浦东新区老港镇城镇建设事务中心单位决算.docx
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浦东新区老港镇城镇建设事务中心单位决算
浦东新区老港镇城镇建设事务中心2016年度单位决算
第一部分浦东新区老港镇城镇建设事务中心概况
一、主要职能
主要职责与任务:
贯彻落实市容环境卫生管理的相关法律、法规和规范性文件;负责镇市容环境卫生规划编制和具体建设管理。
受区市容环卫署的委托,对镇辖区内市容环境卫生(包括道路、河道、公厕等)作业服务质量实施监督检查和考核;负责镇生活废弃物分类收集及无害化、减量化处置与管理。
负责镇辖区内建筑垃圾、工程渣土的日常监管;负责区域内店招店牌的行政备案和日常监管;负责镇辖区内车辆清洗企业的备案;负责镇辖区内环卫装备、环卫设施管理、更新和维修;负责镇辖区内企业生活垃圾有偿清运工作;负责镇辖区内市容环境卫生的综合创建工作。
组织镇市容环境卫生专项治理和社会宣传教育活动。
承办镇和市容环卫署交办的其它事务性工作。
二、机构设置
根据上述职责,浦东新区老港镇城镇建设事务中心无内设机构。
第二部分浦东新区老港镇城镇建设事务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
480.58
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
31.67
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.12
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
478.24
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
512.25
本年支出合计
478.36
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
33.89
总计
512.25
总计
512.25
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
512.25
480.58
31.67
208
社会保障和就业支出
0.12
0.12
208
05
行政事业单位离退休
0.12
0.12
208
05
02
事业单位离退休
0.12
0.12
212
城乡社区支出
512.13
480.46
31.67
212
05
城乡社区环境卫生
512.13
480.46
31.67
212
05
01
城乡社区环境卫生
512.13
480.46
31.67
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
478.36
228.43
249.93
208
社会保障和就业支出
0.12
0.12
208
05
行政事业单位离退休
0.12
0.12
208
05
02
事业单位离退休
0.12
0.12
212
城乡社区支出
478.24
228.31
249.93
212
05
城乡社区环境卫生
478.24
228.31
249.93
212
05
01
城乡社区环境卫生
478.24
228.31
249.93
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
480.58
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
0.12
0.12
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
476.95
476.95
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
480.58
本年支出合计
477.07
477.07
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
3.51
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
480.58
总计
480.58
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
0.12
0.12
208
05
行政事业单位离退休
0.12
0.12
208
05
02
事业单位离退休
0.12
0.12
212
城乡社区支出
476.95
227.02
249.93
212
05
城乡社区环境卫生
476.95
227.02
249.93
212
05
01
城乡社区环境卫生
476.95
227.02
249.93
合计
477.07
227.14
249.93
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
199.74
199.74
301
01
基本工资
54.50
54.50
301
02
津贴补贴
20.12
20.12
301
03
奖金
28.19
28.19
301
04
其他社会保障缴费
43.04
43.04
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
43.96
43.96
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
9.93
9.93
302
商品和服务支出
19.48
19.48
302
01
办公费
2.26
2.26
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.08
0.08
302
05
水费
0.55
0.55
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.01
0.01
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.26
0.26
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.04
0.04
302
17
公务接待费
0.01
0.01
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8.80
8.80
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
7.47
7.47
303
对个人和家庭的补助
7.92
7.92
303
01
离休费
303
02
退休费
0.12
0.12
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.72
7.72
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.08
0.08
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
227.14
207.66
19.48
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1
0.01
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