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经营管理制度
经营管理制度
第一章煤质管理
第一节煤质管理制度
为提高公司煤炭质量,适应市场需求,结合本公司的实际特点,制定本煤质管理制度。
一、认真贯彻执行“质量第一,用户至上”的方针,坚持“以质量求生存,以质量求发展,以质量求效益”的原则,加强煤炭生产全过程的煤质管理。
二、建立完善的煤质管理体系,即煤质行政管理体系、煤质监督检查体系和煤质管理实施体系,形成生产、储、装、运全过程的煤质管理网络。
健全公司、矿及队、站三级煤质管理机构,下级煤质管理部门,应在上级煤质管理部门的领导和监督下工作。
三、公司成立由总经理担任组长,由公司领导成员及相关部门负责人为成员的煤质管理领导小组。
领导小组下设煤质管理办公室,办公室设在生产协调部。
办公室具体负责煤质管理领导小组的日常管理工作。
根据公司基建、生产实际,制定公司内各单位煤质考核标准,并负责公司煤质预测预报工作。
四、公司煤质管理领导小组负责日常煤质管理工作,监督、检查及部署各矿站煤质管理工作与煤质管理工作的落实情况。
五、煤质管理办公室并负责组织煤质事故的追查与处理,重大问题向公司煤质管理领导小组汇报。
六、各矿、站、以及承揽煤矿生产的单位加强煤质管理,建立并完善煤质管理机构,制定严格的煤质管理办法,并把煤质管理办法与组织机构报公司煤质管理办公室备案。
煤质工作由各单位一把手亲自抓。
七、建立煤炭质量管理的“事前预测预报,事中过程控制,事后过程反馈”的运行机制,有关单位一定要做到提前预测,拿出具体控制办法,及时上报煤质管理办公室。
八、加大煤质检查力皮,公司每月至少组织一次检查。
在检查中,煤质管理人员有权刘煤质不符合质量要求的煤矿点停止上煤,即时下发整改通知单,并把这一情况汇报煤质管理办公室。
如果停运单位要求上煤时,须向煤质管理办公室写出书面申请,煤质管理办公室会同有关部门对该煤质情况进行详细的化验检查,确认煤质符合要求,并根据外运情况给发运。
九、公司月度生产工作例会要分析总结上月煤质管理情况,布置下月煤质管理工作。
十、煤质管理办公室、综合办要开展煤炭质量的宣传教育,不断提高全员的煤质意识。
十一、加强煤质管理的力度,建立健全质量保证体系和质量考核标准确保收、运、储、装全过程的煤质得到全面控制。
十二、加强初检和煤场管理工作,煤质管理人员要严格执行公司有关煤质管理规定,严禁不合格煤炭进入煤场,
十三、各单位要积极配合煤质管理人员,对上站煤煤质进行不间断的煤质检查工作。
上站前,煤质管理人员会同有关人员对上站煤进全面检查工作,包括采样化验、煤炭粒度、存放时间、矸石、雷管、炮线及其他杂物的检查。
并对发煤矿井煤的开采层位、煤种、煤的地质情况进行调研,井有详细记录。
十四、配煤中心要配备足够的捡矸,除杂人员,加强捡矸与除杂人员管理,制订详细的考核细则,将拣矸拣杂效率同工资挂钩,各站分管领导每天要进行监督检查。
十五、各矿的煤质工作要求从沥头治理,掘进、回采面与煤场配备专门的捡矸与除杂人员。
有条件的矿井,掘进与回采面要求采用分层爆破技术,将矸石、雷管炮线及杂物即时快速地从掘进面与回采面捡出。
原煤装、运、破碎与场存都要制订严格的煤质管理办法,确保每个环节的煤质。
十六、各单位要建立健全煤质档案,档案对各点的煤质情况详细记录。
有关档案管理和业务流程要建立完善相应的管理办法和具体措施。
公司煤质管理办公室定期或不定期对各单位煤质内业资料进行检查。
十七、各矿根据上级公司下达的煤质指标和用户对煤质的要求,各矿结合本矿技术条件、采煤方法和采掘工艺,制定相应的采煤方法和采掘工艺;配煤中心在组织煤源时,根据各小井煤质的不同特点,精心组织,精心配置,成立相应组织机构报公司煤质管理办公室备案。
第二节煤质和选煤管理
一、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)长对煤炭产品质量全面负责。
分管经理、矿、厂长负直接领导责任。
凡中间产品和最终产品出现质量问题,应按部门和环节追查有关领导、部门、岗位的质量责任。
二、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)必须积极贯彻GB/T1900--IS9000系列标准,做好企业质量体系和产品质量认证工作。
三、分公司应成立煤质监督检验站,对所属矿、洗煤厂(筛选厂)的商品煤质量进行监督抽查,制定抽查奖惩办法,有效地控制煤炭质量。
四、生产矿井必须有配套的筛选系统,杜绝未加工的原煤外销。
原煤必须进行分级筛选、增加商品煤品种,提高质量、提高效益。
加工过程中必须保证商品煤质量指标符合合同要求,杜绝重大质量事故。
五、采煤设计、开采过程和运输系统等重要环节均须制定保证煤炭产品质量的措施。
不同质量煤层的合理配采中应保证原煤质量的相对稳定。
必须加强原煤质量的检查和考核,严格与煤炭质量挂钩,保证各项质量措施的落实。
机械化采煤工作面作业规程中必须有提高煤质的具体措施炮采工作面对厚度超过300毫米的夹石层,应创造条件实行分采、分装、分运,并坚持放炮后先拣矸后出煤。
六、应加强原煤质量管理,严格矸石、杂物的拣选,有条件的地方应采用机械或重介选矸。
人工拣选效率应在80%以上,机械选矸应在90%以上,重介选矸应在95%以上。
七、购置选煤(筛选)设备必须保证先进性、通用性和标准化。
使用设备应保持状态完好,不得跑、冒、滴、漏,严禁设备超负荷运转。
全厂设备完好率必须达到85%以上。
必须建立设备台账,做到账、物、卡一致。
设备检修竣工后应做空载、带水、带煤运转和效能测定,按检修质量标准验收和记录。
八、入选原煤的煤质特征和可选性资料必须齐全,入厂原煤和出厂产品必须严格按国家标准进行计质、计量。
反映各主要设备和工艺的生产指标,在生产过程中应进行快速检查,指导操作。
选煤厂用水、电、介质和外排水浓度应严格计量和检测。
第二章物资供应
第一节物资供应管理办法
一、总则
第一条为加强物资供应管理工作,保证项目部按计划完成基建、生产任务,降低采供成本,减少物资库存,节约物资流通费用,提高经济效益,特制定本办法。
本办法是项目部对物资计划过程、供应过程、储运过程中行为的基本规定。
由生产部、经营部、物供部等相关部门组成物供领导小组,总指挥任组长。
遵循为生产建设服务、加强物资计划性、实行管供管用的双管原则。
二、计划管理
各类设备、物资器材的购置须根据设计、预算和实际需要分类分项拟定购置计划,购置计划分季度、月度和零星急用三种,计划报表报物供部。
部门计划提前中报,下季度计划,本季度末前20天,下月计划,本月末20日前,急用计划,随时申报,随时采购。
小型计划由生产部审批,大型计划由领导小组审批。
计划须写明名称、规格、型号、单位、数量、质量要求,生产厂家、到货时间等。
各部门物质需求计划,本单位领导审核批准后,方可采购。
计划必须按规定时间编报,做到及时准确,不得延误:
计划报出后,物供部和需用单位跟踪查询,双向反馈落实情况,协调配合,确保及时供应。
因年度生产任务修改、工程项目)曾减、设计变更、经济技术指标调整、计划错报等,需修改物资需求计划时,使用单位和有关部门应及时以书面形式通知物供部,物供部依据书面通知要及时修改采购计划,扦与订货单位积极联系。
如已按原计划订货或到货,经平衡调剂又无余地时,造成的超储积压及经济损失,分清责任后,由责任部门和相关单位负责。
由于需用单位少报、迟报、不报计划或计划不周、错漏,造成停工待料,其责任由提报计划单位承担,如因物供部采购错漏、工作失误造成影响生产、停工待料和超储积压,其责任由物供部承担。
在编报计划时,要统筹核算需用量,坚持“先清后购”的原则,对积压闲置物资要制定出处理措施,做到库存无两年以上的物资。
三、采购订货及合同管理
物资的供应渠道以市场采购、加工定制、调剂协作、租赁、内部资源为主渠道。
物供部是组织采购、保证供应的主渠道和责任者.本单位生产、基建、经营所需物资均由物供部统一供应。
严禁任何单位和个人无计划、超计划和未经批准擅自采购,不准超越采购范围和权限采购;对特殊品种确需自行采购,必须物供部按程序办理审批和委托采购。
定货原则:
采购订货必须坚持“三级审批、货比三家、比质比价比运杂费、比售后服务”的原则;坚持“公开、公平、公正、透明、择优、择廉、防止不正当竞争”的原则;坚持“把决策、执行、监督分开”的原则。
一般情况下,采取集中定货原则(以季度累计计划集中),特殊急用物资经物供领导小组批准后按程序采购。
订货审批程序和方式:
凡一次订货单价在5万元以下、总价在10万元以下的订货,由物供部按照货比三家及定点定向的原则,比质比价后附三个厂商以上的比价结果,经主管领导和使用单位签字认可后,物供部订货;对货源单一产品,必须提供厂家价格、使用单位认可后订货。
凡一次订货单价在5万元以上,总价在10万元以上的订货,按物供领导小组批准后的订货方式组织订货。
凡一次订货单价在10万元以上,总价在15万元以上实行招投标。
任何单位和个人不得将一次订货额化整为零或以其它任何理由规避审批程序。
对于因特殊情况发生的急用计划,在采购前不能履行计划审批手续的,经本单位领导审核批准后方可执行采购,并在采购订货后三日内补办计划及采购订货审批手续。
第二条严把采购质量关,把质量管理落实到厂家考查、资质审查、质量检查等各个环节中。
无质量证明资料的物资不得入库。
对需要经安装运行才能确定质量是否合格的应在订货合同中明确试运行时间或保修期限。
第三条严把售后服务关。
售后服务承诺必须在合同中明确,特别是设备订货必须有配件供应、维修、提供设备配件图册、配件目录等售后服务条款。
第四条采购计划要在逐级平衡调剂、处理积压的基础上制定,实行“三不采购”(有库存的不采购,能代用的不采购,可改制的不采购)。
四、物资验收、仓储管理
对于设备的验收,执行公司有关规定,凡属于按国家标准制造的中型设备由物供部组织生产部门和使用单位、供货厂商参加验收:
凡属按国家标准制造的小型设备、材料,配件由物供部负责验收。
验收合格由组织验收部门填写验收合格单,参加验收单位盖章,验收入签字,同时使用单位在物供部中转费用结算单上签字盖章,作为物供部入库出库的原始汜录.合理储缶、科学储存、保管保养好各类物资,进一步强化仓库管理,实现仓储管理过程的标准化、规范化管理。
从仓库的合理布置,物资的接运、物资历的验收入库、保管保养、物资历的发放、盘点、帐务处理、仓库消防安全管理等方面的规定和要求,具体要求按(仓库管理办法》执行。
按照积极动态的物资供应管理原则,搞好物资合理储备。
五、物资储备资金及核算管理
第一条物供部所需的储备资金由经营财务部按生产和基建任务,以年核定,所需资金由财务部负责安排解决。
第二条在签订订货合同时,要尽量采取先货后款、货到验收合格付款、赊购等结算方式。
第三条为保证采购资金及时到位,每月由财务部负责专用款计划。
第四条物供部要严把预付款和收款售料关,一般情况下不付预付款,特殊情况要经本单位领导审批后办理。
对外供应的物资,必须先收款,后发货,不得赊欠。
每月领用物资结算截止时间统一定为当月25日,当月25日(含25日)以前进入当月结算,25日以后进入下月结算。
各类物资结算统一由物供部和财务部与领用单位结算。
物资采购招投标制度
第一条为规范物资采购行为,降低采购价格,保证采购质量,制定本制度。
第二条一次采购物资单价在5万元以上或总价值在10万元以上的,原则上由指挥部招投标领导小组组织招投标,单价在5万元以下或总价值在10万元以下的,由分管领导或分管领导授权物供部组织招投标,招投标领导小组负责领导和监督。
第三条招投标工作具体由物资供应部负责组织和实施。
第三条招投标程序:
1、物供部根据使用单位提供的需求计划,组织询价,结合考察组提供的考察报告,编制标底;
2、确定计委;
3、组织会议:
4、物供部介绍厂商资质审查情况:
5、考察组介绍考察情况;
6、技术管理部门或使用单位介绍技术要求;
7、物供部介绍询价情况;
8、投标厂商分别介绍情况井报价;
9、投标厂商接受评委提问井进行第二次报价;
lQ、评委投票;
11、根据投票结果研究决定中标厂商;
12、下达中标通知书;
13、与中标厂商签订订货合同书。
第五条标底编制完毕后必须报招投标领导小组审定。
经审定后的标底不得当场随意变更,确需变更的,必须由厂商进行重新报价。
任何人不得向厂商泄漏标底内容,否则按相关规定进行处罚。
第六条物供部必须对投标厂商的资质材料按神东公司有关规定进行严格审查,资质等材料不符合要求的企业不得参予投标。
第七条建立由指挥部内部和外部人员组成的评委库,评委在招标前一小时内由领导小组组长通过抽签方式确定,讦委数控制在9—11人之间,一般应为单数。
评委实行回避制度,凡参加过考察的人员、与投标厂商人员有亲属关系的人员和物供部人员原则上不得担任讦委。
第八条招投标过程中评委投票必须签名,得票超过半数的厂商中标,如所有厂商得票均未过半数,得票居前两位的厂商进行新一轮的投票。
第九条招投标过程中,工作人员必须做好记录,招标会结束后,所有评委必须在会议记录上签字。
第十条所有与招投标有关的标书、表决结果、议程、会议纪录等相关资料必须保存完整并及时整理归档。
第十一条物资采购招投标工作必须有指挥部纪委和工会有关人员参与全过程的监督。
第二节供应站管理办法(补充规定)
为了搞好物资供应管理工作,更好的服务矿站生产建设,保证各项物资及时供应和回收,特制定如下管理办法:
一、建帐工作
供应站根据2005年末盘点报表结合原资产帐面值按资产类别建卡、建帐。
以后所有入库的物资均按规定建卡、建帐。
二、材料物资入库管理
l、公司招标采购的物资或公司领导审定自购的所有物资(包括公司采购的炸药和锚杆),供应站要组织矿相关人员根据材料采购合同的数量、价格、规格型号、生产厂商、技术资料、说明书、合格证等内容进行验收核对,验收合格后办理材料物资的入库手续。
2、入库单上必须有供应站、矿上验收人员的签字。
3、对不符合采购合同规定的物资—律拒绝办理入库手续,否则在使用中出现质量问题由参加验收的人员负责。
4、对于到货后无价格的物资,供应站保管人员一律不予办理入库手续。
如在日常检查中发现一笔无价入库单,罚保管人员50元、站长50元。
三、材料物资出库的管理
l、各单位领用材料时使用公司印制的领料单,领料单上应注明使用单位、使用地点及材料的规格、数量、单位、金额。
2、领料单必须经使用单位主要负责人、领料员和保管签字后方可办理出库手续。
发现一张领料单签字不全罚保管50元、站长50元。
3、材料设备到货后立即领用的,要同时办理出入库手续。
4、材料设备到货后分次出库的,到货后只能办理入库手续,每次领用时再分别办理出库手续。
严禁将到货后未出库的材料、设备一次性办理出库手续。
5、办公生活用品司以—次性办理出库手续,但供应站保管和公司物资管理员根据供应站的出库单另外登汜办公生活用品出入库台帐。
各单位领用办公生活用品时,由本单位填写办公生活用品领用单,经本单位领导(或指定领导)签之后供应站方司办理出库手续。
供应站对办公生活用品应单独建立台帐,根据出入库情况及的登记。
每月底公司物资管理人员要与两矿供应站进行帐实、帐帐核对。
6、各外委施工:
单位自己承担的材料配件可以在供应站领料,领料时必须经矿相关负责人和使用单位负责人签字,未经矿相关负责人和使用单位负责人签字供应站一律不予发料,否则造成的损失一律由供应站承担,公司不予负责。
7、公司提供外委施工单位使用的设备一律由矿物资管理员办理出库手续,然后交外委施工单位使用。
矿上给外委施工单位交付设备时必须办理内部出库单,经矿主要负责人和外委施工单位主要负责人签字后方可出库,同时这部分设备由矿上安排专人建帐、建卡管理,设备发生损坏、丢失及使用后的回收均由矿上按相关制度的规定执行。
8、严禁各单位打欠条领料。
检查中每发现一张借条领料,罚供应站保管员、站长各50元。
9、供应站要及时返材料出库单,每旬(每月的5号、15号、25号)将当月的材料出库单汇总表连同材料领用单报公司物资管理员一份,迟报一天罚供应站站长50元。
四、材料帐的登记
供应站保管人员每天要按材料出入库情况及时登记材料明细帐。
经营部物资管理员每旬根据各站提供的材料入库单和构料领用料单登记材料出入库明细帐。
每月底(26日—28日)物资管理员按材料领用单位、材料名称汇总材料票,汇总结果经分管领导签字后交财务作帐务处理(包括材料领料单会计联)。
五、材料帐的核对
每月底各供应站保管人员要对所管库房进行盘点,保证帐物相符。
每月25日出具材料物资盘点明细表,经站负责人签字后报矿、公司经营部、生产部各一份。
每月底公司物资管理员要与各供应站要进行对帐,并填写对帐单,对帐单上必须有双方对帐人员签字,保证帐帐、帐实相符。
六、固定资产、周转材料的管理
1、对固定资产、周转性材料<包括管路、风简、皮带、电缆、钢丝绳、托辊、托辊架等),各供应站和矿都要按使用地点建立相应的台帐,详细注明具体的使用地点和使用情况。
2、对所有的固定资产各矿、站要建立对应卡片挂在设备上,卡片要注明资产的名称、规格型号、开始使用日期、资产的原值、己提折旧、使用地点、使用情况、设备管理员、设备编码等相关的内容。
固定资产转移时相应的更改卡片的内容。
3、单位之间调拨资产必须填写资产调拨单,经双方单位领导、资产管理员、供应站、生产部、经营部签字后力可办理调拨于续。
资产调拨后各单位资产管理员和供应站应及时变更相应的固定资产台帐。
4、每季度末供应站要组织矿资产管理人员对固定资产和各种周转材料进行盘点,并出具盘点表,经使用单位负责人和盘点人员签字后报公司经营部、生产部各一份。
七、回收材料的管理
l、对井下周转使用的材料要制定回收制度,列出各种
材料的回收率和回收单价,并逐月刘矿上的实际回收率进行考核。
2、对各种回收材料要按明细办理出入库手续,并建立相应的台帐和专门的库房。
3、公司可根据供应站办理的回收物资入库单结合回收物资的数量和单价给矿结算回收费。
(回收费标准另定)
4、回收的相料、设备要按使用状况分别堆放,对待修的设备、报废的设备及时提出外理意见。
八、供应站工作职责
1、供应站要坚持24小时值班制度,随叫随到,保证材料物资的及时出入库。
2、物资的保管要做到分区管理、合理存放。
贵重物资要有保安措施,易燃、易爆、危险物资寸;得与普通物资共存—处。
3、准确掌握各种物资的库存情况,合理储备各种常用的物资,尽量降低储备物资的资金占用。
4、熟悉各种材料配件的规格型号和存放地点,保证材料配件出库及时准确。
5、加强物资的管理,特别要注意防火防盗。
库房内必须配备齐全各种防灭火器材、工具,并熟悉各种灭火器材的使用。
发现各种不安全的隐患及时汇报、及时处理。
6、按时报送公司规定的各种报表。
7、坚守工作岗位,休假或请假时安排好值班人员。
休假时必须填写请假条,经矿、公司经营部及公司领导签批后方可休假,私自休假按旷工论处,同时造成的一切后果由本人自负。
九、本办法自下发之日起执行。
第三节统购统供材料管理办法
为了保证工程质量,控制工程造价,公司决定对部分材料实行统购统供,特制定本办法。
一、公司实行统购统供的材料为水泥、钢材(包括线材、型材和管材)、木材、支扩材料。
二、公司统购统供材料由公司采用招标方式选择供应商,原则上直接与生产厂家签订供货合同。
三、公司统购统供稠料供应程序为:
公司招标确定供货商一施工单位按月提供材料计划并报建设单位汇总后上报公司生产协调部一由生产协调部审核后送经营部供应组—经营部供应组通知供货商按计划供货——建设单位驻矿供应站按计划对所供材料组织验收入库,并由施工单位办理出库手续——经营部根据三方签字的收货单给供应商挂账,在施工单位结算时从工程款中代扣。
四、对于建筑工程中使用的其他材料如:
门窗、玻璃、阀门等材料,由施工单位自行采购,但采购前应提供使用材料的样品并经建设单位或公司生产协调部认可后方可采购。
进场材料与样品不符,应立即更换并由施工单位承担费用。
阀门采购实行进场复检制,即进场阀门应由质蛆单位进行抽检合格方可使用。
五、出入库手续的办理、结算程序执行公司《各项费用管理规定。
第六条计划审批程序:
年初先由各使用单位提出计划项目,并提供相应的图纸及预算,工程部牵头组织生产部、安监处、机电动力部、经营部拿出初步意见,公司列会研究后由工程部下达计划;六月底根据各使用单位的实际情况下达调整计划。
如实际情况有变化,公司根据需要分批下达。
第四节物资回收管理办法
为了充分挖掘内部潜力,有效控制新物资投入、降低成本费用,结合公司实际,特制定如下物资回收管理办法:
1、物资回收实行“谁用,谁管,谁回收”归口部门考核的管理办法。
2、总工办负责支护材料的回收管理考核,机电科、材料科按谁发料谁归口管理考核。
3、各归口管理部门对两矿可回收物资要登记造册,建立台帐,并实行跟踪管理,对可回收物资的使用地点、数量做到帐物一致。
4、采煤工作面的支护材料由总上办随同生产作业计划下达回收计划,对确因安全原因不能回收的支扩材料,由生产矿写出申请,经总工、生产副总、安全副总、总工办、安监部会议认定签字后,核减回收量。
5、对可回收复用的大型材料,要严格遵循实际使用量与新领用量、复用量之和相符的原则发料,当月超耗,按超耗额的1%扣罚归口管理部门工资。
6、回收比例与考核标准(见附表1)。
安全费中费用性开支包括材料费、配件费等按超支额等额扣罚成本工资:
资产性支出按公司相关规定执行。
7、各费用考核控制部门,月底将考核结果报企管科。
8、企管科将考核结果在工资协调会上兑现。
本规定从起执行。
第五节交旧领新管理办法
为了有效降低成本费用,广泛开展修旧利废工作,结合公司实际情况,特制定如下交旧领新管理办法。
1、使用单位在领用新物资时,必须办理旧物资上交手续,无旧物资上交手续上交手续,不予发料。
因生产急需暂无法交回时,可先打欠条限期交回;因丢失无法交回时,先处罚后发料,按原值的50%罚款。
2、对新增物资,必须由使用单位分管领导审核签字后方可发料。
3、交旧领新物资及比例(见附表2)。
4、两矿上交公司的废旧物资(包括交旧领新,无利用价值的物资)按变现价值冲减生产成本。
机电科、材料科、财务科办理相关手续。
第三章信息管理工作规定
为了实现公司信息管理工作规范化,做到上情及时下达,下情及时上报,为领导决策提供可靠依据,现将公司信息管理工作规定如下:
一、信息管理工作的内容是:
负责对上级工作指示落实情况的汇报,本单位各项工作存在问题的反映,以及煤炭销售价格与煤炭市场信息的了解。
二、信息管理工作的职权划分:
公司综合办为公司各类信息汇总部门,负责对各单位、各部门信息工作的收集工作,履行对公司基层单位信息管理工作的考核职能。
公司基层单位信息管理工作,由各单位综合办公室负责管理;没设综合办公室的单位,要指定专人负责此项工作,对本单位信息工作进行管理。
三、信息管理工作的呈报程序
各单位信息征集呈报由各单位信息管理人员先对各类信息进行收集、分类填写《信息呈报表》,本单位主管领导审核签字后报公司综合办公室。
公司信息管理呈报实行特报与周报工作制。
对紧急发生事情,应作到及时上报,并在第一时间通知本单位领导的同时公司综合办。
周报是对本单位一周内各类信息整理后的上报。
上报时间为:
每周星期五下午五点之前。
四、信息处理工作
公司综合办公室根据各单位上报的信息,做进一步分类,按职权范围呈报相关领导,并将处理结果及时反馈基层单位。
五、基层单位信息管理工作将纳入单位整体工作考核范畴,实行奖罚管理。
附:
《信息呈报表》
信
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