重大安全隐患有关情况资料.docx
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重大安全隐患有关情况资料.docx
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重大安全隐患有关情况资料
重大安全隐患检查台帐
序号
安全隐患
所在单位
检查人员及检查时间
隐患基本
情况
隐患整改
措施
整改责任
单位
责任人
整改期限
复查人员及复查时间
隐患整改
完成情况
重大危险源监控管理台账
序号
所在单位
地址
危险源名称
危险源
地点
数量
性质
最大储量
单元性质
临界量
监控措施
监控仪器
监控责任人
预案演练情况
检测情况
定期评估情况
重大危险源登记表
单位名称
单位负责人
联系电话
危险源名称
危险源地点
危险源类型
危险源等级
是否存在隐患
现场负责人
联系电话
安全监控设施
定期检测情况
危险源
基本情况
应急救援
预案制定
演练情况
重大危险源巡查记录
被检查单位:
地址:
法定代表人(负责人):
联系电话:
重大危险源名称:
检查时间:
年月日时分至日时分
检查项目
检查内容与要求
检查方法
检查结果
作业人员
员工上岗前经安全教育和培训并考核合格、特种作业人员持证上岗
查看培训考核记录、相关证书
安全设施
按国家相关规定对重要的设备、设施进行检验、检测
抽查现场及相关检测检验记录
安全标志
在重大危险源场所明显位置设置安全警示牌和周知牌
抽查现场
安全检查
隐患整改
企业对重大危险源进行定期检查,发现隐患及时整改并建立检查台帐
抽查相关记录
安全评价
安全评价报告在有效期内,提出的问题已整改确认
查安评报告及整改确认书
应急处置
制订应急预案、重大危险源分布图、工艺简图、化学品安全技术说明书
查预案文本及资料
定期培训、演练,并有记录
抽查相关记录
配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备
现场抽查
管理制度
制定重大危险源申报登记制度、设施维护制度、定期检查制度、定期评价制度、隐患整改制度等安全管理制度
查管理制度
档案
建立重大危险源档案或台帐
查相关档案
其它
注:
如实记录检查结果,符合要求的打“√”;不符合要求的打“×”。
本表由检查部门存档。
检查人员(签名):
、
被检查单位现场负责人(签名):
企业基本情况登记表
单位:
(公章)填表时间:
年月日
企业名称
厂址
法人代表
固定电话
经济类型
企业规模
大□中□小□微□
单位性质
生产□经营□
行业类别
从业人数
共人,其中一线工人:
人
建厂时间
停产时间
转产时间
资产总值
(万元)
占地面积(亩)
年产值
生产工艺流程
产品名称
年生产能力
三项岗位人员信息
姓名
证书编号
培训时间
电话(手机)
法人代表
安全管理人员
特种作业人员持证上岗情况
姓名
证书编号
工种
特种
设备
作业
情况
设备名称
数量
是否登记注册
企业
获奖
情况
企业
受罚
记录
填表说明
1.经济类型:
国有、集体、股份、私营、个体、合资、独资。
2.行业类别:
填写危化、煤矿、非煤矿山、冶金、建材、交通、商贸、水利、建筑、机械、纺织、服装、木器加工等行业名称。
企业安全生产管理机构情况登记表
单位:
(公章)年月日
企业名称
安管机构
负责人
职工人数
安全生产管理机构设置情况
厂
级
组
织
名
称
安
全
员
姓名
出生年月
性别
职务
车
间
车间名称
安全员姓名
出生年月
性别
职务
班
组
班组名称
安全员姓名
出生年月
性别
职务
职业病危害因素
单位:
(公章)主要负责人:
日期:
年月日
职业卫生管理机构
有○无○
职业卫生
管理人员数
专职
兼职
劳动者总人数
职业病
累计人数
职业病危害因素种类
粉尘类有○无○
接触人数
接触职业病危害
总人数:
化学物质类有○无○
接触人数
物理因素类有○无○
接触人数
放射性物质类有○无○
接触人数
其他有○无○
接触人数
职业病危害因素分布情况
作业场所
名称
职业病危害
因素名称
接触人数
(可重复)
接触人数(不重复)
因素人数
合计
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- 关 键 词:
- 重大 安全隐患 有关 情况 资料