上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心.docx
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上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心
上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心
2016年度部门决算
第一部分上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心概况
一、主要职能
社区服务,对居委会工作的指导和服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心设0各内设机构。
第二部分上海市浦东新区北蔡镇社区服务中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
5,228.44
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.76
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
242.60
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,985.84
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,229.20
本年支出合计
5,228.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.76
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
5,229.20
总计
5,229.20
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,229.20
5,228.44
208
社会保障和就业支出
242.60
242.60
208
02
民政管理事务
107.60
107.60
208
02
05
老龄事务
107.60
107.60
208
21
特困人员供养
135.00
135.00
208
21
02
农村五保供养支出
135.00
135.00
212
城乡社区支出
4,986.60
4,985.84
0.76
212
01
城乡社区管理事务
4,986.60
4,985.84
0.76
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
4,986.60
4,985.84
0.76
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,228.44
380.19
4,848.25
208
社会保障和就业支出
242.60
242.60
208
02
民政管理事务
107.60
107.60
208
02
05
老龄事务
107.60
107.60
208
21
特困人员供养
135.00
135.00
208
21
02
农村五保供养支出
135.00
135.00
212
城乡社区支出
4,985.84
380.19
4,605.65
212
01
城乡社区管理事务
4,985.84
380.19
4,605.65
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
4,985.84
380.19
4,605.65
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,228.44
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
242.60
242.60
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,985.84
4,985.84
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5,228.44
本年支出合计
5,228.44
5,228.44
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
5,228.44
总计
5,228.44
5,228.44
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
242.60
242.60
208
02
民政管理事务
107.60
107.60
208
02
05
老龄事务
107.60
107.60
208
21
特困人员供养
135.00
135.00
208
21
02
农村五保供养支出
135.00
135.00
212
城乡社区支出
4,985.84
380.19
4,605.65
212
01
城乡社区管理事务
4,985.84
380.19
4,605.65
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
4,985.84
380.19
4,605.65
合计
5,228.44
380.19
4,848.25
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
227.49
227.49
301
01
基本工资
48.90
48.90
301
02
津贴补贴
59.41
59.41
301
03
奖金
27.32
27.32
301
04
其他社会保障缴费
91.86
91.86
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
144.73
144.73
302
01
办公费
7.38
7.38
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
35.99
35.99
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.38
0.38
302
14
租赁费
82.60
82.60
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
18.38
18.38
303
对个人和家庭的补助
7.97
7.97
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.97
7.97
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
380.19
235.46
144.
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