实验室整改报告范文.docx
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实验室整改报告范文
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实验室整改报告范文
实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司20XX年7月27日目录
1、实验室计量认证评审整改计划?
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*2、实验室计量认证评审整改报
告?
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*2.1实验室计量认证评审整改材料之一?
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2.2实验室计量认证评审整改材料之二?
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*2.3实验室计量认证评审整改材料
之三?
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*2.4实验室计量认证评审整改材料之四?
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*2.5实验室计量认证
评审整改材料之五?
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*2.6实验室计量认证评审整改材料之六?
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*2.7
实验室计量认证评审整改材料之七?
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*2.8实验室计量认证评审整改材料之
八?
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*2.9实验室计量认证评审整改材料之九?
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*2.10实验室计量认证评
审整改材料之十?
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*2.11实验室计量认证评审整改材料之十一?
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*实验室计量认证评审整改计划编制:
审核:
批准:
---建筑材料检测有限公司20XX年7月20日实验室计量认证评审整改计划20XX年7月17~18日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首
次评审,现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求,评审表中19
个要素大部分符合,有11项基本符合。
现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订
整改计划如下。
一、职责
1.1、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和采集证据,编制
整改报告(附证据)。
1.2、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。
1.3、相关责任科室按照要求
在规定的时间内完成整改。
1.4、公司负责人批准整改报告。
二、缺陷与整改要求篇二:
实验室资质认定整改报告实验室资质认定
(计量认证)
复查评审整改报告编写人:
xxx
审核人:
xxx
签发人:
xxx抚顺县疾病预防控制中心
二〇一三年x月xx日抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告省计量认证评审组:
根据我中心的申请,依据[20XX]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认
证处派出了3名评审员组成的评审组于20XX年12月27日至12月28日对我中心进行计量认
证复查的现场评审。
评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。
有完整的过程控制文件,
在用的技术文件为现行有效的版本。
管理体系运行基本有效,具备了申请的4类62个参数
的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。
现场考核了2名授权签字人,1名技
术负责人,考核合格,同意推荐。
评审组按照《实验室资质认定评审准则》,认为我中心管理
体系及检测管理存在6个整改项。
评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不
符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。
现将结果
汇报如下:
1.针对“实验室不能提供按gb/t6682-20XX分析实验室用水规格和试验方法,进行二级
水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。
(1)原因分析
实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。
(2)纠正/纠正措施
①组织有关人员对方法标准进行学习;②建立实验用水验收相关文件,并进行验收。
(3)整改证明材料
①实验用水验收记录表格。
附件1-1;②实验用水验收记录复印件。
附件1-2;③实验用水检测记录(二级水)。
附件1-3。
2.针对“20XX年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。
(基本符合4.11)”的整改。
(1)原因分析
①对管理体系文件的学习、认识和理解不够;②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。
(2)纠正/纠正措施
①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习,
掌握要领;
②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。
(3)整改证明材料
①管理评审输出改进措施复印件。
附件2-1;②改进措施证明材料。
微生物科质量控制计划等复印件。
附件2-2a~2d。
3.xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求;
流行病科缺少医院消毒卫生标准gb15982-20XX、医疗机构消毒技术规范ws/t367-20XX的采
样细则。
(1)原因分析①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控;②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。
(2)纠正/纠正措施
①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入
xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中;组织微生物检验科学习
《高压蒸汽灭菌器操作规程》。
②按照医院消毒卫生标准gb15982-20XX、医疗机构消毒技
术规范ws/t367-20XX更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。
(3)整改证明材料
①xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。
附件3-1;②xxcdc/jjx-lb-012-20XX《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。
附件3-2。
4.实验室不能提供开展食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb
4789.5-20XX、食品中铅的测定gb5009.12-20XX方法确认证据。
(1)原因分析
①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改;②实验室没有进行
过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。
(2)纠正/纠正措施①补充修改了《方法确认的程序》;②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方
法确认证据。
(3)整改证明材料
①修改后的方法确认程序复印件,附件4-1;②对食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb4789.5-20XX方法确认材
料,复印件,附件4-2;
③对食品安全国家标准食品中铅的测定gb5009.12-20XX方法确认材料,复印件,附件
4-3。
5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。
(1)原因分析
对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。
(2)纠正/纠正措施
①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定
(验证)、确认的总体要求》作业指导书;②按照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。
(3)整改证明材料
①《xxcdc仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书复印件。
附
件5-1;
②xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。
附件5-2;篇三:
实验室整改报告xx有限公司
整改報告
深圳機場出入境檢驗檢疫局:
貴局於20XX年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總
數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-20XX.我公司分析其超標的原因有如下幾點:
1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。
2、本產品屬於生熟混合食品,保鮮期為4小時,貯存溫度為18℃。
超過保質期細菌生
長繁殖較快!
3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生
長。
針對以上幾點整改措施如下:
1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度
2、保持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。
3、加強對車間環境的紫外線消毒。
4、加強對產品的臭氧弒菌。
5、本公司承諾:
本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。
烘焙廠長:
化驗員:
篇四:
整改报告模板(实验室资质认
定)实验室资质认定复评审现场审查编制人:
审核人:
签发人:
单位名称:
整改报告
年月日xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》,由×××等人组成认证评审组,
于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核
评审。
经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已
具备开展检测工作的基本承检能力。
评审结论为基本符合。
评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给
予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给
予了明示。
我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审
准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符
合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。
现整改工作已基
本完成,特报告如下。
一、强化责任,任务到人。
现场复评审一结束,我公司即于×月×日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提
出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并
分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。
×月×日公司又召开会议对整改情况进一
步进行研究部署和落实。
二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。
根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。
质量负责
人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果
进行验证和有效性评价。
根据评审组的要求,对评审中发现的×个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整
改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。
具体内容和整改
结果如下:
基本符合项整改:
1、需整改章条号:
4.3
问题表述:
质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××-?
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”,两者相互混淆。
原因分析:
对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为××××××的《文
件编号管理程序》编写不合理。
整改措施:
由办公室在×月×日前完善编号为××××××的《文件编号管理程序》相
关内容,并按新的发放编号进行发放。
整改结果:
×××月×××日经检查,已对编号为×××××的《文件编号管理程序》
相关内容进行了修改。
质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。
整改证
据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量
手册》发放记录)。
2、需整改章条号:
4.6
问题表述:
在×××××号检测委托书中,缺少检验依据标准。
原因分析:
对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。
整改措施:
由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行
合同评审时填写检验依据。
3、需整改章条号:
4.9第2款问题表述:
工程编号为××××××的第××××检测点的静载原始记录中有涂改现象。
原因分析:
对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。
整改措施:
检测室于×××月×××日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训,
进一步强调记录的更改方式,保证在今后的工作中不再发生类似的错误。
整改结果:
经检查,检验室己于××月×××日对检验人员进行了《记录控制程序》的
培训,检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。
整改证据见附件3(《记录控制程序》培训
记录、修改前后的记录)。
4、需整改章条号:
4.11第2款问题表述:
在20XX年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
原因分析:
对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。
整改措施:
技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员于×××月×
××0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评
审中要将这些内容完善。
整改结果:
技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于×××月
×××日将各自的质量工作总结报告交办公室。
整改证据见附件4(20XX年质量工作总结)。
5、需整改章条号:
5.2.3第1款问题表述:
《安全与内务管理程序》中缺少对现场检测安全工作的具体要求。
原因分析:
对准则的理解不透彻,《安全与内务管理程序》的针对性不强,与实际工作联
系不紧密。
整改措施:
办公室于××月××日前对《安全与内务管理程序》进行修改,并进行培训,
使此程序更贴近工作实际。
整改结果:
已于×××月××日对《安全与内务管理程序》进行了修改,并了进行培训。
整改证据见附件5(修改前后《安全与内务管理程序》及培训、发放记录)。
6、需整改章条号:
5.3.2第3款问题表述:
无《建筑桩基检测技术规范》jgj106-20XX的分发记录。
原因分析:
工作人
员认为检测标准只有在需要时才借阅,不必发放。
整改措施:
办公室于×××月××日开始
对在用的标准进行整理,对所有使用的标准进行发放,保证所有的检验人员都有所需的标准。
整改结果:
经检查,己于×××月×××前日对标准进行了发放,并保存了发放记录。
整改证据见附件6(《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20XX发放记录及规范封面复印件)。
7、需整改章条号:
5.4.1
问题表述:
空心千斤顶不能正常使用。
原因分析:
空心千斤顶因年久失修,我单位正在购置新的设备。
整改措施:
由办公室购
置新的空心千斤顶,以保证检测工作的正常进行。
整改结果:
办公室己于×××月××日购置了新的空心千斤顶。
整改证据见附件7(空
心千斤顶采购记录、发票及照片)。
8、需整改章条号:
5.4.5b)问题表述:
桩基静载试验仪所配置的位移传感器缺少唯一性标识。
原因分析:
工作人员
未引起足够重视。
整改措施:
检验室于××月××日前对所有的设备进行检查,要在设备的每一个附件上
粘贴唯一性标识。
整改结果:
已于××月××日对
所有的设备进行了检查,对桩基静载试验仪所配置的位
移传感器粘贴了唯一性标识。
整改证据见附件8(整改前后桩基静载试验仪所配置的位移传
感器照片)。
9、需整改章条号:
5.4.8
问题表述:
缺少桩基静载试验仪的期间核查记录原因分析:
对《实验室资质认定评审准则》5.4.8的规定要求理解不透彻,实施不全面。
下页实验室整改报告范文
篇五:
实验室检测能力验证整改报告范本实验室检测能力验证
能力验证整改报告
检测项目:
实验室代码:
单位名称:
(公章)单位负责人:
整改日期:
存在可疑结果的整改要求根据本次能力验证方案的相关规定:
对于有指标存在可疑的实验室,要求其提交相应可疑
指标的原因分析报告,查找结果偏差较大的原因,并采取纠正措施以利于进一步提高承检机
构的检测质量。
建议从以下几个方面进行整改:
1、影响检测结果的因素分析2、就因素进行排查
3、提出改进措施:
如仪器核查、人员核查、人员再培训
4、组织实施的情况说明
5、整改结果和今后的注意事项,必要时可开展一次内审,审核的重点为可疑结果涉及的
要素。
整改完成后各实验室应形成原因分析报告,提交本次能力验证专家组,对整改内容和提
出的改进措施的有效性等进行确认。
原因分析报告中应包含以下几个方面的要素:
1、不符合事实的描述;
2、最根本原因分析及相关证据;3、采取的纠正措施及相关证据;4、对已发出报告的
影响及证据。
原因分析报告中还应酌情提供以下证据:
1、质量记录:
不符合工作控制记录、纠正措施记录、预防措施记录、人员培训纪录、修
改的体系文件等;
2、技术记录:
原始记录、验证记录等。
上页
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