甘肃分布式光伏项目可行性研究报告.docx
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甘肃分布式光伏项目可行性研究报告.docx
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甘肃分布式光伏项目可行性研究报告
本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。
本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。
第一章项目背景分析
一、光伏市场空间稳步增长
“十四五”期间,乐观估计年均光伏新增装机达88GW。
截至2020年底,中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%,根据国家能源局,至“十四五”末,该比例将超过50%,预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右,在一次能源消费增量中的比重将超过50%。
政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求,根据CPIA乐观估计,“十四五”期间,国内光伏新增装机有望达到440GW,折合年均新增装机88GW。
二、推进“双碳”目标实现,光伏行业有望持续受益
中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
“双碳”目标及风光装机目标的提出预示风电、光伏等新能源的发展将成为实现碳中和的重要途径之一。
在“双碳”目标指引下,“十四五”各省市自治区光伏装机规模或超300GW。
截至2020年末,全国累计光伏发电装机253.43GW,从各地区已公布“十四五”规划看,9个省市公布新增光伏装机计划,合计112.49GW,若按照2020年末该9个地区累计光伏装机量占全国比例测算,未来5年全国光伏装机规模或超300GW。
三、从存量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间
存量厂房仓库可安装光伏规模51GW,按照4.31元/W成本测算,对应2179亿元市场规模。
根据中国建研院,我国既有建筑可安装屋顶分布式光伏潜力约1500GW。
2004年至2021年上半年全国新增房屋竣工面积和厂房仓库新增竣工面积分别合计为554亿、62亿平,则该十八年内,“厂房仓库竣工面积/全国房屋竣工面积”=11.2%,假设全国“既有厂房仓库面积/既有房屋面积”与该比值相等;根据整县推进屋顶分布式光伏《通知》,工商业厂房可安装屋顶分布式光伏比例大于等于30%,假设存量厂房仓库改造比率达到30%。
从整县推进看屋顶分布式光伏市场空间。
本轮整县推进屋顶分布式光伏开发有望带来超5000亿元市场规模。
根据国家能源局,全国31个省市自治区共报送整县推进屋顶分布式光伏试点县676个,全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点。
(其中,根据北极星太阳能光伏网,河南上报66个县,拟建设规模约15.00GW;湖北67个县提交试点方案,总装机容量14.96GW;甘肃上报46个县,总装机容量3.09GW;河北冀南上报18个县,总规模1.64GW;山西首批推进26个县,规模总计1.10GW;其他如山东冠县、浙江浦江县等19个县市合计开发规模约8.97GW)。
以上试点县合计242个,开发规模44.76GW,平均每个县计划投资规模0.18GW,以全国676个试点县测算,本轮整县推进有望带动125GW的屋顶分布式装机,按照屋顶工商业BAPV和BIPV均价4.31元/W成本测算,对应5386亿元市场规模。
四、完善科技创新体制机制
健全科技创新治理体系,促进科技供给侧和需求侧、研发端和落地端畅通对接。
优化科技管理体制和运行机制,实现重点领域项目、基地、人才、资金高效配置,强化对基础性、战略性、前沿性科学研究和共性技术研究项目的支持。
改进科技项目组织管理方式,聚焦关键核心技术,实行“揭榜挂帅”立项制度。
加强知识产权保护,完善科技创新成果转化机制,建立健全转化服务体系,落实创新成果处置权、使用权和收益权,推动科技成果直接就地向企业转移转化。
加快高校和科研院所改革,扩大科研自主权。
建立多元化科技投入体系,加快发展科技金融,提高科研经费占财政支出比重,提高全社会研发支出占生产总值比重。
规范科技伦理,弘扬科学精神和工匠精神,加强科普工作,形成崇尚创新创造的社会氛围。
第二章项目概述
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
甘肃分布式光伏项目
(二)项目建设性质
本项目属于技术改造项目
二、项目承办单位
(一)项目承办单位名称
xxx投资管理公司
(二)项目联系人
蒋xx
(三)项目建设单位概况
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
三、项目定位及建设理由
分布式光伏度电成本已低于燃煤基准价。
根据CPIA,目前国内分布式光伏等效利用小时数通常在1000-1100小时,在全投资模型下分布式光伏发电系统在1000小时和1200小时等效利用小时数的平准化度电成本分别为0.31、0.26元/千瓦时。
作为对比,同期山东、河北燃煤发电基准价分别为0.39、0.37元/千瓦时。
我省到二○三五年现代化建设的远景目标是:
经济综合实力和科技创新能力大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入迈上更高台阶,进入创新型省份行列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,民营经济和新兴产业占比大幅提升,建成甘肃特色现代化经济体系;文化建设取得重大成就,文化旅游强省目标基本实现;基本实现治理体系和治理能力现代化,各方面制度和体制机制更加完善,基本建成法治甘肃、法治政府、法治社会,平安甘肃建设达到更高水平;中华民族共同体意识更加巩固,社会事业全面进步,人才与发展需求更加适应,公民素质和社会文明程度达到新高度;生态文明建设取得重大成就,绿色生产生活方式广泛形成,生态环境根本好转,生态安全屏障更加牢固,美丽甘肃建设目标基本实现;在“一带一路”建设中的地位和作用更加突出,形成全方位对外开放新格局;人均国内生产总值不断接近全国平均水平,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展更加协调,人民生活更加美好,人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。
四、报告编制说明
(一)报告编制依据
1、国家建设方针,政策和长远规划;
2、项目建议书或项目建设单位规划方案;
3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;
4、其他必要资料。
(二)报告编制原则
坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。
1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。
2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。
3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。
4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。
5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。
6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。
7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。
做到清洁生产、安全生产、文明生产。
(二)报告主要内容
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;
6、对项目实施进度和劳动定员的确定;
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;
8、提出本项目的研究工作结论。
五、项目建设选址
本期项目选址位于xx园区,占地面积约47.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
六、项目生产规模
项目建成后,形成年产xx套分布式光伏设备的生产能力。
七、建筑物建设规模
本期项目建筑面积55397.40㎡,其中:
生产工程35238.90㎡,仓储工程12737.17㎡,行政办公及生活服务设施4600.29㎡,公共工程2821.04㎡。
八、环境影响
该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资21387.62万元,其中:
建设投资17448.27万元,占项目总投资的81.58%;建设期利息194.39万元,占项目总投资的0.91%;流动资金3744.96万元,占项目总投资的17.51%。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资17448.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:
工程费用14980.97万元,工程建设其他费用2122.42万元,预备费344.88万元。
十、资金筹措方案
本期项目总投资21387.62万元,其中申请银行长期贷款7934.39万元,其余部分由企业自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):
41000.00万元。
2、综合总成本费用(TC):
31396.50万元。
3、净利润(NP):
7033.37万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):
5.14年。
2、财务内部收益率:
25.43%。
3、财务净现值:
10605.34万元。
十二、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。
十四、项目综合评价
综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。
项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
31333.00
约47.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
55397.40
1.2
基底面积
㎡
18486.47
1.3
投资强度
万元/亩
355.64
2
总投资
万元
21387.62
2.1
建设投资
万元
17448.27
2.1.1
工程费用
万元
14980.97
2.1.2
其他费用
万元
2122.42
2.1.3
预备费
万元
344.88
2.2
建设期利息
万元
194.39
2.3
流动资金
万元
3744.96
3
资金筹措
万元
21387.62
3.1
自筹资金
万元
13453.23
3.2
银行贷款
万元
7934.39
4
营业收入
万元
41000.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
31396.50
""
6
利润总额
万元
9377.82
""
7
净利润
万元
7033.37
""
8
所得税
万元
2344.45
""
9
增值税
万元
1880.69
""
10
税金及附加
万元
225.68
""
11
纳税总额
万元
4450.82
""
12
工业增加值
万元
14715.83
""
13
盈亏平衡点
万元
14631.26
产值
14
回收期
年
5.14
15
内部收益率
25.43%
所得税后
16
财务净现值
万元
10605.34
所得税后
第三章建筑技术方案说明
一、项目工程设计总体要求
(一)工程设计依据
《建筑结构荷载规范》
《建筑地基基础设计规范》
《砌体结构设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑抗震设防分类标准》
(二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数
车间、仓库:
安全等级二级,结构重要性系数1.0;
办公楼:
安全等级二级,结构重要性系数1.0;
其它附属建筑:
安全等级二级,结构重要性系数1.0。
二、建设方案
1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。
整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。
主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。
.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。
在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。
在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。
.3、《建筑内部装修设计防火规范》,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照《屋面工程技术规范》要求施工。
.4、根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计初步定为:
生产车间采用钢筋混凝土独立基础。
.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。
.6、本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。
.7、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。
三、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积55397.40㎡,其中:
生产工程35238.90㎡,仓储工程12737.17㎡,行政办公及生活服务设施4600.29㎡,公共工程2821.04㎡。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
9982.69
35238.90
4468.72
1.1
1#生产车间
2994.81
10571.67
1340.62
1.2
2#生产车间
2495.67
8809.73
1117.18
1.3
3#生产车间
2395.85
8457.34
1072.49
1.4
4#生产车间
2096.36
7400.17
938.43
2
仓储工程
4806.48
12737.17
1148.24
2.1
1#仓库
1441.94
3821.15
344.47
2.2
2#仓库
1201.62
3184.29
287.06
2.3
3#仓库
1153.56
3056.92
275.58
2.4
4#仓库
1009.36
2674.81
241.13
3
办公生活配套
1040.79
4600.29
651.68
3.1
行政办公楼
676.51
2990.19
423.59
3.2
宿舍及食堂
364.28
1610.10
228.09
4
公共工程
2588.11
2821.04
327.87
辅助用房等
5
绿化工程
4913.01
93.69
绿化率15.68%
6
其他工程
7933.52
31.40
7
合计
31333.00
55397.40
6721.60
第四章产品规划方案
一、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模
该项目总占地面积31333.00㎡(折合约47.00亩),预计场区规划总建筑面积55397.40㎡。
(二)产能规模
根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套分布式光伏设备,预计年营业收入41000.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品(服务)名称
单位
单价(元)
年设计产量
产值
1
分布式光伏设备
套
xxx
2
分布式光伏设备
套
xxx
3
分布式光伏设备
套
xxx
4
...
套
5
...
套
6
...
套
合计
xx
41000.00
2021年起,新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目已进入平价时代。
国家发改委根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价,2013年9月起,全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏电站标杆上网电价分别为0.90、0.95、1.00元/千瓦时。
2021年起,对新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏,中央财政不再补贴,实行平价上网。
第五章SWOT分析
一、优势分析(S)
(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出
公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。
公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。
此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。
(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队
公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。
公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。
(三)公司具有优质的行业头部客户群体
公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。
公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。
(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位
公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。
公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。
二、劣势分析(W)
(一)资本实力相对不足
近年来,随着公司订单迅速增加,生产规模不断扩大,各类产品市场逐步打开,公司对流动资金需求增大;随着产品技术水平的提升,公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。
公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。
公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式,转向利用多种融资方式相结合模式,以求增强资本实力,更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。
(二)规模效益不明显
历经多年发展,行业整合不断加速。
公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。
但与行业的龙头厂商相比,公司的规模效益仍存在提升空间。
因此,公司拟通过加大优势项目投资,扩大产能规模,促进公司向规模经济化方向进一步发展。
三、机会分析(O)
(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础
目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。
(二)国家政策支持国内产业的发展
近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。
在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。
四、威胁分析(T)
(一)市场竞争风险
本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高,因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。
更多本土竞争对手的加入,以及技术的不断成熟,产品可能出现一定程度的同质化,从而导致市场价格下降、行业利润缩减。
国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力,与之相比,公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势,但在整体实力方面还有一定差距。
公司如不能加大技术创新和管理创新,持续优化产品结构,巩固发展自己的市场地位,将面临越来越激烈的市场竞争风险。
(二)新产品开发风险
多年来,公司始终坚持以新产品研发为发展导向,注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证,使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。
但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,导致研发的新产品不能获得市场认可,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
(三)核心人员及核心技术流失的风险
公司已建立起较为完善的研发体系,并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。
公司的核心技术来源于研发团队的整体努力,不依赖于个别核心技术人员,但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。
如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密,将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。
(四)原材料价格波动风险
原材料占主营业务成本的比重较高,因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。
公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式,主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产,并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。
但若原材料价格发生剧烈波动,将引起公司产品成本的大幅变化,则可能对公司经营产生不利影响。
(五)产品价格波动风险
公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。
除了原材料的价格波动影响以外,行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。
假如市场竞争加剧,或者行业主要竞争对手调整经营策略,公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。
(六)毛利率下滑风险
公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。
未来如果行业激烈竞争程度加剧,或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本,则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。
(七)税收优惠政策变动风险
如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整,将面临所得税优惠变化风险,可能对公司盈利水平产生不利影响。
(八)产能扩大后的销售风险
如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进,公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。
(九)公司成长性风险
行业虽然具有较好的发展前景,但发行人的成长受到多方面因素的影响,包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。
如果这些因素出现不利于发行
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- 甘肃 分布式 项目 可行性研究 报告