环境安全隐患排查治理制度模版.docx
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环境安全隐患排查治理制度模版
环境安全隐患排查治理制度
为切实加强本单位安全生产管理,严格落实各类事故隐患排查治理责任,有效预防事故的发生,为安全生产、安全发展创造良好的环境,依据有关法律法规及标准,特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。
一、隐患排查制度
1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组,全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。
2、实行每日排查制度,逐环节、逐部位排查,掌握隐患的存在,分布情况,分析产生隐患的原因,制定整改和防范措施。
3、排查的主要内容包括:
安全生产责任制是否落实到人头,安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态;有毒、有害等危险作业场所安全生产状况;从业人员是否经过三级培训教育,具备相应的安全知识和操作技能,特种作业人员是否持证上岗;从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程,发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准,从业人员是否正确佩带;现场生产管理,指挥人员有无违章指挥,强令从业人员冒险作业行为;现场生产管理,指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止;危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。
4、对排查出的隐患,按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。
5、设立公开举报电话,畅通隐患举报渠道,鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作,并对及时发现的重大安全隐患进行举报,按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。
6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施和责任。
2、安全隐患整改制度
事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。
只有及时采取措施消除隐患,才能把事故消灭在萌芽状态,做到防患于未然。
为及时消除安全隐患,制定本制度:
1、隐患整改的基本原则是:
“六定、五不准”。
六定:
定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。
五不准:
凡个人能整改的不准推到班组;凡本班能整改的不准推到下班;凡班组能整改的不准推到车间(或分厂);凡车间(分厂)能整改的不准推到公司;凡立即能整改的不准延迟时间。
2、各级各部门对发现的安全隐患,应及时报告,重大隐患可直接上报公司主要领导,以保证尽快解决。
3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
4、对严重威胁安全生产的隐患,基层有条件整改的项目,要立即下达安全隐患整改通知书,并立即整改到位;不能立即整改的,必须采取可靠的防范措施,如实告知现场工作人员存在的危险因素;存在重大安全隐患无法保证安全的,要立即停产整改。
5、建立隐患整改督办验收制度。
安全员要对发现的安全隐患下达整改通知书,由检查人员、被检查单位负责人共同签字,并督促责任单位按时整改到位后,由安全员负责组织验收,并签署验收意见。
6、对车间能整改的安全隐患,车间应立即制定整改方案,报安全员审查同意后整改。
7、凡本部门无力制定整改措施计划的,应报安全部,会同有关职能部门,制定整改措施。
8、整改责任单位,必须按规定的时间进行整改,不得互相推诿、扯皮,拖期、延期。
9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果承担验收责任。
10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的,有关部门要写出书面报告,经主要负责人批准后,可列入下步整改计划。
11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和产品质量负责,严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品”。
12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料,要认真填写,并经有关人员签字后存档。
13、对未按期、按要求整改隐患的,视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚,由此引起重大伤亡事故的,承担相应的法律责任。
14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患,要按指令要求和时限整改到位,由公司安全部组织协调整改到位后,书面申请下达整改指令的部门组织验收。
3、隐患排查登记和消除报告制度
1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐,明确专人负责填写、上报和存档备案工作。
2、对排查出的隐患,按照隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工明确人员,制定措施,落实整改资金,确保隐患整改到位。
3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告,主管负责人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。
4、一般隐患整改完毕并验收合格后,在隐患治理台帐上记录并销号,重大隐患整改完毕后,申请主管负责人和主要负责人验收销号。
5、对上级有关部门挂牌督办的隐患,予以公示告知,限期治理,治理工作结束后,符合安全生产条件的,向负责督办的单位提出书面复查申请,经审查合格后,方可销号。
6、局面复查申请的主要内容包括,隐患类别,隐患部位,整改措施,投入整改资金,整改到位情况以及整改责任人。
7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告,接受上级单位的指导和监督。
4、隐患排查责任制度
1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容,单位内部层层签订责任状,逐级分解落实任务目标。
2、隐患排查治理工作坚持“谁排查,谁负责。
谁签字,谁负责。
谁主管,谁负责”的原则,实行分级管理,逐级管理。
3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作,做好记录及时上报。
4、专(兼)职安全员负责日常安全检查,发现隐患及时采取安全措施,一般隐患当场整改到位,重大隐患立即上报主管负责人。
5、主管负责人日常安全巡查,对专(兼)职安全员上报或巡查时发现的重大隐患及时制定整改措施,落实整改责任人,整改时间及验收负责人,对重大隐患整改情况要及时上报主要负责人。
6、主要负责人负责定期组织专(兼)职安全员和其他相关人员排查本单位的隐患,落实整改资金,复查隐患整改情况,兑现奖惩,对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字把关,并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改,对挂牌督办的隐患,负责分解落实整改责任,按要求和期限整改到位。
7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位,责任制不落实致隐患长期得不到整改的,依据本单位有关规定严肃追究责任。
5、事故隐患奖惩制度在本单位隐患排查治理工作中,凡有下列情况之一的,按其绩效大小,分别给予物质奖励和荣誉奖励。
1、遵守国家有关法律法规和方针政策,认真贯彻执行“三项制度”和各项安全措施,在安全隐患排查方面做出显著成绩者。
2、发现事故征兆,立即采取措施或及时报告而避免事故发生、停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者。
3、事故隐患排查评比中,被评为优秀工作者。
4、及时制止违章和误解操作并转危为安者。
六、在本单位隐患排查治理工作中,凡有下列情况之一的,依据相关规定,分别给予经济罚款、调离或辞退处理。
1、排查开展不力或不开展隐患排查者。
2、各类事故隐患不按期完成或拒不整改的。
3、发现各类隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报者。
4、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,经劝阻不整改的。
5、不按规程运行安全设备、设施的。
周边环境检查表
序号
检查项目
检查结果
评价依据
实际情况
备注
1
危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局
是
2
危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内
是
3
危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
4
危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
5
危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
6
危险化学品生产企业与周边车站、码头(按照国家规定,经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
否
7
危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
8
危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
9
危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
是
10
甲、乙类工艺装置或设施与居住区、公共福利设施、村庄的间距不应小于100m
是
11
甲、乙类工艺装置或设施与厂外公路(路边)的间距不应小于20m
否
12
甲、乙类工艺装置或设施与相邻工厂(围墙)的间距不小于50m
是
13
甲、乙类工艺装置或设施与通航江、河、海岸边的间距不应小于20m
是
14
甲、乙类工艺装置或设施与厂外架空电力线路(中心线)的距离不应小于1.5倍塔杆高度
是
15
散发有害物质的工业企业厂址,应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧,不应位于窝风地段
是
16
建设单位应避免在自然疫源地选择建设地点
是
17
向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧
是
18
严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业,不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设
是
19
排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源上游建厂,固体废弃物堆放和填埋场必须避免选在废弃物扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁
是
20
合成氨车间的边界至居住区边界的最小距离不应小于1000m
否
施工现场环境卫生检查评分表
企业名称:
工程项目:
检查单位:
项目经理:
序号
检查
类目
标准
得分
扣分项
实扣分
扣分内容
扣分
一
管
理
与
保
健
10
工地无卫生管理与门前卫生管理制度
1.5
食堂无卫生系列管理制度
1.5
宿舍无卫生值日与清扫制度
1.5
厕所无保洁责任制度
1.5
无娱乐室和吸烟室
2
无医务室或无急救箱
2
二
食
堂
卫
生
30
无卫生许可证
4
有四害、凡有一害
1.5
无灭蝇、灭鼠设施
2.5
无体检合格证、查出一人
3
无消毒设施
2
用铝制锅、盆盛装熟菜
1.5
使用再生塑料桶、盆
1
距污水沟、厕所<30m、与垃圾箱<15m
2.5
工作人员着装、发、指甲不干净
1.5
工作人员未做到“三白”、查有一人
1
不干净、不清洁、有积水
3
通风不畅或无保暖设施
1
冰箱有异味或生熟不分,无熟食隔离封闭装置
2
无泔脚桶或泔脚不及时清运
3
泔脚桶不上盖
0.5
三
厕
所
卫
生
10
无冲洗水源和设施
2
有积垢、垃圾、臭味
2
高层作业区无便桶
2
生活区无便桶
2
集粪池不合格
2
四
生
活
区
卫
生
15
有积水
2
无盥洗池和水源,无淋浴设施
1.5
有四害、凡有一害
1.5
无灭蝇设施
2.5
无生活垃圾箱
4
垃圾箱不上盖
0.5
生活垃圾不及时清运
1
场池不清洁
2
(续表)
序号
检查
类目
标准
得分
扣分项
实扣分
扣分内容
扣分
五
宿
舍
卫
生
10
不通风、明亮
2
堆放不整齐
2
室内不清洁
3
二楼以上无倒水斗或水源
3
六
饮
用
水
卫
生
10
茶水桶无盖或不清洁
3
茶水桶无锁
1
高层作业区无茶水供应
3
集水井与厕所河道<30m
0.5
集水井无盖
0.5
无消毒设施
2
七
现
场
整
洁
9
无排水通道、有积水
3
拌和机附近无沉淀池
1.5
场地堆放混乱,无人车正常通道
3
生活垃圾肮与建筑垃圾混堆
1.5
八
门
前
整
洁
6
门前周围随意堆放建筑材料
2
门前周围有场内带出的淤泥与垃圾
2
围栏不整洁
2
说
明
一、有下列现象之一的,该类目项得分为“0”。
1.厕所卫生类——粪便直排河道或下水道。
2.宿舍卫生类——宿舍内有随地便溺味觉。
3.食堂卫生类——食堂无冰箱或供应不洁饭菜发生食物中毒。
4.生活区卫生类——生活区有黑臭积水。
5.饮用水卫生类——无符合卫生标准的茶水供应。
6.现场整洁类——现场严重积水或黑臭积水。
二、90分(含下限,下同)以上为优良;70分以上,90分以下为合格;70分以下为不合格。
标准得分
100分
检查结论
年月日
实扣分
分
检查得分
分
注:
检查结果不合格需整改后重新检查,填写评分表。
环境卫生验收表
项目名称:
时间:
年月日
验收项目
验收内容及要求
验收结果
施工现场
有车辆清洗装置,有扬尘控制方案及措施,防止噪声污染,现场不能有大便等污物
办公区
办公桌干净无灰尘、桌面整洁有序,地面干净无烟头等杂物,
生活区
生活区宿舍周边干净无明显垃圾,排水沟通畅,无积水、污水横流,宿舍干净整洁,生活垃圾放在指定的地方统一处理
食堂
物品摆放整齐、刀具干净,操作台干净整洁无杂物。
冰柜无异味,使用物品干净整洁,工作人员着装干净统一,不出售腐败变质的食品。
应有食物中毒应急救援措施。
厕所
有厕所卫生管理制度,便池蹲位有不低于1.2m的隔离板,使用水冲式便池,不能有污臭,应有灭蝇防蚊措施等
验收人员:
环境监测记录表
序号
监测点/部门
监测值
监测时间
标准值
结果判别
监测人
备注
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