产品的监视和测量控制程序1范文.docx
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产品的监视和测量控制程序1范文.docx
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产品的监视和测量控制程序1范文
产品的监视和测量控制程序
前言
通过对产品的监视和测量,确保交付的工程满足顾客和法律法规的要求,特制定本程序,本程序自发布之日起实施
本标准由质安部提出并归口。
本标准修订人:
余海涛
本标准审核人:
熊海霞
本标准批准人:
蒋继鑫
1目的
对产品的监视和测量进行有效的控制,防止未经检验和检验不合格产品进入下一道工序或交付业主使用。
2范围
适用于施工过程中检验批、分项工程、分部(子分部)工程(含隐蔽工程)质量的检验和试验及单位(子单位)工程竣工的验收。
3职责
3.1总工负责对过程、工程竣工的检验和试验工作的检查和监督的管理工作。
3.2质安部负责对施工过程的巡检及分部(子分部)、单位(子单位)工程的复检。
3.3试验室负责施工过程中的各种砼、砂浆试块的强度检验、钢材及其焊接检验等,指导项目试验等工作。
3.4工程部配合对过程和单位工程的最终检验和试验工作。
3.5项目经理部负责检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的检验和试验的实施工作。
a)班组长负责检验批、分项工程施工过程及完成后的自检;
b)专业工长负责检验批、分项工程施工过程及完成后的复检,并自评等级;
c)项目质检员负责检验批、分项工程施工过程及完成的专检,并核定等级;
d)项目部技术负责人组织有关人员进行分部(子分部)工程质量的评定,项目部质检员进行核定(其中地基与基础分部、主体分部除外);
e)项目经理组织有关人员进行单位工程质量的自评。
4工作程序
4.1过程检验和试验
4.1.1检验批
4.1.1.1操作班班组长负责检验批施工过程及完成后的自检,一般项目自检合格报专业工长,主控项目、一般项目由专业工长复检后评定等级报项目经理部。
项目经理部组织质检员进行该检验批专检(主控项目、一般项目),并评定质量等级。
合格后报送监理工程师(建设单位项目专业技术负责人),由其组织验收,验收合格后方可进入下一道工序施工。
4.1.1.2检验批过程中的所有试件,由施工工长同试计员,并会同监理(业主)进行见证取样或见证检验,试计员负责编制《现场试件成型及检验记录表》。
4.1.2分项工程
在对各分项中的检验批质量检验评定均合格的基础上,由项目专业技术负责人评定质量等级并报送监理工程师(建设单位项目专业技术负责人),由其组织验收,核定该分项质量等级。
4.1.3分部(子分部)工程检验
4.1.3.1一般分部(子分部)工程
建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调等分部(子分部)工程在对各分部(子分部)中的分项工程质量检验评定均合格的基础上,由项目经理组织项目技术负责人、各专业工长、专职质检员、内业员,整理检查分部工程质量控制资料,达到基本符合要求,并评定等级。
报送总监理工程师(建设项目专业负责人),由其组织验收。
4.1.3.2重要分部(子分部)工程
地基与基础、主体结构分部(子分部)工程按本程序4.1.3.1要求进行检验,评定合格后,由公司质安部、工程部核定后,报请总监理工程师(建设项目专业负责人),由其组织验收。
签字同意后方可进入下一道工序施工。
4.1.4工程项目安全和使用功能
建筑、电气、水卫等的安全和功能试验由项目相关专业负责人(工长)请监理(业主)参加进行测试,并做好检验和试验记录和签证工作,符合要求后方可交付使用。
4.1.5公司质安部、工程部对施工过程巡检,对检验出现的不合格,填写《华远建设整改通知单》,项目质检员负责监督限期整改。
整改完成后,项目质检员填写《华远建设问题反馈报告》,报公司填单部门复查。
4.1.6检验和试验发现不符合,按《不符合控制程序》处理。
4.1.7检验合格后,应按规定做好产品防护,方可转入下一道工序。
4.1.8例外放行的控制
如因施工需要而来不及完成检验和试验或检验、试验报告未收到和确认而需例外放行时,由专业工长提出书面报告说明放行原因(有可靠追回的程序),报告需项目技术负责人批准,并作出标识(必要时)和记录,才允许例外放行(隐蔽工程除外)。
4.2最终检验和试验
4.2.1检验内容:
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,并填写相应表格。
4.2.2项目经理部组织单位工程预检合格后,报公司总工组织工程部、质安部复检。
复检合格后,项目部自评单位工程质量等级,填写《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》送监理单位评定,优良工程由协会评定。
4.3检验记录
4.3.1基础分部、主体分部工程质量记录应由公司工程部、质安部盖章,签字。
有让步接收的质量记录应有授权人签字。
4.3.2单位(子单位)工程观感质量检查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录由质安部审核。
4.3.3单位(子单位)工程质量控制资料核查记录由公司工程部审核。
4.3.4所有质量记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
5相关/引用文件
5.1GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
5.2《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》
5.3《建设工程质量管理条例》
5.4厦建监安字[1998]050号《厦门市建设工程竣工验收及备案管理办法》的通知
5.5厦建监字[2000]057号关于印发《厦门市建设工程质量监督管理暂行办法》的通知
5.6厦建质监字[2001]030号《关于试行竣工验收备案制度配套用表》的通知
5.7《不符合控制程序》
5.8《记录控制程序》
6记录/附录
6.1GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中各种记录
6.2厦建质监字[2001]030号《关于试行竣工验收备案制度配套用表的通知》
6.3闽建综[1997]49号《福建省建筑安装工程单位工程质量保证资料核查统一规定》中各种记录
6.4建监字[1994]第392号《建筑安装工程初装饰项目清单》(附件一)
6.5厦建监安[2000]050号《厦门市建设工程竣工验收及备案管理办法》的通知(附表1,附表2)
6.6厦建监安[200]057号《厦门市工程质量监督管理暂行办法》的通知
(附件一:
《厦门市建设工程竣工验收报告》)
(附件三:
《厦门市建设工程竣工验收备案申请表》)
(附件四:
《厦门市建设工程验收备案证明书》)
6.7《现场试件(焊接件/砼/砂浆等)成型及检验记录表》
6.8《华远建设整改通知单》(二联单)
6.9《华远建设问题整改反馈报告》(二联单)
6.10《单位工程竣工验收预检及整改记录》
6.11《华远建设奖罚通知单》(三联单)
华远建设整改通知单
HY/QR-ZA-001
工程于月日经检查存在以下问题,逐条整改经复检合格后方可进行下一道工序施工,并填写反馈报告。
第一联:
留存
第页共页
华远建设问题整改反馈报告
HY/QR-ZA-002
工程名称
日期
主送
抄送
根据年月日整改通知单,整改情况如下:
单位工程负责人:
填写人:
复检意见:
签字:
年月日
华远建设奖罚通知单
HY/QR-ZA-003
工程名称
日期
年月日
受罚单位(人员)
抄送
奖(罚)款原因:
第一联留存
奖(罚)款金额
千百拾元¥:
受奖(罚)单位负责人
年月日
奖(罚)单签发
部门(人员)
年月日
审批:
华远建设奖罚通知单
HY/QR-ZA-003
工程名称
日期
年月日
受罚单位(人员)
抄送
奖(罚)款原因:
第二联受罚单位人员
奖(罚)款金额
千百拾元¥:
受奖(罚)单位负责人
年月日
奖(罚)单签发
部门(人员)
年月日
审批:
现场试件(焊接件/砼/砂浆等)成型及检验记录表
项目名称:
NO:
HY/QR-ZA-004
序号
试件名称
工程部位
制作人
施工时间施工方法
试件
编号试件标志
取样员试计员
送检人送检日期
委托编号
检验结果报告号
检验结果
报告保管人
备注
制表
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