合浦城乡居民社会养老保险管理中心.docx
- 文档编号:27480686
- 上传时间:2023-07-02
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:20KB
合浦城乡居民社会养老保险管理中心.docx
《合浦城乡居民社会养老保险管理中心.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合浦城乡居民社会养老保险管理中心.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合浦城乡居民社会养老保险管理中心
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心
2017年部门预算
第一部分:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心(局、办)概况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位构成
三、2017年度收入支出预算总体情况。
四、2017年度一般公共预算支出预算情况。
五、2017年度政府性基金支出预算情况。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第二部分:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心(局、办)2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级)
表三:
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)
表四:
“三公”经费支出预算表
表五:
政府性基金收支预算表
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算
为了做好部门预算信息公开工作,根据《关于推进我县预决算公开工作的通知》文件要求,现将我单位2017年部门预算信息公开如下:
一、主要职能
城乡居民社会养老保险管理中心的主要职能是:
贯彻执行国家有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;负责全县城乡居民基本养老保险的参保登记、缴费申报、待遇审批、年审验证以及参保人基金的征缴,待遇支付、报表统计和档案管理;负责管理县属单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;汇总编制全县各项社会保险基金年度、季度、月度财务报告,编报全县各项社会保险基金预算、决算;按照上级统一规定,负责社会保险经办机构工作人员业务培训规划、考核规范以及内部自律工作;参与城乡居民基本养老保险宣传工作,开展城乡居民基本养老保险政策咨询和服务。
二、部门预算单位构成
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心,共有编制数37人,实有在职人员32人。
三、2017年度收入支出预算总体情况。
(一)收入总计13,674.57万元。
财政拨款收入13,674.57万元,其中包括上级提前下达2017年转移支付资金安排的项目支出12,066万元;非税收入征收计划为0元。
(二)支出总计13,674.57万元。
四、2017年度一般公共预算支出预算情况
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心2017年度公共预算财政拨款支出13,674.57万元:
基本支出124.95万元,主要用于本单位人员工资福利支出及对个人和家庭补助的支出;项目支出13,549.62万元,主要用于离任村(社区)干部补贴的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和业务费(办公费、手续费、差旅费、水电费、公务招待费、邮电费等等)。
五、2017年度政府性基金支出预算情况
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心无政府性基金支出。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算1.6万元;公务接待费支出预算0.5万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
2017年预计无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出1.6万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.6万元。
主要用于机要文件交换、以及开展城乡居民基本养老保险业务所需租用车辆费、过路过桥费等。
2017年合浦县城乡居民社会养老保险管理中心开支财政拨款的公务。
与上一年实际支出相比降低了0.2万元,主要原因是上一年借用社保局车一辆用于下乡开展城乡居保业务中产生有车辆保险费用,2017年不含有此项费用。
(三)公务接待费支出0.5万元。
主要用于接待上级、单位之间业务指导和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。
在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
七名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心
2017年10月26日
表一
2016年部门收支预算总表
部门(单位)名称:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、公共财政预算拨款
138,366,202.28
一、一般公共服务
1.经费拨款
138,366,202.28
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
138,366,202.28
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
……
1.事业收入安排的资金
2.经营收入安排的资金
3.其他收入安排的资金
本年收入合计
138,366,202.28
本年支出合计
138,366,202.28
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
……
其他净结余
4.其他结转
收入总计
支 出 总 计
表二
2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)
部门(单位)名称:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心单位:
元
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
208
01
09
社会保险经办机构
138,366,202.28
1,230,134.28
137,136,068.00
表三
2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)
部门(单位)名称:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心单位:
元
经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
208
01
事业人员工资(统发)
448,212.00
448,212.00
208
01
事业人员工资(统发)
287,760.00
287,760.00
208
01
统发在职人员医疗保险
58,877.76
58,877.76
208
01
养老保险
176,128.80
176,128.80
208
01
职业年金
70451.52
70451.52
208
01
奖励性绩效工资
144,672.00
144,672.00
208
01
在职在编住房公积金
44,032.20
44,032.20
208
01
离任村(社区)干部补贴的补助
8,477,845.00
8,477,845.00
208
01
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
6,808,223.00
6,808,223.00
208
01
办公费
60,000
60,000
208
01
印刷费
60,000
60,000
208
01
手续费
2,000
2,000
208
01
水费
3,600
3,600
208
01
电费
21,600
21,600
208
01
邮电费
8,000
8,000
208
01
差旅费
20,000
20,000
208
01
维修费
10,000
10,000
208
01
租赁费
4,000
4,000
208
01
会议费
5,000
5,000
208
01
培训费
3,000
3,000
208
01
公务招待费
5,000
5,000
208
01
劳务费
5,000
5,000
208
01
其他交通工具
25,000
25,,000
208
01
其他商品和服务支出
67,800
67,800
208
01
城乡居民基本养老保险(桂财社[2015]153号文)
121,550,000.00
121,550,000.00
上级补助安排
表四
2016年“三公”经费预算表
部门(单位)名称:
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心
单位:
元
项目
2016年预算数
(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
28,000
8,000
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
5,000
5,000
3.公务用车费
23,000
3,000
其中:
(1)公务用车运行维护费
23,000
3,000
(2)公务用车购置
注:
1.20XX年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;
2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:
(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表五:
20XX年政府性基金预算收支预算总表
单位:
元
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
类
类
款
款
项
项
政府性基金收入合计
政府性基金预算支出合计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合浦 城乡居民 社会 养老保险 管理中心