XXXX版ISO9000质量手册及程序文件表格清单大全.docx
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XXXX版ISO9000质量手册及程序文件表格清单大全
控制文件清单
编号:
JM/QR—4.2.3—01
序号
文件名称
文件编号
版本
保存期限
部门
备注
文件发放、回收记录
编号:
JM/QR—4.2.3—02
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改通知单
编号:
JM/QR—4.2.3—03
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件:
所在部门负责人
签名:
日期:
审批部门:
签名:
日期:
作废文件清单
填表日期:
JM/QR—4.2.3—04
序号
文件名称
份数
页数
总页数
发文号
退文单位
作废销毁原因
……XX
记录查阅申请表
编号:
JM/QR—4.2.4—02
文件名称
文件编号
申请单位
申请查阅理由:
申请人:
年月日
资料员意见:
签名:
年月日
办公室主任意见:
签名:
年月日
记录销毁清单
编号:
JM/QR–4.2.4–03
序号
文件名称
经办人
批准人
日期
管理评审计划
编号:
JM/QR—5.6—01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审会议记录
编号:
JM/QR—5.6—02
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
JM/QR—5.6—03
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审改进措施跟踪表
编号:
JM/QR–5.6–04
序号
问题描述
纠正措施
责任部门
负责人
规定完成日期
实际完成日期
验证日期
验证人
备注
培训申请表
编号:
JM/QR-6.2-01
申请部门:
申请人:
申请日期:
培训方式:
期限:
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
员工培训计划
编号:
JM/QR-6.2-02
日期:
受培训部门
参加培训人员
培训方式:
培训内容:
考核方式
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
员工培训记录表
编号:
JM/QR-6.2-03
时间:
培训题目:
培训教师
地点:
培训方式:
参加培训人员(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩
考核合格率:
备注
人员资格鉴定表
编号:
JM/QR-6.2-04
XX
性别
年龄
学历
出生年月
参加工作时间
职称
现在岗位
现有XX书
主
要
工
作
经
历
培
训
经
历
能
力
考
核
部门领导:
年月日
鉴
定
意
见
鉴定部门(章)
设备验收记录单
编号:
JM/QR-6.3-01
设备名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
设备验收结论:
参加验收人员
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
设备购置报废申请单
使用部门:
序号:
JM/QR-6.3-02
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格化
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
设施台帐
JM/QR-6.3-03
设施名称
规格型
数量
设施编号
随机附件及资料:
领用部门:
使用人:
批准:
经手日期:
年度设备维修保养计划
执行部门:
序号:
JM/QR-6.3-04
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设备维修保养记
编号:
JM/QR-6.3-05
设备名称
设备编号
使用
部门
维护保
养日期
维护保养情况
维护保养内容
是否需进行维护
责任人
合同评审记录
编号:
JM/QR-7.2-01
工程名称
供方
材料设备名称
合同总价
材料规格型号
见需方计划表
合同评审内容
1.合同履约能力:
有合同履约能力
2.合同文字表达:
准确严密
3.合同责权利:
清楚明白
4.合同有关资料:
齐全
5.产品价格:
合理低价
6.评审结果:
同意签定合同
参评单位会签
项目部
经营部
财务部
工程部
纪监审
管理者代表意见
口头()订单记录表
JM/QR-7.2-02
登记日期:
记录人:
表格代号:
顾客名称
联系人
订单内容
品名
规格
数量
备注
交货期:
交付方式:
其他要求:
审核意见:
处理结果:
签字:
日期:
签字:
日期:
月度物资采购计划
JM/QR-7.4-01
序号
采购物品名称
型号规格
计划数量
采购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
…XX售后服务回执单
售后服务:
0传真:
0JM/QR-7.2-03
客户资料
客户名称
地址
联系人
联系
设备安装时间
是否处于保修期
工程类型
售后人员
售后服务人员
联系方式
到达现场时间
离开现场时间
售后服务内容
故障现象
原因
解决方法
其它服务
售后服务结束
收费情况
客户签字
售后服务方
客户方
目前系统工作:
维修服务是否满意:
□完全正常□基本正常□不正常
□非常满意□满意□一般□不满意
特别说明:
特别说明:
签字:
日期:
签字:
日期:
供方评定记录表
编号:
JM/QR-7.4-02序号:
供方名称
地址
传真
联系人
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
供应部签名:
日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
检测报告编号:
质管部签名:
日期:
小批量试用加工适用性结果及结论:
生产部签名:
日期:
小批量试用加工检测结果及结论:
质管部签名:
日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
管理者代表签名:
日期:
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录
编号:
JM/QR-7.4-03编制:
批准:
日期:
序号
供方名称
供应的产品名称及类别(A、B、C)
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
供方业绩评定记录
编号:
JM/QR-7.4-04序号:
供方名称:
地址:
、传真:
联系人:
供应产品及类别(A、B、C):
进货物资质量控制方式(在()内标注√):
进货检验():
进货外观验证():
本公司到供方现场验证():
顾客到供方现场验证():
顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占50%):
(合格批次/到货总批次)×50
质量评分:
按期交货得分(占10%):
(按时到货批次/到货总批次)×10
交期评分:
其他情况(占40%),如价格包装质量、售后服务、配合度。
交期评分:
总评分及处理建议:
供应部主任签名:
日期:
管理者代表意见(总分100分,低于80分或质量得分低于35分填此栏):
签名:
日期:
临时采购单
编号:
JM/QR-7.4-05序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
临时采购原因:
申请人:
日期:
部门负责人:
日期:
批准:
日期:
生产计划通知单
编号:
JM/QR-7.5-01
生产车间
产品名称
规格
数量
完成日期
注意事项
计划执行责任人
计划编制人
过程确认记录
编号:
JM/QR-7.5-02
确认时间:
地点:
确认依据:
序号
确认内容
确认结果
备注
1-2
2
3
4
5
6
7
8
9
1-20
确认结论:
组长:
日期:
确认小组成员:
年月日
顾客财产登记表
编号:
JM/QR-7.5-03
日期
顾客名称
财产名称
数量
验收情况
验收人
使用X围
备注
入库单
编号:
JM/QR-7.5-04
货号
条码
商品名称
单位
入库数量
退货数量
发货单
编号:
JM/QR-7.5-05仓库保管员:
品名
规格型号
入库数量
时间
出库数量
领用人
时间
节存
领料单
领料部门:
编号:
JM/QR-7.5-06
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
领料人:
经手:
时间:
监视和测量设备台账
单位:
JM/QR-7.6-01
序号
设备名称
生产厂家
规格型号
技术指标
购买日期
单
位(元)
使用状况
编号
检
定
周
期
(月)
检定(校准)状态
使
用
单
位
备注
出厂编号
管理编号
送检时间
送检责任人
检
定
单
位
检
定
结
果
自制监测设备校准记录表
(编号:
JM/QR-7.6-03)
设备名称
型号规格
测量X围
设备编号
精度要求
使用部门
校准依据:
校准时所使用设备及编号:
校准环境条件:
外观结构检查情况:
校准数据记录:
校准项目
标准值
实测值
示值误差
可接受误差
结论
校准总结论及有效期
备注:
校准人
核准
日期
日期
顾客满意度调
- 配套讲稿:
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- XXXX ISO9000 质量 手册 程序 文件 表格 清单 大全