全套金蝶EAS财务系统操作手册.docx
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全套金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS
最新金蝶软件
最新金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册
前言
财务战线的朋友们:
大家好。
伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,
每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。
为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实
施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体
上提高财务管理水平。
为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机
帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作
手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。
感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。
但由于时间仓促,本手册难免有不当
之处,还请各位朋友批评指正。
金蝶软件(中国)有限公司
系统实施小组编
第2页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
第一篇系统登陆5
第一章金蝶EAS系统登陆5
第二章系统界面介绍7
第三章切换组织及修改密码7
第二篇总账系统8
第一章总账系统初始化处理8
第一节初始化的流程8
第二节系统设置9
第三节基础资料编码11
第四节基础资料设置11
第五节初始数据录入和结束初始化19
第二章总账系统日常操作24
第一节凭证录入25
第二节凭证的修改和删除26
第三节凭证审核28
第四节凭证过账29
第五节凭证打印29
第三章常用帐簿报表31
第一节总分类账31
第二节明细分类账41
第三节多栏账43
第四章期末处理44
第一节自动转账44
第二节结转损益46
第三节期末结账48
第三篇报表系统49
第一节新建报表49
第二节批量填充51
第3页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
第4页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
第一篇系统登陆
第一章金蝶EAS系统登陆
EAS系统登陆:
步骤:
点击【开始】【程序】选择【InternetExplorer】,打开IE浏览器。
步骤:
在地址栏中录入临时网址:
http:
//192.168.0.1:
6888/easportal
在这里录入公司给
的网址
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金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
在地址栏中录入临时网址:
http:
//192.168.0.1:
6888/easportal
第一步:
首先在【数据中心】
中选择【河北中冶润丰建设
第二步:
在【用户名】中录有限公司】入自己的名字。
第四步:
在【密码】中录入第三步:
点击【登陆】进入
自己的已经设定的密码。
系统。
步骤:
选择【业务中心】【启动业务中心】进入系统。
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金蝶EAS财务系统操作手册
第二章系统界面介绍
说明:
进入EAS系统后,系统共分为三个界面。
界面一:
【系统】主要在这里“切换组织”
进行帐套间的切换,“修改密码”主要是
对当前用户进行密码的设置及修改。
界面二:
【功能菜单】主要在这里选择用
户日常应用的明细功能,例如:
凭证新增、
查询。
界面三:
【功能界面】这里分为三部分,
最左面主要是功能的梗概,中间是功能的
明细列表,最右边是常用功能列表。
第三章切换组织及修改密码
步骤:
切换帐套
说明:
如需要切换到其他的单位进行对帐务的
处理,直接选择【系统】【切换组织】在这
里切换帐套,如需要进行对密码的修改,在这
里选择【修改密码】,然后录入新密码。
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金蝶EAS财务系统操作手册
第二篇总账系统
第一章总账系统初始化处理
第一节初始化的流程
初始化流程图
系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化
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金蝶EAS财务系统操作手册
第二节系统设置
EAS系统设置:
步骤:
点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。
双击【系统状态控制】进
入进行系统设置。
步骤:
点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。
在这里选择帐套启用的
期间,选择完期间后,点
击左上角【保存】。
本节主要讲述总账系统在初始化之前,进行对启用期间的设置,方便以后对帐务的处理。
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金蝶EAS财务系统操作手册
科目体系:
步骤:
操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】->【科目】,在这里对集团下
发的科目进行查看,系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目,只能由集团来维护。
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金蝶EAS财务系统操作手册
第三节基础资料编码
序号项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9职员客户供应商\
10工程项目其他应收\
其他应付
11
12
13
14
15
16
17
18
公司名称
编码规则
中冶润丰本部
zy001
建筑安装公司
ja001
第一建筑安装公司
jy001
第二建筑安装公司
jr001
第三建筑安装公司
js001
第四建筑安装公司
jsh001
第五建筑安装公司
jw001
工业筑炉工程公司
zl001
机械电器安装公司
jx001
第二机械电器安装公司
jer001
第六机械电器安装公司
jl001
管道设备安装公司
gd001
工商管理部
gs001
机械设备租赁公司
jz001
股份公司
gf001
达贸项目部
dm001
海鑫项目部
hx001
金京项目部
jj001
说明:
基础资料编码为集团统一的编码,每家公司都有不同的编码体系,所以希望在大家应用时,务必要按此编码进行对基础资料的编排。
第四节基础资料设置
基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据,是系统绝对不可缺少的资料,一旦不全或错误将会导致系统无法使用。
本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义,为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。
客户设置
举例:
对于【客户】来讲,应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细,根据公司的要求,
将客户分为三类,分别为:
内部客户、外部客户、中冶京唐。
第11页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。
双击进入。
在这里增加“应收帐款”
【客户】的明细。
步骤:
选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】
【保存】。
第一步:
选择你要录入的“客户”是那一类型的。
内部、外部、中冶京唐
第二步:
点击“新增”新
建客户。
第三步:
根据基础资料编
码规则,在这里录入编
码。
例如:
zy001
第六步:
客户的基本信息录入完成后,点击“保存”
第四步:
在这里录入客户的名称。
第五步:
将开票类型选择为“普通发票”。
第12页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
找到内部、外部、中冶京唐中的客户,进行“核准”。
用鼠标选择客户,然后在
右上角选择“核准”。
对
客户进行核准。
注意:
对客户的“核准”功能,就是对客户的“审核”,可选择一个客户进行核准,也可
选择多个客户进行批量核准。
如果需要修改,者选择“反核准”,然后选择最左边菜单上的“修改即可。
供应商设置
举例:
对于【供应商】来讲,应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细,根据公司的要求,
将客户分为三类,分别为:
内部供应商、外部供应商、中冶京唐。
第二步:
点击【新增】,
增加内部、外部、中冶京
唐分类中的明细供应商。
第五步:
点击【保存】。
第四步:
录入具体供应商
第一步:
用鼠标选择,供
【名称】。
应商是内部供应商、外部
供应商、中冶京唐其中一
个分类
第三步:
根据基础资料编
码规则录入【编码】,例
如:
建一“jy001”.
第13页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
找到内部、外部、中冶京唐中的供应商,进行“核准”。
选择内外部供应商明细,
核准。
注意:
对供应商的“核准”功能,就是对供应商的“审核”,可选择一个供应商进行核准,也
可选择多个供应商进行批量核准。
如果需要修改,者选择“反核准”,然后选择最左边菜单上的“修改即可。
未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。
职员设置
举例:
对于【职员】来讲,应可以理解为【备用金】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
步骤:
【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入,录入明细。
双击【职员】进入
步骤:
【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入,录入明细。
第三步:
如需要对职员进行修改,
直接选择明细职员,进行修改。
第二步:
进行对职员明细
的新增。
第一步:
选择公司下面的
【职员】
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金蝶EAS财务系统操作手册
银行帐户设置
举例:
对于【银行帐户】来讲,应可以理解为【银行存款】科目下面的明细,以辅助帐进行
核算。
步骤:
【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入,录入明细。
在这里增加“银行存款”
下面的明细。
(双击)
注意:
录入的银行帐户明细,每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户,对于中冶润丰公司
来讲,二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。
而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。
互相不能查看对方的银行帐户情况。
步骤:
【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入,录入明细。
在双击【银行帐户】后,
在此过滤界面,直接点击
“确定”。
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金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
选择【新增】
【银行帐户】进行录入基础信息。
第四步:
录入真实的
帐户地址名称。
第一步:
点击“新增”银
第三步:
录入真
行帐户。
实的银行帐户。
第七步:
选择“用途”
为“活期”即可。
第二步:
根据基础资
料编码规则录入银
行帐户编码。
第五步:
选择【金融机构】,
在箭头所指处,选择“显示全
第六步:
选择“银
部”。
行存款科目
建议:
银行帐户录入完成后,请别忘记点击保存。
自定义核算项目
说明:
自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了客户、职员、供
应商、部门等组别,运用面非常广泛。
自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目,但
弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。
自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内
容,为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
对于子定义核算项目的类别,可以进行浏
览、修改、增加、删除等操作,已发生业务的自定义核算项目,系统提示不允许修改和删除。
注意:
本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】【其他应付款】【项目类型】
【固定资产项目】以及【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。
在这里增加“自定义核算项目”
下面的明细。
(双击)
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金蝶EAS财务系统操作手册
其他应收款设置
举例:
对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲,应可以理解为【其他应收款】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求,将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。
步骤:
选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】->【自定义核算项目】->【其
他应收款】->【类别(本单位、内部、外部)】->【新增下级】
选择“本单位、公司内部或外部,
然后点击【新增下级】编码根据
中冶润丰统一的编码规则
选择“其他应收款户”。
步骤:
选择【功能菜单】
【基础数据管理】
【辅助资料】->【自定义核算项目】
->【其
他应收款】,
第三步:
点击“新增
下级”。
第二步:
选择“本单
位”或“公司内部
“或”“公司外部。
第五步:
【保存】录入的数
据。
第一步:
选择“其他
第四步:
根据中冶润丰基
应收款户”。
础资料编码规则,录入【编
码】【名称】。
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金蝶EAS财务系统操作手册
注意:
特别提醒:
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话,先选
择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细,最重要的是不要忘记【保存】。
其他应付款设置
举例:
对于【自定义核算项目】中【其他应付款项目】来讲,应可以理解为【其他应付款】科目下面的明细,以辅助帐进行核算。
其中根据中冶润丰的管理要求,将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。
步骤:
选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】
他应付款】->【类别(本单位、内部、外部)】->【新增下级】
->【自定义核算项目】->【其
第三步:
鼠标选择【本单位】或【公司内部】或【公司外部】,其中之一,点击“新增下级”。
第二步:
鼠标选择【本单位】或
【公司内部】或【公司外部】。
第一步:
鼠标选择【其他第四步:
根据基础资料编码规
应付款户】。
则,录入【编码】同时录入【名
称】
第五步:
点击【保存】。
注意:
特别提醒:
如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话,先选
择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细,最重要的是不要忘记【保存】。
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金蝶EAS财务系统操作手册
第五节初始数据录入和结束初始化
当各项资料输入完毕后,要输入启用账套时期初的财务数据。
本节主要讲解了账务初始数据如何录入。
注意:
初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行,只要在期末处理前关闭初始化
即可。
本业务系统提供了反初始化的功能,如果系统已经进行了期末处理,必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。
录入初始数据
步骤:
点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或
辅助帐科目初始余额录入】
注意:
初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分,辅助帐初
始化录入要先于科目初始化余额录入。
先辅助帐科目初始余额录入,后
科目初始余额录入。
辅助帐科目初始化余额录入
注意:
下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。
序号
科目
辅助帐
主要内容
1
应收帐款
客户
2
应付帐款
供应商+客户
3
工程施工
客户
4
其他应收款
其他应收
其中一部分辅助帐为项目类型
5
其他应付款
其他应付
其中一部分辅助帐为项目类型
6
备用金
职员
7
银行存款
银行帐户
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金蝶EAS财务系统操作手册
8
应付工资
应付工资项目
9
管理费用
部门
10
内部往来
内部往来项目
11
主营业务成本
客户+工程成本
12
固定资产转入
固定资产项目+客户
应收帐款辅助帐录入
步骤:
点击【辅助帐初始化】【客户】【新增行】【科目】【客户】【录入余额】
第一步:
在此处选择【客户】。
第二步:
在此处“新增行”第三步:
在此处选择“科
目”同时选择“客户”录
入期初数。
注意:
特别提醒:
在录入完成一条或多条记录后,一定要记住【保存】。
应付帐款辅助帐录入
步骤:
点击【辅助帐初始化】【供应商+客户】【新增行】【科目】【客户】【录
入余额】
首先在【辅助帐】中选择【供应商+客
户】然后在正上方【新增行】,在新增
行中选择应付帐款科目,然后选择相关
客户,在对期初余额进行录入。
第20页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
说明:
以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子,其他的例如:
其他应付款
辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等,因方法一样,不在这里做一一陈述。
注意:
录入完成所有辅助帐初始化余额后,将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。
科目初始化余额录入
说明:
辅助帐初始化余额录入完成后,进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。
步骤:
点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。
双击“科目初始余额录入”进入
录入。
步骤:
点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。
在这里录入科目的初始化余额,
然后录入完成后【保存】
步骤:
点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。
注意:
科目余额录入完成后,将辅助帐初始化余额引入。
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金蝶EAS财务系统操作手册
步骤:
点击【业务】【引入辅助帐余额】引入完成。
在这里选择“引入辅助帐余额”。
注意:
科目余额录入完成后,借贷方的平衡很重要,所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。
步骤:
点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】。
在这里选择“综合本位币”然后
选择【试算平衡】。
注意:
【试算平衡】后,先结束【科目余额初始化】,然后在进入【辅助帐科目初始化】,结束
辅助帐初始化,然后【全部结束初始化】。
结束科目初始化
在这里“结束科目初始化”。
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金蝶EAS财务系统操作手册
结束辅助帐科目初始化
在这里结束辅助帐科目初始化。
这个界面是辅助帐初始余额和
科目初始余额校对的过程。
同时
通过校对完成后,你就可以选择
【全部结束初始化】。
说明:
以上过程完成后,你的初始化工作全部结束。
进入日常业务处理环节。
反初始化
步骤:
点击“反初始化”。
注意:
当总账系统的初始化工作结束后发现问题时,可以点击“反初始化”修改数据。
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金蝶EAS财务系统操作手册
第二章总账系统日常操作
总账业务流程图
第24页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
第一节凭证录入
步骤:
点击【财务会计】【总账】【凭证处理】
在这里进行日常凭证的处理,例
如:
凭证新增等功能的应用。
步骤:
点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】
凭证内容详解:
1.【新增】:
用于新增凭证。
2.【暂存】:
用于暂时保存录入的凭证内容。
3.【提交】:
用于保存录入的凭证内容。
4.【修改】:
用于凭证录入完成后,对凭证进行修改。
5.【删除】:
用于对凭证的删除。
6.【流量】:
针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目,可以在此定义其现金
流量内容,是做现金流量表的一种方法。
7.【关闭】:
退出凭证录入界面。
8.【日期】:
凭证录入的日期,录入后业务日期会跟着改变。
系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期,可以修改。
凭证录入的日期若在当前的会计期间之前,则系统不允许输入;
但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证,在过账时系统只处理本期的记账凭证,以后期间的凭证不作处理。
9.【凭证字】:
从下拉菜单中选择用户需要的凭证字,本举例为“现”、“银”、“转”。
10.【凭证号】:
凭证会按号自动产生。
第25页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
11.【附件数】:
直接录入凭证后原始单据的数量。
12.【摘要】:
对凭证分录的文字解释,可以直接录入。
13.【会计科目】:
录入科目代码,可以按F7查询。
14.【辅助帐】:
在凭证界面正下方的中间,如果会计科目下挂了辅助帐,则会根据下挂的辅助帐
类别自动显示出来,辅助帐内容可以按F7查询。
15.【金额】:
录入发生额的地方。
第二节凭证的修改和删除
凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行,凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功
能。
在单击【凭证查询】后,系统弹出【凭证过滤窗口】(过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。
对于过滤条件,
在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。
将光带定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。
系统会显示记账凭证修改窗口,您可以在此窗口中对记账凭证进行修改,其操作方法与凭证录入相似。
选中要删除了凭证,选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。
选择凭证,然后点击“修改”,
来进行修改凭证。
修改完成后,
提交。
步骤:
点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】
在这选择你要删除的凭证,然后
点击“删除”,删掉凭证。
第26页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
注意:
如果要修改的记账凭证已经过审核,此凭证只能进行查看,不能修改,只有未审核且
未过账的凭证才允许修改。
如果想修改可对凭证进行“反过帐”,“反审核”后在进行修改。
第27页共52页
金蝶EAS财务系统操作手册
第三节凭证审核
凭证审核是对录入凭证正确性的审查。
凭证审核的操作有两种:
步骤1:
一种是对单张凭证一一进行审核,在凭证查询界面,将光带定位于需要审核的凭证上,
然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。
在这选择“凭证处理”然后进行
对凭证的审核。
步骤2:
成批审核,进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证,鼠标右键选择“审核”。
则将
会计序时簿中所有凭证成批审核了(也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核)。
在这选择“审
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