审计专业学年论文参考选题.docx
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审计专业学年论文参考选题
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招投标审计问题
、
建设项目招投标审计
、
工程量清单计价模式下的招投标审计
、
建设项目跟踪审计
、
建设现实感木跟踪审计的质量控制
、
建设项目跟踪审计的风险管理
、
项目全程跟踪审计
、
公共工程跟踪审计
、
工程造价审计
、
工程量清单计价对造价审计影响及对策
、
建设项目全过程工程造价的有效控制与审计
、
建设项目前期决策审计
、
建设项目审计质量的控制
、
建设项目投资控制与审计监督
、
建设项目审计决定的有效性
、
建设项目投资审计风险的规避问题
、
建设项目经济效益审计的指标体系
、
投资体制改革对建设项目投资审计的影响
、
政府投资建设项目管理审计
、
政府投资项目的绩效评价体系构建
、
工程项目经济效益审计的现状与对策
、
高校基建工程审计风险的成因与防范
、
计算机审计的方法和技术
、
计算机审计的风险与防范
、
电算化会计系统审计的风险与对策
、
行业会计电算化信息系统内部控制
、
信息技术对审计的影响及对策
、
电子商务对审计方法的影响及对策
、
信息化环境下开展企业内部审计的思考
、
防范金融风险的审计对策
、
企业的衍生金融工具的审计
、
企业投资衍生金融工具的风险控制及监管
、
商业银行审计的重点
、
我国银行卡业务审计的现存问题与对策
、
内部审计在金融风险防范中的地位与左右
、
我国银行业的内部控制情况
、
金融企业内部控制制度
、
银行信贷风险防范的内部控制思考
、
国有商业银行经济责任审计
、
上市公司的管理审计
、
内部审计存在的问题及对策
、
内部审计的发展趋势
、
现代内部审计的增值作用
、
审计如何实现价值增值
、
现代内部审计的发展趋势—内部审计外部化
、
内部审计外部化利弊分析及在我国的实行
、
内部审计外部化的法律责任
、
内部审计外部化的问题几对策
、
内部审计外部化的利与弊
、
国有企业内部审计外部化
、
国外企业内部审计外部化的启示
、
现代企业制度与内部审计
、
内部审计发展的新方向战略审计
、
我国企业集团的内部审计机制设置
、
完善企业内部审计职能
、
关于内部控制若干理论问题
、
内部控制在企业风险管理中的作用
、
内部审计目标的演变与主导地位
、
内部审计与公司治理的关系
、
从公司治理角度看上市公司内部审计
、
内部审计的治理功能
、
内部审计在公司治理中的地位和作用
、
公司治理与内部审计—基于风险管理目标的整合
、
公司治理机制中的内部审计思考
、
公司治理与内部控制关系
、
内部控制与公司治理的若干问题
、
公司治理模式下的内部控制
、
基于公司治理下内部审计问题的思考
、
公司治理结构与完善内部控制的思考
、
现代公司治理结构下对经理层的内部控制
、
从内部评价和风险控制看审计判断绩效
、
内部控制与企业目标的实现
、
企业职工养老保险基金审计
、
从事件看公司治理的完善
、
现代企业制度下强化内部审计的必要性及对策
、
现代企业制度下内部审计职能的转换
、
企业内部控制制度审计的若干问题
、
经济全球化与我国上市公司内部审计
、
增值型内部审计的建设问题
、
中小企业的内部控制
、
企业风险管理审计
、
内部审计在经济责任审计中的左右
、
内身人员从事任期经济责任审计相关问题
、
上市公司审计委员会制度建设
、
公司治理结构中审计委员会制度
、
审计委员会在公司治理中的地位
、
审计委员会的职责与权利
、
审计委员会实践运作的若干问题
、
完善审计委员会
、
内部审计与审计委员会的关系
、
审计委员会与内部审计以及外部审计的关系
、
审计质量控制
、
从国外的经验看我国的审计质量控制和追究制度
、
现代内部审计质量控制
、
从内部审计人员角度谈我国企业内部审计质量的提高
、
现代的内部审计应注重提高审计质量
、
企业内部控制环境
、
内部审计在制度基础审计中存在的问题
、
我国目前企业内部审计存在的问题及对策
、
会计制度改革与审计的关系
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