整理统一战线工作范围包括二0一八年.docx
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整理统一战线工作范围包括二0一八年
统一战线工作范围包括
整理表
姓名:
职业工种:
申请级别:
受理机构:
填报日期:
二0一八年
洮南市委统战部部门预算
2018年02月07日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表
八、政府性基金预算收入支出总表
第三部分部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻、执行党的一切统一战线的理论方针、政策,贯彻落实市委有关指示及部署,开展调查研究,向市委反应情况并提出开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议,宣传贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派方针、政策。
协助市委同民主党派进行政治协商和互相监督,支持和帮助各民主党派加强自身建设。
(三)负责调查研究有关民族和宗教工作方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的选拔、推荐工作,协调有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
联系香港、澳门和海外社团及代表人士,协调有关方面做好他们在国内的眷属和亲友工作。
(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
协助民主党派、工商联做好干部管理工作。
(六)开展经济领域的统战工作,联系非公有制经济代表人士,了解掌握非公有制经济代表人物的思想动态,反映情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。
(七)联系党外知识分子代表人物,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。
(八)贯彻执行党中央、国务院有关对台工作的方针、政策,调查研究对台工作中的重要问题,向市委、市政府提出开展对台工作的建议。
协调和指导涉台事务,负责对台宣传和与台湾有关人物的联络工作,组织涉台的重大活动,处理涉台重大事件。
做好台胞、台属的有关工作。
(九)负责本市侨务工作的组织、管理、协调、调查了解,维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,贯彻落实党中央、国务院各项侨务的方针政策。
促进归侨、侨眷和海外侨胞爱国爱乡,为振兴洮南经济贡献力量。
(十)协调政府各有关部门的统战工作。
受市委委托,领导市工商联党组。
联系指导市工商联、民主建国会、黄埔同学会工作。
(十一)完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,市委统战部内设2个机构,分别为办公室、干部科。
纳入2018年部门编制范围的预算单位包括:
洮南市统一战线工作部本级
第二部分2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
84.7
一、一般公共服务
84.7
财政预算拨款收入
84.7
二、公共安全支出
非税收入
三、城乡社区支出……
二、政府性基金预算拨款收入
四、教育支出
三、事业收入
五、科学技术支出
教育收费收入
六、文化体育与传媒支出
其他事业收入
七、社会保障和就业支出
四、事业单位经营收入
八、农林水支出
五、上级补助收入
九、住房保障支出
六、附属单位上缴收入
十、医疗卫生和计划生育支出
七、其他收入
十一、其他支出
本年收入合计
84.7
本年支出合计
84.7
上年结转
3.03
结转下年
3.03
用事业基金弥补收支差额
其他结转
收入总计
87.73
支出总计
87.73
注:
按照《批复》预算表1(20XX年收支预算总表)填列。
二、部门收入预算总表
单位:
万元
功能分类
科目名称
总计
本年收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
小计
财政预算拨款收入
非税收入
小计
教育收费收入
其他事业收入
一、一般公共预算服务支出
87.73
84.7
84.7
84.7
3.03
统战事务
87.73
84.7
84.7
84.7
3.03
行政运行
85.73
82.7
82.7
82.7
3.03
其他统战事物支出
2
2
2
2
注:
按照《批复》预算表2(20XX年收入预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
三、部门支出预算总表
单位:
万元
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目
支出
上缴上级支出
事业单位经营
支出
对附属单位补助支出
小计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务支出
84.7
84.7
68.94
15.76
统战事务
84.7
84.7
68.94
15.76
行政运行
82.7
82.7
68.94
13.76
其他统战事物支出
2
2
0
2
合计
84.7
84.7
68.94
15.76
注:
按照《批复》预算表3(20XX年支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
四、财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数额
项目
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政
拨款
一、一般公共预算拨款收入
84.7
一、一般公共服务支出
84.7
财政预算拨款
84.7
二、公共安全支出
非税收入
三、教育支出
四、科学技术支出
二、政府性基金预算拨款收入
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、医疗卫生和计划生育支出
八、节能环保支出
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、国土资源气象等事务
十六、住房保障支出
十七、粮油物资管理事务
十八、储备事务支出
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
本年收入合计
84.7
本年支出合计
84.7
上年结转
3.03
结转下年
3.03
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收入总计
87.73
支出总计
87.73
五、一般公共预算拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目支出
合计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务支出
84.7
84.7
68.94
15.76
统战事务
84.7
84.7
68.94
15.76
行政运行
82.7
82.7
68.94
13.76
其他统战事物支出
2
2
0
2
合计
84.7
84.7
68.94
15.76
注:
按照《批复》预算表4(20XX年财政拨款支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
六、一般公共预算拨款基本支出预算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目名称
金额
科目名称
金额
科目名称
金额
工资福利支出
64.95
商品和服务支出
13.76
基本工资
28.08
办公费
3.5
津贴补贴
21.31
印刷费
奖金
10.54
水费
0.1
公务员医疗补助缴费
5
电费
其他工资福利支出
0.02
邮电费
0.3
对个人和家庭补助
4
公用取暖费
离休费
差旅费
1.5
退休费
工会经费
1.7
抚恤金
公务用车运行维护费
生活补助
0.8
其他交通费
6
住房公积金
3
其他商品和服务支出
采暖补助
劳务费
0.6
其他对个人和家庭补助支出
取暖费
0.06
奖励金
0.2
其他资本性支出
2
办公设备购置
2
人员经费合计
68.95
公用经费合计
15.76
注:
按照《批复》预算表5,(20XX年财政拨款基本支出预算总表)填列,经济分类科目填列到款级。
七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
单位:
万元
项目
2017年
预算数
2018年
预算数
比上年预算数
增减
增减变化原因
说明
合计
0
0
0
无增减变化
1、因公出国(境)费用
0
0
0
无增减变化
2、公务接待费
0
0
0
无增减变化
3、公务用车费
0
0
0
无增减变化
其中:
(1)公务用车运行维护费
0
0
0
无增减变化
(2)公务用车购置
0
0
0
无增减变化
说明:
1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“2018年预算数”的实有人员7人,其中:
在职人员7人,离退休人员人。
注:
按照《批复》预算表6(20XX年“三公”经费财政拨款支出预算总表)填列,其中,说明1、2按照《批复》“预算附表10”(单位基本信息情况表)填列)
八、政府性基金预算拨款收入支出总表
单位:
万元
收入
支出
科目名称
预算数
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目
支出
小计
人员
经费
公用
经费
收入合计
支出合计
(一)政府性基金项目1收入
(一)社会保障和就业支出
(二)政府性基金项目2收入
……
注:
本年支出按《关于批复20XX年政府性基金预算的通知》(吉财预〔20XX〕号)表2(20XX年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。
项目支出合计等于相同项目收入预算数,删除未使用的科目。
第三部分部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入、上年结转等;支出包括:
一般公共服务支出、结转下年支出等。
2018年收支总预算84.7万元,比2017年预算减少0.52万元,主要原因是厉行节俭,经费减少。
二、2018年部门收入预算情况
2018年收入预算87.73万元,其中:
本年收入84.7万元,占96.5%;上年结转3.03万元,占3.5%。
本年收入中,一般公共预算拨款收入84.7万元,占96.5%。
三、2018年部门支出预算情况
2018年支出预算84.7万元,其中:
基本支出84.7
万元,占100%。
基本支出中,人员经费68.95万元,占81.4%;公用经费15.7万元,占18.7%。
四、2018年财政拨款收支预算情况
2018年财政拨款收支总预算84.7万元,其中:
一般公
共预算拨款84.7万元。
支出包括:
一般公共服务支出84.7万元。
五、2018年一般公共预算拨款情况
2018年一般公共预算当年拨款84.7万元,其中:
基本支
出84.7万元,占100%。
基本支出中,人员经费68.95万元,占81.28%;公用经费15.76万元,占18.72%。
主要原因:
用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度工作。
医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占6%,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障(类)支出3万元,占4%,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出84.7万元,其中:
人员经费68.95万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.76万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2018年“三公”经费预算数为0万元,比2017年预算数增加0万元。
其中:
1.因公出国(境)费0万元,与2017年预算数持平,无出国任务。
2.公务接待费0万元,比2017年预算数增加0万元,无接待项目。
3.公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算数增加0万元。
其中,公务用车运行维护费0万元,比2017年预算数增加0万元。
公务用车购置费0万元,比2017年预算数减少0万元。
八、2018年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2018年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算84.7万元,比2017年预算减少0.52万元,减少0.6%。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备情况,本部门无预算安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况说明
2018年没有纳入财政绩效评价范围的项目及金额。
1.名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
(五)其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六)政府性基金收入:
是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。
包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化当年未完成或无法按原计划实施,需在以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)一般公共服务支出:
反映政府提供一般公共服务的支出。
(十一)社会保障和就业支出:
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(十二)住房保障支出:
集中反映政府用于住房方面的支出。
(十三)农林水支出:
反映政府农林水事务支出。
(十四)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十六)上缴上级支出:
指附属单位上缴上级的支出。
(十七)事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十八)对附属单位补助支出:
指对附属单位补助发生的支出。
(十九)“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二十)机关运行经费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:
2017年度
梨树县统一战线工作部
部门决算
2018年9月
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
2.贯彻执行党中央关于统一战线的方针政策,开展调查研究,向县委反应情况,提出统战工作的意见和建议。
3.开展以祖国统一为重点的海外统战工作,做好台胞台属的有关工作。
4.会同有关部门做好培养、推荐党外人事的政治安排和实职安排工作。
5.调查研究党外知识分子情况,联系并培养党外知识分子的代表人物。
6.协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,梨树县统一战线工作部内设1个机构,纳入梨树县统一战线工作部2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1梨树县统一战线工作部本级。
2017年实有人员11人,其中:
在职人员6人,离退休人员5人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于梨树县统一战线工作部2017年度收入支出决算总体情况说明
梨树县统一战线工作部2017年收入总计79.01万元,比2016年增加3.83万元,增加5.09%;支出总计79.01万元,增加3.83万元,增加5.09%。
主要原因:
人员经费调整增加。
二、关于梨树县统一战线工作部2017年度收入决算情况说明
本年收入合计72.31万元,其中:
财政拨款收入72.29万元,占99.97%;其他收入0.02万元,占0.03%。
三、关于梨树县统一战线工作部2017年度支出决算情况说明
本年支出合计72.45万元,其中:
基本支出72.45万元,占100%。
四、关于梨树县统一战线工作部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
梨树县统一战线工作部2017年财政拨款收支总决算72.52万元,财政拨款收支总计比2016年各增加2.66万元,增加3.54%。
主要原因:
人员经费调整增加。
五、关于梨树县统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
梨树县统一战线工作部2017年财政拨款支出72.43万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,财政拨款支出增加3.95万元,增加5.77%。
主要原因:
人员经费调整增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
梨树县统一战线工作部2017年财政拨款支出72.43万元,主要用于以下方面:
一般公共预算支出50.6万元,占69.86%;社会保障和就业支出18.28万元,占25.24%;医疗卫生和计划生育支出1.56万元,占2.15%;住房保障支出1.99万元,占2.7
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