上海市青浦区总工会.docx
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上海市青浦区总工会
上海市青浦区总工会
2018年度部门决算
第一部分上海市青浦区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市青浦区总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区总工会2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市青浦区总工会概况
一、主要职能
根据区政府下发的《关于印发〈上海市青浦区总工会单位职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。
青浦区总工会在区委和市总工会的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。
在推进上海改革开放和现代化建设中,青浦区总工会解放思想,实事求是,与时俱进,突出维护职能,全面履行各项社会职能,紧紧围绕经济社会发展大局,广泛开展劳动竞赛和立功竞赛,发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用;牢固树立和落实中国特色社会主义工会维权观,
代表和维护职工的合法权益,促进建立和谐稳定的劳动关系;积极推进基层民主政治建设,坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度,推进厂务公开,发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用;大力推进职工素质工程,动员和组织广大职工学知识、学科学、学技术,引导广大职工创建学习型组织。
争做知识型职工,不断提高职工队伍的整体素质;坚持以人为本,协助政府促进就业,促进完善和实施社会保障制度,广泛开展职工互助互济活动,深入实施“送温暖工程”,切实解决包括农民工在内的广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)
从预算单位构成看,上海市青浦区总工会部门决算包括:
上海市青浦区总工会本级决算,下属行政事业单位决算0家。
纳入上海市青浦区总工会2018年度部门决算编制范围的单位包括:
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区总工会(本级)
第二部分上海市青浦区总工会2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1029.13
一、一般公共服务支出
807.70
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
151.25
九、医疗卫生与计划生育支出
34.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
35.47
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1029.13
总计
1029.13
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1029.13
1029.13
201
一般公共服务支出
807.70
807.70
201
29
群众团体事务
807.70
807.70
201
29
01
行政运行
721.49
721.49
201
29
99
其他群众团体事务支出
86.21
86.21
208
社会保障和就业支出
151.25
151.25
208
05
行政事业单位离退休
151.25
151.25
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
8.01
8.01
208
05
02
事业单位离退休
3.93
3.93
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
73.08
73.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
66.23
66.23
210
医疗卫生与计划生育支出
34.71
34.71
210
11
行政事业单位医疗
34.71
34.71
210
11
01
行政单位医疗
17.57
17.57
220
11
02
事业单位医疗
17.14
17.14
221
住房保障支出
35.47
35.47
221
02
住房改革支出
35.47
35.47
221
02
01
住房公积金
35.47
35.47
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1029.13
942.92
86.21
201
一般公共服务支出
807.70
721.49
86.21
201
29
群众团体事务
807.70
721.49
86.21
201
29
01
行政运行
721.49
721.49
201
29
99
其他群众团体事务支出
86.21
86.21
208
社会保障和就业支出
151.25
151.25
208
05
行政事业单位离退休
151.25
151.25
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
8.01
8.01
208
05
02
事业单位离退休
3.92
3.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
73.08
73.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
66.23
66.23
210
医疗卫生与计划生育支出
34.71
34.71
210
11
行政事业单位医疗
34.71
34.71
210
11
01
行政单位医疗
17.57
17.57
210
11
02
事业单位医疗
17.14
17.14
221
住房保障支出
35.47
35.47
221
02
住房改革支出
35.47
35.47
221
02
01
住房公积金
35.47
35.47
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1029.13
一、一般公共服务支出
807.70
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
151.25
九、医疗卫生与计划生育支出
34.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
35.47
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1029.13
本年支出合计
1029.13
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1029.13
总计
1029.13
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
807.70
721.49
86.21
201
29
群众团体事务
807.70
721.49
86.21
201
29
01
行政运行
721.49
721.49
201
29
99
其他群众团体事务支出
86.21
86.21
208
社会保障和就业支出
151.25
151.25
208
05
行政事业单位离退休
151.25
151.25
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
8.01
8.01
208
05
02
事业单位离退休
3.92
3.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
73.08
73.08
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
66.23
66.23
210
医疗卫生与计划生育支出
34.71
34.71
210
11
行政事业单位医疗
34.71
34.71
210
11
01
行政单位医疗
17.57
17.57
210
11
02
事业单位医疗
17.14
17.14
221
住房保障支出
35.47
35.47
221
02
住房改革支出
35.47
35.47
221
02
01
住房公积金
35.47
35.47
合计
1029.13
942.92
86.21
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
896.56
896.56
301
01
基本工资
115.79
115.79
301
02
津贴补贴
200.39
200.39
301
03
奖金
83.94
83.94
301
06
伙食补助费
21.74
21.74
301
07
绩效工资
125.27
125.27
301
08
机关事业单位基本养老保险费
73.08
73.08
301
09
职业年金缴费
66.23
66.23
301
10
职工基本医疗保险缴费
34.71
34.71
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
301
13
住房公积金
35.47
35.47
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
139.94
139.94
302
商品和服务支出
34.42
34.42
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8.20
8.20
302
29
福利费
10.45
10.45
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
15.77
15.77
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
11.94
11.94
303
01
离休费
303
02
退休费
11.94
11.94
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
942.92
942.92
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
34.42
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市青浦区总工会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
(一)流动资产
——
——
(二)固定资产
——
——
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
三、净资产合计
——
——
2018年青浦区总工会只有人员经费和3个项目经费纳入财政预算,故无上上述需填列的数据。
第三部分上海市青浦区总工会2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区总工会2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区总工会2018年度收入总计为1029.13万元、支出总计为1029.13万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加360.68万元。
主要原因:
上海市青浦区工人文化宫的人员经费纳入财政预算。
二、关于上海市青浦区总工会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1029.13万元,其中:
财政拨款收入1029.13万元,占100%。
三、关于上海市青浦区总工会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1029.13万元,其中:
基本支出942.92万元,占91.62%;项目支出86.21万元,占8.38%。
四、关于上海市青浦区总工会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区总工会2018年度财政拨款收支总决算1029.13万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加360.68万元,增长53.96%。
主要原因:
上海市青浦区工人文化宫的人员经费纳入财政预算。
五、关于上海市青浦区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1029.13万元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加360.68万元,增长53.96%。
主要原因:
上海市青浦区工人文化宫的人员经费纳入财政预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1029.13万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)807.7万元,占78.48%;社会保障和就业支出(类)151.25万元,占14.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.71万元,占3.37%;住房保障支出(类)35.47万元,占3.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.46万元,支出决算为1029.13万元,完成年初预算的152.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
上海市青浦区工人文化宫的人员经费纳入财政预算。
其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)721.49万元。
主要用于:
行政人员经费支出。
年初预算为441.51万元,支出决算为721.49万元,完成年初预算的163.41%。
决算数大于预算数的原因主要是上海市青浦区工人文化宫的人员经费纳入财政预算。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物支出(项)86.21万元。
主要用于:
单位的3个项目支出。
年初预算为136.21万元,支出决算为86.21万元,完成年初预算的63.29%,决算数小于预算数的原因主要是减少了1个项目经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)8.01万元。
主要用于:
行政退休人员其他补贴支出。
年初预算为8.97万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的89.3%。
决算数小于预算数的原因主要是根据实际使用情况。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3.92万元。
主要用于:
下属事业退休人员其他补贴支出。
年初预算为5.19万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的75.53%。
决算数小于预算数的原因主要是根据实际使用情况。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.08万元。
主要用于:
机关人员养老保险支出。
年初预算为39.06万元,支出决算为73.08万元,完成年初预算的187.
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