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财务借款报销制度
有限公司
财(制)2012-05第1号
财务借款、报销制度
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切为一线服务的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销费用分为施工费用、营销及办公人员的差旅费用、运输款支出、工程外包支出、配件采购支出、办公用品采购支出、及专项支出等。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借款管理规定及借款流程
第四条借款管理规定
(一)公司员工因公需要借款时,应填写“借款单”写明借款用途,部门负责人、分管副总审核后,交总经理批准,可按批准额度到财务借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)在公司人员借款
1、购买办公用品和会议室招待客人的物品需填写“物资采购计划表”由综合部部长审核,分管副总批准。
2、购买生产方面的用品需填写“物资采购计划表”由安全设备部审核,分管副总批准。
(三)驻外人员借款
1、由分公司经理、项目经理统一借款,办事处由办事处经理统一借款,工程项目由项目经理或队长统一借款。
由分管副总审核,总经理批准。
3、业务需要的招待活动等,由分管副总批准,综合部安排招待地点、标准。
(四)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报销,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(五)单项借款金额超过10000元时应提前一天通知财务部备款。
(六)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款者或没足额还款者,转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支付方式。
(二)审批流程:
各部门负责人审核→分管副总审批→财务部长审核→财务副总审批→总经理审批。
(三)财务付款:
凭审批后的借款单到财务部办理借款手续。
第三部分费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定
(一)费用发生完毕,报销人必须取得相应的合法票据。
及时将收集到的原始单据(无原始单据不予报销)加以整理归类,粘贴时应区别费用性质(如:
交通费、招待费、办公费等)分类粘贴,注明附件张数、日期,报销人签名,金额大小写须完全一致(不得涂改)。
(二)填写“报销明细表”应注意:
带“*”号的是必填项,;严格按表格要求项目认真写,简述费用内容或事由,以时间顺序将费用发生的内容填写在表格中。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)费用报销的时间:
当年发生的费用(开票时间)当年报销,跨期费用不予报销。
(五)费用报销均需在安全设备部登记、统计。
(六)费用报销,应秉承诚信、节约的原则。
对信用优良的,给予绿色通道报销的便利;对弄虚作假者,将严加审查,一经查出,处以虚假报销额2倍的罚款,并将不诚信行为记入个人诚信档案,情节严重者追究刑事责任。
(七)费用的发生均需纳入各部门的预算管理,严格控制预算外支出。
第八条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写“报销明细表”→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核→财务部门复核→分管副总审批→财务副总审批→总经理批准→到出纳处报销。
第九条差旅费报销制度及流程。
(一)费用标准:
职务
交通工具
住宿标准
伙食标准
外埠市内交通费用
一般员工
火车硬卧、客轮4等舱
40元/天
20元/天
报销城市公交费用
部门负责人
火车硬卧、客轮4等舱
100元/天
30元/天
实报实销
副总经理
飞机经济舱、客轮3等舱
200元/天
40元/天
实报实销
总经理及以上
飞机经济舱、客轮3等舱
实报实销
实报实销
实报实销
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际花费低于住宿标准的,不予补偿;超出住宿标准部分自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回淄博时间为准,12:
00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:
00以前出发(或12:
00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取生活费。
4.宴请客户需由分管副总批准,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.市内乘车原则上出租车费用不予报销,特殊情况下,需请示分管副总批准后,方可报销。
7.超标乘用交通工具的,按规定内报销限额予以报销,超额部分自行负担;特殊情况下,因为情况紧急公司调遣的,需事前由分管副总批准,方可报销。
8.火车卧铺执行标准:
连续乘车8小时以上或单张车票的起止站点距离1000km以上(含1000km)的,可以购买卧铺票。
乘坐火车原则上不得乘坐D字头动车、G字头高铁等高档车,遇紧急情况,需事前经分管副总批准,方可乘坐。
凡未经批准超标的,超额部分自行负担。
9.通行火车的不得乘坐长途汽车,遇情况紧急,经请示分管副总同意后方可乘坐汽车,报销时分管副总在票面上签字。
(三)报销流程
1.出差申请:
拟出差施工人员由人力资源部填写《人员调动联络单》,详细注明出差地点、目的、行程安排等,交调运部批准;总部营销人员出差的,由分管副总批准。
2.借支差旅费:
出差人员将分管副总审批过的《借款单》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销:
出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《报销明细表》,按规定程序审批,原则上前款未清者不予办理新的借支。
第十条运输、施工车辆费用和一线施工人员差旅费报销制度及流程
(一)运输、施工车辆费用和一线施工人员差旅费报销制度
1.高速、过路过桥费,报销人员需填写详细行驶路线。
2.修理费、配件费,应事前报经安全设备部批准。
3.在特殊情况下的运输车辆现金加油,应事前报经调运部部长批准。
4.道路运输罚款,应事前报经调运部部长批准。
5.起重机施工现场加油,由项目经理(队长)统一报销,附加油明细表(司机需签字)。
6.项目部在施工现场购买劳保用品、生活用品、物资(被褥、床、水、电、燃料费)等,应报请分管副总批准(原则上,劳保用品、被褥等在筹建前由总公司领用,不得在施工现场购买)。
7.起重机转场,吊车司机、起重工差旅费报销参照第九条差旅费报销制度。
(二)运输、施工车辆费用报销流程
运输、施工车辆发生的费用→调运部审核(有采购物料的,在安全设备部办理入库
手续)→分管副总审批→财务部审核→财务副总审批→总经理审批→财务部报销。
(三)一线生产人员差旅费报销流程
一线生产人员差旅费→人力资源部审核→调运部审核→分管副总审批→财务部审核→财务副总审批→总经理审批→财务部报销
第十一条分公司费用、营销人员费用报销制度及流程
(一)分公司费用、营销人员费用报销制度
1.分公司因业务发生的费用由分公司经理统一报销,分公司费用和公司费用分开报销。
1)公司费用:
A.与运输车、吊车等相关费用,由调运部审核。
B.分公司交通车辆大修费、房屋租赁费、物业费、停车场租赁费、办公电脑、打印机、办公桌椅等低值易耗品,由分管副总审批。
2)分公司费用:
交通费、过路过桥费、高速公路费、燃油费、住宿费、饭费、电话费、招待费、打款手续费等,由分管副总审批。
3)分公司(办事处)的报销费用(包括销售人员、业务经理费用),月报销额度以预算限额为准,超过限额的部分不予报销。
2.营销人员、业务经理报销时,个人费用和公司费用分开报销。
1)公司费用:
与运输车、吊车等相关费用,由调运部审核。
2)个人费用:
交通费、过路过桥费、高速公路费、燃油费、住宿费、饭费、电话费、招待费、打款手续费等,由分管副总审批。
招待、礼品费用应以书面申请形式报经总经理审批。
(二)分公司费用、营销人员费用报销流程
营销人员费用→分公司经理审核→分管副总审批→财务部审核→财务经理审批→总经理审批→财务部报销
第十二条副总经理费用报销制度及流程
(一)副总经理费用报销制度
1.副总经理发生的差旅费,参照差旅费报销制度执行。
2.大额招待费应事前经得总经理同意,由总经理审批。
3.走访费用应以书面申请形式报经总经理审批。
(三)副总经理费用报销流程
副总经理费用→财务部审核→财务经理审批→总经理审批→财务报销
第十三条总部管辅人员费用报销制度及流程
(一)总部管辅人员费用报销制度
1.总部管辅人员因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经综合部部长同意后可以乘坐市内公交车,参照差旅费报销制度执行。
2.张店、辛店短途差旅产生的误餐,不予误餐补贴。
3.关于公务用车发生的费用报销
1)小车高速费、过桥费,若为长途单程在100KM以上的报销人员需填写详细行驶路线。
由综合部审批,人力资源部审核。
2)修理费、配件费、道路运输罚款,由综合部审批。
4.车辆加油
1)公务车辆IC卡加油,由综合部专人管理,提出加油申请,报请分管副总审批,总经理批准,取得发票后3日内报销,不得跨月。
2)运输车辆IC卡加油,由调运部专人管理,加油借款单报经分管副总审批,总经理批准,取得发票后3日内报销,不得跨月。
3)公司停车场放置的起重机加油,由安全设备部专人管理,加油借款单报经分管副总审批,总经理批准,取得发票后3日内报销,不得跨月。
5.所有车辆保险费用报销,由财务部负责,报经总经理批准。
6.采购物品费用报销
1)办公用品费用报销。
购买办公用品和招待客人的物品需填写“物资采购计划表”。
为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合部统一管理,集中购置,并指定专人负责,纳入预算管理,分管副总审批。
2)生产用品费用报销,报销时需在报销单上附入库单,由安全设备部纳入预算管理,调运部审核,分管副总审批。
7.公司总部招待费报销,由综合部管理,报经分管副总审批。
8.电话费报销
1)移动通讯费:
手机费用的报销采用与职务、岗位相关套餐定制,套餐内话费予以报销,超出部分由工资中扣款。
电话费由人力资源部统一缴纳,分管副总审核。
因员工增加而需购买手机时,填写“物资采购计划表”,分管副总审批。
2)固定电话费:
综合部按照各部门的工作需求,安装适宜的固话;财务部按期将电话费以支票的方式缴费,分管领导审核报销。
若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
9.职工社会保险报销
1)人力资源部按照公司制度,计算、缴纳参保人员的社会保险,社保系统扣款前,应通知财务部。
取得缴费单据后,由分管副总审核。
2)社会保险个人承担部分,从工资中扣除。
10.培训费、资料费报销
1).培训费:
为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报分管副总审批。
2).资料费:
在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。
各部门在买资料前经分管副总批准,在报销前必须到综合部进行登记。
11.其他费用:
根据实际需要据实支付。
(二)总部管辅人员费用报销流程
总部管辅人员发生的费用→各职能部门部长审核(采购办公用品、与管理相关的支出,由综合管理部办理入库;采购生产物资、与生产相关的支出,由安全设备部办理入库)→分管副总审批→财务部审核→财务副总审批→总经理审批→财务部报销。
第四部分专项支出财务报销制度及流程
第十四条专项支出主要包括专利及固定资产购置、招投标费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十五条专利及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请:
按公司相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二)报销标准:
相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单,并附出入库单;
(2)按资金支出规定审批程序审批;
(3)财务部根据审批后的报销单以转账结算形式付款;
(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第十六条其他专项支出报销制度及流程
(一)费用范围:
其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(招投标、广告及宣传活动费、资质资格申请、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:
此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后生效。
(三)财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
2.签订合同:
由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。
3.付款流程:
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
(2)按审批程序审批:
分管副总审核签字→财务复核→总经理审批;
(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;
(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
第五部分报销时间的具体规定
第十七条为了准确统计公司预算,减少资金占用,财务部将报销时间具体安排如下:
1.各业务发生部门、个人,请在收到发票5日内,将分类粘贴好的报销单据邮寄回公司,按流程审批、报销。
年度终了,因为财务结账的时间限制,1月5日后收到的单据不予报销。
2.业务周转金借支款在春节前清算,春节后重新办理周转金借款手续。
第十八条本制度解释权归公司财务部。
第十九条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长批准后生效。
财务部
2012-05-06
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