过程识别分析报告汇总情况IATF.docx
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过程识别分析报告汇总情况IATF
IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总
※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19个过程)
序号
过程代号
过程名称
过程归口
IATF16949:
2016总条款标题
ISO9001:
2015条款
特殊要求条款
P1
M1
组织环境
高层
4组织环境
4.3.1确定QMS范围-补充
4.3.2顾客特定要求
4.4.1.1产品和过程的符合性
4.4.1.2产品安全
P2
S1
领导作用
高层
5领导作用
5.1.1.1公司责任
5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限-补充
5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限
P3
M2
风险机遇
高层
6.1应对风险机遇措施
6.1.2.1风险分析FMEA
6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划
P4
M3
经营计划
人事
6.2质量目标及实现策划
6.3变更策划
9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充
9.1.1.2统计工具的确定
9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级
P5
S2
基础设施
技术
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
7.1.4.1过程操作环境-补充
8.5.1.5全面生产维护
8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理
P6
S3
测量系统
品管
7.1.5监测资源
7.1.5.1.1MSA
7.1.5.2.1校准验证记录
7.1.5.3实验室要求
P7
S4
人力资源
人事
7.1.2人员
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力
7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充
7.3.2员工激励和授权
P8
S5
知识信息
人事
7.1.6组织知识
7.5文件化信息
7.5.1.1QMS文件
7.5.3.2.1记录保存
P9
C1
产品服务要求
营业
8.2产品和服务要求
4.3.2顾客特定要求
8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性
P10
C2
设计开发
技术
8.1运行策划控制
8.3产品服务设计开发
7.1.3.1工厂设施设备策划
7.5.3.2.2工程规范
8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性
8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视
8.3.4.2设计和开发确认
8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程PPAP
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6.1设计开发更改-补充
P11
S6
外部提供
营业
8.4外部提供过程产品服务控制
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2.1控制类型和程度-补充
8.4.2.2法律法规要求
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.4供应商监视
8.4.2.5供应商开发
8.4.3.1外部供方的信息-补充
P12
C3
生产服务提供
制造
8.5.1生产和服务提供
8.5.6更改控制
8.5.1.1控制计划
8.5.1.2标准化作业
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程
8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
9.1.1.1制造过程的监视和测量
P13
S7
标识防护
制造/品管
8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.4.1防护-补充
P14
C4
售后服务
营业
8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意
8.5.5.1服务信息反馈
8.5.5.2与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
P15
S8
放行
品管
8.6产品和服务的放行
8.6.1产品和服务的放行-补充
8.6.2全尺寸检验和功能性试验
8.6.3外观项目
8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收
8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则
P16
S9
不合格
品管
8.7不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17
M4
内部审核
品管
9.2内部审核
9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核
9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核
P18
M5
管理评审
品管
9.3管理评审
5.1.1.2过程有效性和效率
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
8.3.4.1监视(设计总结报告)
9.2.2.1内部审核方案
9.3.1.1管理评审-补充
9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3.1管理评审输出补充
P19
M6
改进
品管
10改进
10.2.3问题解决10.2.4防错
10.2.5保修管理体系
10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1持续改进-补充
IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作组
※2总过程流程与业务相互关系图-19个过程
体系总过程相互关系图
※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性:
╳弱相关:
○
过程
过程
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1
产品要求
C2
设计开发
C3
生产
服务
C4
售后服务
M1
组织环境
M2
风险机遇
M3
经营计划
M4
内部审核
M5
管理评审
M6
改进
S1
领导作用
S2
基础
设施
S3
测量系统
S4
人力资源
S5
知识信息
S6
外部提供
S7
标识防护
S8
放行
S9
不合格
顾客导向
C1产品要求
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
C2设计开发
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
C3生产服务
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
C4售后服务
╳
╳
╳
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
管理过程
M1组织环境
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
M2风险机遇
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
M3经营计划
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
M4内部审核
╳
╳
╳
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╳
╳
╳
╳
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╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
M5管理评审
╳
╳
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╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
M6改进
╳
╳
╳
╳
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╳
╳
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╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
支持过程
S1领导作用
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S2基础设施
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S3测量系统
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S4人力资源
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S5知识信息
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S6外部提供
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
○
○
○
╳
╳
╳
╳
S7标识防护
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S8放行
╳
╳
╳
╳
○
╳
○
○
○
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
S9不合格
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳
※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性:
■弱相关:
□
.过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
4组织环境
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
5领导作用
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6策划
6.1应对风险机会机遇措施
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6.2目标策划6.3变更策划
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
7支持
7.1.3基础设施
□
□
■
□
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
□
□
□
□
7.1.4过程运行环境
□
□
■
□
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
□
□
□
□
7.1.5监测资源
□
□
■
□
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
□
□
■
7.1.6组织知识
□
■
■
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■
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■
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■
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■
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■
7.2能力7.3意识
□
■
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■
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■
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■
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■
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■
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■
■
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■
7.4沟通
□
□
■
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■
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■
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■
■
7.5文件信息
□
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■
■
8运行
8.1运行策划控制
□
■
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■
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■
8.2产品和服务要求的确定
■
□
■
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■
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■
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■
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■
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■
■
■
.过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
8.3产品和服务的设计与开发
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■
8.4外部提供过程产品服务控制
■
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■
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■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
8.5.1生产服务提供8.5.6更改
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
8.5.2标识和可追溯性
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.5.3顾客或外部供方财产
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
□
■
■
■
■
■
■
8.5.4防护8.5.5交付后活动
■
■
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■
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■
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■
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■
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8.6产品和服务的放行
■
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■
■
■
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■
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■
■
■
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■
■
■
■
8.7不合格输出的控制
■
■
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■
9绩效评价
9.1.2顾客满意
■
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9.1监视测量分析评价
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9.2内部审核
■
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9.3管理评审
■
■
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10改进
■
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■
■
■
■
■
■
※7体系总过程识别分析清单(SIAOR法)
过程名称
产品服务要求
标准要素:
8.2产品和服务要求
C01
4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
过程责任(所有者)
主要职责
高层
管代
人事课
技术课
制造课
品管课
营业课
财务课
营业/技术
□
□
□
□
□
□
■
□
过程文件
主要文件
HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范
相关文件
特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范
过程顾客
内部
公司所有部门员工
外部
顾客
相关过程
1.公司战略策划2.管理评审3.内部审核4.监视测量分析评价
5.质量成本
过程输入
过程输出
●顾客明示要求:
对顾客输出
○产品图纸功能性能尺寸(含:
配合),可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求,物流要求,传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品,试验、产品标准,试制、质量协议
●报价、标书●签订合同,回复订单,合同登记表
●顾客潜在需求、特殊要求/期望;●法律法规要求
对内部输出
●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划,●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单,合同产品要求评审表;合同变更通知单;产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标●可行性分析报告●风险及控制措施
●经营目标、承诺;生产能力;技术/质量保证能力;原材料供应能力,公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求:
○产品名称/规格○产品数量;交货期,交货地点,交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
过程资源
1.总经理、管代、销售代表,销售、品保、技术、财务、采购人员等
2.电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收,调查、网络、函件、电话沟通等
过程方法要点
过程衡量指标
过程程序、规范规定的方法
指标
频次
可行性研究,风险分析、产品方案,材料清单
考核
客户满意度95分以上
月/次
成本分析成本核算,制作标书,投标报价
纳期达成率100%
月/次
确认顾客要求(签订试作合同/协议)
识别顾客财产、评审合同/订单
与顾客沟通,维持传递信息和资料的能力
下达内部指令
过程名称
设计开发(产品+过程)
标准要素:
8.1运行策划控制8.3产品服务设计开发
C02
8.1运行策划和控制—补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.3组织制造的可行性8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.3.1.3产品设计技能
8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监测
8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计和开发更改-补充
过程责任(所有者)
主要职责
高层
管代
人事课
技术课
制造课
品管课
营业课
财务课
技术
□
□
□
■
□
□
□
□
过程文件
主要文件
HJD-2-PE-002生产件批准控制程序、HJD-2-PE-003FMEA管理程序、HJD-2-PE-004特殊特性管理程序、HJD-2-PE-005控制计划管理程序、HJD-2-PE-001项目管理及APQP控制程序、
相关文件
文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范
过程顾客
内部
公司所有部门
外部
顾客
相关过程
1.公司经营计划2.管理评审3.内部审核4.市场营销5.产品实现策划6.采购7监测设备
8.产品监视和测量9.生产过程10基础设施11产品防护12过程监视和测量
过程输入
过程输出
●顾客明示要求:
对顾客输出
○产品图纸功能性能尺寸(含:
配合),可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求,物流要求,传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品,试验、产品标准,试制、质量协议
●PPAP●顾客满意、符合顾客要求的样件、批产品,生产件批准投资文件及生产件样件、工程更改后批准文件的更新
●顾客潜在需求、特殊要求/期望;●法律法规要求
对内部输出
●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●APQP全套文件记录、风险分析结果、产品接收准则、生产作业文件、产品定义-图样、数据;产品设计评审结果、检验标准、特殊特性、特殊要求清单、生产件批准资料PPAP;质量、可靠性、可维护性、可测量性数据;产品/过程不合格反馈及处理方法;经过审批的文件、风险及控制措施等。
●经营目标、承诺;生产能力;技术/质量保证能力;原材料供应能力,公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求:
○产品名称/规格○产品数量;质量交货期,交货地点,交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
过程资源
1.项目开发小组:
技术、品管、生产、营业、制造、财务、文件管理人员等
2.电话;传真;计算机/网络;办公设备;会议室;产品市场信息、供应商信息;材料价格信息、产品成本数据、检测设备、生产设备工装夹具、文件资料、多方论证。
过程方法要点
过程衡量指标
过程程序、规范规定的方法
指标
频次
成立研发小组、可行性研究,风险分析、项目进度/成本策划、识别特殊特性,编制P-FMEA、样件制作,试生产、过程能力研究、MSA
考核
制造过程能力Cpk≥1.33
年/次
成本分析成本核算,制作标书,投标报价
过程开发按期完成率100%
年/次
项目总结,工程更改的评审及实施
PPAP一次通过率99%
年/次
变更及时率100%
月/次
过程名称
生产服务提供
标准要素:
8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制
C03
8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排和8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制和临时更改9.1.1.1制造过程的监视和测量
过程责任(所有者)
主要职责
高层
管代
人事课
技术课
制造课
品管课
营业课
财务课
制造/技术/品管
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过程文件
主要文件
生产和服务提供控制程序、始业点检实施办法、无尘室管理规定、落地品管理办法、接单与计划管理作业程序、SPC控制程序、生产过程变更管理程序、生产过程及检测管制控制程序、安全生产管理制度、现场管理制度
相关文件
文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和服务要求控制规范
过程顾客
内部
公司所有
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 识别 分析 报告 汇总 情况 IATF