安全生产责任制落实情况考核记录.docx
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安全生产责任制落实情况考核记录.docx
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安全生产责任制落实情况考核记录
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
被检查部门
办公室
责任人
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
被检查部门
办公室
责任人
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.7.2
被检查部门
办公室
责任人
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.10.9
被检查部门
办公室
责任人
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2018.1.3
被检查部门
办公室
责任人
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产管理部门安全生产责任制2017年度考核表
被考核部门
办公室
负责人
考核日期
2018.1.4
序号
考核内容
扣分标准
考核结果
基准分
实得分
1
持证上岗
未持证扣5分,证件过期扣3分
5
/
2
认真传达、贯彻上级部门安全管理规定和有关会议精神
没有认真传达、贯彻或没有组织落实扣5分;贯彻、落实不到位扣3分
5
5
3
年度安全工作目标、计划
未制定目标、计划扣5分
未完成目标、计划扣3分
5
5
4
落实本单位安全生产责任制及各项规章制度
未严格落实规章制度扣5分,落实不到位扣3分
5
5
5
实施本单位应急预案,并组织进行预案交底、演练
未制定预案扣10分,未进行预案交底扣6分,演练和演练记录每少一次扣3分
10
10
6
有计划地开展培训教育工作
员工受教育率低于60%扣10分,60%~80%扣7分(不含80%),80%~100%(不含100%)扣3分
10
10
7
定期组织开展周检查、月检查
未组织开展检查扣5分,检查次数及检查记录每少一次扣2分
5
3
8
定期组织召开周例会、月例会
未组织召开例会扣5分,例会及记录每少一次扣2分
5
3
9
定期组织对重要安全隐患开展专项检查工作,并督促整改落实
未组织开展扣5分,专项检查不到位、记录不全或督促整改不彻底扣3分
5
4
10
每周抽查一次作业队班前会落实情况
每少一次扣1分
5
/
11
组成考核小组、每月对一般专职安全员进行考核
每少考核一人次扣1分
5
/
12
参与对危险源、点和部门环境因素进行辨识和风险评价,监督新作业面开工安全交底、安全警示、安全措施落实到位情况
未参与辨识扣3分
未开展安全交底扣3分
安全警示、措施未落实扣5分
5
3
13
严格执行各种安全管理制度,及时消除安全隐患,杜绝事故发生
发生1人次生产性责任轻伤事故扣5分,发生1人次生产性责任重伤事故扣10分
20
20
14
对发生的安全事故,应按规定及时向上级报告;组织、参与进行调查,提出处理方案,并监督落实预防/纠正措施,及时开展事故教育活动
未及时上报事故扣10分,
未按“四不放过”原则处理扣8分
10
10
总分
75
68
考核评价
优秀
考核人签名
注:
≥90分为优秀;80~89分(含80分)为称职;70~79分(含70分)为基本称职;<70分为不称职。
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.1.4
被检查部门
工程部
责任人
陈佳铎
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
被检查部门
工程部
责任人
陈佳铎
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.7.2
被检查部门
工程部
责任人
陈佳铎
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.10.9
被检查部门
工程部
责任人
陈佳铎
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2018.1.3
被检查部门
工程部
责任人
陈佳铎
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产管理部门安全生产责任制2017年度考核表
被考核部门
工程部
负责人
考核日期
2018.1.4
序号
考核内容
扣分标准
考核结果
基准分
实得分
1
持证上岗
未持证扣5分,证件过期扣3分
5
5
2
认真传达、贯彻上级部门安全管理规定和有关会议精神
没有认真传达、贯彻或没有组织落实扣5分;贯彻、落实不到位扣3分
5
4
3
年度安全工作目标、计划
未制定目标、计划扣5分
未完成目标、计划扣3分
5
5
4
落实本单位安全生产责任制及各项规章制度
未严格落实规章制度扣5分,落实不到位扣3分
5
4
5
实施本单位应急预案,并组织进行预案交底、演练
未制定预案扣10分,未进行预案交底扣6分,演练和演练记录每少一次扣3分
10
10
6
有计划地开展培训教育工作
员工受教育率低于60%扣10分,60%~80%扣7分(不含80%),80%~100%(不含100%)扣3分
10
7
7
定期组织开展周检查、月检查
未组织开展检查扣5分,检查次数及检查记录每少一次扣2分
5
3
8
定期组织召开周例会、月例会
未组织召开例会扣5分,例会及记录每少一次扣2分
5
3
9
定期组织对重要安全隐患开展专项检查工作,并督促整改落实
未组织开展扣5分,专项检查不到位、记录不全或督促整改不彻底扣3分
5
5
10
每周抽查一次作业队班前会落实情况
每少一次扣1分
5
4
11
组成考核小组、每月对一般专职安全员进行考核
每少考核一人次扣1分
5
5
12
参与对危险源、点和部门环境因素进行辨识和风险评价,监督新作业面开工安全交底、安全警示、安全措施落实到位情况
未参与辨识扣3分
未开展安全交底扣3分
安全警示、措施未落实扣5分
5
4
13
严格执行各种安全管理制度,及时消除安全隐患,杜绝事故发生
发生1人次生产性责任轻伤事故扣5分,发生1人次生产性责任重伤事故扣10分
20
20
14
对发生的安全事故,应按规定及时向上级报告;组织、参与进行调查,提出处理方案,并监督落实预防/纠正措施,及时开展事故教育活动
未及时上报事故扣10分,
未按“四不放过”原则处理扣8分
10
/
总分
90
79
考核评价
称职
考核人签名
注:
≥90分为优秀;80~89分(含80分)为称职;70~79分(含70分)为基本称职;<70分为不称职。
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.1.4
被检查部门
经营部
责任人
林伟群
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
被检查部门
经营部
责任人
林伟群
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.7.2
被检查部门
经营部
责任人
林伟群
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.10.9
被检查部门
经营部
责任人
林伟群
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2018.1.3
被检查部门
经营部
责任人
林伟群
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产管理部门安全生产责任制2017年度考核表
被考核部门
经营部
负责人
考核日期
2018.1.4
序号
考核内容
扣分标准
考核结果
基准分
实得分
1
持证上岗
未持证扣5分,证件过期扣3分
5
/
2
认真传达、贯彻上级部门安全管理规定和有关会议精神
没有认真传达、贯彻或没有组织落实扣5分;贯彻、落实不到位扣3分
5
4
3
年度安全工作目标、计划
未制定目标、计划扣5分
未完成目标、计划扣3分
5
4
4
落实本单位安全生产责任制及各项规章制度
未严格落实规章制度扣5分,落实不到位扣3分
5
4
5
实施本单位应急预案,并组织进行预案交底、演练
未制定预案扣10分,未进行预案交底扣6分,演练和演练记录每少一次扣3分
10
7
6
有计划地开展培训教育工作
员工受教育率低于60%扣10分,60%~80%扣7分(不含80%),80%~100%(不含100%)扣3分
10
10
7
定期组织开展周检查、月检查
未组织开展检查扣5分,检查次数及检查记录每少一次扣2分
5
3
8
定期组织召开周例会、月例会
未组织召开例会扣5分,例会及记录每少一次扣2分
5
3
9
定期组织对重要安全隐患开展专项检查工作,并督促整改落实
未组织开展扣5分,专项检查不到位、记录不全或督促整改不彻底扣3分
5
5
10
每周抽查一次作业队班前会落实情况
每少一次扣1分
5
/
11
组成考核小组、每月对一般专职安全员进行考核
每少考核一人次扣1分
5
/
12
参与对危险源、点和部门环境因素进行辨识和风险评价,监督新作业面开工安全交底、安全警示、安全措施落实到位情况
未参与辨识扣3分
未开展安全交底扣3分
安全警示、措施未落实扣5分
5
5
13
严格执行各种安全管理制度,及时消除安全隐患,杜绝事故发生
发生1人次生产性责任轻伤事故扣5分,发生1人次生产性责任重伤事故扣10分
20
20
14
对发生的安全事故,应按规定及时向上级报告;组织、参与进行调查,提出处理方案,并监督落实预防/纠正措施,及时开展事故教育活动
未及时上报事故扣10分,
未按“四不放过”原则处理扣8分
10
10
总分
75
65
考核评价
称职
考核人签名
注:
≥90分为优秀;80~89分(含80分)为称职;70~79分(含70分)为基本称职;<70分为不称职。
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.1.4
被检查部门
财务部
责任人
陈如蓉
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
被检查部门
财务部
责任人
陈如蓉
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.7.2
被检查部门
财务部
责任人
陈如蓉
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2017.10.9
被检查部门
财务部
责任人
陈如蓉
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
记录人
检查考核组负责人
安全生产责任制落实情况检查、考核记录表
检查部门
安全管理部
检查时间
2018.1.3
被检查部门
财务部
责任人
陈如蓉
检查内容
检查情况
存在问题描述
建立安全责任制
√是□否
/
责任分级
√是□否
/
目标责任书签订
√是□否
/
组织机构和人员
√有□没有
/
认真履行安全生产职责
√有□没有
/
严格落实安全生产规章制度
√有□没有
/
考核与奖励
√有□没有
/
检查结论
√执行较好□执行一般□执行较差
整改要求及纠正措施:
/
考核意见:
在此次的考核中,评定为合格
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- 安全生产 责任制 落实 情况 考核 记录