安全健康表格.docx
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安全健康表格
安全健康整改通知单(SR06—01)
接收单位
接收人
工程名称/区域
整改内容:
检查人:
年月日
完成期限
年月日
指定验证人
处理情况和自检结果:
自检人:
年月日
验证记录:
验证人:
年月日
注:
本表一式三联。
交被通知单位两联,下达人留存一联;整改完成并验证后,整改单位留存一联,凡回下达人一联。
伤亡事故快报表(SR06—02)
事故发生的时间
年月日时分
事故发生的工程名称
事故发生的地点
事故发生的企业(包括总、分包企业)
名称
经济性质
资质等级
直接主管部门
业别
总包:
分包:
事故伤亡人员人;其中:
死亡人,重伤人,轻伤人
姓名
伤亡程度
用工形式
工种
级别
性别
年龄
事故类别
事故的简要经过及原因初步分析(必须说明在从事何种工作时发生的事故,事故发生在现场或工程的部委及起因)
事故发生后采取的措施及事故控制的情况
职业安全健康投诉台帐(ER06—02)
单位:
年度
序号
投诉方
投诉事项
投诉时间
处理记录编号
填表人:
部门负责人:
职业安全健康投诉处理记录(ER06—03)
编号:
投诉方
投诉时间
年月日
投诉事项
处理意见或方案:
制定人:
年月日
责任部门
完成期限
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
处理结果验证情况:
验证人:
年月日
注:
处理方案可另加附页,需有关部门批准或认可时,在附页上签署。
施工现场危害辨识评价表(ER08—01)
工程名称:
编号:
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
影响范围
A
影响程度
B
发生频次
C
社区
关注程度
D
法规
符合性
E
资源
消耗
F
可
节约
程度
G
综合
评价
是否
重大
环境
因素
制表:
审核年月日
施工现场重大危害因素清单(ER08—02)
工程名称:
编号:
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
备注
编制:
审批:
年月日
危害辨识与风险评价表(SR08—01)
单位/项目名称:
编号:
序号
活动/场所
危害因素
分类
风险值D=L*E*C
风险
等级
是否重大危害
L
E
C
D
制表:
审核:
年月日
重大危害因素清单(SR08—02)
单位/工程名称:
编号:
序号
重大危害因素名称
活动/场所
根源及状况
编制:
审批:
年月日
法律法规及其它要求适用性评审记录(SR9—02)
编号:
评审对象
部门
评审人员
评审意见
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
评审结论
主管部门承办人:
年月日
部门负责人或分管领导审批意见:
签字:
年月日
备注:
法律法规及其他要求清单(SR09—03)
分类:
□法律□法规□规章□其他要求□国家□行业□地方
法律法规名称
编号
颁布单位
颁布日期
实施日期
索引信息
编制:
批准:
发布日期:
年月日
内部协商记录(SR13—01)
部门(单位):
编号:
协商内容
年月日
部门/人员
意见
处理结果(附件编号)
签字:
年月日
签字:
年月日
签字:
年月日
签字:
年月日
员工意见/建议及处理台帐(SR13---02)
部门:
序号
意见或建议
提出人及提出方式
接受人/日期
处理意见
(附件编号)
安全健康投诉处理记录(SR13—03)
编号:
投诉方
投诉时间
年月日
投诉事项
处理意见或方案:
制定人:
年月日
责任部门
完成期限
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
处理结果验证情况:
验证人:
年月日
注:
处理方案可另加附页,需有关部门批准或认可时,在附页上签署。
安全健康投诉台帐(SR13—04)
单位:
年度
序号
投诉方
投诉事项
投诉时间
处理记录编号
填表人:
部门负责人:
应急检查清单(SR15—01)
单位/项目/区域名称:
编号:
序号
活动点/工序/部位
危害因素
风险等级
应急预案编号
备注
编制:
审批:
年月日
应急准备检查记录(SR15—02)
单位/项目/区域名称:
编号:
应急点
应急准备情况
整改事项或通知单编号
检查人:
年月日
应急准备和响应报告(SR15—03)
单位/项目/区域名称:
编号:
紧急状况
发生时间:
年月日时分
发生地点:
发生事件:
发现人:
现场负责人:
发生原因
准备情况
相应情况
处理结果
纠正措施编号
填报人:
负责人:
年月日
职业安全健康目标监控记录(SR16—01)
单位:
监测日期:
年月日编号:
序号
重大危险因素
目标/指标
完成情况
结论
综合评价及采取的纠正和预防措施(记录编号):
监控人:
部门负责人:
注:
“结论”栏填写满足指标情况,符合或满足打“√”,不符合或未满足打“×”。
职业安全健康监测记录(SR16—02)
受监测单位/区域/项目:
编号:
管理方案制定及实施情况
运行标准、作业指导书制订及实施情况
法律、法规及其他要求符合情况
综合效果评价:
整改事项(或整改通知单编号):
检测人:
检测日期:
年月日
员工健康状况台帐(SR16—03)
单位:
编号:
序号
姓名
性别
出生年月
工作岗位
体检时间
健康状况
备注
填表人:
填报日期:
年月日
注:
“备注”栏中注明是否属职业病,是打“√”。
.
工伤、职业病人员管理台帐(SR16—04)
单位:
编号:
序号
姓名
性别
出生年月
病史/病历编号
性质
治疗方案
填表人:
填报日期:
年月日
注:
1、“性质”栏注明“工伤”或职业病名称。
2、保存病历,作为方案实施记录。
.
记录索引目录(R04—02)
序号
记录名称
编号
备注
受控文件清单(R03—10)
分类:
编制日期:
年月日
序号
文件名称
文件编号
发放号
备注
批准人:
批准日期:
年月日
纠正措施记录(R07—01)
□职业安全健康编号:
不合格/不符合描述:
原因分析:
纠正措施:
制定人:
年月日
实施部门(单位):
完成期限:
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
实施情况及验证结论:
验证人:
年月日
注:
应保存纠正措施实施结果的有关记录。
预防措施记录(R07—02)
□职业安全健康编号:
潜在不合格/不符合:
原因分析:
预防措施:
制定人:
年月日
实施部门(单位):
完成期限:
年月日
审批意见:
批准人:
年月日
实施情况及效果评价:
评价人:
年月日
注:
应保存预防措施实施结果的有关记录。
内部审核不合格项报告(R05—05)
受审核方:
编号—序号:
不符合事实:
不符合□GB/T19001--2000□GB/T24001—1996标准条款规定。
不符合局体系文件:
第条规定。
部门负责人:
审核员:
审核组长:
年月日
培训记录
培训内容
培训地点
培训时间
授课人
授课讲义
参加人员
参加人员迁到记录
填表人:
填表时间:
年月日
有毒有害物品(垃圾)处理记录
垃圾种类
排放时间
排放地点
是否经过处理
记录人:
日常检查工作记录
项目/区域:
时间:
年月日
检查结果
不合格项
处理办法
整改通知单编号
验证结果
验证人
- 配套讲稿:
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- 安全 健康 表格