工程项目检查表试用.docx
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工程项目检查表试用.docx
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工程项目检查表试用
工程
工程项目检查表(试用版)
检查时间:
年月日
参加人员:
浙江宏宇建筑有限责任公司
关于工程检查表的编制说明
1.工程项目检查汇总表是由一.工程项目检查评分表(项目部标化准化建设).二.工程项目检查评分表(施工现场标准化建设)。
三.工程项目检查评分表(安全资料)。
四.工程项目检查评分表(临时用电)。
五.工程项目评分表(质量技术资料)。
六.工程项目评分表(工程现场管理)六个分部分汇总而成的结果。
2.六个工程项目检查评分表自成体系又相关联,组成一个工程管理体系和质量体系。
整个表格是为公司对项目部一月一次的综合检查准备的,同时也为项目部能完成公司的考核指标做指导。
表六又可以作为工程部对项目平时检查,也可作为项目自查的指导。
所以表五和表六相重复的地方,更加能体现表格的完整性和各自的独立性。
3.表中没有列入成本考核的内容。
4.各部分的考核没有过分的详细说明,有一定的伸缩性,在使用过程中可以灵活掌握。
5.工程管理的多样性,说明这个表格存在许多的缺陷,请在使用中及时与工程部,以使得更加完善,更能为公司的施工生产服务。
6.工程进度没有单独的列出,但只在工程项目检查汇总表体现,完成进度就满分,不完成则不得分。
宏宇建筑河北分公司工程部
2015年5月18日
工程项目检查汇总表
工程名称
工程类型
工程地址
项目经理
检查时间
表号
检查项目
标准分值
得分率
标准得分
1
项目部标准化建设
100
10%
2
施工现场标准化建设
100
10%
3
安全资料
100
15%
4
临时用电
100
10%
5
质量技术资料
100
15%
6
现场质量管理
100
20%
7
工程形象进度完成情况
100
20%
综合得分
检查
参加
人员
公司领导
工程部
人事部
材料部
办公室
经济中心
检查评价:
检查主管单位
检查负责人
工程项目检查评分表(项目部标准化建设)
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
项目部建设符合公司标准化要求
10
2
办公设施完善,各种铭牌齐全
8
3
图表、岗位职责、体系机构完整上墙
3
4
办公室及院内整洁
8
5
九牌一图完整齐全
3
6
消防设施齐全有效,消防通道畅通
6
7
安全文明施工形象宣传
10
8
小型急救设备配备情况
3
9
职工食堂符合卫生标准
8
10
食堂卫生许可证、厨房工作人员健康证、工作人员着装
5
11
食品、炊具用具存放符合标准要求
3
12
有灭鼠、蚊、蝇措施
3
13
卫生管理制度、有无隔油池
3
14
宿舍符合居住要求
3
15
宿舍内整洁卫生且有值班表
5
16
有防暑降温和取暖措施
3
17
临时用电符合要求,无电源线私接乱接现象
5
18
厕所卫生及垃圾存放情况
3
19
项目部绿化情况
8
20
应得分:
实得分:
得分率:
%
检查人员
检查日期
工程项目检查评分表(施工现场标准化建设)
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
大门牢固、围挡整洁、进门处有警示标志及公示牌
10
2
施工现场安全文明施工形象宣传
4
3
场内清洁、地面硬化
5
4
材料码放整齐、覆盖、有材料标识
10
5
机械设备符合安全使用要求
8
6
消防、防汛设施齐全有效并且有负责人,消防、防汛通道畅通
10
7
化学品、易燃易爆危险品存放和使用符合要求
3
8
交通设施齐全有效
5
9
大气、水、噪音防护措施符合相关要求
3
10
计量器具齐全有效、有年检标识、有配比
5
11
设备操作规程、警示标牌、标牌齐全醒目
5
12
安全交底、班前讲话齐全
5
13
安全防护品、信号人员马甲、专职安全管理人佩戴袖标。
6
14
临边、操作台、上下通道防护符合要求
8
15
塔吊安装、塔吊限位、保险、钢丝绳、吊钩符合安全使用标准
8
16
各种防护棚体搭设符合要求
5
应得分:
实得分:
得分率:
%
检查人员
检查日期
工程项目检查评分表(安全资料)
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
临时用电施工组织设计
10
2
各项施工安全预案
8
3
安全技术交底
3
4
劳务队资质、合同、安全协议
8
5
违章承诺书
3
6
劳务人员进场教育记录
6
7
劳务人员进场考试
10
8
三级教育记录
3
9
实名制花名册
8
10
特殊工种上岗证
5
11
班前讲话、交接班记录
3
12
作业指导书、动火证
3
13
应急演练
3
14
危险源清单
3
15
农民工夜校培训记录
5
16
安全文明施工检查记录
3
17
安全施工日志
5
18
电工检查维修记录
3
19
塔吊及人货电梯检查验收及运行记录
8
20
应得分:
实得分:
得分率:
%
检查人员
检查日期
工程项目检查评分表(临时用电)
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
临电防护棚建设符合标准
8
2
有明显的警示标牌和操作标牌
8
3
实行分级配电,箱内配置符合标准要求
8
4
配电箱完整牢固、防雨、有线路图、负责人、
8
5
箱内整洁无杂物、开关及线路走向编号
8
6
配电系统采用三相五线制,配电箱、开关箱严禁一闸多机
8
7
电力施工机具有接零接地,
8
8
配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效且符合行业标准
8
9
高大设施按标准装设避雷设施
5
10
电工熟知工程用电情况,防护用品穿戴齐全,维修时断电并悬挂警示牌
5
11
施工机具电源入线压接牢固,无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象,符合使用标准
8
12
临时用电器材要从正规厂商购置且有产品合格证
5
13
现场有电器测试、调试、电阻测试记录
8
14
特殊部位的线路要有防护措施
5
15
16
17
18
19
应得分:
实得分:
得分率:
%
检查人员
检查日期
工程项目检查评分表(质量技术资料)
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定
分值
1
标准规范、图纸(有施工图审查专用章)、地勘等资料齐全
5
2
施组、专项施工方案已审批齐全,并有指导性。
8
3
有试验台账和试验计划。
送检及时准确
5
4
原材料合格证、检测报告、厂家资质齐全有效
10
5
有测量资料台账和测量仪器台账,所用测量工具按规定做好检测
8
6
施工图纸必须经过会审方可进行施工。
设计变更、洽商文件手续齐全。
5
7
施工前有交底,施工中有检查,三检制、样板制到位(查施工记录)
8
8
项目组织机构及持证上岗情况
5
9
项目岗位责任制签字齐全
5
10
生产例会和施工日志执行情况
6
11
项目部每周施工质量检查记录
6
12
工程质量检查评定表(现场实测)
6
13
出现质量问题并及时上报
6
14
质量问题有处理方案并经过审批,处理有记录并经过验收。
6
15
项目部按公司要求招开生产例会及周例会,并达到预期的目的(查会议记录)
6
16
项目部基本信息表
5
17
18
19
应得分:
实得分:
得分率:
\
检查人员
检查日期
工程项目检查评分表(现场质量管理)
在建工程施工质量检查评分说明
建筑工程实体质量评价用得分率表示。
根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。
检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检。
其中建筑工程实体检查项目包括①基础、主体技术资料,②混凝土和砌体工程,③钢筋、模板工程,④屋面、装饰技术资料,⑤屋面、装饰工程等五大项。
每大项中包含若干子项。
检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。
根据每个子项实得分统计每大项的实得分。
大项或子项若没有检查或没有该项均按该大项或子项的应得分计算。
每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。
对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。
建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。
在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。
{附}在建工程施工质量检查评分表
表一、施工现场质量保证体系检查表(50分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
1
项目管理人员履职情况
a.项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员到位情况,缺少1人扣5分;
b.未持证上岗、无相应技术职称的,每人每种情况扣1分;
c.发现虚假证件,扣20分。
(注:
项目经理、项目技术负责人应有职称证书且不允许兼职。
)
20
2
施工组织设计、施工方案及审批
a.无,扣10分;
b.有,但无审批单位签字、盖章,扣5分,无监理单位审查,扣5分;
c.有,手续齐全,但不够详细、可操作性不强,扣3分;
d.桩基施工专项方案、模板专项施工方案、钢筋专项施工方案、混凝土专项施工方案、砌体专项施工方案、其他方案(如:
钢结构,幕墙,节能等),缺一个扣2分
10
3
质量责任制
项目经理质量责任制;技术负责人责任制;技术交底制;材料采购、检验保管制;质量等级评定、核定制;三检制;样板制;质量问题处理制;公司定期检查制(每少1项扣1分)。
5
4
施工图审查
a.无审查意见书,扣10分;
b.审查意见书迟于开工时间,扣5分;
c.施工现场无完整的已加盖审图专用章的图纸,扣5分。
10
5
质量管理体系
.有专门的质量管理机构(组织机构框图)。
2.有专职质量管理人员,质量分级责任明确落实。
3.有明确的质量目标、方针和质量控制措施。
4.人员持证上岗,熟悉本工程关键环节情况,满足合同要求。
5.应制定和健全包括《质量管理手册》质量管理制度和考核制度,并按照管理制度开展各项工作
10
合计
表二、基础、主体技术资料(140分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
1
设计变更
文件
a.设计变更文件手续不全,每份扣5分;
b.设计变更未经总监签认,每份扣2分。
10
2
原材料出厂合格证和进场复验报告
a.无材料出厂合格证扣10分,合格证不齐扣5分;
b.无复验报告扣10分,送检数量不足扣5分;
c.送检时间滞后于使用时间,扣5分;
d.发现虚假报告,扣20分;
e.无预拌混凝土相关出厂资料(原材料试验报告、混凝土试件报告、出厂质量证明书)扣10分,出厂资料不齐全扣5分;
f.不合格材料退场手续不清晰,扣2分。
20
3
钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够,少1次扣1分;未注明使用部位每份扣1分;
b.复验合格之前隐蔽,每份扣2分。
5
4
混凝土和砂浆的施工
记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;
b.现场搅拌混凝土和砂浆材料称重、浇筑记录,每缺少一种扣1分;
c.现场搅拌时间记录、混凝土养护时间记录,每缺少一种扣1分;
d.混凝土坍落度检验记录,每缺少1次扣1分。
10
5
混凝土和砂浆试件的试验报告
a.抗压试件数量不够,少一组扣2分;
b.抗渗试件数量不够,少一组扣2分;
c.试件强度不合格未及时进行结构检测、结构检测不合格未处理,扣5分;
d.标准养护试件试验龄期超28天,每1次扣1分;
e.混凝土试件强度标准差超5.5,扣2分;
f.试件制作日期与浇灌记录不符,每组扣2分;
g.试件离散过大,无代表值,每组扣1分。
15
6
复合地基、桩基础施工
记录
a.无相应施工记录,扣5分;
b.施工记录不齐全、不规范,扣3分。
5
7
天然地基
验槽
a.无验槽记录,扣5分;
b.记录不全,扣3分;
c.承载力判断结论不清晰,扣3分;
d.无勘察单位签字,扣3分。
5
8
地基、桩基承载力检测
报告
a.没进行检测扣10分,检测滞后扣5分;
b.检测数量不够,扣5分;
c.承载力达不到设计要求,扣5分;未处理便进入下一工序施工,扣10分。
10
9
隐蔽验收
记录
a.记录不全,有关人员没签字,扣3分;
b.记录不准确、日期不对,扣2分。
5
10
建筑物沉降观测记录
a.按要求应委托专业单位观测但未委托的,扣5分;
b.每少1次扣1分;
c.无人签字扣1分;
d.记录混乱矛盾扣3分。
5
11
建筑垂直度观测记录
a.无记录,扣5分;
b.每少1次扣1分;
c.无人签字扣1分;
d.记录混乱矛盾扣3分。
5
12
预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告、复检报告
a.出厂合格证少1份扣1分;
b.检验报告少1份扣1分;
c.复检报告少1份扣1分。
5
13
钢结构检测报告
a.钢结构未检测扣10分;检测项目不全扣5分;
b.钢结构检测不合格扣5分;
c.不合格未处理扣5分。
10
14
桩(子)分部、基础分部、主体分部验收文件
a.缺少1个分部扣5分;
b.分部验收不及时扣5分;
c.少相关单位签字盖章扣3分;
d.填写混乱错误不齐扣2分。
10
15
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.出现质量事故,扣10分;
b.出现质量事故,但未处理,扣10分;
c.质量缺陷、事故处理无方案,扣5分;
d.方案未审批,扣3分;
e.处理无记录,扣3分;
f.处理后无验收,扣3分。
20
合计
表三、混凝土和砌体工程(100分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
1
露筋
a.纵向受力钢筋,每处扣3~5分;
b.其它部位钢筋,每处扣1~3分。
10
2
蜂窝
a.构件主要受力部位,每0.01m2扣2分;
b.其它部位,每0.04m2扣1分。
10
3
孔洞
a.构件主要受力部位,每处扣3~5分;
b.其它部位,每处扣1~3分。
10
4
夹渣
a.构件主要受力部位,每处扣3~5分;
b.其它部位,每处扣1分。
10
5
裂缝
a.影响结构性能裂缝每处扣6分,影响使用功能的裂缝,每处扣3分;
b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每条扣1分。
10
6
尺寸缺陷
a.主要受力构件,每处扣3~5分;
b.次要受力构件(包括预留洞口),每处扣1分。
10
7
砌体表面
质量
a.表面平整度差,扣1~3分;
b.砂浆局部不饱满,扣2分;
c.砂浆局部不均匀,扣1分;
d.个别地方有通缝,扣3分;
e.砂浆无勾缝,扣1分。
10
8
顶砖质量
a.梁板与顶砖交界有缝,扣2分;
b.梁板直接与顶砖接触、无浆,扣2分;
c.顶砖排列无序、斜度不一,扣1分。
5
9
纵横墙砌筑质量
a.拉结筋长度、数量不够,间距过大扣2分;
b.纵横墙无咬槎,扣5分;
c.纵横墙咬槎不规范,扣1~3分;
d.构造柱、圈梁不符合规范要求,扣3~5分;
e.砌体与砼连接处未加钢丝网,扣2分。
15
合计
表四、钢筋、模板工程(100分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
1
钢筋原材
a.有油污,扣2分;
b.有损伤,扣2分;
c.有裂纹,扣2分;
d.有老锈,扣2分。
5
2
钢筋加工
a.弯钩角度不对,扣1分;
b.弯钩直段长度不够,扣2分;
c.箍筋形状不规范,扣1分;
d.尺寸偏差超规范,扣2分。
5
3
钢筋连接
a.连接接头外观质量差,扣2分;
b.接头位置不对,扣3~5分;
c.搭接长度不对,扣3~5分;
d.接头面积百分率超规范,扣3~5分;
e.接头处箍筋加密不符合规范要求,扣2分。
20
4
钢筋安装
a.钢筋骨架尺寸超过允许偏差,扣3分;
b.钢筋间距、排距、保护层厚度超过允许偏差,每种情况扣1分;
c.漏绑,扣2分;
d.洞口加固不规范,扣1~2分;
e.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,扣3~5分。
20
5
钢筋保护层垫块马凳
a.垫块厚度不符合要求,扣3~5分;
b.垫块间距不符合要求,扣3~5分;
c.马凳高度不够,间距大,扣3~5分。
10
6
模板材料
外观质量
a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣1~10分;
b.模板表面没有清理保养,扣1~5分。
15
7
模板安装
a.拼接不平整,扣2~5分;
b.拼缝过大,扣2~5分;
c.模板内有杂物或积水,扣3分;
d.起拱不够或下沉,扣2分;
e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣2~5分;
f.尺寸偏差超规范,扣2~5分。
15
8
后浇带和
预留洞处
a.钢筋保护层厚度超过允许偏差的1.5倍,扣3~5分;
b.钢筋间距不均,高度不一,扣3~5分;
c.后浇带支撑在浇捣前拆除扣10分,后浇带支撑不规范扣3~5分;
d.后浇带未在其两侧混凝土龄期达到42d后施工扣3分;后浇带混凝土养护时间少于28d扣3分。
10
合计
表五、屋面、装饰技术资料(90分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得
分
扣分说明
1
原材料产品合格证和性能检测报告
a.产品合格证每缺1份扣1分;
b.性能检测报告每缺1份扣1分;
c.送检滞后每1份报告扣1分;
d.工程中使用不合格材料扣3分;
e.不合格材料退场手续不清晰,扣2分。
20
2
中间检查
记录
a.隐蔽工程验收记录每缺1份扣2分;
b.屋面及有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录每缺1份扣2分。
15
3
建筑外墙金属窗、塑料窗的三性
检测报告
a.检测组数每缺1组扣5分;
b.检测结果每1组不合格扣5分;
c.送检滞后扣3分。
10
4
硅酮结构胶相容性试验报告;后置埋件的现场拉拔检测报告;幕墙的三性检测
报告
a.未做硅酮结构胶相容性试验扣5分;
b.未做后置埋件的现场拉拔检测扣5分;
c.未做幕墙的三性检测扣10分;
d.检测不合格每项目扣5分;
e.检测滞后扣3分。
15
5
屋面分部、装饰分部
验收文件
a.缺少1项扣5分;
b.少相关单位签字盖章扣3分;
c.填写混乱错误不齐扣2分。
10
6
质量缺陷、事故处理方案和验收
记录
a.出现质量事故,扣10分;
b.出现质量事故,但未处理,扣10分;
c.质量缺陷、事故处理无方案,扣5分;
d.方案未审批,扣3分;
e.处理无记录,扣3分;
f.处理后无验收,扣3分。
20
合计
表六、屋面、装饰工程(130分)
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得
分
扣分说明
1
屋面防水层
a.屋面防水层存在渗漏现象,扣5分;
b.屋面防水层积水点少于3处扣3分,积水点大于或等于3处扣5分。
5
2
密封材料
嵌填
a.密封材料嵌填不密实、连续、饱满,扣1~2分;
b.粘结不牢固,扣2分;
c.存在气泡、开裂、脱落缺陷,扣1~2分。
5
3
泛水、变形缝、伸出屋面管道等
防水构造
a.泛水高度少于250mm,扣2分;
b.防水层未铺贴到变形缝两侧上部250mm,扣2分;
c.变形缝顶部未加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝未用密封材料嵌填扣2分;
d.伸出屋面管道根部四周未增设宽度和高度不小于300mm的防水附加层,扣1分。
5
4
屋面找平层
a.找平层表面不平整,扣2分;
b.存在酥松、起砂、起皮现象,扣1~3分。
5
5
刚性防水层
a.刚性防水层表面不平整、未压光,扣1分;
b.存在起砂,起皮,开裂,扣1~3分;
c.分隔缝不平直,扣1分。
5
6
有排水要求的建筑地面面层
有排水要求的建筑地面面层与相连接面层的标高差不符合设计要求,扣5分。
5
7
防水隔离层
a.有防水要求的建筑地面未设置防水隔离层扣5分;
b.楼板四周未做不少于120mm的砼翻边,扣2分;
c.预留孔洞位置不正确,后凿的扣2分;
d.有防水要求的建筑地面存在渗漏,排水不畅现象扣3分。
5
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