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问责考核制度
浙江先锋彩印包装有限公司
【问责考核标准制度】
一目的、
通过考核标准规范化提高员工综合素质、提高员工的成本、质量
意识,激发员工的自我修正错误、自我反省不足、自我比较他人、自我提升
从而各负其责打造公司内部竞争,特制订技能、自我体现个人价值;体制
以下问责管控体系标准,各流程工序操作员工必须严格执行。
二:
质量事故的界定
质量事故是指:
从业务接单、物料采购开始到仓库、生产(含印前、印刷、印后)品检、运
输出货到客户的过程中出现失误的严重后果。
例:
造成返工、欠数、补印。
:
因交期原因给客户扣罚。
:
产品交货后客户投诉或退货。
:
漏检或4QC23
错检的、批量出错被下工序投诉或客户投诉等等。
三:
质量事故责任的划分:
造成质量事故的责任可划分为:
岗位职责责任、管理连带责任、工序连带责任
:
岗位职责责任:
员工或管理人员在岗位职责范围内履行自己实际操作的事1
务出现错误,导致质量事故的属于岗位职责责任。
:
管理连带责任:
管理人员在岗位职责范围内履行自己实际操作的事务并没2
有出现错误,而是在管理范畴内属下的员工在工作中出现错误导致质量事故
的,管理人员应负事故的管理连带责任,员工应负质量事故岗位职责责任。
:
工序连带责任:
上道工序没有履行好岗位职责造成质量事故并没有发现,3
在转工序后若下工序在工作中延续或放大损失,上工序除应负本岗位责任外,
还应对所有下工序延续或放大的损失承担工序连带责任;若下工序在工作中
没有岗位职责而延续或放大损失,就必须同时对延续或放大的损失承担岗位
职责责任。
四下列情况属岗位职责责任.:
:
承接订单资料不清不全不明确造成质量事故或影响生产交期的。
1
:
没按客户的明确要求设计制作、打印彩稿、打样或出现行业低级错误造成内2
部重做或被客户要求重做影响交期的。
:
因下错生产工单、工单不够明确、样品资料不全不正确或安排生产不当等造3
成质量事故或影响生产交期的。
:
采购错误的原、辅料造成质量事故或影响生产交期的。
4
:
因采购原、辅料存在质量问题,经质检或生产领料后检查发现不符合产品用5
料要求或不能做到适合生产印刷,已向采购部提出,但采购部坚持使用造成
质量事故或影响生产交期的。
:
没按工单生产或没按工序岗位职责要求生产造成质量事故或影响生产交期的。
6
:
没按正确样稿检查或检查不出错误造成质量事故或影响生产交期的。
7
:
管理人员签错首件造成质量事故或影响生产交期的。
8
:
机组人员没按主管签样生产或没签发首件而私自生产造成质量事故或影响生9
产交期的。
:
主管拒签而私自生产造成的质量事故按销售价加重处理。
10
:
发错,领错物料造成质量事故或影响生产交期的。
11
:
在接上工序半成品进行加工时,没对上工序半成品实行手续上和数量上的验12.
收而造成质量事故或影响生产交期的。
:
产品质量全数检验时出现漏检,不良品混入良品中进行下工序加工,或将良13
品当作不良品报废的。
:
打包、装箱、标签及数量不符合要求,产品张冠李戴或发错货给客户的。
14
:
其它没有履行好岗位职责出现质量事故影响生产的事故。
15
五下列情况属管理连带责任.:
:
签对首件,下属员工没按首件生产而造成质量事故或影响生产。
1
:
管理人员在岗位职责范围内履行自己实际操作的事务中并无出错,但管辖范2
围内员工在工作上造成质量事故或影响生产的。
:
下属反映问题不作处理或处理不及时,造成或放大损失的。
3
六下列情况属工序连带责任:
.
:
将本工序出错导致质量问题的产品转入下工序再生产,导致下工序延续或放1
大损失。
:
因本工序质量问题造成下工序不能正常生产而需修补的。
2
七问责考核标准..
岗位职责责任负原材料纸张加上机成本的并全厂通报。
40%1.
管理连带责任直接部门主管负原材料纸张加上机成本的,生产经理负原材6%2..
料纸张加上机成本的,生产副总负原材料纸张加上机成本的,并全厂通报。
3%3%
工序连带责任负责原材料加上机成本的,例一些特殊性的事故【例:
色差、10%3.
材料错误、工单开错、客户下错单等等】跟后工序本职工作无关的异常,后工
序不能按连带责任承担。
.
为鼓励大家主动上报质量问题凡主动上报的质量事故,其本人在事故中责任.4.
可从轻按此【问责考核标准】的进行考核。
80%
异常产品经过管理确认出货后的质量问题遭退货或遭投诉扣款的损失,管理人5.
员所承担的责任加重上调,直接部门主管负原材料纸张加上机成本,8%2%
品质检验员、组长元一次,品质经理负原材料纸张加上机成本,生产经5%50
理负原材料纸张加上机成本,生产副总负原材料纸张加上机成本,并全5%5%
厂通报。
异常产品主要岗位责任人强烈要求管理人员内部特采放行出货,经管理人员同6.
意后出货的质量损失,主要岗位责任人的承担责任上调,管理人员考核不20%
变
达不到品质要求印刷主管拒签机台自行生产造成质量事故按总成本的进行80%7.
考核并全厂通报。
经过印刷主管签样的质量事故损失印刷主管承担原材料纸张加上机成本的8.
,机台人员承担,并全厂通报。
10%30%
部门主管每月在资料齐全不能把握自行签样的每次考核分并全厂通报。
109.
不合格产品经质检部标识提示、或有标示卡明确标明停止加工作业的半成品,10.
仍然继续进行作业的事故按总成本进行考核并全厂通报。
80%
公司内部管理会议研究确定不良品需要冒险出货的,客户接受的情况按原纸张11.
成本考核责任部门并全厂通报,并要求作出整改措施,交品质部、生产副6%
总批准后交总经办备档。
对于采购弄错材料的如果可以采用的给予直接责任人考核10元/每次,若不可12.
采购物料不及时造成停工待料延,】进行考核问责考核标准使用报废的按此【.
长交货遭投诉无经济损失的给予直接责任人考核10元/次。
影响交期遭客户
扣款的要按此【问责考核标准】进行考核并全厂通报。
对于计划部工作技能失误无经济损失按【计划部管控制度】执行,对造成经济13.
成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于客户有关信息未及时传达到相关部门,造成经济损失的直接责任人按以上14.
【问责考核标准】执行,投诉无扣款的10元/次并全厂通报批评。
对于漏单或压单未完成遭客户投诉造成经济损失的按此【问责考核标准】执15.
行并全厂通报。
对于工艺评审、流程制作工艺问题损失按【工艺考核标准】执行并全厂通报。
16.
对于印刷车间切纸机台工作技能失误无经济损失按【切纸管控制度】执行,17.
对造成经济成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
18.对于印前版房工作技能失误无经济损失按【版房管控制度】执行,对造成经
济成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于印刷车间各机台工作技能失误无经济损失按【印刷车间管控制度】执行,19.
对造成经济成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
资料员的工作失误按【资料袋管控制度】执行并全厂通报。
20.
对于品管QC选页组工作失误放大经济损失的按【选页组管控制度】连带责任21.
承担。
对于印后表面处理工作技能失误无经济损失按【印后表面处理管控制度】执22.
行,对造成经济成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于裱纸工作技能失误无经济损失按【裱纸管控制度】执行,对造成经济成.23.
本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
.对于模切工作技能失误无经济损失按【模切管控制度】执行,对造成经济成24
本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于打废纸边工作技能失误无经济损失按【打废纸边管控制度】执行,对造25.
成经济成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
.对于粘盒工作技能失误无经济损失按【粘盒管控制度】执行,对造成经济成26
本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于打包装工作技能失误无经济损失按【包装管控制度】执行,对造成经济27.
成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于司机送货员工作失误无经济损失按【包装管控制度】执行,对造成经济28.
成本损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
每道工序必须做到仔细阅读工程单并核对样板检查上道工序的来料,如有异29.
常立即反馈,否则造成张冠李戴的低级质量事故按此工序【连带责任标准】
进行考核。
对于发错料无造成损失给予直接责任人考核10元/次,造成经济损失的按此30.
【问责考核标准】执行并全厂通报。
对于仓库过期物料未能及时提前处理的考核10元一项,帐目与实物不符的处罚31.
50元一项并全厂通报。
对于每月仓库发料员一个月内无异常情况奖励元并全厂通报奖励。
.3250
各工序必须严格按签样流程生产,否则每次处罚主管、机长、工序组长10元/33.
次,造成补单损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通报。
生产部门无样生产的,部门所有干部各考核10元/次,直接责任人10元一次,34.
重复出现的加倍处理,。
造成补单损失的按此【问责考核标准】执行并全厂通
报。
生产工序作业人为因素超损导致不够数补印按此【问责考核标准】执行,没有35.
直接责任人的,由当次工序所有人员[包括管理]人员共同按此【问责考核标准】
承担并全厂通报。
全厂每月生产所有部门评比选出一个机台当月内产能最高、品质最好、配合度36.
最好最好、机器保养最好的机台进行当月大会现金奖励机长元、二手5S100
元、三手元、学徒元,并总结当月度产能、品质情况,连续3个月102030
最差的给予全厂通报批评,连续6个月最差的给予降职降薪并全厂通报批评。
连续6个月评为优秀员工或优秀干部给予加薪100元或升职。
37.
对于年度评比机台机长产能最高、品质最好、配合度最好最好、机器保养38.5S
最好的机长进行奖励机长元并全厂通报。
800
生产各工序不按流程工艺操作要求作业的补单按此【问责考核标准】考核,重39.
犯加倍处罚并全厂通报。
生产工序数量统计不准、标识不清不楚导致交接异常欠数的按【数据交接控制40.
标准】执行,对干部及责任人作出相应处罚10元/次,造成补印的损失按此
【问责考核标准】执行并全厂通报。
生产设备未按保养制度维护的初次对直接责任机长、机修通报批评,重复出现41.
机长、机修、当班干部各考核10元/次并全厂通报。
损坏公物设备或未经机长或管理人员允许开机所造成经济损失和工伤事故的一42.
切责任由当事人负责总费用50%
对5S现场检查中未能及格的区域,对部门区域直接责任人初次通报批评,要43.
求期限未能改善的考核10/次并全厂通报批评。
包装数量不准,写错、粘错合格证、混料、送错货或客户ROHS标识不清楚无44.
经济损失的,对直接责任人30元一次,负责人处罚10元/次并全厂通报批评。
对于品质部发出的异常单超过时间未及时处理(18小时内)给予考核10元/45.
次,不见单的考核20元/次。
.本工序所生产的异常产品超出部门所规定范围需要其他部门投入修补的按个46
人元一小时计算,从直接责任机组或个人中扣除。
8
质量事故的相关工序处理时若有条款上冲突则按最高罚金方式进行处罚【或.47.
者金额太小的】
八产品质量奖罚执行由生产部负责执行行政部、财务部配合于监督.
1.所有质量事故部门负责人必须在两个工作日做出质量事故检讨报告两份,经总
经办审核后,一份交由行政由员工签名公告张贴【员工拒签名不影响处理】,
一份交财务。
2.对于一些比较大的质量事故,部门主任负责组织员工接受纠正教育培训课次,1
此类培训由生产部执行,行政部必须参与监督、联合责任单位共同落实,无执
行者相关人员一律纳入月工资考核中。
3.对个人处罚金额相对大时,生产部管理人员必须做好下属责任人员思想工作分
月扣除,财务应建立员工个人扣罚帐户,分月扣除,每月扣除额不超过个人当
月工资总额的,奖励则时一次性奖给员工。
30%
全厂员工签名
本制度从年月日开始执行
本制度解释权属公司所有
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