粘合剂实业质量手册不合格品控制与纠正预防措施.docx
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粘合剂实业质量手册不合格品控制与纠正预防措施
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粘合剂实业质量手册:
不合格品控制与纠正、预防措施通用模板
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撰写人/风行设计
审核:
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单位:
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粘合剂实业质量手册:
不合格品控制与纠正、预防措施通用模板
使用说明:
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HS文件类别XX粘合剂实业有限公司
不合格品控制与纠正、预防措施文件编号HS1—MT—09
质量手册版本A.0
1.目的
避免不合格物料的使用,控制不合格产品的进一步加工或当作合格产品交付。
确认目前存在的和潜在的质量问题,并且采取措施在最大限度内减少重现率。
2.范围
本公司质量管理体系所涉及的不合格(原材料、产品等)品以及对质量问题的纠正与预防措施均适用。
3.定义
无
4.职责
4.1质量管理部门主管负责不合格品的控制;
4.2审核组负责人有权安排其他成员跟踪纠正、预防措施的实施与效果确认;
4.3公司全员均有责任对任何引起质量问题的潜在原因和现存的原因提出纠正和预防措施;
4.4管理者代表负责监督该文件要求的实施。
5.作业内容
5.1不合格品各阶段标识、处置记录如下:
阶段判定处理单位标识记录
原材料检验质量管理部主管仓库主管隔离和挂标牌原材料检验报告表
制程检验质量管理部主管生产部主管标识不良品记录表
成品检验质量管理部主管生产部主管成品不合格或分级包装存放不良品记录表
顾客退货质量管理部主管市场营销部主管隔离和挂标牌或降级处置顾客投诉退货记录表
5.2不合格品的处置
5.2.1原材料不合格时,可由采购部直接退货或见5.3;
5.2.2在制品不合格时,可由生产员工提出报生产主管理处理;
5.2.3成品不合格时,质检部提出,质量管理部主管作不合格品处理。
5.3不合格品的评审及处置
5.3.1由相关部门按照评审结果进行处理,并进行相应的记录。
5.4纠正措施
5.4.1不合格品的识别(包含顾客投诉、顾客不满意事项,内审中所发现的不合格等)。
a.不符合规定要求的原材料、半成品、在制品、成品判为不合格品;
b.达不到顾客要求(合理、正当、双方协定法律法规要求的)而起的投诉、退货判为不合格品;
c.在顾客满意度调查中,所出现的不满意事项判为不合格品;
d.在内审或管理评审中所发现的不合格视为不合格品;
e.在质量管理体系运行中所涉及的相关事项出现了不合格事项也视为不合格品。
5.4.2不合格品的记录
凡在5.4.1中所列的不合格品均由相关部门的发现者或责任者(含作业员)客观地记入对应的记录表中,并及时上报或联络相关部门以便及时处置。
5.4.3确定不合格品的原因
下列各项不合格品的原因由对应部门进行确定,不能确定时召集相关部门的相关人员一起确定不合格品的原因,并填入相应的记录中。
a项不合格品原因由质量管理部门确定;
b项不合格品原因由市场营销部确定;
c项不合格品原因由市场营销部确定;
d项不合格品原因由审核组确认;
e设计开发不当造成的不合格品由质量管理部确定,相关部门协作;
f在质量管理体系运行中所出现的其他不合格品的原因,由审核组对其原因进行确定。
5.4.4评价确保不合格不再发生的措施的需求
由认证审核组组长召开全体组员会议,研讨如何确保不合格不再发生,对应的措施是什么,是否存在资源提供不足等。
并把对应于各项不合格事件的纠正措施呈报厂长批准。
5.4.5确定和实施所需的纠正措施
所呈报的纠正措施一经厂长批准,即刻落实到责任部门及实施措施的负责人,在纠正措施的实施过程中,责任部门须真诚配合审核组长的阶段性确认工作。
责任部门不可弄虚作假或只做一些应付式的表面文章。
5.4.6记录所采取纠正措施的结果
由审核组长把分阶段的确认情况如实地记录在“纠正和预防措施要求书”中,必要时适时向厂长报告纠正措施的实施情况。
对于实施措施力度不够或进度缓慢的部门,厂长应该亲自过问或下达相应的指示,促使纠正措施能按计划的时间预定的效果来完成。
5.4.7评审所采取的纠正措施
当纠正措施结果验证完成时,审核组长须召集审核组其他成员对所采取的纠正措施进行评审,评审本次纠正措施的优缺点,总结经验记录在“纠正和预防措施要求书”中的“其他事项摘要”栏目里,并及时报告厂长,以便按厂长的要求执行后工作,促使公司质量管理体系的持续改进。
5.5预防措施
为了识别并及时消除潜在的不合格原因,本公司将采用潜在失效模式分析、统计过程控制等预防的方法来预防对公司财务产生重大影响的潜在不合格原因以及对顾客满意度有重大影响的潜在不合格原因,促使质量管理体系的持续改进。
5.5.1顾客需求和期望
a.识别顾客(含潜在的顾客和最终使用者)的需求和期望,并设法将其转化为如下的要求:
?
本公司产品的可用性、可信性、符合性、交付能力、价格和寿命周期的费用。
?
本公司产品的关键特性应达到的具体指标值。
b.把转化为要求的需求和期望在公司内部进行沟通,确保相关过程的改进。
5.5.2市场分析
通过广泛的市场调研活动,分析、确定并评价本公司的市场竞争能力;识别机会、发现并消除自身的弱点,为增强未来的竞争优势配备充分必要的资源。
5.5.3识别潜在不合格及其原因
公司认证审核组将通过:
a.管理评审的输出;
b.数据分析的输出;
c.顾客满意度调查(不满事项、一般事项)的改进状况;
d.过程测量;
e.顾客信息的汇总管理;
f.有关质量管理体系记录;
g.自我评价结果;
h.提供运作条件失控的早期报警过程
i.质量成本的优化管理。
识别出潜在不合格及其原因,研讨策划出适于本公司运作的预防措施,明确预防措施的优先顺序并上报厂长批准后,采取对应的预防措施。
5.5.4确保实施所需的预防措施
为了确保公司相关职能部门有效地实施所需的预防措施,认证审核组的全体成员应充分地研讨“纠正和预防措施要求书”中“纠正和预防措施计划”栏目里责任部门所提出的计划是否可行?
是否有效?
资源提供是否充分?
是否应指派协助部门或协助人?
确保预防措施的有效实施,坚决反对个别部门的“事不关己,高高挂起”的缺乏团队合作的态度,审核组成员认可预防措施计划后,由审核组长签名认可。
5.5.5记录所采取预防措施的结果
由审核组长或审核组长指派其他审核组成员,对预防措施实施情况有计划分阶段地确认,必要时,适时地向厂长报告预防措施的实施情况,对于实施措施力度不够,效果不佳,或进度缓慢的部门,厂长应该亲自过问或下达相应的指示,促使预防措施能按计划预定的时间完成并达成预期的效果。
5.5.6评审所采取的预防措施
当预防措施结果验证完成时,审核组全体成员应对所采取的预防措施进行评审,并把评审结果记录在要求书的“其他事项摘要”栏目里。
并及时报告厂长,以便按厂长的批示要求执行后续工作。
6.相关文件
6.1管理评审
6.2资源提供
6.3质量目标
6.4内部审核
6.5数据分析
6.6以顾客为中心
6.7生产和服务提供
6.8采购
6.9设计及开发控制
6.10产品的监视和测量
7.相关表单
7.1顾客满意度调查表
7.2资源提供评估表
7.3纠正和预防措施要求书
8.附件
无
篇2:
粘合剂实业质量手册:
产品的监视和测量
HS文件类别XX粘合剂实业有限公司
产品的监视和测量文件编号HS1—QM—03
质量手册版本A.0
1.目的
为了验证公司所生产的产品满足顾客要求或规定的要求,须对产品的形成过程进行监视和测量。
2.范围
适用于公司的原料进厂检验、半成品检验、成品检验与包装检验等异常处理。
3.定义
无
4.职责
4.1质量管理部负责执行与产品形成过程相关的质量控制及检验,并作好相应记录。
4.2质量管理部负责制定所有检验的检验标准以及收取相关的行业标准。
4.3生产部门负责按相关规定要求进行自检并记录而且须配合质量管理部做好相关检验。
4.4质量管理部的负责人须对每日的相关质量记录进行分析、点评以便参与审核组的“数据分析”活动。
4.5公司负责人须给予质量管理部以足够的支持,确保质量管理部的职员能独立公正地站在顾客的立场上进行日常的质量管理活动。
5.作业内容
5.1原料进厂检验
为了保障公司的产品质量能持续满足顾客要求或符合规定的要求,必须确保构成公司产品的所有原料符合接收标准,原料的合格判定和特别采用判定应由质量管理部主管进行,并作好记录,具体实施办法参见“产品、材料检测作业指导书”。
5.2制造生产过程检验与成品检验、包装出货检验
为了确保整个生产过程中的产品质量达到连续稳定的目的,公司须对产品形成的各个过程实施有效地监视和测量,具体实施办法参见“产品、材料检测作业指导书”。
5.3新产品品质检验
凡是因为新产品开发或现有产品改进而生产的均须采取相应的质量检验,具体实施办法参见“新产品品质检验管理办法”。
5.4品质异常处理
不论是顾客反馈的质量异常还是厂内所发生的质量异常,相关的监视和测量措施均须按“不合格品控制纠正/预防措施”进行处置。
5.5产品的检测的相关记录的管理办法参见相对应的指导性文件的规定。
6.相关文件
6.1数据分析;6.2产品、材料检测作业指导书
7.相关表单
参见相关文件上所使用的表单。
8.附件
无
篇3:
粘合剂实业质量手册:
数据分析
HS文件类别XX粘合剂实业有限公司
数据分析文件编号HS1—SH—03
质量手册
1.目的
通过收集和分析适当的数据,测量和监控质量管理体系的适应性和有效性,并识别出改进的机会予以实施。
2.范围
适用于本公司质量管理体系所涵盖的各相关事项。
3.定义
无
4.职责
各相关部门及责任人,审核组成员负责跟踪与监控。
5.作业内容
5.1顾客满意度和不满意度的分析参见“以顾客为中心”。
5.2与顾客要求的符合性
5.2.1每季由市场营销部门协同质量管理部门一起对上季的符合性进行评估,并形成报告上报审核组后转厂长批示。
a.各顾客对相应产品要求的识别与确定。
b.本公司所生产的产品符合顾客要求的评估。
c.质量体系运行业绩,业绩水平对比评估。
5.2.2市场营销部门责任人从其他方式所获取的信息(含满意度调查)评估与顾客要求的符合性并上报审核组后转厂长批示,并按批示要求作好相应的改进工作。
5.3过程、产品的特性及其趋势
5.3.1审核组成员依据手册及相关指导性文件,于每月5日前对上月的下列表单进行分析;评估过程,产品的特性及其趋势,当趋势显示——朝着不良结果方向发展的趋势时,应制定出预防措施,上报厂长并跟踪实施,监控过程,确保结果符合预防措施的要求。
生产记录控制表;顾客投诉退货处理记录表;
纠正预防措施要求书;顾客满意度调查不满事项改进管理表;
顾客满意度调查表;产品试验记录;
合同评审管理表;成品检验单;
公司职员技能评定结果汇总表;新产品设计开发记录
5.3.2通过其他任何途径所获取的信息,一旦显示出不良的发展趋势时,由发现部门相关人员提出预防措施建议,交审核组进一步研讨后提出正式的预防措施,并上报执行。
5.4供方的业绩及其质量管理体系
5.4.1供方的业绩
采购部依据“供应商评审表”(于每季最后一个月的7日前),进行分析,识别出改进的机会,要求公司相关部门及供应商进行不足事项的改进,达到价优料好的采购目的。
合格供应商评定一览表供应商产品信息反馈表
5.4.2供方的质量管理体系
当供方的产品质量出现下降的趋势时,本公司应通过适当的方式确认供方的质量管理体系的运
行状态,如果属于偶发性的原因,则要求供方采取相应的纠正和预防措施,防止不合格现象的
再发。
如果属于体系性的问题,且供方无能力在规定的时间内进行改善者,则考虑取消对供方
的订货,或按《采购》的有关章节办理。
5.4.3若有资料证明己被取消订货的供方,其产品质量,质量管理体系在持续改进时,经公司相关部门
和相关责任人评审后,可恢复对其进行订货业务。
6.相关文件
6.1以顾客为中心;
6.2不合格品控制与纠正预防措施;
6.3采购;
6.4原材料采购管理方法;
7.相关表单
见5.3.1和5.4.1
8.附件
无
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- 关 键 词:
- 粘合剂 实业 质量 手册 合格品 控制 纠正 预防措施