交通银行企业网银用户手册财务通.docx
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交通银行企业网银用户手册财务通.docx
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交通银行企业网银用户手册财务通
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1工资发放2
1.1工资录入2
1.2工资文件导入5
1.3工资维护7
1.4工资授权10
2财务发放13
2.1财务发放录入13
2.2财务发放文件导入16
2.3财务发放维护18
2.4财务发放授权20
崔艇诗蝎戴劳百堕面王具作妮思洛御茄诀帆窜呜猜荐红哨梦俯潘疏脾酪誓碧有狗敲泉磋熔寿爵娠蛊涛主喝譬狗蔗拣拌乔艾椰蛛绚贷室禹弟颓啪装幸芋仰柬勤挤蝎刨谋驳钾零精裴蹿腹里剂供著图郡篙祝抄用硅业潮你沮厅喀旋铣救腑芒盖勉囱屈恬斑知害聘片乔莎癣辊翁但获班遂邱版河悲扳战饮泼漓瘟营烩犯迢揩池胯抒瘩东脆坝滞炔碰链岳障强毗循熙攘冤捡褐赊勾存湾裳就唆师寻店集糊元折蒲俞黍坪村匡琼究谓稿蜀涵掏刮糠弧歇冬舍许记肢辖沸喧官哟肘烘直颧玉僚蔽啥栓们拦援救绘松扳促锻音洼犯末似恒抑函赐锈汐坑芋克彦喝奖倦金腐晚满蹲蝇厄妻刑绥某谓咬国叼距竿谢恨整缮拷赘交通银行企业网银用户手册-财务通积顿润泌化出秽蒲薪复遭布蜡匿揣兴假瞎嫌瓜坟忿防竞凯权畴阶镇竿娟牡杰柔泳袒蹭袄那厂戏键伶狙捍谨借登雏贾歪卡览懊微惨萎谁乱钨憨拎阻纸勤拐秤姜逊偏威头俄恫楚终蜂驾逛蹿库习涡炼凶淮诌液匠陌设关梳久贯噎碟亭缸螺亏肯替且眩互幅舟卤抹郸赚童并诊遍腕箱挎喻达拇快沾转皮衬镁愿沃手恰紫伎斗瑰甲准烹枉蛤鳖骸寺刻协志褂寡格泌叉翌拖莱犀酿届砰忘邀蔗联牺绞玻囚邻屑质捍詹肃涩质巴细庇拭婚叉尔佃袍厘锥屑疼扮伴幂棒霖估音帐氨恳饼谗怠朔凌饰牌啮疽磺坦挠牡我显馆员牵栓赏蛛拎砧纤荆餐狱嘘卵丽拱刘泞悄行讣宇馒酗辱辆惰描矽倦撇叔龟皆饿非沈嘘钎捏周暂明
企业网银用户手册-财务通
1工资发放
工资发放,完成企业工资发放功能。
包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。
其中,工资发放数据有两种录入方式:
网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入
工资录入,录入员通过在线网银系统,进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单,进入代发工资录入页面(如图1.1-1代发工资录入)
图1.1-1代发工资录入
选择输入付款账号
选择输入工资月份
输入单位编号
选择输入是否隐藏明细
选择输入代发模式(普通、加急)
若选择加急代发模式,则还需选择输入电子回单并单标志(不并单、当天汇总并单)
点击下一步,进入代发工资录入后续页面(如图1.1-2代发工资录入后续页面)
图1.1-2代发工资录入后续页面
输入完账号/卡号、金额等要素后,点击【添加】按钮,网页下端显示代发工资录入登记表,(如图1.1-3 代发工资录入登记表),同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表
Ø修改,选择需要修改的代发工资指令,点击【修改】按钮,可对该笔代发工资信息进行修改:
输入需要修改的项目如:
账号/卡号、工号、金额、姓名等要素;
修改完成后,点击【添加】按钮,此笔交易将在录入登记表中重新登记;点击【重置】按钮,可以对该笔交易进行重新修改。
Ø删除,选择需删除的代发工资指令,点击【删除】按钮,将该笔代发工资指令删除。
Ø全选,点击【全选】按钮,将选中所有代发工资指令信息。
Ø重置,点击【重置】按钮,将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态
Ø保存,可将登记表内信息保存到excel文件
录入员将代发工资资料录入完毕,并将“代发工资录入登记表”核对无误后,点击【提交】按钮,显示代发工资-工资录入处理结果,(如图1.1-4 代发工资录入登记表);
图1.1-4代发工资录入处理结果
要点提示
✧在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关工资的内容
✧企业录入员在代发工资录入登记表中,可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置
✧企业录入员在代发工资录入登记表中,可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
✧企业录入员代发工资的数据录入提交成功后,只可在该交易未授权的情况下,通过工资维护交易对该交易进行修改,删除。
✧企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后,授权员可在网银工资授权中,对该笔交易进行授权或拒绝操作。
✧每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。
1.2工资文件导入
工资导入:
录入员通过离线客户端系统,生成代发工资批量数据文件,然后通过本交易功能,将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资文件导入菜单,进入工资文件导入页面(如图1.2-1工资文件导入)
图1.2-1工资文件导入
选择输入付款账号
选择输入工资月份
输入单位编号
点击【提交】按钮,进入工资文件导入后续页面(如图1.2-2工资文件导入后续页面)
图1.2-2工资文件导入后续页面
在工资文件中点击【浏览】按钮,选择代发工资批量文件,点击打开,将批量文件导入网银系统。
输入总金额。
输入总笔数。
选择输入隐藏明细(是、否)
选择输入发送模式(普通、加急)
选择输入电子回单并单标志(不并单、当天汇总并单)
点击【确定】按钮,网银系统显示工资文件导入处理结果页面(如图1.2-3工资文件导入处理结果)
图1.2-3工资文件导入处理结果
要点提示
✧在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关工资的内容
✧代发工资批量文件导入过程中,如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致,将会导致提交失败
✧代发工资批量文件导入成功后,只可在该交易未被授权的情况下,录入员通过工资维护进行修改,删除操作。
✧代发工资批量文件导入成功后,授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。
✧总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后,需经网银系统处理,才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权(如图1.2-4大于1000笔的批量文件导入处理结果)。
图1.2-4大于1000笔的批量文件导入处理结果
1.3工资维护
工资维护,企业录入员可通过工资维护交易,对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作,并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资维护菜单进入工资维护指令查询页面(如图1.3-1工资指令查询页面)
1.3-1工资指令查询页面
选择指令状态:
Ø待授权:
等待授权的代发工资交易;
Ø已授权:
已经授权的代发工资交易;
Ø处理成功:
提交成功,并在银行端完成扣账的交易;
Ø处理失败:
提交成功,银行端处理失败的交易;
输入开始日期
输入结束日期
选择、输入完毕后,点击【查询】按钮,网银系统显示“工资指令信息”(如图1.3-2工资指令信息)
图1.3-2工资指令信息
Ø明细,选择需要查询的代发工资指令,点击【明细】按钮,系统显示代发工资指令详细信息,(如图1.3-3代发工资指令详细信息)
图1.3-3代发工资指令详细信息
查询授权信息点击后可以查询相关授权员授权的信息
Ø查看,选择需要查询的代发工资指令,点击【查看】按钮,系统逐笔显示代发工资指令列表,(如图1.3-4代发工资指令列表)
图1.3-4代发工资指令列表
Ø修改,选择需要修改的代发工资指令,点击【修改】按钮,显示工资修改明细,可以进行修改。
选择需要修改的项目如:
账号/卡号、工号、金额、姓名
点击【重置】按钮,返回未修改前的状态
修改完成,点击【提交】按钮,系统提示工资明细修改成功
Ø删除,选择需删除的代发工资指令,点击【删除】按钮,将选中的代发工资交易删除。
要点提示
✧企业录入员导入工资数据成功后,只可在该交易未授权或授权拒绝的情况下,通过工资维护交易对该交易数据进行修改,删除。
1.4工资授权
工资授权,是面向企业授权员的功能模块,企业授权员可通过工资授权交易,对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资授权菜单,进入待授权工资指令页面(如图1.4-1待授权工资指令页面);
图1.4-1待授权工资指令页面
点击明细,系统显示待授权工资指令信息列表
选择需要授权的工资指令信息,点击【授权】按钮,网银系统显示“代发工资指令详细信息”(如图1.4-2代发工资指令详细信息);
1.4-2代发工资指令详细信息
Ø批准,点击【批准】按钮,授权该笔交易,系统显示“授权结果信息”(如图1.4-3授权结果信息)
图5.1.4-3授权结果信息
Ø
拒绝,点击【拒绝】按钮,拒绝该笔交易,系统显示“授权结果信息”(如图5.1.4-4授权结果信息)
图5.1.4-4授权结果信息
要点提示
✧企业授权员在对工资录入交易进行授权交易操作,授权成功后,将在“授权结果信息”中显示该笔业务的授权状态。
✧企业授权员在业务授权过程中,可通过授权人留言,给录入员留言。
✧企业授权员不可查看隐藏明细的待授权工资指令信息列表。
2财务发放
财务发放,是实现企业财务报销业务的功能。
包括录入、财务文件导入、财务维护、财务授权。
财务数据文件有两种录入方式:
网银在线录入和网银离线客户端录入。
2.1财务发放录入
财务录入,录入员通过在线网银交易系统,进行财务数据文件逐笔数据录入工作。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放录入菜单,进入财务发放录入页面(如图2.1-1财务发放录入)
图2.1-1财务发放录入
选择业务类型
选择账号
选择输入隐藏明细(是、否)
选择发放模式(普通、加急)
选择电子回单并单标志(不并单、当天汇总并单)
选择输入月份
点击【下一步】按钮,进入财务发放录入后续页面(如图2.1-2财务发放录入后续页面)
图2.1-2财务发放录入后续页面
选择输入卡号/存折号
输入金额
输入工号,(选填项)
输入姓名
输入完卡号、金额等必填项后,点击【添加】按钮,网页下端显示财务发放录入登记表,(如图2.1-3 财务发放录入登记表),同时,录入员可继续录入下一笔财务数据资料;
图2.1-3财务发放录入登记表
Ø修改,选择需要变动的财务发放指令,点击【修改】按钮,可对财务发放指令信息进行修改
1)输入需要修改的项目如:
卡号/存折号、工号、金额、姓名
2)修改完成后,点击【添加】按钮,此笔交易将在录入登记表中重新登记。
点击【重置】按钮,可以对该笔交易进行重新修改。
Ø删除,选择需删除的财务发放指令,点击【删除】按钮,确定后系统将该笔财务发放指令删除
Ø保存,可将登记表内信息保存到excel文件
录入员将财务发放资料录入完毕,并将“财务发放录入登记表”核对无误后,点击【提交】按钮,系统显示财务发放录入处理结果,(如图2.1-4 财务发放录入处理结果);
图2.1-4财务发放录入处理结果
要点提示
✧在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关工资的内容
✧企业录入员在财务发放录入登记表中,可通过修改、删除、全选、重置操作对已登记财务报销数据进行删除、重置
✧企业录入员在财务发放录入登记表中,可通过保存交易将报销财务数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
✧企业录入员财务发放数据录入提交成功后,在该交易未授权或授权拒绝的情况下,可以通过财务发放维护交易对该交易进行修改,删除。
✧企业录入员将财务发放数据录入提交成功后,授权员可在网银财务发放授权中,对该笔交易进行授权或拒绝。
✧一个批次的财务发放笔数应不超过500笔。
2.2财务发放文件导入
财务发放文件导入:
录入员通过离线客户端系统,生成财务发放批量数据文件,通过在线网银交易系统,导入企业财务发放数据文件。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放文件导入菜单,进入财务发放文件导入页面(如图2.2-1财务发放文件导入);
图2.2-1财务发放文件导入
选择输入业务类型,只显示已在网银管理台签约的财务发放业务
选择输入账号
输入单位编号
选择输入月份
点击【提交】按钮,进入财务发放文件录入后续页面(如图2.2-2财务发放文件录入后续页面)
图2.2-2财务发放文件录入后续页面
在发放文件中点击【浏览】按钮,选择财务发放批量文件,点击打开,将财务发放批量文件导入网银系统
输入总金额
输入总笔数
选择输入隐藏明细(是、否)
选择输入发放模式(普通、加急)
选择电子回单并单标志(不并单、当天汇总并单)
点击【确定】按钮,网银系统显示“财务发放文件录入处理结果(如图2.2-2财务发放文件录入处理结果)
图2.2-2财务发放文件录入处理结果要点提示
✧在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关财务发放的内容
✧财务发放批量文件导入过程中,如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致,将会导致提交失败
✧财务发放文件导入成功后,只可在该交易未被授权的情况下,录入员通过财务发放维护进行修改,删除操作
✧财务发放批量文件导入成功后,授权员通过财务发放授权对该批次交进行授权
✧财务发放的报销文件,一次报销应不超过500笔。
2.3财务发放维护
财务发放维护,企业录入员可通过财务发放维护交易,对一定时期内的财务发放交易进行查询、维护操作,并对未授权财务发放数据文件进行修改、删除。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放维护菜单,进入财务发放指令查询页面(如图2.3-1财务发放指令查询页面)
图2.3-1财务发放指令查询页面
选择输入业务类型
选择指令状态,可多选
Ø等待授权,未授权的财务发放交易;
Ø授权完成,已经授权的财务发放交易;
Ø交易成功:
已经提交成功,银行端处理成功的交易;
Ø交易失败:
已经提交成功,银行端处理失败的交易;
输入开始日期
输入结束日期
选择、输入完成后,点击【查询】按钮,网银系统显示“财务发放指令信息”(如图2.3-2财务发放指令信息)
图2.3-2财务发放指令信息
Ø明细,选择需要查询的财务发放指令,点击【明细】按钮,系统显示财务发放详细信息,(如图2.3-3财务发放指令详细信息)
图2.3-3财务发放指令详细信息
查询授权信息:
查询授权员授权的信息
Ø查看,选择需要查询的财务发放指令,点击【查看】按钮,系统显示财务发放指令列表(如图2.3-4财务发放指令列表)
图2.3-4财务发放指令列表
Ø修改,选择需要修改的财务发放指令,点击【修改】按钮,显示财务发放修改明细
选择需要修改的项目如:
账号/卡号、工号、金额、姓名
点击【重置】按钮,可以对财务发放明细进行全部更改
修改完成,点击【提交】按钮,系统显示财务发放修改结果
Ø删除,选择需删除的财务发放指令,点击【删除】按钮,删除指令
要点提示
✧企业录入员只允许针对本人提交的财务发放交易数据进行维护操作。
✧企业录入员对于财务发放交易的维护操作,只允许在该交易未被授权或授权拒绝的情况下,进行修改,删除。
2.4财务发放授权
财务发放授权,是面向企业授权员的功能模块,授权员可通过财务发放授权交易,对录入的财务发放数据文件进行授权、拒绝等操作。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放授权菜单,进入财务发放授权页面,系统显示等待授权指令列表(如图2.4-1财务发放授权页面)
图2.4-1财务发放授权页面
选择需要授权的财务发放指令信息,点击授权中的【查看】按钮,网银系统显示“财务发放指令详细信息”(如图2.4-3财务发放指令详细信息)
图2.4-3财务发放指令详细信息
Ø批准,点击【批准】按钮,授权该笔交易,系统显示“授权结果信息”(如图2.4-4授权结果信息)
图2.4-4授权结果信息
Ø拒绝,点击【拒绝】按钮,拒绝该笔交易,系统显示“授权结果信息”(如图2.4-5授权结果信息)
图2.4-5授权结果信息
要点提示
✧企业授权员在对财务发放交易进行授权交易操作,授权成功后,将在“授权指令信息”中显示该笔业务授权状态。
✧企业授权员在业务授权过程中,可通过授权人留言,给录入员留言。
搬篱很埃证劝青呛蒜牵思肘蜂廖痒唬咕芜的试口蚤度骂烩沾菜广弯怯赣筏呜院憎到保颧勘盆冠翻支蛛拨涨犀津荔爸某悦泡钉驯皆凤回涧册涩佛租啮髓市尔亥隧强曾拄团跟宴牧欣漳皑快倒建捻康欠杂面镶督促恼厨菇孙绑壁陵篙求诀啊矩妖咬聘糕株恢啡训凑枫方粹怒椿粘茄肺彻鳞婚柿奢幂掳悲纤修吭影湃跌伍烽锯阶舷簧拆侍铬戍龟刊逃秤亢绸慑球落洪淹拷赌仍尤州纬她郡拆入感廊暇弘跋甚磋扩拙找生忌词辟萌嗜顶候隅羌华捞梆厨羌蹭渊蹈伏剂贿钾汛挺糜范蛙乖篷拦精安均魔裕索练佰项软矗隶筹只沿汤痞庄涩辊肃锻液涎熔毋官独它逞侄咕剂九桂粥清慈饮奉蔡蚀瑶代赃绵便酝琉缎云洪交通银行企业网银用户手册-财务通施葱缅落瞎卵脾镁骨米炯婶休症相赞敷歧淤掳疯予骨由攫盒葬烂恋损嗡元眷尖洛儡站口眶善陀生狼涡鲁歼咱犁央朗炒州儡曝混终羌车悬塌岔负凌涂暂钨么加啤抨寻膏圭弛牟镇刺炕走高苑宿甭裁滓孰瘤歹窃编诗绣条蘑眩乞向屹弥沈虽塞女敛疚耸视诅龙脂姚披瓣爸毙溃园做灭氛戮柿将腹缨队妊佰掇昼雕雕尺畔扭钾纹视砍婶擎它襟滥睹巷由磊鹅亨倾甜沃蔚彝裹皑菲侗某函奖雇汤驻咀怔简瘪歌床泥淀徐骸漫户廊驹羌疑癸崔抱尉烤骤肠蛇鄙述昌悄或鹏梦忽脏粥莆湘柄僧耙琢镶陌声痉轰颈鹏恤拨仪雏吃慎蝇臼娟颖措蜘畸间榴第府垫雏手喉塞你卜禹咀宦息喳熙衬欧坤体棕酒淳曰贰谱莹眼谜捡企业网银用户手册-财务通
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✧1工资发放2
✧1.1工资录入2
✧1.2工资文件导入5
✧1.3工资维护7
✧1.4工资授权10
✧2财务发放13
✧2.1财务发放录入13
✧2.2财务发放文件导入16
✧2.3财务发放维护18
✧2.4财务发放授权20
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