食品GMP文件管理.ppt
- 文档编号:2520527
- 上传时间:2022-10-31
- 格式:PPT
- 页数:55
- 大小:229KB
食品GMP文件管理.ppt
《食品GMP文件管理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品GMP文件管理.ppt(55页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
食品GMP文件管理主讲人:
马珠凤GMP文件管理的目的实施GMP的一个重要特点就是要做到一切以文件为准。
按照GMP的要求,生产管理和质量管理的一切活动均必须以文件的形式来体现。
建立一套完备的文件系统可以避免语言上的差错或误解而造成事故,使一个行动如何进行只有一个标准,而且完成行动后,都有文字可查,做到“查有据、行有迹、追有踪”。
GMP文件管理的目的建立一套完备的文件系统,其主要目的在于:
1.明确规定保证高质量产品的质量管理体系。
2.行动可否进行以文字为准,避免纯口头方式产生错误的危险性。
3.一个行动如何进行只有一个标准,保证有关人员收到有关指令并切实执行,规范操作者的行为,保证对GMP的遵循。
文件系统提供各项标准规定。
4.任何行动后均有文字记录可查,可以对不良产品进行调查和追踪,查原因、追责任,为改进工作提供依据。
5.书面的文件系统有助于对企业成员进行GMP培训,保持企业内部良好的联系,有助于GMP认证工作的进行。
6.文件系统的建立和完善,促使企业实施规范化、科学化、法制化管理,促进企业向管理要效益。
文件系统中的几个核心概念nWho-谁来做nWhat-做什么nWhen-什么时候做nWhere-什么地方做nWhy-为什么要做nWhynot-为什么不做nHow-如何做文件系统示意图一、标准标准文件的分类:
1.技术标准文件2.管理标准文件3.工作标准文件1.技术标准文件技术标准文件是由国家与地方、行业和企业所颁布和制定的技术性规范、标准等,如工艺规程、质量标准。
(包括原料、辅料、工艺用水、半成品、中间体、包装材料、成品等)2.管理标准文件管理标准文件是指企业为了行政生产计划、指挥、控制等管理职能使之标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面要求。
如厂房、设施和设备的使用、维护、保养和检修的制度,物料管理制度,企业员工培训制度等。
3.工作标准文件工作标准文件是指人或人群的工作为对象,对工作范围、职责、权限以及工作内容考核等提出的规定、标准程序等书面要求。
如工作职责指令、岗位责任制、岗位操作方法、标准操作规程等。
二、记录和凭证记录和凭证是反映实际生产活动中执行标准情况的实施结果。
n记录如生产操作记录、检验原始记录、报表、台帐等。
n凭证是表示物料、物件、设备、房间等所处状态的单、证、卡、牌等,如产品合格证、半成品交接单。
文件制定程序1.命题及编码n命题:
标题应能清楚说明文件性质。
n编码:
由规定部门专人负责根据编码规定给文件编码并登记。
*药业有限公司标准操作规程(SOP)第1页共1页题目:
不合格半成品的处理起草:
日期:
年月日审核:
日期:
年月日编码:
SOP-QA-005-01日期:
年月日替换:
SOP-QA-005-00批准:
日期:
年月日编订部门:
生效日期:
年月日本SOP印发至:
QA、QC、各车间文件制定程序2.起草及会稿起草人原则上是文件颁发部门的人员。
(如SOP应由岗位操作人自己起草或在工艺员协助下起草。
)n会稿:
由执行文件的相关部门及责任部门的负责人及执行人参与。
n修改:
起草人根据会稿意见进行修改。
文件制定程序3.审核n审核人一般是起草人的部门领导或上级领导。
n审核人负责对文件的内容、编码、格式、制定程序进行审核,对文件的合法性、规范性、可操作性、统一性进行把关。
必要时进行会审。
文件制定程序4.批准n批准人一般是审核人的上一级领导。
n批准人负责对文件的内容、编码、格式、制定程序进行复审,对各部门之间的协调、各文件之间的统一及文件的合法性、可操作性进行把关,批准人负责签发生效日期。
文件制定程序5.分发、培训n按分发部门项的规定分发文件并登记。
n新文件执行前应先组织培训、学习,并于文件生效日期开始严格执行。
文件制定程序6.撤消及归档n修订后的文件生效之时,旧版文件自动作废。
n旧版文件要全数收回,除存档的之外,其余一律销毁。
各类文件的编写内容n工艺规程:
n质量标准:
n岗位操作法:
工艺规程的编写n定义:
为生产一定数量成品所需起始原料和包装材料的数量,以及工艺加工说明、注意事项,包括生产过程中控制的一个或一套文件。
n原则:
每一个产品均应有一套工艺规程。
n依据:
产品注册资料及国家相关法规的要求;内控标准和方法取决于产品研究开发过程中积累的技术数据、工艺验证和生产过程日常监控的结果。
工艺规程的编写n制订部门:
一般由研究与开发部门制订,生产部门执行并由质量管理部门负责监督管理。
不设工艺开发部门的企业可由生产部门起草,技术部门复核,质量管理部门审查批准。
工艺规程的主要内容1)品名、剂型、处方、依据;2)工艺过程及工艺流程图;3)原药材的整理炮制;4)制剂操作过程及工艺条件;5)原辅料规格(等级),质量标准和检查方法;6)中间产品的质量标准和检查方法;7)成品的质量标准和检查方法;8)包装材料的质量标准和检查方法;9)说明书、标签、包装材料文字内容;10)厂房、设备、工具、人员等工艺卫生要求;1)设备一览表及主要设备生产能力;2)原辅料消耗定额;3)包装材料消耗定额;4)中间产品消耗定额;5)各工序中间产品收得率,成品率;6)产品生产周期;7)附录(有关理化常数、计算公式、换算表);8)附页(供修改时登记批准日期、文号和内容)。
工艺规程示例n决明降脂片工艺规程岗位操作法的编写n岗位操作法是指经批准用以指导生产岗位的具体操作的书面规定。
nSOP文件是组成岗位操作法的基础单元。
(SOP文件也可独立承担指导操作或管理办法。
)岗位操作法的内容1)岗位操作法名称;2)编号、颁发部门、生效日期;3)所属生产车间名称(如必要,指明产品名称)、岗位名称;4)原辅材料、上工段中间产品名称、质量标准、性能及每批使用量;5)生产操作方法及要点;6)重点操作的复核制度,以及防止混药、差错的注意事项;7)工艺卫生与环境卫生,以及防止污染的注意事项;8)主要设备或工器具的名称、规格要求以及维护、使用与清洁及检查方法及验收标准;1)安全防火和劳动保护;2)异常情况的报告及处理;3)本岗位制成品的名称及质量标准;4)度量衡器的检查与校正;5)本岗位的物料平衡、技术经济指标及其计算;6)附录(有关理化常数、计算公式及换算表等);7)附页(供修改时登记批准日期、文号和内容用)。
标准操作规程(SOP)的内容1.操作名称;2.编号、颁发部门、生效日期;3.所属生产(或管理)部门、产品、岗位、适用范围;4.操作方法(或工作方法)及程序;5.采用原辅材料(中间产品、包装材料)的名称、规格;6.采用工器具的名称、规格及用量;7.操作人员;8.附录;9.附页。
各类文件的编写内容设计记录的基本要求:
n记录的项目与标准或工艺规程内容一致,关键数据必须在记录中反映。
n根据操作程序的先后安排记录的项目。
n根据需要填写字符的多少留出足够的空位,表格尽量方正、分配均衡、线条对齐。
n留出备注栏,每项操作均需操作者签名、签日期。
各类文件的编写内容数据处理四舍六入五考虑,五后非零就进一,五后皆零看奇偶,五前为偶应舍去,五前为奇要进一。
批记录n批与批号的概念n批生产记录设计要点n批包装记录n批检验记录批与批号的概念n批:
指在规定的时间限度内,用同一性质和质量的原料并在同一连续生产周期中生产出来的一定数量的产品为一批。
n批号:
指用于识别同一批产品的一组数字或字母加数字。
用以追溯和审查该批产品的生产历史。
批生产记录设计要点A.文件与产品信息1.文件名称;2.文件编码、修订号;3.产品名称、编码、规格、批量、标示量等;4.处方号;5.亚批次、亚批量;6.文件页数;7.批号;8.批次指令号;9.文件起草、审批日期;10.批生产记录审核、审批日期。
批生产记录设计要点B.必须信息1.原辅料的使用1)物料需求包括物料的名称、编码、标准量即处方构成或物料清单。
2)物料发送包括物料的入库序号、称重记录、操作、复核及日期。
3)物料接收包括物料的检查、复核、记录签字等。
2.制造过程记录1)生产环境检查情况2)设备清洁检查情况;3)工艺过程(标准、操作方法、设备、过程控制方法、注意要点。
)4)记录(生产时间、设备清洁、操作记录、物料投入、操作人员签字、关键内容复核、过程控制结果、产量、在产品出入库、偏差说明。
)批生产记录设计要点C.附件1.物料称重原始记录;2.设备清洁卡;3.过程控制原始记录;4.质量检验记录;5.文件审核结果记录。
批生产记录设计要点D.其他信息1.物料平衡情况1)理论量;2)产量;3)废品量。
批包装记录的主要内容1.编号;2.产品名称、规格、包装规格;3.生产批号;4.操作开始及完成日期;5.上一批清场操作记录(副本)及本次包装清场记录(正本);6.重要阶段操作者和检查者姓名;7.待包装产品的数量、计划生产成品量与实际产成量及说明;8.包装过程质控记录及质控人员姓名,以及包装完成后的检验核对结果,核对人签名;9.包装操作过程,包括设备及包装生产线的使用情况;10.使用的包装材料记录,包括印有批号的标签和使用说明书样张及产品合格证;11.领、退料及销毁记录及发放、领用、核对人员的签名;12.装箱记录,有无并批,并批的批号记录以及本批的零头去向;13.包装工序负责人签名。
批检验记录的主要内容1.原辅材料、中间产品或产品的名称、规格、剂量及批号;2.生产商和/或供应商的名称、送验人;3.规格标准及检验方法的依据;4.采用的分析仪器、检验项目、标准(限度)结果及计算;5.检验日期;6.检验人员姓名;7.对检验及计算进行核对人员或部门负责人的姓名;8.合格或不合格或其他结论,以及专人的签名和签署日期。
放行审核n意义:
nGMP规定质量管理部门的职责:
“审核成品发放前批生产记录,决定成品的发放”。
因此,产品的出厂不能仅凭化验报告单,还要由QA人员对生产的全过程进行审核,最后确定能否放行。
放行审核要点1.本批使用的原辅料、包装材料是否有合格报告书;2.批生产记录和清场记录填写是否正确、完整无误,填写内容均符合规定要求;3.配料、称重过程中的复核情况;4.各工序收率符合规定限量;5.发生偏差时是否执行“偏差处理规程”,处理措施是否正确、无误,手续是否齐备、符合要求。
6.各项操作是否执行批准的标准操作规程;7.生产过程的检查记录是否完整、准确无误;8.中间产品转移是否符合规定程序,检验合格单是否完整、准确;9.标签及其他包装材料使用量、不良品量、退库量之和是否与领用量相符;10.成品检验结果等。
验证的概念及分类n验证的定义验证系指能证明任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统确实能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。
n验证方式的分类1.前验证:
系指一项工艺、一个过程、一个系统、一个设备或一种材料在正式投入使用前,按照设定的验证方案进行的验证。
前验证是正式投产前的质量活动,在该工艺正式投入使用前必须完成并达到设定要求的验证。
2.同步验证:
系指生产在某项工艺运行的同时进行的验证,即从工艺实际运行过程中获得的数据来确立文件依据以证明某项工艺达到预定要求的活动。
验证的概念及分类3.回顾性验证:
系指以历史数据的统计分析为基础,旨在证实正式生产工艺条件使用性的验证。
4.再验证:
系指一项工艺、一个过程、一个系统、一个设备或一种材料经过验证并在使用一个阶段后,旨在证实已验证状态没有发生漂移而进行的验证。
关键工艺、质量控制方法、主要原辅料、主要生产设备等发生改变时往往需要定期进行再验证。
验证的概念及分类n验证内容药品生产过程验证常包括以下内容1.厂房与设施验证:
主要验证与药品生产过程有直接关系的空气净化系统、制水系统以及直接接触药品的工业气体等。
2.设备验证:
主要有:
关键生产设备、灭菌设备、自动化或程控设备、用于分装无菌制剂或灭菌制剂的灌装设备及除菌滤器、设备安装或更新以及设备清洗等。
3.工艺验证:
主要是对能使产品质量产生差异和影响的重大生产工艺条件的验证。
验证的概念及分类4.检验方法验证:
主要是对大型精密仪器的确认,检测方法适用性验证及检测方法的评价。
5.产品验证:
是在生产过程(工序)验证合格基础上,进行全过程的投料验证,以证明产品符合预定的质量标准。
6.计算机程控
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 食品 GMP 文件 管理
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)