全省统一使用保障性住房检查表格解读.docx
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全省统一使用保障性住房检查表格解读
表1
受检保障性住房工程基本情况表
工程所在市(县):
工程名称
工程地点
形象进度
开工日期
计划竣工时间
结构类型
层数
建筑面积(m2)
施工许可证号
中标价格(万元)
工程造价(元/m2)
质量责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人
姓名
执业资格或职称
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
注:
对项目负责人没有执业资格要求或尚未实行注册执业资格的填写职称。
表2
保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表
(一)建设单位
工程名称
形象进度
序号
检查项目
检查内容
评价
★1
施工前办理质量安全监督手续情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理。
未按规定办理。
□合格
□不合格
4
按规定选择施工、监理情况
按规定选择。
未按规定选择。
□合格
□不合格
5
按规定委托检测情况
按规定委托。
未按规定委托。
□合格
□不合格
6
组织图纸会审、设计交底情况
按规定组织图纸会审、设计交底。
未按规定组织图纸会审、设计交底。
□合格
□不合格
7
组织设计变更情况
设计变更按规定办理、重大变更按规定重新报审。
设计变更未按规定办理、重大变更未按规定重新报审。
□合格
□不合格
8
视频监控系统情况
已按规定安装视频监控系统。
未按规定安装视频监控系统。
□合格
□不合格
检查结果
共检查项,合格项,不合格项,合格率,依据本检查表规定,建设单位行为评价为□合格□不合格。
检查情况说明
评价说明
1、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则建设单位行为评价为不合格;
2、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则建设单位行为评价为合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表2
保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表
(二)施工单位
工程名称
形象进度
序号
检查项目
检查内容
评价
★1
单位资质、安全生产许可证、项目经理部管理人员(含分包单位)资格情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求。
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。
□合格
□不合格
2
项目经理部管理人员配备及到位情况
检查时项目经理在现场,项目经理部管理人员配备到位。
检查时项目经理不在现场,项目经理部管理人员配备不到位。
□合格
□不合格
3
特种作业人员资格情况
特种作业人员资格符合相应要求。
特种作业人员不符合相应要求。
□合格
□不合格
4
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行。
□合格
□不合格
5
现场计量器具的运行情况
有水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。
无水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书及运行记录。
□合格
□不合格
6
施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
施工现场未按规定配置施工图纸及相关标准图集、施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
□合格
□不合格
7
工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况
质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理。
质量问题不整改,质量事故不处理。
□合格
□不合格
8
纳入建设工程质量安全动态管理系统
按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。
未按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。
□合格
□不合格
检查结果
共检查项,合格项,不合格项,合格率,依据本检查表规定,施工单位行为评价为□合格□不合格。
检查情况
说明
评价说明
1、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则施工单位行为评价为不合格;
2、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则施工单位行为评价为合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表2
保障性住房工程建设各方责任主体行为检查表
(三)监理单位
工程名称
形象进度
序号
检查项目
检查内容
评价
★1
单位资质、项目监理机构的人员资格
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求。
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。
□合格
□不合格
2
项目监理机构的人员配备及到位情况
检查时总监理工程师在现场,项目监理机构人员与押证人员相符,配备到位。
检查时总监理工程师不在现场,项目监理机构人员与押证人员不相符,配备不到位。
□合格
□不合格
3
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行。
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行。
□合格
□不合格
4
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查验收情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查。
□合格
□不合格
5
见证取样制度的实施情况
实施了见证取样制度,见证人员资格符合相应要求。
未实施见证取样制度,见证人员资格不符合相应要求。
□合格
□不合格
6
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录。
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理。
□合格
□不合格
7
检验批、分项、分部工程验收情况
按规定对检验批、分项、分部工程进行了验收,有相关记录。
未按规定对检验批、分项、分部工程进行验收,无相关记录。
□合格
□不合格
8
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查。
□合格
□不合格
9
纳入建设工程质量安全动态管理系统
按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。
未按规定纳入建设工程质量安全动态管理系统。
□合格
□不合格
检查结果
共检查项,合格项,不合格项,合格率,依据本检查表规定,监理单位行为评价为□合格□不合格。
检查情况
说明
评价说明
1、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则监理单位行为评价为不合格;
2、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则监理单位行为评价为合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表3
保障性住房工程(多层砖混结构)基本质量检查表
工程所在市(县):
工程名称
形象进度
序号
检查
项目
抽查内容
评价
合格
不合格
一
原材料、成品、半成品、构配件(含建筑节能材料)
1
★水泥、钢筋、砌块、预拌混凝土、建筑节能材料等质量合格证明文件、进场验收记录和复试报告
2
★成品、半成品、构配件质量合格证明文件、进场验收记录和复试报告
二
测量、施工、试验及质量验收记录
3
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录
4
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录
5
施工、试验及隐蔽验收记录
三
现场抽测
6
★混凝土强度
7
★钢筋直径、钢筋保护层厚度
8
★楼板厚度
9
★全高垂直度
四
地基及桩基工程
地基工程
10
标高
11
持力层土质
桩基工程
12
桩顶标高
13
桩位控制
14
桩端
五
结构工程
混凝土工程
15
模板及其支架、现浇楼面模板拼缝
16
钢筋加工、安装
17
★结构砼试件的取样与留置、养护
18
现浇砼施工缝
19
砼柱、梁、板等结构构件尺寸,外观质量
20
预留洞口、预埋件
砌体工程
21
砌体垂直度
22
砌体表面质量
23
砂浆饱满度
24
留槎、拉结筋
25
预留洞口、预埋件
26
预制构件施工及安装
27
构造措施
地下防水层
28
★地下防水层渗漏水(设有地下室)
六
屋面
工程
29
★屋面工程防水层等施工,不得渗漏
30
天沟和檐沟、檐口和水落口、变形缝和伸出屋面管道的防水构造
31
抗震设防区或坡度大于50%的屋面的固定加强措施
32
变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度,排气道设置位置、数量
33
找平层及排水沟排水坡度
34
架空隔热施工
七
装饰装修工程
35
★窗台、护栏高度、间距、安装位置
36
抹灰工程立面垂直度、表面平整度
37
装饰工程饰面板(砖)粘贴、排砖、勾缝嵌缝及阴阳角、护角等施工质量
38
有排水要求楼地面的坡度
39
有防水要求的楼地面与相连楼地面标高差,楼板四周处门洞外应做200㎜高混凝土翻边
40
门窗工程预埋固定、密封方法等,推拉门窗扇防脱落措施,砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定
41
门窗工程门窗框正、侧面垂直度及滴水线施工
42
室外工程中散水、台阶、雨罩、泛水和变形缝等
八
安
装
工
程
建筑给排水及采暖工程
43
给水管道敷设及给水设备、配件安装
44
排水管道敷设及排水管道配件安装
45
卫生器具安装
建筑电气工程
46
电气导管敷设
47
导管内穿线、导线连接
48
电气照明装置安装
49
避雷针(带)及接地装置
智能建筑工程
50
箱体、接线盒安装和管路、线缆敷设
51
各系统功能运行
九
建
筑
节
能
围护结构
52
基层表面处理
53
不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施
54
保温隔热材料的厚度
55
保温板安装
56
保温板与基层及各构造之间的粘结
57
保温层采用的预埋或后置锚固件固定
检查
结果
共检查项,合格项,不合格项,合格率,依据本检查表规定,保障性住房工程基本质量评价为□合格□不合格。
评价说明
1、以受检单位工程形象进度来确定检查项目总数;
2、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则保障性住房工程基本质量评价为不合格;
3、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则保障性住房工程基本质量评价为合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表4
保障性住房工程(高层框架/框剪结构)基本质量检查表
工程所在市(县):
工程名称
形象进度
序号
检查
项目
抽查内容
评价
合格
不合格
一
原材料、成品、半成品、构配件(含建筑节能材料)
1
★水泥、钢筋、砌块、预拌混凝土、建筑节能材料等质量合格证明文件、进场验收记录和复试报告
2
★成品、半成品、构配件质量合格证明文件、进场验收记录和复试报告
二
测量、施工、试验及质量验收记录
3
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录
4
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录
5
施工、试验及隐蔽验收记录
三
现场抽测
6
★混凝土强度
7
★钢筋直径、钢筋保护层厚度
8
★楼板厚度
9
★全高垂直度
四
地基及桩基工程
地基工程
10
标高
11
持力层土质
桩基工程
12
桩顶标高
13
桩位控制
14
桩端
五
结构工程
混凝土工程
15
模板及其支架、现浇楼面模板拼缝
16
钢筋加工、安装
17
★结构砼试件的取样与留置、养护
18
现浇砼施工缝、后浇带
19
砼柱、梁、板等结构构件尺寸,外观质量
20
预留洞口、预埋件、预留拉结钢筋
21
砼剪力墙
砌体工程
22
砂浆饱满度
23
围护结构与主体结构连接
24
预留洞口、预埋件
25
预制构件施工及安装
地下防水层
26
★地下防水层渗漏水
六
屋面
工程
27
★屋面工程防水层等施工,不得渗漏
28
天沟和檐沟、檐口和水落口、变形缝和伸出屋面管道的防水构造
29
抗震设防区或坡度大于50%的屋面的固定加强措施
30
变形缝、女儿墙防水层立面泛水高度,排气道设置位置、数量
31
找平层及排水沟排水坡度
32
架空隔热施工
七
装饰装修
工程
33
★窗台、护栏高度、间距、安装位置
34
抹灰工程立面垂直度、表面平整度
35
装饰工程饰面板(砖)粘贴、排砖、勾缝嵌缝及阴阳角、护角等施工质量
36
有排水要求楼地面的坡度
37
有防水要求的楼地面与相连楼地面标高差,楼板四周处门洞外应做200㎜高混凝土翻边
38
门窗工程预埋固定、密封方法等,推拉门窗扇防脱落措施,砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定
39
门窗工程门窗框正、侧面垂直度及滴水线施工
40
室外工程中散水、台阶、雨罩、泛水和变形缝等
八
安装工程
建筑给排水及采暖工程
41
给水管道敷设及给水设备、配件安装
42
排水管道敷设主排水管道配件安装
43
卫生器具安装
建筑电气工程
44
电气导管敷设
45
导管内穿线、导线连接
46
电缆桥架安装和桥架内、电缆沟内,竖井内电缆敷设
47
电气照明装置安装
48
配电装置安装
49
避雷针(带)及接地装置
通风与空调工程
50
风管及风口制作与安装
51
通风设备的安全设施
电梯工程
52
电梯运行
智能建筑工程
53
箱体、接线盒安装和管路、线缆敷设
54
各系统功能运行
九
建
筑
节
能
围护结构
55
基层表面处理
56
不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施
57
保温隔热材料的厚度
58
保温板安装
59
保温板与基层及各构造之间的粘结
60
保温层采用的预埋或后置锚固件固定
检查
结果
共检查项,合格项,不合格项,合格率,依据本检查表规定,保障性住房工程基本质量评价为□合格□不合格。
评价说明
1、以受检单位工程形象进度来确定检查项目总数;
2、带★号项不合格或合格率低于检查项目总数的70%,则保障性住房工程基本质量评价为不合格;
3、合格率等于或大于检查项目总数的70%,则保障性住房工程基本质量评价为合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表5
保障性住房工程安全检查表
工程所在市(县):
工程名称
项目负责人
施工企业
专职安全员
序号
检查
项目
扣分标准
应得
分数
实得
分数
一
文明
施工
施工现场无大门和门卫的扣5分
项目负责人或专职安全员无安全考核合证的扣10分
围档没有沿工地连续设置的扣5分
围档材料不牢固、高度小于1.8m的扣5分
现场道路不畅通的扣5分
无排水设施、排水不通畅的扣4分
材料堆放不整齐的,未标名称、品种的扣3分
宿舍周围不卫生、不安全的扣3分
五牌一图内容不全的扣3分
18
二
脚手架
脚手架无施工方案的扣8分
立杆无底座无垫板(块)的扣5分
主结点无纵横向拉杆的扣5分
拉结点未按规定设置的扣5份
脚手架材质不符合要求的扣5分
卸料平台搭设不符合方案的要求的扣5分
脚手架高度低于施工作业面的扣5分
12
三
基坑
支护
基础施工无支护方案的扣10分
开挖边坡不符合安全要求的扣10分
降水无防止临近建筑物危险沉降措施的扣10分
深度超过2m的基坑施工无临边防护的扣5分
10
四
模板
工程
模板施工无施工方案的扣8分
模板立柱材料不符合要求的扣5份
不按规定设置纵横向支撑的扣5分
模板立柱间距超过方案规定的扣5分
10
五
临边
防护
外侧未用密目网封闭的扣5分
楼梯口无防护栏杆的扣5分
通道口无防护棚的扣5分
有一人未戴安全帽的扣3分
每有一人未系安全带的扣2分
每一处临边防护不符合要求的扣3分
10
六
临时用电及外电防护
外电线路小于安全距离无防护措施的扣10分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”规定的每一处扣5分
未按“两级保护”设置漏电器的扣5分
脚手架内架设电线的扣5分
施工现场使用无橡胶护套导线的扣5分
施工现场无专职电工的扣5分
电工无特种作业人员操作资格证的扣6分
10
七
物料提升机及塔吊
未经备案的扣10分
未按规定办理使用登记的扣10分
操作人员人员无特种人员操作资格证的扣5分
钢丝绳磨损超过报废标准的扣5分
附着或缆风绳不符合要求的扣5分
楼层卸料平台无防护门的每一处扣3分
楼层卸料平台搭设不符合要求的扣5分
地面上料口无防护棚的扣5分
安全装置失灵的扣6分
10
八
施工
机具
料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣5分
传动部位无防护罩的扣4分
乙炔瓶使用或存放时平放的扣3分
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分
气瓶无防震圈和防护帽的扣3分
圆盘锯无防护罩或防护挡板的扣5分
10
九
安全
措施费
无安全措施费台帐的扣5分
未按规定使用措施费的扣10分
10
十
★对危险性较大分部分项工程管理
按规定对危险性较大分部分项工程进行了管理
未按规定对危险性较大分部分项工程进行了管理
□合格
□不合格
检查项目
合计
检查得分
检查说明
1、带★号项不合格,则安全检查评价为不合格;
2、带★号项合格,检查表满分100分,70分以下不合格,70分以上(含70分)合格。
检查组长:
检查组成员:
检查日期:
表6
保障性住房工程质量安全检查情况统计表
设区市:
县(市):
序
号
工程名称
住房类型
(廉租房、经适房、公租房、棚改房)
工程建设各方责任主体行为检查情况
工程基本质量检查情况
工程安全检查情况
下发整改通知单情况(份)
下发检查建议书情况(份)
单位名称
检查项数
合格项
合格率(%)
检查结果
检查项数
合格项
合格率(%)
检查结果
得分
检查结果
合格
不合格
合格
不合格
合格
不合格
1
建设单位
施工单位
监理单位
2
建设单位
施工单位
监理单位
3
建设单位
施工单位
监理单位
4
建设单位
施工单位
监理单位
检查组长(签字):
检查组成员(签字):
填写日期:
注:
1、检查结果可在合格、不合格对应的栏目内打“√”。
表7
保障性住房工程质量安全检查情况汇总表
设区市:
县(市):
工程项目(个)
住房类型
(廉租房、经适房、公租房、棚改房)
工程建设各方责任主体行为检查情况
工程基本质量检查情况
工程安全检查情况
下发整改通知单情况(份)
下发检查建议书情况(份)
单位数量
(家)
检查项数(项)
合格(项)
不合格(项)
检查结果
检查项数(项)
合格(项)
不合格(项)
检查结果
检查项目(个)
检查结果
合格(家)
不合格(家)
合格(个)
不合格(个)
合格(个)
不合格(个)
已完工(个)
廉租房:
个
经适房:
个
公租房:
个
棚改房:
个
建设单位
施工单位
监理单位
检查组长(签字):
检查组成员(签字):
填写日期:
表8
保障性住房工程质量安全检查情况分析报告表
序号
报告要点
报告内容
1
基本情况
2
本地区的主要特点
3
存在的问题及原因分析
各方责任主体行为方面
工程基本质量检查情况
实体质量方面
工程技术资料方面
建筑节能方面
安全生产方面
4
下一步工作措施及建议
填表单位:
填表人:
联系电话:
填表日期:
表9
保障性住房工程质量安全检查整改情况表
设区市:
县(市):
序号
工程名称
工程建设相关责任主体(项目部)
整改通知单内容
整改情况
1
建设单位
施工单位
监理单位
2
建设单位
施工单位
监理单位
检查组长(签字):
检查组成员(签字):
填写日期:
注:
1、检查组应统计下发了整改通知单的受检单位
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- 全省 统一 使用 保障 住房 检查 表格 解读