生产过程巡检记录表.docx
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生产过程巡检记录表.docx
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生产过程巡检记录表
生产过程巡检记录表
LT
生产管理现场巡查指南
编号:
B/JD.HD501
年月日检查人:
巡查岗位
检查项目
检查内容
检查标准
实际情况描述(合格或不合格描述)
及处理
原料标识
1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容);
2、换牌是否及时(保证在用与先进先出);
3、领用记录是否正确、完整(核对库存数);
4、是否按先进先出原则使用(看入库时间);
5、是否有不明物(有无未标识的物品)。
1、原料标识卡填写内容与实际相符;
2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出;
3、领用记录清晰、准确,库存数与实际相符;
4、原料按先进先出原则使用;
5、仓库内无不明(未标识)物品。
原料存储
1、
1、原料分区码放,原料堆无倾斜;
2、粒料、粉料原料分开码放;
3、仓库不漏雨、不上潮;
4、阴雨天门窗关闭;
5、原料在保质期内使用完;
6、原料帐物相符;
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
原料库6S
1、
1、办公室符合集团办公区6S标准;
2、仓库符合集团生产区6S标准;
装卸现场
1、
1、车辆摆放有序,装卸顺序按到厂时间排列;
2、无安全隐患,无安全事故;
3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平整;
4、叉车按程序保养到位,无带病工作;
5、场地散落原料及时分类回收装袋;
6、装卸速度满足到货需要。
筒仓
筒仓管理
1、
1、筒仓原料温度控制在规定范围内;
2、筒仓按管理制度实施通风和检查;
3、筛出物分类打包、送到指定存放处;
4、三清筛、永筒筒每班清理;
5、所有设备保养到位、工作正常;
6、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求;
7、筒仓清理频率≤3个月。
投大料
原料投放
1、原料投放正确性(与中控室核对投放品种和数量);
2、原料投放规范性(投放原料质量状况;结块变质料挑出状况;交叉污染情况;对照原料领用看板查领用货位正确性);
3、投放记录(核查原料投放记录的及时性和真实性);
4、废包装残留(抽查废包装残留量);
5、检查脉冲工作情况(查脉冲风量、反吹风设置合理性和清理记录);
6、检查投料速度(跟得上中控配料需要)。
1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致;
2、100%按原料领用看板领用原料;
3、投放原料无结块霉变、无异味;
4、废包装残留不超过20g/个;
5、脉冲布袋每周清理一次;
6、投料速度跟上配料需求;
7、投料记录准确率100%。
废包装回收
1、解、划口是否符合规定;
2、打捆(分类正确性;每捆数量是否符合要求);
3、摆放(查现场摆放规范性;根据品种投放量核查入库手续;检查废包装存放规范性)。
1、原料包装按品种规定进行解或划口作业;
2、解口原料袋按50条/捆打包,并与保管员办理入库;
3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好;
4、作业场地废包装摆放整齐。
叉车
1、查操作情况(是否持证驾驶;是否按操作规程驾驶);
2、查保养情况(检查外观和保养记录);
3、看工作状况(查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性)。
1、叉车操作员持证、不违规操作;
2、叉车按程序进行例常保养;
3、叉车不带病作业。
现场6S
1、工具摆放规范性;
2、领、运、投场地整洁度。
符合集团生产区6S标准。
配小料
配料秤
1、查校验记录(完整性和真实性);
2、核准确度(用砝码校验);
3、砝码(存放是否符合要求、整洁度和完好性)。
1、配料秤按作业指导书校验并记录;
2、配料秤误差≤一个分度值;
3、法码有专用盒保存。
小料配方
1、是否为最新有效配方;
2、保存是否符合保密要求。
1、使用配方为最新有效配方;
2、配方在配料现场或锁抽屉内。
小料配制
2、配制顺序和精确度(观察配料、抽查重量);
3、摆放是否规范(分批摆放);
4、标识(是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单的正确性);
5、配料速度(跟上中控配料需要)
2、配料顺序符合工艺要求;
3、配料误差≤3‰;
4、小料按批次摆放、标识;
5、配料速度不影响小料投放。
记录
1、检查小料配料台帐的及时性和真实性;
2、抽查小料剩余量与报表的一致性;
3、检查小料剩余报表的真实性和准确性。
1、小料配料台帐按实际配制品种记录;
2、小料剩余量报表与实物一致;
现场6S
1、配料区、原料领用区的整洁;
2、废包装的回改摆放与入库的及时性。
3、办公桌的整洁及工具的摆放。
符合集团生产区6S标准
运、投小料
运输
1、小料的领用是否与中控室配料品种一致,领用顺序是否正确;
2、小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识;
3、领用时是否进行了核对(抽查品种、件数与跟踪单);
4、核心料品种是否正确。
1、小料运输前核对、运输时按批次摆放;
2、所运小料与中控室配料品种一致;
3、小料按品种、批次顺序运输;
4、核心料品种与跟踪单一致。
投放
1、小料复核(按跟踪单与中控室、所运小料进行品种、批次、件数、核心料品种的复核;抽查单批小料重量);
2、小料投放(查振动筛网规格、完好性和是否按要求过筛);
3、散料添加(是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料添加记录表中记录);
4、小料跟踪单传递的及时性。
1、所投小料品种、批次与中控室配料一致;
2、所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致;
3、小料投放时按工艺标准过筛;
4、散料添加100%过秤、记录;
5、小料跟踪单及时传递;
6、投料速度跟上中控需要。
记录
查小料添加记录表填写的及时性和准确性
小料添加记录及时真实
现场6S
1、投料区及配料秤周边整洁度;
2、废包装回收打捆、入库情况。
3、脉冲(查风量、反吹风设置合理性和清理记录)
达到集团生产区6S标准
中控
配方及设定
1、所用配方是否为最新有效配方;
2、电脑中配方与实际配方的符合性(与小料的一致性)
3、参数设定正确性(检查配料误差、混合参数设定符合性)。
1、所用配方为最新有效配方并与小料配方同步;
2、电脑配方输入和选定正确率100%,同品种电脑中只允许有一个配方;
3、原料配料误差设定满足≤3‰的误差标准;混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准。
原料粉碎控制
1、原料粉碎进配料仓的正确性(按流程图核对);
2、粉碎机效率控制的合理性(查电流记录)。
1、原料进仓正确率100%;
2、粉碎机工作效率≥90%额定工作效率。
配料
1、配料情况(观察配料误差、抽查配料记录);
2、核对小料跟踪单(品种、批次、重量与电脑的一致性);
3、小料添加复核(观察复核秤误差,抽查复核记录)
4、抽查配料记录。
5、掌握生产计划完成情况
1、单品原料的配料误差控制在3‰以内;
2、小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一致;
3、小料复核秤误差控制在3‰以内;
4、每班打印配料报表、收集相关记录;
5、配料速度正常,不影响生产计划的完成。
辅料添加
1、检查油添加的准确性(查记录、观察添加);
1、油添加误差≤2%。
设备运行
1、检查指示灯的指示情况和完好性;
2、检查设备运行和仪器、仪表的指示情况;
1、指示灯完好率100%;
2、仪表指示正常率100%;
记录
1、相关记录、表报的及时、准确性;
2、检查交接班记录。
记录完整、准确率100%;
现场6S
按办公区标准检查中控室6S情况
达到集团办公区6S标准
制粒
TPM
1、制粒机、调质器保养情况(对照TPM表项目检查完成情况);
2、抽查TPM记录的真实性(抽查1—2个项目);
3、不定期参与环模更换全过程(或检查环模压辊配合间隙);
4、检查蒸汽管道、阀门是否漏汽;
5、每周两次检查齿轮箱油面。
1、制粒机齿轮箱油面正常,按保养制度更换;
2、主轴每班加油一次;
3、压辊每四小时加油一次;
4、调质器轴承每周加油一次;
5、环模压辊装配符合要求;
6、无跑冒滴漏。
制粒参数
1、检查制粒参数(制粒电流、调质温度、喂料转速)与工艺标准的符合性;
2、检查制粒机工作效率情况(电流与额定电流差异);
3、检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。
1、制粒参数设定符合工艺标准;
2、制粒机工作效率最大化;
3、相关参数记录完整。
制粒质量
1、检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性;
2、检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况;
3、头尾料的处理是否规范。
1、无花料;颗粒大小一致;硬度合适;长短合适;
2、头尾料装桶过秤交投小料处。
现场6S
1、检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘;
2、检查制粒工作区地面是否整洁;
3、检查工具摆放是否定置。
符合集团生产区6S标准
成品组
复核秤
1、校验复核秤(用标准法码校验秤的准确度);
2、检查复核秤校验记录(频率是否符合要求、记录真实性);
1、秤误在一个分度值内;
2、校验记录真实、完整。
打包秤
1、抽查包重(抽包用复核秤复核准确度);
2、检查包重抽查记录(频率和真实性);
3、检查成品交接单记录的及时性和准确性。
4、接包速度(跟得上生产进度)
1、包重误差符合工艺标准;
2、记重抽查频率符合作业指导书要求;
3、成品交接单记录准确;
4、接包速度不影响生产进度。
成品质量
1、检查标签、包装、生产日期的吻合性;
2、检查品种的正确性(与中控室核对接包品种);
3、检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬度、含粉率;
4、头料、尾料处理是否符合要求。
1、标签、包装与所接品种相吻合,生产日期清晰、正确;
2、成品颜色一致;气味正常;料温与室温差≤℃;颗粒长度是直径的2—3倍;颗粒硬度符合产品质量标准;颗粒大小不超过新环模孔径加1mm;含粉率≤5%;
设备
1、检查缝包机润滑情况;
2、检查缝包质量(是否有跳针、漏针)。
3、检查输送带减速机工作情况及油面。
1、缝包机每2小时润滑一次;
2、缝线平直,无跳针,双线在包装正面;
3、设备工作正常。
现场6S
1、设备上是否有积尘;
2、打包平台卫生状况;
3、待用包装、标签摆放是否定置;
4、头料尾料是否标识并及时处理;
5、码包是否整齐。
符合集团生产区6S标准
成品库
成品标识
1、标识是否正确(检查成品标识牌正确性,成品标识卡填写内容);
2、检查发货规范性(是否按先进先出发放)。
1、成品标识正确、完整,发货记录祥细;
2、按先进先出原则发货。
成品存储
1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度);
2、防潮情况(查地面湿度和漏雨情况,根据天气查门窗关闭情况);
3、检查成品库存的合理性(是否有超期产品或大量库存产品);
1、成品码放分区,整齐,无倒堆和掉包;
2、仓库地面无潮、屋顶无漏雨现象;
3、阴雨天门窗关闭;
4、无库存过期成品。
成品库6S
1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查);
2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查);
3、仓库墙壁、墙角、屋顶、成品上是否有蜘蛛网和积尘;
4、散包、破包是否及时处理。
符合集团生产区6S标准
装卸
1、现场次序(查车辆摆放、装车顺序的规范性)
2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性,查是否有安全隐患);
3、成品装车(查是否清扫车厢;成品装车是否符合司机要求;散料回收是否混乱);
4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性);
1、车辆摆放有序;按到厂顺序安排装车;
2、无安全隐患、不发生安全事故;
3、成品装车征询司机意愿;
4、叉车保养到位,不带病作业。
机修
查岗
1、机修员在做什么;
2、设备巡查情况(频率和效果检查);
3、日工作计划完成情况;
4、设备维修时是否通知中控员挂牌并切断主电源
1、机修员按计划完成巡查、维修工作
2、对照维修设备查中控室挂牌及断电情况
查记录
1、机修工作日志查询;
2、各设备维护记录的真实性和完整性查询;
3、高、低压配电室检查
1、机修工作日志真实、完整;
2、高低压室无安全隐患;
3、电力计量设施正常
质量部
查记录
1、与品管员沟通当班生产过程控制情况;
2、了解当日生产产品质量情况(水分、硬度、含粉率、指标)。
1、生产过程无异常;
2、产品指标合格。
交接班情况
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