工现场相关记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-1-1
本企业管理人员花名册
有
无
全
不齐全
2-1-2
按规定建立安全生产责任制度
建立
未建
完整
不完整
2-1-3
制定安全生产管理目标
制定
未制定
完整
不完整
2-1-4
各部门、机构(含施工现场)、岗位或人员安全生产责任制落实情况
落实
未落实
2-1-5
经济承包合同中安全生产管理职责和指标
有
无
落实
未落实
2-1-6
安全生产目标责任书
有
无
齐全
不齐全
2-1-7
安全生产奖惩考核制度
制定
未制定
齐全
不齐全
2-1-8
安全生产奖惩考核制度落实情况
实施
未实施
严格
一般
2-1-9
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
实施
未实施
到位
不到位
2-1-10
本企业相关作业工种安全技术操作规程
有
无
齐全
不齐全
检
查
结
论
说明
其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-2
安全生产投入
检查人签字
检查方式:
查看文件内容、相关发票、对账单、台账及发票
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-2-1
安全生产资金保障制度
有
无
齐全
不全
2-2-2
安全防护用品资金
落实
未落实
到位
不到位
2-2-3
安全生产措施费用
落实
未落实
到位
不到位
2-2-4
安全教育培训专项资金
落实
未落实
到位
不到位
2-2-5
企业安全生产资金使用记录
有
无
齐全
不齐全
2-2-6
各施工现场安全费用拨付记录
有
无
齐全
不齐全
2-2-7
各施工现场安全费用使用记录
有
无
齐全
不齐全
2-2-8
建设单位措施费用凭证
有
无
2-2-9
安全生产投入总额占企业施工总产值1%
达到
未达到
检
查
结
论
说明
其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-3
安全生产管理机构设置
检查人签字
检查方式:
查企业安全管理网络图、安全管理人员名册、内部管理制度文件,并抽查企业及施工现场相关记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-3-1
安全生产管理机构
有
无
健全
不健全
2-3-2
专职安全生产管理人员
配备
未配备
达标
不达标
2-3-3
安全机构设备与经费
落实
未落实
到位
不到位
2-3-4
安全生产管理目标分解
分解
未分解
到位
不到位
2-3-5
安全生产保证体系
建立
未建立
完善
不完善
2-3-6
*各级安全生产检查制度
有
无
全面落实
未全
落实
2-3-7
企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求
有
无
全面落实
未全
落实
2-3-8
隐患整改、处置和复查
实施
未实施
记录完整
记录
不全
2-3-9
定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情况,部署任务
有
无
全面落实
未全
落实
2-3-10
每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告
实施
未实施
记录完整
记录
不全
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
*未设立分公司的,只检查公司安全生产检查制度
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-4
三类人员安全生产考核
检查人签字
检查方式:
查考核证书
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-4-1
三类人员管理档案
建立
未建立
2-4-2
法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗
全部持证
未全部持证
2-4-3
项目负责人持证人数达到要求(与资质标准要求相同)
全部持证
未全部持证
2-4-5
专职安全生产管理人员持证人数达到要求(大于项目经理负责人的人数)
全部持证
未全部持证
2-4-6
施工现场专职安全生产管理人员持证上岗
人证相符
人证不符
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-5
特种作业人员配备
检查人签字
检查方式:
抽查从业人员岗位证书、抽查施工现场
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-5-1
特种作业人员管理制度
建立
未建立
落实
未落实
2-5-2
特种作业人员花名册
有
无
2-5-3
企业特种作业人员各工种配备情况
齐全
不齐全
2-5-4
施工现场特种作业人员档案
有
无
齐全
不齐全
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-6
安全教育培训
检查人签字
检查方式:
抽查管理制度、抽查企业及施工现场相关记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-6-1
安全教育培训制度
建立
未建立
齐全
不齐全
2-6-2
企业安全教育培训计划
有
无
便于操作
不便
操作
2-6-3
实施教育培训活动,培训考核有记录
建立
未建立
全面实施
未全
实施
2-6-4
企业管理人员教育档案
有
无
齐全
不齐全
2-6-5
各施工现场管理人员教育档案
有
无
齐全
不齐全
2-6-6
各类安全活动(安全月等)记录
有
无
全面落实
未全
落实
2-6-7
职工夜校开办情况(计划、教材、签到、考核等记录)
实施
未实施
到位
不到位
检
查
结
论
说明
其中2-6-1、2-6-3、2-6-4、2-6-6、2-6-7未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-7
办理工伤保险及意外伤害保险
检查人签字
检查方式:
抽查企业及施工现场记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-7-1
企业办理意外伤害保险
办理
未办理
齐全
不齐全
2-7-2
企业办理工伤保险
办理
未办理
齐全
不齐全
2-7-3
工伤事故报告、调查和统计制度
有
无
便于操作
不便
操作
2-7-4
事故档案及职工伤亡事故统计表
建立
未建立
齐全
不齐全
2-7-5
事故报告处理制度
建立
未建立
便于操作
不便
操作
2-7-6
按规定实施事故的报告和处理,落实“四不放过”原则
全面实施
未全
实施
2-7-7
伤亡事故调查结案审批表
有
无
齐全
不齐全
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-8
施工起重机械设备检测合格证明
检查人签字
检查方式:
抽查企业设备安全管理制度,企业设备管理档案,施工现场设备及管理资料
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-8-1
施工起重设备安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度
有
无
健全
不健全
2-8-2
企业建立起重机械设备管理台帐
建立
未建立
齐全
不齐全
2-8-3
企业施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证或施工现场塔机验收记录
建立
未建立
完善
不完善
2-8-5
设备拆装专项方案
有
无
全面落实
未全
落实
2-8-6
设备按规定检测合格投入使用
检测合格
未检测
不合格
检
查
结
论
说明
其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。
受检单位负责人签字
安全生产条件检查表2-9
职业危害防治措施
检查人签字
检查方式:
查企业管理制度及实施记录
编号
检查内容
检查结果(在空白处打“√”)
2-9-1
职业危害防治措施
建立
未建立
健全
不健全
2-9-2
作业场所防护措施、个人防护措施及定期检查措施
建立
未建立
健全
不健全
2-9-3
本企业
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