建设主管部门质量管理工作情况.docx
- 文档编号:2967920
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:57
- 大小:27.97KB
建设主管部门质量管理工作情况.docx
《建设主管部门质量管理工作情况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设主管部门质量管理工作情况.docx(57页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设主管部门质量管理工作情况
建设主管部门质量管理工作情况
市(县):
表1
序号
检查项目
工作内容
1
法规性文件情况
(2005年8月1日以后)
法规数量
规范性文件数量
2
技术标准
(2006、2007年)
标准、规范数量
技术导则数量
3
本地质量监督执法检查情况
(2006、2007年度)
工程类型
受检工程数量
发放执法告知书数量
公共建筑
住宅
市政桥梁
其他
合计
4
施工图设计文件审查情况统计上报工作
(2006、2007年度)
是否建立勘察设计质量管理信息制度
是否按时上报施工图审查情况统计
5
工程质量检测机构认定情况
(截至目前)
已开展
未开展
6
工程质量事故及投诉情况
(2006年1月1日至今)
工程质量事故起数
质量投诉起数
检查组成员签字:
检查日期:
附件2
受检工程基本情况表
表2
工程所在市(县):
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
建筑总面积
平方米
工程投资额
结构类型/层数
形象进度
各方主体和有关机构
各
方
主
体
单位名称
资质情况
项目负责人的资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
主要施工
单位
主要分包
单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:
检查日期:
附件3
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
表3
序号
单位
检查项目
检查情况
评价
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审、设计交底
未组织
□符合
□基本符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
7
勘
察
设
计
单
位
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收
参加了地基验槽、基础、主体结构验收
仅参加地基验槽或未参加地基验槽
□符合
□基本符合
□不符合
8
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
均签发了设计修改变更、技术洽商通知
签发设计修改变更
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
9
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
10
施
工
单
位
施
工
单
位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位。
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备没到位。
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。
□符合
□基本符合
□不符合
11
主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备及到位。
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备不到位。
主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定。
□符合
□基本符合
□不符合
12
分包单位资质与对分包单位的管理情况
分包单位资质符合相应规定,对分包单位的管理严格,符合相关管理制度规定。
分包单位资质符合相应规定。
分包单位资质不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
13
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,但执行过程中有偏差。
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,而又不按施工组织设计或施工方案执行。
□符合
□基本符合
□不符合
14
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
□符合
□基本符合
□不符合
15
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施。
不严格按工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施。
不按工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施。
□符合
□基本符合
□不符合
16
检验批、分项、分部工程质量的检验评定情况
严格按检验批、分项、分部工程质量的检验评定。
检验批、分项、分部工程质量的检验评定随意性大。
不按检验批、分项、分部工程质量的检验评定。
□符合
□基本符合
□不符合
17
质量问题的整改和质量事故的处理情况
质量问题能认真、及时整改,质量事故严肃处理。
质量问题整改不认真、不到位,质量事故处理不严肃。
质量问题不整改,质量事故不处理。
□符合
□基本符合
□不符合
18
技术资料的收集、整理情况
技术资料齐全,并符合规定要求。
技术资料基本齐全。
技术资料不全,管理混乱。
□符合
□基本符合
□不符合
19
监
理
单
位
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位。
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备没到位。
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。
□符合
□基本符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行。
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,但执行不认真。
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,又未执行。
□符合
□基本符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。
□符合
□基本符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查。
对分包单位的资质进行核查马虎。
对分包单位的资质没核查。
□符合
□基本符合
□不符合
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度。
见证取样制度实施效果不够理想。
没有实施见证取样制度。
□符合
□基本符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。
对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。
对重点部位、关键工序没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
25
检验批、分项、分部工程质量的验收情况
严格按检验批、分项、分部工程质量的检验评定进行验收。
检验批、分项、分部工程质量的验收随意性大。
不按检验批、分项、分部工程质量的检验评定进行验收。
□符合
□基本符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全。
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查。
□符合
□基本符合
□不符合
27
工
程
检
测
机
构
是否超越核定的类别、业务范围承接任务情况
在规定的类别、业务范围承接任务。
超越核的类别、业务范围承接任务。
□符合
□不符合
28
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件。
有部分检测内容和方法有规范性程序文件。
检测内容和方法没有规范性程序文件。
□符合
□基本符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测单位内采用电脑,数据自动采集,微机出具检测报告,检测报告严格按规定、按程序审批。
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
30
施
工
图
审
查
机
构
是否依法经过建设主管部门认定
依法经过建设主管部门认定。
未依法经过建设主管部门认定
□符合
□不符合
31
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作。
超越认定的审查范围从事审查工作。
□符合
□不符合
32
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查。
存在错审、漏审。
□符合
□不符合
检查组成员签字:
检查日期:
附件4-1
工程建设强制性标准执行情况检查评定表
(勘察部分)表4-1
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
1、钻探及取样质量
2、原位测试质量
3、室内试验质量
4、其他工作质量
2
编制技术文件执行强制性标准情况
1、勘察手段和勘察工作量是否合理
2、岩土指标和承载力是否正确
3、场地类别和地震液化的判定是否正确
4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
5、技术文件内容是否存在重要缺漏
6、是否有其他文字、数据、图纸的错误
3
勘察成果与实际情况的符合程度
1、地震分布
2、地下水位
3、承载力和变形参数
4、文件中其他重要结论
检查组成员签字:
检查日期:
注:
1、检查内容均满足工程建设强制性标准的,评价为“符合”
2、检查内容中有个别不满足工程建设强制性标准,但不影响结构安全和重要使用功能的,评价为“基本符合”。
3、检查内容不满足工程建设强制性标准,且留有结构安全隐患或影响重要使用功能的,评价为“不符合”。
4、不满足工程建设强制性标准的,请在备注栏中说明原因。
5、本注适用于表4-1、表4-2、表4-3、表4-4。
附件4-2
工程建设强制性标准执行情况检查评定表
(设计部分)表4-2
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一
建筑设计和建筑防火
1
基本安全和公共利益
楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口设计、隔热保温措施
2
屋面防水
防水等级、防水材料和措施
3
防火标准
耐火等级和构件耐火极限
4
防火措施
平面布置、建筑构造和疏散
二
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 主管部门 质量管理 工作情况