青岛西海岸新区社会治理中心doc.docx
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青岛西海岸新区社会治理中心doc
青岛西海岸新区社会治理中心
2018年度部门预算
2018年区级部门预算文本第1页共10页
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
2018年区级部门预算文本第2页共10页
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
一、主要职能
(一)贯彻落实工委(区委)、管委(区政府)关于社会治理工作的各项决策部署,制定全区社会治理工作规划、意见,并组织实施;
(二)负责统筹、协调、指导、监督、考核部门、镇街社会治理工作,定期通报社会治理工作情况;
(三)负责民生在线、政务热线、数字化城管、政法信息等事项的受理、分办、反馈工作,并承担上级相关方面考核;
(四)负责社会治理工作宣传推广,引导群团社会组织、公众参与社会治理;
(五)负责建设社会治理“大数据”中心,分析、研判各类信息,为区委、区政府决策提供参考;
(六)负责社会治理队伍管理工作,组织开展业务培训、评先树优活
动;
(七)负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作;
(八)对“一号通”、政务热线、数字化城管等平台进行日常维护和优化提升,畅通群众联系举报渠道。
(九)联系区社会治理专家咨询委员会,组织开展调查研究;
(十)承办工委(区委)、管委(区政府)交办的其他工作。
二、机构情况
区社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心、区公众热线服务
中心),为工委区委直属的正处级财政拨款事业单位,共配置事业编制35名,设主任1名、副主任3名,内部设置10个职能科(室):
办公室、业务保障科、分析研判科、调查研究科、考核指导科、宣传推广科、社会协同科、受理指挥科、网格信息科、协调督办科。
三、部门人员情况
2018年区级部门预算文本第3页共10页
黄岛区社会治理中心共有事业编制35人;实有在职27人。
长期聘用人员151人。
第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、2018年收入预算情况说明
黄岛区社会治理中心2018年度收入预算4599.55万元,比上年预算
增加1152.88万元。
其中:
公共财政预算收入4599.55万元,占100%,
比上年预算增加1152.88万元。
我单位无非税收入来源。
二、2018年支出预算情况说明
黄岛区社会治理中心2018年度支出预算4599.55万元,比上年增加1152.88万元。
包括:
1、基本支出512.87万元,占支出预算11.15%,比上年预算增加
153.02万元。
其中:
工资福利支出511.73万元,比上年预算增加231.16万元;商品和服务支出42.02万元,比上年预算增加3.2万元;对个人和家庭的补助支出1.14万元,比上年预算减少78.14万元(减少原因是支
出经济分类科目进行改革调整)。
基本支出预算增加的主要原因是:
增人
增资的费用。
2、专项资金4040.66万元,占支出预算87.85%,比上年预算增加
992.66万元。
增加的主要原因及主要项目:
一是社会治理工作站运行经
费628.6万元;二是新增社会治理中心搬家费35万元,数字化城管平台
运行费15万元;三是新增综治协管员经费(退役士兵安置)202.79万元。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
黄岛区社会治理中心2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计47.1万元,比上年增加2.85万元。
其中:
2018年区级部门预算文本第4页共10页
公务用车购置及运行费预算45万元,包括:
公务用车运行费45万
元,主要用于:
编制内5辆车的租赁费和加油、过路过桥、维修等费用。
比上年度增加4.2万元,主要原因是较2017年度增加两辆编制用车。
公务接待费预算2.1万元,主要用于:
接待来我区考察社会治理相关
工作的团队相关餐费和会议费等。
比上年度减少1.35万元,主要原因是
压缩公务接待费用,确保只减不增。
另外,2018年安排培训费预算27万元,主要用于:
对镇街社会治理
人员的培训15万元;去先进地区调研学习11万元;聘请专家讲座1万
元。
会议费预算1.2万元,主要用于:
召开镇街、区直部门社会治理工作
会议。
比上年度减少2.25万元,主要原因是压缩会议开支。
四、机关运行经费安排情况
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(1)办公及印刷费:
21.35万元;
(2)邮电费:
469.82万元,其中468.52万元为社会治理信息支撑
平台专项经费;
(3)差旅费:
2.7万元;
(4)会议费:
1.2万元;
(5)福利费:
3.56万元;
(6)维修(护)费:
44.97万元,主要是社会治理信息支撑平台维护
费27.19万元及数字化城管运行费15万元;
(7)公务用车运行维护费:
45万元,主要是5辆车的租赁费27万元,及运行费18万元。
第三部分其他需要公开的事项
一、政府采购预算情况
2018年区级部门预算文本第5页共10页
根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府
集中采购目录及限额标准的通知》的通知(青黄财字[2018]153号),按照我单位2018年工作任务,2018年政府采购预算738万元,具体情况如下:
(一)货物类:
共计59.3万元。
1、台式计算机20万元;
2、复印机2.45万元;
3、复印纸1.26万元;
4、便携式计算机2.1万元;
5、碎纸机0.1万元;
6、移动硬盘0.24万元;
7、路由器0.8万元;
8、硒鼓、粉盒0.75万元;
9、图书4万元;
10、印刷品6万元;
11、家居家用15万元;
12、激光打印机0.6万元;
13、印刷品6万元;
(二)服务类:
共计678.7万元。
1、车辆维修和保养服务2万元,车辆加油服务12万元,机动车保
险服务19.35万元;
2、车辆租赁服务27万元;
3、法律服务20万元;
4、电信服务429.6万元;
5、其他服务168.75万元。
二、国有资产占有使用情况说明
2018年区级部门预算文本第6页共10页
资产情况表
2017年度
数量
目
行次
年初数
年末数
次
1
2
1
—
—
一、流
2
—
—
二、固定
3
—
—
(一)房屋(平方米)
4
(二)(台、)
5
(三)价在50万元以上的
6
(台、套⋯)
其中:
价50万元
7
(含)以上的通用
价100万元
8
(含)以上的用
(四)其他固定
9
—
—
减:
累折旧及减准
10
—
—
三、期投
11
—
—
四、在建工程
12
—
—
五、无形
13
—
—
减:
累
14
—
—
六、其他
15
—
—
金额单位:
元
价
年初数
年末数
3
4
3976973.22
1775465.19
3286200.22
658967.19
690773.00
1116498.00
690773.001116498.00
2018年区级部门预算文本第7页共10页
三、纳入预算绩效管理项目
2018年入算效管理目明表
单位:
万元
项目名称项目绩效评审主体预算安排
社会治理工作站运行区财政局行政政法科628.6
四、部门出台的财政财务管理制度
详见附件
第四部分名词解释
一、政款收入:
指由区政当年付的金。
按行管理
制度,区部决算中反映的政款包括一般公共算政款和
政府性基金政款。
二、上助收入:
指事位从主管部和上位取得的非
政助收入。
三、事收入:
指事位开展活及其助活取得
的收入。
包括事位收到的政核的教育收等。
如:
xx位开展xx活取得的xx收入⋯⋯等。
2018年区级部门预算文本第8页共10页
四、收入:
指事位在活及其助活之外开
展非独立核算活取得的收入。
如xx位开展xx活取得的
xx收入⋯⋯等。
五、附属位上收入:
指事位附属独立核算位按照有关
定上的收入。
六、其他收入:
指位取得的除上述“政款收入”、“上助
收入”、“事收入、”“收入、”“附属位上收入”等以外的各收入。
七、用事基金弥收支差:
指事位在用当年的“
政款收入”、“政款和余金”、“事收入、”“事位收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累
的事基金(事位当年收支相抵后按国家定提取、用于弥以
后年度收支差的基金)弥本年度收支缺口的金。
八、年初和余:
指以前年度尚未完成、到本年仍按原定用途使用的金,或目已完成等生的余金。
九、余分配:
指事位按照《事位会制度》的定从非政助余中分配的事基金和工福利基金等。
十、年末和余:
指位按照有关定到下年使用的金,或目已完成等生的余金。
十一、基本支出:
指位保障其机构正常运、完成日常工作任而生的各支出。
十二、目支出:
指位在基本支出之外完成特定的工作任或事展目所生的支出。
十三、支出:
指事位在活及其助活之外开展非独立核算活生的支出。
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十四、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公费及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年区级部门预算文本第10页共10页
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