SAPFICO模块常用事务代码.docx
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SAPFICO模块常用事务代码
SAP?
FI?
CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中)
FS00
科目主数据维护(帐目表中)
FSP0
科目主数据维护(公司代码下)
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
利润表资产负债彪/
S_ALR_87012284
利润表
GR55
汇率维护
维护汇率
OB08
会计期间
会计期间关闭/打开
OB52
MM期间
查看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
外币评估)属于期末结帐流程(
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话(BatchInputSession)
SM35
显示外币评估产生的凭证
FB03
重做外币评估冲销/
FB08
GR/IR清账)(属于期末结帐流程
清帐GR/IR
F.13
重组GR/IR
F.19
显示重组产生的凭证GR/IR
FB03
显示相关科目的余额
FS10N
退/GR/IR如果重组后又有收货冲销,如何处理货/
科目余额结转(年终结帐流程)
余额结转
F.16
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
Scenario1:
例如:
应收总金?
10,000CNY额30%+30%+?
?
?
?
?
按40%收款1)预收?
?
30%)预收2?
?
30%3)应收?
?
10,000CNY4)付款?
?
40%并清预收30%+
30%?
?
?
?
?
?
?
?
?
预收定金预收定金应收收款并清预收
F-29F-29FB70F-28
Scenario2:
例如:
应收总金额?
10,000CNY?
?
?
?
?
按30%+30%+40%收款1)预收?
?
30%2)预收?
?
30%3)预收?
?
40%4)应收?
?
10,000CNY5)清帐?
?
?
?
?
?
?
预收定金预收定金预收定金应收清帐-预收定金和应收
F-29F-29F-29FB70F-30
应收票据
Scenario1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现?
F-33
票据到期转帐
F-20
Scenario2:
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
供应商凭证
供应商发票
FB60
供应商贷方凭证
FB65
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销供应商凭证
FB08
重置已结清供应商项目
FBRA
预付款及清账
Scenario1:
例如:
应付总金?
10,000CNY
额?
?
?
?
?
按30%+30%+
40%付款?
?
30%1)预付?
?
30%2)预付?
?
10,000)应付款3CNY
预付定金预付定金应付付款并清预付
F-48F-48FB60/MIROF-53
4)付款?
?
40%并清预付款30%+
30%?
?
?
?
?
?
?
?
?
Scenario2:
例如:
应付总金额?
10,000CNY
?
?
?
?
?
按30%+30%+40%付款1)预付?
?
30%2)预付?
?
30%3)预付?
?
40%4)应付?
?
10,000CNY5)清帐?
?
?
?
?
?
?
预付定金预付定金预付定金应付清帐-预付定金和应付
F-48F-48F-48FB60/MIROF-51
Scenario3:
例如:
应收总金?
10,000CNY额付30%+35%+按30%款滞留+5%?
?
30%
1)预付?
?
30%
2)预付
预付定金预付定金应付在5%收款并清预付款,并滞留.
F-48F-48FB60/MIRO
3)应付?
?
10,000CNY并清预4)付款?
?
35%
5%付,滞留
AP
F-53
Scenario4:
例如:
应付总金?
10,000CNY额付30%按30%++35%款+5%滞留?
?
30%)预付1?
?
30%2)预付?
?
35%
)预付34)应付?
?
10,000CNY)清帐并清预付,滞55%?
?
?
?
?
?
?
留
预付定金预付定金预付定金应付付款并清预付
F-48F-48F-48FB60/MIROF-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
-退货贷方凭证
MIRO
价格偏低,发票事后借记-PO已经校验并无法冲销
MIRO
价格偏高,发票-PO后续贷记已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
解冻冻结/
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产固定资产入帐
AS01F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固(结算)
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
成本中心的-公司代码内转移改变
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
?
?
-完全转移/部分转移?
?
-转移至已有资产转移至新建资产?
?
-
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐?
-计划内记帐运行重复?
-
重新启动?
-
ABAF
资产捐赠
-报废资产手工调整资产清理科目-
ABAVNFB50
接受捐赠
创建固定资产--固定资产入帐
AS01F-90
资产盘亏
-报废资产-手工调整资产清理科目
ABAVNFB50
资产盘盈
-创建固定资产-固定资产入帐
AS01F-90
资产报废
报废资产--手工调整资产清理科目
ABAVNFB50
资产销售
-固定资产销售-手工调整固定资产清理科目
F-92FB50
价值重资产特殊业务(资产减估、折旧调整、)值、后资本化等
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额)
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
标准层次的维护
OKEON/OKENN
成本中心组的维护
KSH1/KSH2/KSH3
内部订单及内部订单组维护
内部订单的维护
KO01/KO02/KO03
内部订单组的维护
次级成本要素及成本要素组维护
次级成本要素的维护
KA06/KA02/KA03/KA04/KA05
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据:
物料主数据
MM01
物料清单
CS01
工艺路线
CA01
工作中心、作业类型、作业计划价格
CR01/KL01/KR26
标准成本估算
CK11N/CK24N
创建生产订单
CO01
生产发料
MB1A
报工
CO11N
关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐
MMPV/MMRV
打开下一个会计期间财务帐
OB52
确认本期间业务全部出纳与会计对帐,入帐等
F-02,VF01,MIRO等
固定资产折旧运行
本月评估汇率及下月记帐汇率维护
OB08
GR/IR重分类
F.19/SM35
外币汇率评估
维护各成本中心实际统计指标
运行实际分配循环
KSV5
运实际分摊循环
KSU5
运行分割循环
KSS2
计算实际作业价格
KSII
对生产订单进行重估
CON2
更改WIP结帐期间
对生产订单进行WIP计算
KKAO
对生产订单进行差异
KKS1
计算
打开本期物料可过帐
MMRV
对生产订单进行结算
CO88
关闭本期物料可过帐
MMRV
手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本
F-02/S_ALR_8701361
根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本
F-02
关闭本期会计记帐期间
关闭CO期间
结转总帐余额到下一会计年度
结转往来余额到下一会计年度
固定资产年结
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