上海坦直中学单位决算.docx
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上海坦直中学单位决算
上海市坦直中学2016年度单位决算
第一部分上海市坦直中学概况
一、主要职能
学校的主要职责是:
全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
我校是全日制完全中学。
承担义务教育初中阶段的教育教学。
二、机构设置
根据上述职责,上海市坦直中学设3个内设机构,包括:
校务办、德育处、教务处。
各处室职责:
(一)校务办工作职责
办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划;经常检查执行情况,严格执行催办制度。
其职责是:
1、负责掌管校印、校领导印章;做好学校介绍信的管理和使用。
2、负责召集学校行政会议,教工大会;督促、检查、执行会议决议。
做好校内会议,特别是临时性会议的准备工作。
负责学校各种会议的记录工作。
3、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。
协调各处室、年级的关系,保证学校各部门工作协调运转。
4、负责承办校长及办公室的各项文字工作。
如:
学校的工作计划,年度总结及各类经验、检查等文字材料。
负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。
负责学校大事记的记录、整理工作。
5、做好接待领导、客人的服务工作。
6、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。
收集各级先进工作者的推选及评审等工作。
7、对全校的文书档案管理工作,负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作,做好各级文件的收发和保管、保密工作。
(二)德育处工作职责
德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。
为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用,现制定工作职责如下:
1、根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。
同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。
2、协助年级组工作。
指导年级组长制定年级学生工作计划,帮助年级组长,开展各项学生思教工作,落实年级学生工作计划。
3、制定班主任工作职责。
组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。
4、关心和帮助共青团做好共青团员工作,做好学生会的工作。
帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。
5、制定并执行明鸿中学学生行为规范。
树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。
负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作,并向上级提出处理意见。
6、抓好学生一日生活的常规管理,建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。
抓好各年级、各班的校风、段风、班风建设及检查评比工作。
7、做好学生心理工作,我校为山西省普通高中心理健康示范校。
8、抓好各级学生干部的培训工作,加强干部队伍的思想建设与组织建设。
9、履行对校长的安全责任书,做好学生人身安全及各项保卫工作,依法确保学生人身安全。
10、主动向校领导及时汇报学生有关情况,主动与学校其他职能处、室沟通,形成教育合力。
11、负责学校的美育工作。
12、建立家长委员会,办好家长学校。
沟通学校与家长的联系,达成教育共识。
听取家长的意见,争取家长的支持。
13、探索新时期学生思教工作的重点与难点,指导并解决学生德育工作的实际问题。
(三)教务处工作职责
教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。
在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务,具体职责是:
学期(或学年)开始前工作:
1、根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。
2、协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。
3、做好初中招生、新生的编班工作。
4、根据教学计划,征订师生用书及所需的教学参考资料,做好课本、教学资料的分发工作。
5、编印或准备好校历表、课程表、作息时间表,活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。
第二部分上海市坦直中学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,223.73
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,903.16
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
6.83
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
277.19
九、医疗卫生与计划生育支出
74.17
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
51.35
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
9.84
本年收入合计
2,230.56
本年支出合计
2,315.70
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.61
年初结转和结余
199.12
年末结转和结余
113.37
总计
2,429.68
总计
2,429.68
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
2,230.56
2,223.73
0.00
0.00
0.00
0.00
6.83
205
教育支出
1,821.63
1,821.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.61
205
02
普通教育
1,803.99
1,803.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.61
205
02
03
初中教育
1,803.99
1,803.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.61
205
09
教育费附加安排的支出
17.64
17.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
17.64
17.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
277.19
277.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
276.29
276.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
19.68
19.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
139.60
139.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
117.02
117.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.17
74.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
74.17
74.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
74.17
74.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
51.35
51.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
51.35
51.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
51.35
51.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
6.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.22
229
99
其他支出
6.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.22
229
99
01
其他支出
6.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.22
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
决算数
类
款
项
合计
2,315.70
2,206.09
109.61
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,903.16
1,803.38
99.77
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,872.26
1,803.38
68.88
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,872.26
1,803.38
68.88
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
30.89
0.00
30.89
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
30.89
0.00
30.89
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
277.19
277.19
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
276.29
276.29
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
19.68
19.68
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
139.60
139.60
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
117.02
117.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
74.17
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