财务报账制度及流程.docx
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财务报账制度及流程.docx
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财务报账制度及流程
财务报销制度及流程
为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动,特此制定财务报账制度。
财务报账费用项
报账凭据
费
用
差旅费
差旅费用报销单、发票、其他相关票据
其他费用备
费用报销单、发票、其他相关票据
支/借费用须填写费用领取单/支票领取单为凭证
釆
购
流动资产购(办公用
品、易耗品)
付款申请单、采购申请、采购订单、釆购合同(初次采购)、发票、其他相关票据
固定资产采购
付款申请单、釆购申请、釆购订单、采购合同、发票、
其他相关票据
报账流程:
项EI负责人(核实所负责的项目中各项费用的发生,确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据:
记录项LI工人的出勤情况并填制
考勤表,以便进行工资核算;按时查看统汁项U工程中需要采购的零部件及易耗品,及时告知采购人员并填写物品申请单交山采购人员进行物品采购,待领取物品时填写物品领取单并签字);
总经理(对个项U负责人提出的费用报销、支借、物品釆购申请进行审核决
策)
会计人员(核对项LI负责人处报账金额与原始凭证是否一致,确保原始凭证
(发票或收据等)与账面实际支出金额一致;按照考勤表核算工人工资;根据收款金额开具发票;整理核算当日账面
原则上当月发生费用当月取得票据当月报销(制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外)
公司及各项忖负责人:
负责各自所属部门及项U的审批签字权限:
衡阳工地:
张文超岳麓区工地:
刘润湘
地铁一号线:
彭鸿宾苗圃:
刘润湘
公司:
余伟
报帐流程:
总经理(对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决
策)
会计人员(核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致,确保原始凭证
(发票或收据等)与账面实际支出金额一致;按照考勤表核算工人1:
资;根据收款
金额开具发票;整理核算当日账面
原则上当月发生费用当月取得票据当月报销(制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外)
衡阳工地费用报帐流程:
衡阳工地项tl部人员:
项目负责人:
张文超施工员:
翁振兴材料员:
易曼波资料员:
1、报帐流程:
零星材料采购,山易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量
易曼波采购,并取得原始单据和材料发票(不能取得发票,则须上报财务同意)
材料验收(除办公用品或生活用品外,山易曼波填写入库单,交山材料使用人或相关人员验收,并在入库单及收款原始单据上签写证明人)
易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理,交财务,进行审核,财务签字,由财务交
总经理签字,交财务报帐
2、关于原始票据整理:
易曼波取得的原始票据,按发票和无发票分类及用途不同(分办公、生活用品、材料)分类)
3、财务无发票票据处理及报帐
无票据经财务审核明细及金额后,将原始票据盖“附件”章,财务处理后,交由总经理签字,由财务办理相关报账手续,盖“附件”章的原始票据由财务统一保管,并做成本核算。
衡阳工地借支、费用报帐流程:
一、衡阳工地项忖部人员:
项目负责人:
张文超施工员:
翁振兴材料员:
易曼波资料员:
2、工地借支:
山易曼波借支,额度为6万元,用途为采购金额小的零星材料,大金额材料由财务统一支付
三、、报帐流程:
零星材料采购,山易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量
易曼波采购,并取得原始单据和材料发票(不能取得发票,则须上报财务同意)
材料验收(除办公用品或生活用品外,山易曼波填写入库单,交山材料使用人或相关人员验收,并在入库单及收款原始单据上签写证明人;其它办公或生活用品,由相关人员签证明人)
易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理,交财务,进行审核,财务签字,由财务交
总经理签字,交财务报帐
四、关于原始票据整理:
易曼波取得的原始票据,按发票和无发票及用途不同(分办公、生活用品、材料)分类
五、财务无发票票据处理及报帐
无票据经财务审核明细及金额后,将原始票据盖“附件”章,财务处理后,交由总经理签字,由财务办理相关报账手续,盖“附件”章的原始票据由财务统一保管,并做成本核算。
综合部制
岳麓区工地借支、费用报帐流程:
一、岳麓区工地项目部人员:
项目负责人:
刘润湘施工员:
材料员:
龙双资料员:
李杨
3、工地借支:
山龙双借支,额度为2万元,用途为采购金额小的零星材料,大金额材料山财务统一支付
三、、报帐流程:
零星材料采购,山龙双报刘润湘审批采购内容、单价、数量
山龙双采购,并取得原始单据和材料发票(不能取得发票,则须上报财务同意)
材料验收(除办公用品或生活用品外,曲龙双填写入库单,交由材料使用人或相关人员验收,并在入库单及收款原始单据上签写证明人;其它办公或生活用品,由相关人员签证明人,及各项目负责人签字
龙双将已签写“经手人”、“证明人”、“各项H负责人”的原始收款单据及发票整理,交财务王佳进行审核,王会计签字,山财务交
总经理李研签字,交财务出纳瞿银桥报帐
四、关于原始票据整理:
龙双取得的原始票据,按发票和无发票分类、用途不同(分办公、生活用品、材料)分类
五、财务无发票票据处理及报帐
无票据经财务审核明细及金额后,将原始票据盖“附件”章,财务处理后,交由总经理签字,由财务办理相关报账手续,盖“附件”章的原始票据由财务统一保管,并做成本核算。
综合部制
项LI部材料采购制度及流程:
1、大批量苗木及材料采购
由工地施工员统计数量、规格,报项目负责人审批
岳麓区杜鹃路工地费用报帐流程:
岳麓区杜鹃路工地项口部人员:
项目负责人:
刘润湘施工员:
材料员:
龙双资料员:
李杨
1、报帐流程:
零星材料采购,山龙双报刘润湘审批采购内容、单价、数量
龙双采购,并取得原始单据和材料发票(不能取得发票,则须上报财务同意)
材料验收(除办公用品或生活用品外,山易曼波填写入库单,交山材料使用人或相关人员验收,并在入库单及收款原始单据上签写证明人)
易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理,交财务,进行审核,财务签字,由财务交
总经理签字,交财务报帐
3、关于原始票据整理:
易曼波取得的原始票据,按发票和无发票分类、用途不同(分办公、生活用
品、材料)分类)
4、财务无发票票据处理及报帐
无票据经财务审核明细及金额后,将原始票据盖“附件”章,财务处理后,
交由总经理签字,由财务办理相关报账手续,盖“附件”章的原始票据由财务统一保管,并做成本核算。
工地付款流程:
1、提前两天山工地材料员(易曼波、龙双、郭志宾)填写请款报告(注明用途、金额、经手人,并附合同)
2、报李研同意签字,报财务,山财务统计付款人信息(付款人帐号、开户
行),准备资金
3、付款时,工地必须在下午4・30前上报出纳具体支付金额,如遇特殊悄况,需在4点前,上报出纳,由出纳组织现金安排付款。
4、出纳在付款后,发短信通知书对方,并告诉大约到帐时间,对方帐号必须开通银行短信通知,如在规定时间内,没帐到款,必须通知出纳,否则,引起的纠纷由对方自行承担。
出纳付款流程
1、公司个人借支、费用报销山网银支付
2、人民银行办理电汇时间为上午8..30到11..30,下午为2..30到
4..30,因此,如需付款上午11点前、下午4点前报出纳,如遇特殊悄况必须在此时段支付,需提前半天上报出纳,安排好资金
3、提前上报公司出纳支付款项时,须同时提供付款人信息:
包括:
合同、付款人电话、帐号、开户银行全称,或由出纳采集付款人帐号信息;
工资支付
1、新开工地,民工统一开通存折。
登记员工信息。
总经理须明确的问题:
1、财务上到底是事前控制,还是事后核算?
2、事前控制则存在财务审核、把关问题。
怎样把关?
会计票据审核不合格者,则不能报销,
3、苗圃低值易耗品、化肥等材料保管及领用制度继续阅读
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