建筑企业质量安全监督管理手册.docx
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建筑企业质量安全监督管理手册
监督编号:
_____________
***建筑工程有限公司
项目监督管理手册
工程名称:
______________________________
建设单位:
______________________________
设计单位:
______________________________
施工单位:
______________________________
监理单位:
______________________________
***建筑工程有限公司
拟定目录
1、公司对项目的管理规定
2、公司对项目派驻人员的要求
3、项目安全文明施工的要求,包括工地场内布置,临时办公区、工地围档、出入口、洗车槽、实名制设施等硬件,公司形象主要为围墙、大门,场内道路、绿化、办公室等
4、公司对项目人员设置的要求,符合质检、安检对在岗的要求。
5、项目合同管理、材料采购监督
6、项目质量管理
6.1工程概况表
6.2项目各类证件(施工许可证、报建人员证件)
6.3工程质量记录
6.4砼强度回弹揣测记录
6.5地基基础(桩基)验收记录
6.6主体结构验收记录
6.7建筑节能分部验收记录
6.8工程竣工验收记录
6.9工程质量问题处理记录(不合格材料处理记录)
6.10《质量通病防治措施》、《**蒸压加气混凝土砌块填充墙工程专项技术措施》、《关于实施**市现浇混凝土楼板裂缝专项防治措施》、《**市合格质量工程制做展示管理技术规定》、《关于加强我市建筑工程实体质量控制有关事项的通知》(俗称21条)落实情况。
6.11工程资料注意事项
6.12工程材料注意事项
6.13工程实体注意事项
6.14工程特别注意事项
7、项目安全管理
7.1参照安全大检查要求(JGJ59-2011),工地安全设施,人员教育、机械安全运行(塔吊、人货梯、物料提升机等),重大危险源、需专家论证的专项安全措施,相关程序手续
7.2安全资料(省统表、市安检要求、专项检查、)
8、项目工人工资管理(必须详细落实至每一个进场班组每个工人)
8.1对工资发放的监督及材料收集。
建设工程基本情况表
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
建筑层数
结构类型
工程造价
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名及证号
项目负责人联系电话
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
统一工地门楼样式:
门楼高度和宽度一般不小于6米(场地受限的可按实际情况确定高宽),建议充分考虑工地进出车辆需要设置。
横幅标示为:
**市建筑工程有限公司某某工程项目部,右联:
精心组织科学管理,左联:
安全生产文明施工。
文字采用蓝底白字黑体字。
门楼立柱宽度为0.8-1.0米,门楼顶梁高度为1.2-1.5米,并建议工地大门设置工人进出小门,不得改小尺寸,具体不清楚的请与工程部联系(陈剑强2257139、)。
另门楼旁要求按规范设置七牌二图(项目部需附人员照片)。
门楼进出口处要求硬地化及设置洗车槽(并配冲洗设备)。
附:
工地门楼样式:
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
(二)施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接(焊接)质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
(三)施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
(四)质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量:
对照施工图检查
30
钢筋代换:
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作:
检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接:
检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土
工程
34
混凝土试块留置:
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
(七)砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)实体质量抽测
41
钢筋原材料:
使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度:
使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度:
使用混凝土回弹仪现场抽测
44
楼板厚度:
使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
(九)其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制:
观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
检查组成员签字:
检查日期:
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
7
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
9
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
10
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合
11
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合
12
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
13
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
16
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
17
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
18
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
19
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
21
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
22
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
23
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
检
测
机
构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测报告内容及结论
检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
项目参建主体两年行动落实情况
30
“法定代表人授权书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”
□符合
□不符合
31
“工程质量责任终身承诺书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”
□符合
□不符合
32
受检企业和项目开展两年行动情况
受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案或采取有效落实措施,是否有相关证明材料
□符合
□不符合
33
受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况
受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加,是否有相关证明材料
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
检测机构
符合项不符合项
两年行动落实情况
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
建设工程及责任主体基本情况登记表
工程名称:
地址:
工程等级
类别
□民用□工业□市政工程□构筑物
结构类型
层数
地上,地下。
建筑面积
造价
开工日期
抗震等级
建
设
单
位
单位名称
开发资质等级资质证书号
法人代表
电话
项目负责人
电话
联系人
电话
相关资料
建设工程规划许可证
岩土工程勘察及施工图设计文件审查合格书、备案表、抗震审查合格书
勘察、设计、监理和施工等单位的中标通知书、合同
建设工程质量监督手续
建设工程施工许可证
现场机构设置及人员基本情况表
勘
察
单
位
单位名称
勘察资质等级资质证书号
法人代表
电话
项目负责人
执业资格
电话
联系人
电话
相
关
资
料
资质证书
项目负责人执业资格证书
设计单位
单位名称
设计资质等级资质证书号
法人代表
电话
项目负责人
执业资格
电话
建筑设计
执业资格
电话
结构设计
执业资格
电话
相关资料
资质证书
项目负责人以及建筑、结构设计人员执业资格证书
设计图纸会审、交底记录
监
理
单位
单位名称
监理资质等级资质证书号
法人代表
电话
总监理工程师
字模
执业资格
电话
专业监理工程师
字模
执业资格
电话
专业监理工程师
字模
执业资格
电话
见证员
字模
上岗证
电话
相关资料
资质证书
现场机构设置及人员基本情况表
监理工程师岗位证书、监理人员上岗证、监理单位对总监理工程师出具的授权委托书、总监理工程师变更手续
见证员上岗证
监理规划、细则、旁站监理方案
施工单位
单位名称
施工资质等级资质证书号
法人代表
电话
项目经理
字模
执业资格
电话
技术负责人
字模
职称
施工员
字模
上岗证
电话
质检员
字模
上岗证
电话
资料员
字模
上岗证
电话
取样员
字模
上岗证
电话
相关资料
资质证书
项目经理、质量检查员、特殊工种等人员执业资格或上岗证、项目经理变更手续
质保体系、现场机构设置及人员基本情况表
配套规范和技术标准
质量管理制度、技术保障措施
经审批的施工组织设计和施工方案
检
测
单
位
单位名称
资质证书
计量认证证书
建设单位委托合同
商砼单位
单位名称
资质证书
计量认证证书
建设单位委托合同
参
建
单
位
单位名称
专业施工资质
项目负责人
联系电话
劳务
桩基
钢构
节能
装饰
安装
消防
电梯
空调
智能
注:
1、此表由建设单位填报,单位名称须填写全称,各责任主体在单位名称处加盖公章。
2、本表所列资料由监理(建设)单位收集并统一保管,存放现场查备;若有变化,应及时办理相关手续。
3、所提供的资料为加盖相应单位法人章的复印件,并注明原件存放地点,以备抽查。
4、以上参建方所有资料均需制成电子版(PDF格式),并配资质扫描复印件,刻录成光盘或存于U盘中报监督科存档。
监督检测抽样记录
(一)
工程名称
面积
层数
砖混
4%□6%□8%□
框架
8%□12%□15%□
创优减免
2%□3%□
月——月施工,采用商品混凝土
项目部位
抽检数量
砂
浆
M____,抽检____组;
M____,抽检____组;
M____,抽检____组;
混
凝
土
梁
共有个构件,抽检构件。
柱(构造柱)
共有个构件,抽检构件。
剪力墙
共有个构件,抽检构件。
楼梯
共有个构件,抽检构件。
钢筋保护层
施工单位
项目经理:
技术负责人:
(盖章)
监理单位
总监:
(盖章)
监督检测抽样记录
(二)
工程名称
面积
层数
抽
测
类
型
氡浓度检测□
室内环境检测□
抽
检
部
位
及
抽
检
数
量
施工单位
项目经理:
技术负责人:
(盖章)
监理单位
总监:
(盖章)
工程质量监督记录
工程名称
建设单位
结构层数
施工单位
形象进度
监理单位
抽查时间
抽查内容
□监督交底□质量行为抽查□实体质量抽查□工程质量抽测
具体部位
检查情况:
处理意见:
监督人员签字:
建设单位签字:
年月日
施工单位签字:
年月日
监理单位签字:
年月日
备注
注:
1、抽查质量行为、质量控制资料等不针对具体部位的,具体部位可不填写;
2、检查情况主要填写抽查内容和具体部位的情况及存在问题;
3、施工项目负责人或施工项目管理人员签字;总监理工程师或专业监理工程师签字;建设单位项目负责人或专业工程师签字。
建筑施工安全生产检查表
(施工单位)
单位名称:
**市建筑工程有限公司
序号
检查内容
评价结果
符合
不符合
1
总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位
2
总包与分包单位及时签订安全生产协议书,明确职责并签字盖章
3
项目部按规定配备专职安全生产管理人员
4
施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书
5
特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
6
建立安全生产责任制和目标考核制度,内容齐全
7
项目经理认真履行带班制度,并有记录和签字
8
按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施
9
按规定编制危险性较大的分部分项工程清单
10
按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案,超过一定规模的,专项施工方案经专家论证通过
11
施工单位应当严格按照专项方案组织施工,按照规定修改、调整专项方案
12
施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底
13
危险性较大的分部分项工程施工过程中,施工单位指定专人进行现场监督和监测
14
按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收
15
建立安全教育培训制度,按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育,并建立安全培训档案。
16
按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费
17
建立建筑安全隐患排查制度,按规定对隐患及时进行排查整改
18
制定有针对性的生产安全事故应急救援预案,并组织演练
结果统计
符合项;不符合项
(模架和脚手架工程)
项目名称:
序号
检查项
检查数据
评价结果
抽查样本数量
符合数量
不符合数量
样本符合率
符合
不符合
一、内业资料检查
1
模架工程施工单位具有相应的专业资质等级
2
模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案
3
超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证
4
安全专项施工方案变更符合相关程序
5
安全技术交底齐全
6
验收资料齐全
7
施工过程中指定专人进行现场监督和监测
8
架体主要构配件有质量证明和检验报告
9
架子工等特种作业人员持证上岗
二、实体检查
(一)□支撑架□落地脚手架□悬挑脚手架
1
架体基础符合要求
2
扫地杆距离符合要求
3
自由端长度符合要求
4
剪刀撑设置位置和角度符合要求
5
连墙件设置符合要求
6
卸载节点符合要求
7
悬挑钢梁锚固支座符合要求
8
支撑架与结构拉接符合要求
9
步距、跨距符合要求
10
安全网设置符合要求
11
作业层防护栏杆符合要求
12
脚手板符合要求
13
构配件表观质量符合要求
14
构配件尺寸偏差符合要求
结果统计:
符合项;不符合项
(二)□爬架□爬模
1
附着支座设置符合要求
2
附着支座设置数量符合要求
3
附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求
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- 建筑 企业 质量 安全 监督管理 手册