坊子区建筑工程管理处部门决算.docx
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坊子区建筑工程管理处部门决算
2014年度坊子区建筑工程管理处部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能:
负责全区工程建设项目的报建、建筑工程施工许可审批、建筑施工企业资质管理、建筑施工安全监督管理、建设工程标准定额管理、建筑装饰装修管理、新型墙材及建筑节能管理、建筑施工企业养老保障金管理等工作。
二、部门决算单位构成
坊子区建工处部门决算详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
坊子区建筑工程管理处
…
…
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
坊子建工处单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
152.99
城乡社区支出
30
152.99
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
152.99
本年支出合计
54
152.99
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
152.99
合计
58
152.99
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
152.99
152.99
212
城乡社区支出
152.99
152.99
21206
建设市场管理与监督
152.99
152.99
2120601
建设市场管理与监督
152.99
152.99
支出决算表
公开03表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
152.99
152.99
212
城乡社区支出
152.99
152.99
21206
建设市场管理与监督
152.99
152.99
2120601
建设市场管理与监督
152.99
152.99
215
21561
2156199
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开04表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,529,928.87
1,529,928.87
301
工资福利支出
1,320,129.74
1,320,129.74
1,320,129.74
30101
基本工资
275,854.50
275,854.50
275,854.50
30102
津贴补贴
649,453.00
649,453.00
649,453.00
30104
社会保障缴费
394,822.24
394,822.24
394,822.24
302
商品和服务支出
49,516.04
49,516.04
49,516.04
30201
办公费
4,353.30
4,353.30
4,353.30
30205
水费
265.35
265.35
265.35
30206
电费
3,737.27
3,737.27
3,737.27
30207
邮电费
4,482.12
4,482.12
4,482.12
30208
取暖费
29,050.00
29,050.00
29,050.00
30216
培训费
500.00
500.00
500.00
30231
公务用车运行维护费
7,128.00
7,128.00
7,128.00
303
对个人和家庭的补助
160,283.09
160,283.09
160,283.09
30309
奖励金
420.00
420.00
420.00
30311
住房公积金
63,394.23
63,394.23
63,394.23
30312
提租补贴
459.48
459.48
459.48
30313
购房补贴
96,009.38
96,009.38
96,009.38
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0.71
0.71
0.71
注:
决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计152.99万元,其中:
财政拨款收入152.99万元,年初结转和结余0万元。
2014年度支出总计152.99万元,其中:
城乡社区支出152.99万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为152.99万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出152.99万元,主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助以及单位正常运转。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入万元,本年支出万元,年末结转和结余万元。
2014年政府性基金支出决算为万元,具体情况如下:
1、××基金安排的支出万元,主要用于……。
2、……
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度,××局“三公”经费财政拨款支出决算数为万元(含局机关及个所属单位),比年初预算数减少(增加)万元,比上年决算数减少(增加)万元。
主要原因是……。
其中:
因公出国(境)费决算万元,比年初预算数减少(增加)万元,比上年决算数减少(增加)万元;公务用车购置及运行维护费决算万元,比年初预算数减少(增加)万元,比上年决算数减少(增加)万元;公务接待费决算万元,比年初预算数减少(增加)万元,比上年决算数减少(增加)万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排等单位出国(境)团组个、参加其他单位组织的出国(境)团组个,全年因公出国(境)团组共计个,累计人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算0.71万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费支出万元。
2014年等单位使用财政拨款购置公务用车辆,主要是……
公务用车运行维护费0.71万元。
主要用于车辆燃油和维修。
2014年建工处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内公务接待支出万元。
主要用于……(主要接待事项),接待批次、人次。
外事接待支出万元。
主要用于……(主要接待事项),接待批次、人次。
(注:
若无外事接待费支出,可参照如下说法:
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于……(主要接待事项),接待批次、人次)
五、政府采购支出情况
2014年××局政府采购支出总额万元,其中:
政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。
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