变电站检查表.docx
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变电站检查表.docx
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变电站检查表
附件8.1:
220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理300分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
7
施工管理38分
7.1
组建施工项目部
3
按规定组建施工项目部。
未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人员数量、资格
7.2
工程施工创优实施细则
4
按要求编写工程施工创优实施细则及交底。
未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。
检查施工创优实施细则及交底记录
7.3
工程开工报审
3
工程开工报审表齐全规范。
缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。
检查工程开工报审表
7.4
项目管理实施规划
4
项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。
缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。
检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录
7.5
施工方案
6
施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。
未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。
根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录
特殊方案无专家论证意见
7.6
工程建设强制性条文执行
3
按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。
无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。
检查施工强制性条文执行计划及执行记录表
记录填写不完整
7.7
监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理
4
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。
未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。
检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单
未见监理工程师通知单、回复单
7.8
按图施工
2
按批准的设计文件施工。
1项不符合扣1分。
检查竣工图纸及现场
7.9
工程质量问题处理记录
4
工程质量问题处理记录齐全、规范。
未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。
检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单
未见
7.10
施工质量通病防治措施及工作总结
5
做好施工质量通病防治措施及工作总结。
无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。
检查质量通病防治措施及总结
缺电气质量通病防治措施总结
附件8.2:
220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺600分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
施工过程质量控制与检测资料(土建部分115分)
1.0
主要材料出厂资料及试验资料32分
1.0.1
主要原材料合格证明及检测报告
4
钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。
检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效
砂、石材料报审表错误
1.0.2
相关建筑装饰产品合格证
4
灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。
缺1项扣1分;不完整扣0.5分。
检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效
1.0.3
试件(块)相关试验报告
6
混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。
钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。
缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。
检查相关试验报告
1.0.4
土方回填试验报告
6
土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,分层试验报告齐全。
缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料
缺主控楼土方回填试验报告
1.0.5
地基处理、基桩检测报告
4
地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。
存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。
检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。
1.0.6
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
5
重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。
混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。
检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告
1.0.7
结构实体钢筋保护层厚度检验
3
结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。
缺少1部位扣0.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。
检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告
1.1
隐蔽工程验收记录25分
1.1.1
地基验槽
5
勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况
验槽记录平面尺寸
1.1.2
钢筋工程
5
钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。
1.1.3
地下混凝土工程
5
地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查地下混凝土工程隐蔽验收记录
1.1.4
防水、防腐
5
防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录
1.1.5
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙
5
门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关隐蔽工程验收记录
缺粉刷、吊顶隐蔽
1.2
工程质量验评记录10分
1.2.1
单位(子单位)工程质量验收记录及评定表
5
对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
缺主控楼建筑电气、通风空调部分
1.2.2
分部、分项、检验批工程质量验收记录
5
分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
缺主控楼建筑电气通风空调部分
1.3
安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分
1.3.1
屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录
3
屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3.2
地下室防水效果检查记录
3
地下室防水效果检查记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查地下室防水效果检查记录
1.3.3
水池满水试验记录
3
消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查水池满水试验记录
1.3.4
建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录
3
建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3.5
外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
3
外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。
检查相关检测报告
1.3.6
建(构)筑物沉降观测记录
3
设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录
1.3.7
室内环境检测报告
3
室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查办公、生活场所等室内环境检测报告
1.3.8
给水、采暖系统水压试验记录
3
给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
1.3.9
卫生器具满水试验记录
3
卫生器具满水试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查卫生器具满水试验记录
未见卫生器具满水试验记录
1.3.10
消防管道压力试验记录
3
消防管道压力试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查消防管道压力试验记录
1.3.11
排水干管通球试验记录
3
排水干管通球试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查排水干管通球试验记录
1.3.12
照明全负荷试验记录
3
照明全负荷试验记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查照明全负荷试验记录
未见照明全负荷试验记录
1.3.13
建筑防雷接地装置检测记录
3
建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。
检查建筑防雷接地装置检测记录
未见主控建筑防雷接地装置检测记录
1.3.14
线路、插座、开关检验记录
3
线路、插座、开关接地检验记录齐全。
缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
未见线路、插座、开关检验记录
1.3.15
通风与空调系统试运行记录
3
通风与空调系统试运行记录齐全、规范。
缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。
检查通风与空调系统试运行记录
未见通风与空调系统试运行记录
1.3.16
给水管道通水试验及冲洗消毒记录
3
给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。
缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。
检查生活管道冲洗记录
2
施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料100分)
2.0
主要原材料合格证明文件12分
2.0.1
硬母线、软导线、金具产品合格证
3
硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。
缺1份扣1分。
检查合格证
2.0.2
支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证
3
支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。
缺1份扣1分。
检查合格证
2.0.3
电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件
3
电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。
缺1份扣0.5分。
检查合格证
2.0.4
构支架产品合格证明文件
3
构支架产品合格证明文件齐全。
缺1份扣1分。
检查合格证
2.1
出厂试验报告18分
2.1.1
主变压器出厂试验报告
3
主变压器出厂试验报告齐全。
缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。
检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告
2.1.2
大型设备运输冲撞记录报告及签证
4
大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。
无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。
检查签证记录
2.1.3
主要电气设备出厂试验报告
8
主要电气设备出厂试验报告齐全。
缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。
检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告
2.1.4
SF6气体出厂试验报告
3
SF6气体出厂试验报告齐全。
缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。
检查SF6气体出厂试验报告
2.2
施工试验报告或检测报告48分
2.2.1
管形母线氩弧焊接试验报告
4
管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。
缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。
检查管形母线氩弧焊接试验报告
2.2.2
耐张线夹液压试验报告
4
耐张线夹液压试验报告齐全、规范。
缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。
检查耐张线夹液压试验报告
2.2.3
变压器(高抗)油取样试验报告
4
变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。
缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。
检查相关油试验报告
2.2.4
变压器局放试验报告和绕组变形试验报告
4
变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。
缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。
检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查)
2.2.5
电气一次设备交接试验报告
4
电气一次设备交接试验报告齐全、规范。
缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。
检查试验报告
2.2.6
保护调试报告
4
保护调试报告齐全、规范。
缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。
检查调试报告
2.2.7
通信、自动化调试报告
4
通信、自动化调试报告齐全、规范。
缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。
检查通信、自动化调试报告
2.2.8
测量盘表校验报告
4
测量盘表校验报告齐全、规范。
缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。
检查盘表校验报告
2.2.9
变压器、电抗器相关签证
4
变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。
每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。
检查变压器、电抗器相关签证
2.2.10
充油设备瓦斯继电器校验报告
4
充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。
无报告全扣,缺少1份扣1分。
检查瓦斯继电器校验报告
2.2.11
绕组温度计、油温度计校验报告
4
绕组温度计、油温度计校验报告齐全。
无报告全扣,缺少1份扣1分。
。
检查绕组温度计、油温度计校验报告
2.2.12
SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告
4
SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。
无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。
检查SF6气体复检报告
2.3
隐蔽工程验收记录12分
2.3.1
主接地网工程
3
主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。
缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查主接地网工程隐蔽验收记录
2.3.2
专用接地装置
3
独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。
缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录
2.3.3
直埋电缆
3
直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。
缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
2.3.4
封闭母线
3
封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。
缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
2.4
工程质量验评记录10分
2.4.1
单位工程质量验收记录及评定表
5
单位工程质量验收记录及评定表齐全。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
2.4.2
分部、分项工程质量验评记录
5
分部、分项工程质量验评记录齐全。
缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。
检查相关资料
附件8.3:
220千伏及以上新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标100分
序号
检查项目
分值
评分标准
检查要求
扣分
1
主要技术经济功能指标100分
1.1
静态投资
4
静态投资控制在批准概算内。
静态投资每超出1%扣1分。
查工程结算资料
1.2
因设计原因造成的设计变更费用
4
不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。
造成5000元/项的损失1项扣1分。
检查竣工决算资料及设计变更文件
1.3
控制电缆
6
控制电缆消耗量不超过工程概算。
工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。
检查工程结算及概算资料
1.4
接地材料/长度
6
接地材料消耗量不超过工程概算。
工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。
检查工程结算及概算资料
1.5
地基处理方案和费用
4
地基处理方案和费用不超过工程概算。
工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。
检查工程结算及概算资料
1.6
变电站占地面积
4
占地面积不超过通用设计指标。
工程投资超过通用设计指标1项扣1分。
检查竣工图及现场建筑占地情况
1.7
变电站建筑使用率
4
建筑使用率不超过通用设计指标。
建筑使用率小于78%全扣。
检查竣工图及现场建筑使用情况
1.8
建筑工程装饰及“两型一化”应用
4
建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。
超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。
现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致
1.9
标准工艺应用率
4
标准工艺应用率≥95%。
标准工艺应用率每降低1%扣1分。
检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物
1.10
观感得分率
4
项目设定观感得分率≥90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。
观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。
核对相关资料实物检查
1.11
继电保护正确动作率
4
继电保护正确动作率100%。
每降1%扣1分。
查运行记录
1.12
远动装置投入率
4
远动装置投入率≥98%。
每降1%扣1分。
查运行记录
1.13
遥测信号合格率
4
遥测信号合格率≥98%。
每降1%扣1分。
查运行记录
1.14
遥信正确动作率
4
遥信正确动作率≥98%。
每降1%扣1分。
查运行记录
1.15
非计划停运
12
不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。
发生1次扣4分。
查运行和可靠性记录
1.16
重复计划停运
6
不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。
变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。
查运行和可靠性记录
1.17
发生事故和一类障碍
6
不发生工程质量原因导致的一类障碍。
发生一类障碍扣2分。
查运行和可靠性记录
1.18
质量总体考核
10
质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。
不符合每类扣5分。
查验收报告、实物及统计结果
1.19
工程合理工期指标
6
常规新建输变电工程的合理工期为:
:
220、330千伏工程13~16个月,500千伏工程15~18个月,750千伏工程16~19个月;全年日平均气温低于5℃在90天以上的地区,工期可相应增加3个月。
缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。
检查工程建设开、竣工报告
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- 关 键 词:
- 变电站 检查表