企业费用报销制度和报销流程图1doc.docx
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企业费用报销制度和报销流程图1doc
企业费用报销制度和报销流程图1
费用报销制度
(试行)
第一章总则
为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。
第一条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。
第二条本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。
第二章日常费用报销制度及流程
第三条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等
第四条费用报销的一般规定
一.报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。
二.填写报销单:
根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。
三.按规定的审批程序报批。
四.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
五.需制定费用报销标准的费用项目,于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。
第五条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用
报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。
第三章授权审批规定
董事长做为公司法人代表,对公司一切费用拥有报销审批权,但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性,对公司在费用报销审批权限做以下授权:
第六条日常费用审批权限表
费用项目授权范围
差旅费授权财务部按差旅费报销标准审批(但部门负责人应确认出差的真实性)
通讯费授权财务部按通讯费报销标准审批
职工薪酬授权行政人事部直接扣缴社保;
应交税金授权日常税金申报由总经理审批;
银行费用授权财务部按银行单据直接扣缴手续费、利息支出等。
第四章费用报销具体规定
第七条差旅费报销制度及流程。
一.差旅费开支范围:
公司员工因工作需要到外地办理业务,当天不能返回的,外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。
二.差旅费报销管理要求
(一)差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。
伴随出差产生的交通费、住宿费凭正式发票按报销程序审批后据实报销,实际发生额未达到报销标准金额的按实际发票金额报销,
实际发生额超出报销标准部分由员工自行承担;
(二)出差伙食补助实行定额包干,按实际出差天数计算,实行节约自得,超支不补的原则。
(三)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间与到达
成都时间为准,12:
00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:
00以前出发(或12:
00以后到达)以一天计。
(四)部门负责人出差需乘坐火车时间超过18小时,经董事长同意,可乘坐软卧或飞机。
(五)出差人员在外宴请客户按业务招待费管理办法规定办理,在报销差旅费时应在报销单上注明并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
(六)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等,报销人应在报销单据上注明,公司将不予重复报销相关费用。
三.差旅费报销标准
出差地分为A、B、C三类。
A类地区:
北京、上海、深圳、广州;
B类地区:
重庆、天津、珠海、厦门及省会城市;
C类地区:
省内、外一般地区。
项目
等级
标准职务火
车
轮
船
飞
机
其他
交通
工具
(不
包括
出租
汽车)
市
内
交
通
费
住宿标准出差(餐)补助费包干总额
A类B类C类A类B类C类A类B类C类
集团总经理软
卧
二
等
普
通
按实
报销
100650550450160140120
260240220
仓舱
副总/总监级软
卧
二
等
仓
普
通
舱
按实
报销
804003502401209060200170140
部门经理/经营公司负责人硬
卧
二
等
仓
普
通
舱
按实
报销
603503002001008060160140120
总部主管/二级单
位经理硬
卧
三
等
仓
普
通
舱
按实
报销
50300260180806050130110100
其他员工硬
卧
三
等
仓
普
通
舱
按实
报销
4025022016080605012010090
四.差旅费报销流程
(一).出差申请:
拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,一般人员出差申请单由部门负责人审核后报分管副总批准,部门负责人出差由分管副总审核后报董事长批准,公司副总出差报董事长批准。
(二).借支差旅费:
出差人员按《备用金管理办法》到财务部办理借款手续。
(三).购票:
出差人员持审批过的出差申请表,到行政部订票或自行订票,订票费用由出差人员从借支差旅费中支付,行政部统一办理公司总经理或董事长出差的订票与报销事宜,行政部应做好记录保证订票费用支付与报销正确。
(四).返回报销:
出差人员回来后应按《备用金管理办法》在规定时间内办理报销事宜,报销时出差人员应根据实际发生差旅费用按费用报销流程填写《差旅费报销单》,办理报销手续。
第八条通讯费报销制度及流程
一.通讯费报销管理要求
1.移动通讯费:
为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用按岗位确定的原则,即依据不同岗位、员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准由行政部根据不同岗位级别及性质,在年初发布通讯费报销标准。
2.固定电话费:
公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
员工不得用公司固定电话打私人电话。
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报分管副总批示处理办法。
二.报销流程
通讯费报销按授权报销流程,经财务部审核后即可报销。
第九条交通费报销制度及流程
一.交通费报销管理要求:
(一).外出办公乘车方式
1.外出办公需要用车的,原则上应乘坐公交、地铁等公共交通车辆,发生的车费凭票报销;
2.外出办公因交通不便、搬运物品、到银行取现金、事情紧急等情况经部门负责人同意可乘坐出租车;
3.办事人员有驾驶证可自行驾车的,外出期间的车辆安全、人身安全、违法交规均由其自行负责;
4.除特殊岗位因工作性质外出办公频繁,交通费采取凭票据实
企业费用报销制度及报销流程1
费用报销制度
(试行)
第一章总则
为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。
第一条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。
第二条本制度适用于恒昱公司及分、子公司全体员工。
第二章日常费用报销制度及流程
第三条日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、福利费等
第四条费用报销的一般规定
一.报销人必须取得相应的合法票据,发票背面有经办人签名。
二.填写报销单:
根据费用性质填写对应单据,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。
三.按规定的审批程序报批。
四.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
五.需制定费用报销标准的费用项目,于每年一月三十日前将经董事长审批的费用报销标准交财务部备案。
第五条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用
报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审核→财务报销。
第三章授权审批规定
董事长做为公司法人代表,对公司一切费用拥有报销审批权,但为了保障公司日常费用开支的合理性和报销审批的及时性,对公司在费用报销审批权限做以下授权:
第六条日常费用审批权限表
费用项目授权范围
差旅费授权财务部按差旅费报销标准审批(但部门负责人应确认出差的真实性)
通讯费授权财务部按通讯费报销标准审批
职工薪酬授权行政人事部直接扣缴社保;
应交税金授权日常税金申报由总经理审批;
银行费用授权财务部按银行单据直接扣缴手续费、利息支出等。
第四章费用报销具体规定
第七条差旅费报销制度及流程。
一.差旅费开支范围:
公司员工因工作需要到外地办理业务,当天不能返回的,外出期间所需发生的交通费、伙食费、住宿费属于差旅费开支报销范围。
二.差旅费报销管理要求
(一)差旅费报销实行“据实报销”和“费用包干”相结合的办法。
伴随出差产生的交通费、住宿费凭正式发票按报销程序审批后据实报销,实际发生额未达到报销标准金额的按实际发票金额报销,
实际发生额超出报销标准部分由员工自行承担;
(二)出差伙食补助实行定额包干,按实际出差天数计算,实行节约自得,超支不补的原则。
(三)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间与到达
成都时间为准,12:
00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:
00以前出发(或12:
00以后到达)以一天计。
(四)部门负责人出差需乘坐火车时间超过18小时,经董事长同意,可乘坐软卧或飞机。
(五)出差人员在外宴请客户按业务招待费管理办法规定办理,在报销差旅费时应在报销单上注明并按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
(六)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等,报销人应在报销单据上注明,公司将不予重复报销相关费用。
三.差旅费报销标准
出差地分为A、B、C三类。
A类地区:
北京、上海、深圳、广州;
B类地区:
重庆、天津、珠海、厦门及省会城市;
C类地区:
省内、外一般地区。
项目
等级
标准职务火
车
轮
船
飞
机
其他
交通
工具
(不
包括
出租
汽车)
市
内
交
通
费
住宿标准出差(餐)补助费包干总额
A类B类C类A类B类C类A类B类C类
集团总经理软
卧
二
等
普
通
按实
报销
100650550450160140120
260240220
仓舱
副总/总监级软
卧
二
等
仓
普
通
舱
按实
报销
804003502401209060200170140
部门经理/经营公司负责人硬
卧
二
等
仓
普
通
舱
按实
报销
603503002001008060160140120
总部主管/二级单
位经理硬
卧
三
等
仓
普
通
舱
按实
报销
50300260180806050130110100
其他员工硬
卧
三
等
仓
普
通
舱
按实
报销
4025022016080605012010090
四.差旅费报销流程
(一).出差申请:
拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,一般人员出差申请单由部门负责人审核后报分管副总批准,部门负责人出差由分管副总审核后报董事长批准,公司副总出差报董事长批准。
(二).借支差旅费:
出差人员按《备用金管理办法》到财务部办理借款手续。
(三).购票:
出差人员持审批过的出差申请表,到行政部订票或自行订票,订票费用由出差人员从借支差旅费中支付,行政部统一办理公司总经理或董事长出差的订票与报销事宜,行政部应做好记录保证订票费用支付与报销正确。
(四).返回报销:
出差人员回来后应按《备用金管理办法》在规定时间内办理报销事宜,报销时出差人员应根据实际发生差旅费用按费用报销流程填写《差旅费报销单》,办理报销手续。
第八条通讯费报销制度及流程
一.通讯费报销管理要求
1.移动通讯费:
为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用按岗位确定的原则,即依据不同岗位、员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准由行政部根据不同岗位级别及性质,在年初发布通讯费报销标准。
2.固定电话费:
公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
员工不得用公司固定电话打私人电话。
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报分管副总批示处理办法。
二.报销流程
通讯费报销按授权报销流程,经财务部审核后即可报销。
第九条交通费报销制度及流程
一.交通费报销管理要求:
(一).外出办公乘车方式
1.外出办公需要用车的,原则上应乘坐公交、地铁等公共交通车辆,发生的车费凭票报销;
2.外出办公因交通不便、搬运物品、到银行取现金、事情紧急等情况经部门负责人同意可乘坐出租车;
3.办事人员有驾驶证可自行驾车的,外出期间的车辆安全、人身安全、违法交规均由其自行负责;
4.除特殊岗位因工作性质外出办公频繁,交通费采取凭票据实
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