上海市建设工程安全生产管理资料实例四检查和改进.docx
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上海市建设工程安全生产管理资料实例四检查和改进
四、检查和改进
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房工程项目经理部
安4-1安全检查记录表……………………………………………………………………(3)
4-2纠正和预防措施记录表……………………………………………………………(7)
4-2-1事故(月)报表(附重大伤亡事故处理结案资料)……………………………(8)
4-4工程项目安全评估报告…………………………………………………………(36)
填写说明:
1.安全检查记录内容可包括:
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查,均可采用安4-1表式记录;
2.上级单位(政府、行业、企业)到工地检查情况必须登入安4-1表内;
3.检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表
安4—1
检查类型:
定期检查
单位名称
南通长城建筑安装工程有限公司
工程名称
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产
检查人员
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
安全检查记录表
安4—1
检查类型:
临时用电
单位名称
南通长城建筑安装工程有限公司
工程名称
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
检查日期
年月日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
检查记录及结论:
经检查主要存在以下问题:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
安全检查记录表安4—1
检查类型:
节假日(春节后)
单位名称
南通长城建筑安装工程有限公司
工程名称
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
检查记录及结论:
记录人:
整改措施:
制定人:
负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
政府主管部门安全(环保)检查记录表
安4-1
单位名称
南通长城建筑安装工程有限公司
工程名称
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
年月日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论:
以检查主要存在以下问题:
记录人:
整改单
暂缓施工
暂缓施工
整改措施:
制定人:
(综合办负责人)负责人:
年月日
复查意见:
负责人:
年月日
监理单位:
项目管理:
纠正和预防措施(事故隐患处理)
记录表
安4-2
单位名称
南通长城建筑安装工程有限公司
工程名称
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
事故隐患部位
不合格及事故隐患内容:
原因分析:
纠正、预防措施要求及实施计划:
措施制定人:
审批意见:
审批人:
日期:
纠正、预防措施的验证:
验证人:
日期:
填表人:
填表日期:
工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称:
南通长城建筑安装工程有限公司工程名称:
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
发生事故日期:
年月日时分
事故类别:
主要原因分析:
受伤害人
姓名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
事故经过和原因:
预防事故重复发生的措施:
落实措施
负责人
项目部负责人:
制表人:
年月日
注:
事故经过和原因、措施栏,如填不下可加附。
工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门。
工伤事故(月)报表
安4-2-1
单位名称:
南通长城建筑安装工程有限公司工程名称:
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房
发生事故日期:
年月日时分
事故类别:
主要原因分析:
受伤害人
姓名
伤亡情况
(死、重、轻)
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
重
男
三级安全教育
事故经过和原因:
预防事故重复发生的措施:
落实措施
负责人
项目部负责人:
制表人:
年月日
注:
事故经过和原因、措施栏,如填不下可加附。
工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门。
南通长城建筑安装工程有限公司扩建厂房项目部
内审资料
编制日期:
年月日
关于开展安全贯标内审的通知……………………………………………………………(12)
施工现场安全生产内审计划表……………………………………………………………(13)
×××公司内部安全生产保证体系审核记录……………………………………………(14)
内审报告……………………………………………………………………………………(33)
内审人员名单………………………………………………………………………………(33)
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组:
我项目部决定于2009年12月30日进行安全贯标内审,具体安排见《安全贯标内审计划表》,为确保本次内审有效进行,望配合做好以下工作:
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查,提出存在的问题,认真落实整改,在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动,做好受检准备,并要求当事人(项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等)在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查,及时提供所需资料,对内审组提出的不合格或整改的意见,各相关部门及班组应及时组织力量分析原因,制定纠正措施,并加以贯彻实施。
4、内审通过后,将向上级公司提出申请要求安保外审认证。
5、内审组成员组长:
组员:
阿特拉斯·科普柯新工厂项目部
年月日
××××××建筑公司
施工现场安全生产内审计划表
受审核施工现场
×××花苑
审核编号
SXYJ2004—01
受审核现场地址
×××路××号
审核日期
2004年5月10日
审核目的
检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况
审核依据
DGJ08—903—2003、施工现场安全生产保证计划(第1版)
审核组
组长:
金××组员:
王××、李××
具体安排:
08:
00~08:
15
首次会议
08:
15~08:
45
现场巡视
08:
45~11:
30
金
×
×
3.1总要求
3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)
王
×
×
3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
李
×
×
3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)
11:
30~11:
45
审核组内部交流
11:
45~12:
00
末次会议
×××花苑施工现场
负责人(签字):
×××
2004年5月10日
项目部安保体系内审组
组长(签字):
金××
2004年5月10日
编制人:
金××日期:
2004年5月8日
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.1总要求3.2策划审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.1.1总要求
项目经理部是否建立了文件化的安保体系,并进行持续改进。
3.1.2
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况,是否可以
测量(定量化)。
2、是否按59—99安全检查标准要求,在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。
同上。
查安全保证计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员与工人班组长交谈。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.2
1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,策划后制定的方案。
2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
3.2.3
1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件,收集识别渠道。
2、文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单,评价、论证记录;
查控制策划后制定的方案。
查更新记录。
查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。
查安全目标分解、考核表。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.2策划3.2.4审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.4
1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订。
2、是否有收发文记录。
5、安保计划修改后是否进行重新审批。
有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.1组织机构审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.1
1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。
2、是否配备了足够的资源。
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限,交底与责任人的确认签字手续齐备。
查机械设备清单,安全防护措施清单,检测工具清单,管理人员名册,安全技术措施清单,劳动保护用品清单,安全文明施工预算。
查专(兼)职安全员名单及上岗证书。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.2安全教育审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.2
1、是否制定了安全教育制度。
2、是否对员工进行了教育和培训。
3、是否对教育培训的有效性进行考核。
4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训,特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
5、是否对新工人三级教育。
6、是否进行了分层次的贯标教育。
查安全教育制度,如采用公司制度,但需有项目部的教育计划。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动保护教育卡。
查员工考试、考核记录。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录,查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
查贯标实施前的教育记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.3文件控制审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.3
1、是否编制了文件控制程序(规定)。
2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。
3、是否对文件进行了标识。
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全。
5、现场是否配备文件的有效版本,作废文件是否标识或收回。
查控制要求或有关管理规定。
查审核、审批记录,查确认记录。
查文件标识,抽部分文件。
查经确认的文件清单。
抽查现时、有效的文件,查作废文件收回记录或作废标识(作废章)。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.4采购审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.4
1、是否制定了安全物资采购验证程序(规定)。
2、是否建立了合格供应商名录。
3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。
4、采购资料是否符合要求,审批手续是否齐全。
5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。
6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。
7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。
8、是否对供应商进行定期业绩评价。
9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。
10、对分包方安全物资是否进行了控制。
11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。
查安保体系文件(规定)。
查是否建立合格供应商名录。
查供应商业绩评价记录。
查采购计划、合同审批记录。
查相关安全物资的发票(供货单)。
查验收资料及调拨单。
查供应商应急评价记录。
查定期业绩评价记录。
查验证、抽样检验记录。
查采购资料、合同的签认记录,查材料的共同验证记录。
查物资标识和检验状态标识(牌、表等)。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.5分包控制审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.5
1、是否制定了分包方控制的程序。
2、是否建立了合格分包方名录。
3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。
4、是否对分包方签定了安全生产协议,是否签订了分包合同,合同是否符合要求。
5、对分包方的安全技术方案(措施是否进行审批)。
6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。
7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。
8、是否对分包方进行了过程控制。
9、是否对分包方进行了定期业绩评价。
查体系文件(规定)。
查合格分包名录。
查分包方应急评价记录。
查安全协议,工程合同,分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。
查审批记录。
查验证、检验记录。
查教育及交底记录。
查检查记录及生产例会记录。
查定期业绩评价记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.6过程控制审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.6
1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。
对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。
2、方案、措施是否具有针对性、操作性。
3、是否对关键危险部位、过程监控。
4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。
5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。
6、动火是否经过分级审批。
7、消防设施配备是否齐全。
查安全技术措施清单(强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单),查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。
查方案、措施。
查监控记录。
查安全分部、分项、分工种安全交底记录。
巡视现场。
查动火证。
巡视现场。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.6过程控制审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。
9、是否对施工现场环境进行控制。
10、对基坑施工引起的地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行控制。
11、是否对临时设施(活动房、围墙)的施工、使用、拆除进行控制。
12、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批。
13、现场“五有”设施是否齐全。
14、是否制定了班前活动制度,并开展三上岗一讲评活动。
查安保计划
巡视现场
巡视现场(节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用)。
查方案及实施记录。
查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。
查申请书及审批记录。
巡视现场。
查班前活动制度和记录,查三上岗一讲评活动记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.6过程控制审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
15、是否制定设备、设施的验收制度。
16、是否对设备、设施进行维修、保养。
17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。
查检验保养制度。
查保养计划及平时日常维修保养记录。
查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告;查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录;查使用脚手架的分阶段验收记录;查附着式脚手架的验收记录;查钢平台验收记录;查施工用电验收记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.3实施3.3.7事故与救援审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.7
1、是否制定各种应急救援预案,准备了救援物资并在事故发生时组织实施,是否配备了足够的救援的人力资源。
2、是否对应急救援预案进行演练,必要时并对预案进行修订。
3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。
查应急救援预案;查救援物资清单;巡视现场;查救援人员组织网络名单。
查各种预案的演练记录,查修订记录。
查工伤事故、月报表及工伤事故登记表;查纠正、预防措施。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.4检查与改进3.4.1安全教育审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.4.1
1、是否制定了安全生产定期检查制度,检查内容是否齐全,参加人员、频次是否确定,专项检查有否明确。
2、是否按安全检查制度进行安全检查。
3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。
4、政府(环保)部门来工地检查记录。
5、查企业上级来工地检查记录。
6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证,并采取了纠正和预防措施。
查安全生产定期检查制度。
查安全定期检查记录。
查安全检查评分表(原则上每月进行一次评分)。
查纠正措施、预防措施实施、验证记录;查重新检验记录。
查记录。
查记录。
注释:
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员:
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位(部门):
安全保证要求:
3.4检查与改进3.4.2纠正预防审核时间:
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.4.2
1、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。
2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。
3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。
4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证
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